Добрый день!
У нас в базе проведено поступление товаров и услуг 01.04.2014 г. И у него стоит галочка "Предъявлен счет-фактура" и "Отразить вычет НДС в книге покупок". И в связи с этим этот документ попадает в книгу покупок во 2-ом квартале. Но первичный документ от 31.03.2014 г. Бухгалтер говорит что надо чтобы в книге покупок за 2-ой квартал должен быть доп. лист к первому кварталу где будет эта запись, и соответственно в самом 2-ом квартале этой записи быть не должно. При этом старый период нельзя корректировать. Мы пытались в документе "Формирование записей книге покупок" сделать запись доп листа. В этом случае в книгу покупок в доп листах запись появляется. но также остается и запись в самом 2-ом квартале, а ее не должно быть. Если же в "Формировании записей книги покупок" сделать еще одну запись с минусом, чтобы во 2-ой квартал вообще ничего не попадало, а попадало только в доп лист, то это не совсем помогает, так как сам документ все равно туда попадает только с нулевой суммой (см. рисунки). Что мы делаем не так? Как правильно нужно отражать такую операцию?
Заранее спасибо!