Уважаемые, подскажите как быть.<br> <br>Организация с УСН (Доходы минус расходы) + ЕНВД<br> <br>При поступлении денежных средств на расчетный счет (аванс), жестко указываем, что платеж относится к ЕНВД.<br>Почему данная сумма попадает еще и в графу 4 КУДиР?<br>А при фиксировании факта оказания услуг, сумма попадает с минусом в графу 5, а почему не в 4-ую?<br>Как исключить чтобы деятельность по ЕНВД, не попадала в КУДиР?