Дамы и господа! Есть проблема!<br><br>Собственные магазины реализуют товар (на ЕНВД) и собственную продукцию (есть НДС и НП). Полученные от продажи денюжки инкассируются или сдаются в кассу предприятия. При этом, естественно, никто не может определить - за что конкретно эти деньги. В течении месяца я сваливаю все в кредит 91.1.1 по субконтам БезНДС и БезНП. В конце месяца делаю документ РеализацияВРозницу (самописный), в котором определяю чего на какую сумму было реализовано. Применяю 90.2.1-43 и 90.2.1-41.2<br><br>Вроде все ладно, но теперь нужно сделать корректирующие проводки по 91.1. Кто посоветует правильную корреспонденцию?<br><br>Сумму выручки отдельно за реализованную продукцию и отдельно за реализованные сопутсвующие товары я определить могу.