Есть следующая ситуация.<br><br>Имеется владелец здания, работающий по упрощенке. Есть арендаторы, работающие по полному учету. Владелец получает счета за телефонные услуги. С НДС. Перевыставляет эти суммы арендаторам. Как правильно отразить это в учете?<br><br>1. ИМХО, проводка 75 - 60 некорректна. Нарушается принцип.<br><br>2. По идее выставлять арендатору СФ с НДС владелец не может.