Всем здравствуйте!<br>Столкнулась с затруднениями: есть Сотрудник (подразделение), по которому заработная плата должна относится к 2 номенклатурным группам с разными системами налогообложения. Если по нему делать способ отражения на 20 счет, то попадает на конкретную номенклатуру, если на 25, то корректно разбивает в % при проведении док-а "начисление з/п", а потом закрытием месяца еще раз делит сумму. Как правильно настроить (и что?) способы отражения з/п, методы распределения косвенных или еще что-нить ?