Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

НДС по Авансовому отчету в 1С Бухгалтерия 3.0

alexbur
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.10.2006
Сообщений: 5
Пост №1
 
17.10.2013 11:55

При проведении Авансового отчета в 1С Бухгалтерия 3.0.25.9 формируются движения в регистре НДСПредъявленный, даже в том случае, если в табличной части Товары не установлен флажок "СФ Предъявлен". При<br>списании товаров, поступивших по Авансовым отчетом документом<br>"Требования-Накладная" данные по этим товарам попадают в регистр "НДС по косвенным расходам" с пустым полем Счет-Фактура, а оттуда в документ "Распределение НДС косвенных расходов". При формировании отчета "Анализ налогового учета по НДС" эти авансовые отчеты попадают<br>в ошибки "Отсутствует счет-фактура полученный".<br><br>В Бухгалтерии 2.0 авансовые отчеты не формировали движений в регистре НДСПредъявленный, если в табличной части Товары не был установлен флажок "СФ Предъявлен". НДС по этим позициям списывался на 91 счет документом Списание НДС.<br><br>Такое поведение БП 3.0 это ошибка в конфигурации, или какие-то изменения в методологии и/или законодательстве?<br><br>Как правильно оформить документ Авансовый отчет, чтобы НДС, выделенный в чеке, но не подтвержденный СФ поставщика можно было списать на 91 счет?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №2
 
17.10.2013 12:18

если сумма НДС выделена в чеке, то для возмещения наличие с\ф и не обязательно. Можно и не на 91 счет. Так считают суды. Или вы "осмотрительный налогоплательщик"? :-)

alexbur
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.10.2006
Сообщений: 5
Пост №3
 
17.10.2013 13:09

Главбух у нас осмотрительный.

Калинина Елена, фирма 1С
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 491
Пост №4
 
17.10.2013 13:17

Здравствуйте!<br>А если сразу списать НДС, то регистр НДС Предъявленный уйдет в расход.<br>Я тоже отношусь к осторожным налогоплательщикам

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №5
 
17.10.2013 13:50

а по налогу на прибыль он этот НДС учитывает?

Калинина Елена, фирма 1С
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 491
Пост №6
 
17.10.2013 14:04

Я - ни в коем случае

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №7
 
17.10.2013 14:59

Елена, в тебе кто-бы сомневался! Но некоторые учитывают, а то и в стоимость включают.

alexbur
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.10.2006
Сообщений: 5
Пост №8
 
11.12.2013 07:57

Прошу прощения за перерыв в обсуждении. Навалилось дел, решено было скорректировать движения требования-накладной руками.<br>Но ситуация повторяется из месяца в месяц, хочется всё таки разобраться.<br> <br>Ввод документа "Списание НДС" не решает проблему. После анализа кода понял, что Требование-Накладная формирует движения по косвенному НДС опираясь на регистр "НДС по приобретенным ценностям". Причём, в бухгалтерии 2.0 в коде стояла проверка - при незаполненом в регистре реквизите "Счет-фактура" движения в регистре "НДС по косвенным расходам" не формировались. В 3.0 такой проверки нет.<br> <br>Хотелось бы обойтись без внесения изменения в конфигурацию, но и вручную править движеняи тоже не выход.

alexbur
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.10.2006
Сообщений: 5
Пост №9
 
11.12.2013 07:57

Нет, конечно.

Калинина Елена, фирма 1С
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 491
Пост №10
 
13.12.2013 15:30

Здравствуйте! Я тоже прошу прощения, что не сразу ответила.<br>Сегодня я полностью смоделировала ситуацию в ред. 3.0.27.7.<br>Действительно, списанный НДС попадает в распределение.<br>Надо написать разработчикам.<br>Но пока, чтобы не вносить вручную исправления в требование-накладную, не проще ли удалить неверную строку из документа Распределение НДС косвенных расходов?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация