Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

НДС

Марина0112
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.04.2012
Сообщений: 5
Пост №1
 
17.07.2012 15:12

Подскажите по НДС. Фирма открыта в феврале, расходы есть, доходов пока нет. За 1 кв сдали НДС с убытком, налоговая попросила переделать НДС на нулевой. В программе НДС списывается с сч 19 на сч 68, если есть сч-фактура. Если делать нулевую декларацию, то надо куда-то перенести НДС с ДТ сч 68.<br>Такая же проблема по прибыли. Суммы маленькие, расходы только по банковским услугам и за телефонную связь.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №2
 
17.07.2012 15:21

может вам входной НДС "оставлять" пока на 19 счете и возмещать после реализации? Тогда бух.учет НДС совпадет с налоговым (декларацией).

Марина0112
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.04.2012
Сообщений: 5
Пост №3
 
17.07.2012 16:48

А как его оставлять? НДС с Кт сч 19 формируется автоматически при закрытие месяца.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №4
 
17.07.2012 17:24

это как-то должно настраиваться. Возмещение входного НДС "откладывается" довольно часто.

Bloodwiser
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.05.2010
Сообщений: 712
Пост №5
 
17.07.2012 20:21

Сформируйте пустой документ Формирование книги покупок и проведите его. Новые документы формироваться не будут, соответственно и 19 на 68 относиться не будет.

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №6
 
18.07.2012 09:09

Вы наверно не в курсе как теперь учитывается НДС в БП 2.0.

Bloodwiser
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.05.2010
Сообщений: 712
Пост №7
 
18.07.2012 20:51

Может быть тогда попробуете запустить обработку по закрытию месяца в последнем месяце квартала?

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №8
 
19.07.2012 09:43

Так вы про то что при закрытии месяца , если нет документа то он создается автоматически - то конечно.<br> <br>Мое мнение, что в 1С зря включили эти документы в обработку закрытие месяца. По смыслу они никак не связаны с процедурой расчета себестоимости и расчета налога на прибыль.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация