Добрый день, как быть?<br>в прошлом году работали в 7.7. В 4-м квартале была реализация- экспорт.<br>Но док-ты собрали только в этом году. На начало года остатки перенесены в Бух 8.2.<br>Следовательно, каким-то образом должны отразить зачет НДС, в части реализации по ставке 0%<br>Кто подскажет порядок действий?<br>это не то же самое, что завести в 8.2 всё от начала до конца..<br> <br>Может, кто справился с подобной задачей?<br>спасибо.ЭТо нужно очень срочно!! НДС на носу!!