Обнаружены 3 ошибки в декабре месяце<br><br>1. В августе месяце поступили материалы, но документы не были оприходованы из-за не правильного оформления, пока переделали наступил декабрь.<br><br>2. В сентябре была завышена реализация. Выписаны акт и сч-ф на большую сумму, обнаружено в декабре<br><br>3. Излишне списаны затраты и возмещен НДС в сентябр, обнаружено в декабре.<br><br>Вопрос: В каком месяце делать исправления, сдавать ли уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль и как исправлять в 1 С "Бухгалтерии" Нужно ли делать сторно и переделывать закрытие месяца.<br><br><br><br>Иеще такой впрос.Сотруднику выдан подарок в июне. Оказывается надо было начислять налог на травматизм. В каком месяце править ошибку приобнаружении ее в декабре. и сдавать ли в ФСС уточненку.