Подскажите, у меня ООО, применяющее ОСН, ПБУ 18/2 не применяется.<br>Как правильно отразить в бухгалтерском учете и в налоговом учете (для правльного заполнения декларации по налогу на прибыль) расходы, не принимаемые для целей налогового учета.Как должно это выглядеть в оборотно-сальдовой ведомости? В 1С7 было просто, а как перавильно в 1С 8.2?<br>Я завела статью расходов " Прочие расходы, не примаемые для налогового учета" и сняла галку "Применять" для налогового учета. При этом формируются разные проводки (не могу понять в чем разница) если я списываю такие расходы через документ "Поступление Т, Р, У" и документ "Операции,введенные вручную".<br> У меня есть предположение такие операции все отражать одним документом "Операции введенные вручную"?