Добрый день, помогите, пожалуйста. От учредителя получили ОС (здание, компы,столы) с накопленной амортизаций, сделала проводки Д 101.32 К 210.06 =1400627,93 руб., Д 210.06 К 104.32= 265730,93 руб., на счете 210.06 остается остаточная стоимость 1134897 руб. Когда в следующем месяце считаю амортизацию, то почему то проводка Д 109.81 К 104.32 = 3268 руб., тем самым счет 210.06 не уменьшается!!!Вместо 109.81 не могу поставить 210.06! или может так и должно быть, то тогда как учредителю показать остаточную стоимость???