Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

После переноса данных с 7.7 появились не понятные косяки

Testo
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.03.2013
Сообщений: 3
Пост №1
 
21.03.2013 09:21

Перенес данные в 8.2. При формировании отчета Расчетная ведомость за январь никаких долгов нету. Но при формировании отчета Свод начислений по зарплате появляется долг за сотрудниками 96651,24 и за организацией 96651,24. Из-за чего отчет может формироваться?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №2
 
21.03.2013 09:24

из-за "двойного" сальдо еще в ЗиК.

Testo
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.03.2013
Сообщений: 3
Пост №3
 
21.03.2013 09:53

Объясните по подробнее, а то я не давно начал работать с 1с

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №4
 
21.03.2013 10:11

про двойное сальдо в ЗиК поиском воспользуйся. А в ЗУП попробуй сними галочку в: параметры учета-выплата зарплаты-взаиморасчеты по зарплате ведутся...

Testo
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.03.2013
Сообщений: 3
Пост №5
 
21.03.2013 11:22

галочку убрал, все так и осталось ((

Упорная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2011
Сообщений: 382
Пост №6
 
21.03.2013 11:43

Расшифруйте эти долги по косгу и статьям финансирования и сразу увидите причину - начислили по одному, а выплатили по другому. Исправите и все станет красиво

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №7
 
21.03.2013 11:53

так это ж не ЗиК БУ , а обычная ЗуП. Такое происходит из-за некорректной выплаты в 7-ке

Testo
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.03.2013
Сообщений: 3
Пост №8
 
21.03.2013 11:57

Речь как раз идет о ЗиК БУ

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №9
 
21.03.2013 12:00

надо до переноса все исправить сначала в ЗиК. (Вы там не следили за соответсвием месяца начисления и месяца оплаты). Или как-то исправить во "входящих сведениях" в ЗУП. Но тут я не подскажу.

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №10
 
21.03.2013 12:01

если Тэра появится, то расскажет лучше.<br>а на каком этапе общения с 1С Вы находитесь?<br> <br>1. на инфостарте есть обработки, которые исправляют косяки переносов - можете скачать<br>2. можете написать самостоятельно обработку закрывающую регистр "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" на конец года<br>3. можете исправлять в переносах (долго, муторно и не факт, что не накосячите)<br>4. можете вручную закрыть регистр<br> <br>ну и совсем правильный способ, который не реализуется ни при каких условиях - откорректировать 7-е данные и перенести заново

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация