Добрый день, уважаемые форумчане. Пердыстория такая: наша фирма реализовывала услуги международной организации со ставкой НДС 0%. Декларации по итогам года успешно заполнили, но документы, подтверждающие право на применение этой ставки, в налоговый орган предоставить не успели. Соответственно, на данном этапе, нам необходимо заполнить уточненную декларацию по НДС, где мы начислим НДС 18% на неподствержденные суммы. Вопрос: Как в 1с грамотно оформить эти изменения, чтобы декларация заполнилась верно?