Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Решения для бюджетной сферы]

Покупка трудовой книжки

YesMan
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.09.2011
Сообщений: 5
Пост №1
 
13.11.2011 16:03

Добрый день, у меня следующая ситуация:<br>Учреждение заказало денежку в кассу по 226 статье, эту денежку они выдали подотчетному лицу чтобы тот купил трудовую книжку для нового сотрудника. Потом они хотят удержать эти деньги с нового сотрудника.<br>Я слаб в бухгалтерском учете подскажите пожалуйста какие проводки следует сформировать в ББУ.<br> <br>дт 208 кт 201<br>дт 105 кт 208<br>дт 401 кт 105<br>дт 03       ???<br> <br> <br>И правильно ли они заказали деньги, ведь я так понял они тратят по 340 статье?

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №2
 
14.11.2011 06:29

"> И правильно ли они заказали деньги, ведь я так понял они тратят по 340 статье?<br><br><br> Правильно, по 226 КОСГУ.<br><br> <br>> дт 208 кт 201<br>> дт 105 кт 208<br>> дт 401 кт 105<br>На 105 счет не надо относить<br> <br>&Дт 1 208.26 560 - Кт 1 201.34 610<br> <br>Дт 1 401.20 226 - Кт 1 208.26 660 <br> <br>> дт 03 ???<br><br>Учет по забалансовому счету 03 ведется по простой системе, т.е. без применения метода двойной записи.<br> <br><br>Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения в условной оценке: один бланк, один рубль, а в случаях, установленных учреждением в рамках формирования учетной политики: по стоимости приобретения бланков.<br><br><br><br><br> <br>Выбытие бланков строгой отчетности отражается по стоимости, по которой они ранее были приняты к учету.<br><br><br> <br><br><br><br><br>Израсходованные, испорченные и недостающие бланки строгой отчетности списываются с забалансового учета на основании Акта о списании бланков строгой отчетности."

YesMan
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.09.2011
Сообщений: 5
Пост №3
 
15.11.2011 23:43

Подскажите пожалуйста каким образом это можно оформить в авансовом отчете?<br>Про поступление я понял, спасибо Вам

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №4
 
16.11.2011 01:20

> Подскажите пожалуйста каким образом это можно оформить в авансовом отчете?<br> <br>Проводка Дт 1 401.20 226 - Кт 1 208.26 660 - в авансовом отчете. А затем на счет 03.

AOLga
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.03.2007
Сообщений: 309
Пост №5
 
16.11.2011 08:34

Купили, оприходовали на 03 по рублю. А как теперь удержать деньги с сотрудника?? Не по рублю же ему отдадут книжку.

satok
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.07.2005
Сообщений: 20
Пост №6
 
25.11.2011 13:13

если книжки продаются, то lдля сотрудника нужно провести реализацию.<br>на сумму проданных книжек сделать начисление Дт 205.81 Кт 401.10<br>оплата от сотрудника - Дт 201.34 Кт 205.81<br> <br>если не ошибаюсь, еще и ндс с этой реализации необходимо начислить, со всеми вытекающими обязательствами...

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация