Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

ЗиК

St_buh
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2005
Сообщений: 21
Пост №1
 
28.01.2005 09:35

Почему некоторые отчисления ЕСН относятся на 91.2 (Свод проводок)?

St_buh
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2005
Сообщений: 21
Пост №2
 
28.01.2005 09:43

Выяснила, что на 91.2 отнес премию ежемесячную и оплату сверхурочных. Какие проводки должны быть прописаны или не должны прописаны при расчете премии и сверхурочных?

StarS
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.07.2003
Сообщений: 1623
Пост №3
 
28.01.2005 11:51

Лучше в справочнике видов расчетов по этой премии и сверхурочным оставить шаблоны проводок пустыми, тогда по этим начислениям сформируются те же проводки, что и по "основной" зарплате

St_buh
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2005
Сообщений: 21
Пост №4
 
28.01.2005 14:16

Где ставятся проводки (или не ставятся) на расчет сверхурочных

NASTY17
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.09.2004
Сообщений: 69
Пост №5
 
28.01.2005 18:10

В связи с появлением расхождений в суммах между начисленным ЕСН, рассчитываемым с точностью до пяти знаков, и ЕСН в проводках для бухгалтерского учета, рассчитываемым с точностью до двух знаков после запятой, принято решение выгружать в программу "1С:Бухгалтерия 7.7" эту разницу <br><br>дополнительными проводками на счета 91.1 и 91.2 (хозрасчетные план счетов) и 210.4 ЭКР 110200 <br><br>(бюджетный план счетов) с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые <br><br>бухгалтер посчитает нужным.<br><br> Ранее если при ненулевых суммах ЕСН у сотрудника за месяц формирования проводок сформировалась <br><br>нулевая база ЕСН, то проводки по ЕСН в этом случае не формировались (с соответствующим <br><br>предупреждением). Теперь эти суммы ЕСН будут также отнесены на эти же счета с тем, чтобы далее их <br><br>можно было вручную перенести на те счета, которые бухгалтер посчитает нужным."

Гелена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.07.2004
Сообщений: 969
Пост №6
 
28.01.2005 19:32

Спасибо за разъяснения(вовремя заглянула на форум).Но что теперь делать с этой разницей?Как-то странно видеть эти копейки на 91 сч.и что значит "те счета,которые бухгалтер посчитает нужным"?есть ли какие-нибудь мнения на этот счет,куда их относить?

Гелена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.07.2004
Сообщений: 969
Пост №7
 
11.02.2005 18:30

"В связи с появлением расхождений в суммах между начисленным ЕСН, рассчитываемым с точностью до пяти знаков, и ЕСН в проводках для бухгалтерского учета, рассчитываемым с точностью до двух знаков после запятой, принято решение выгружать в программу "1С:Бухгалтерия 7.7" эту разницу<br><br>дополнительными проводками на счета 91.1 и 91.2 ...с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые<br><br>бухгалтер посчитает нужным." А где Вы взяли этот текст.Хотела для справки прилепить к этим проводкам со ссылкой на авторство 1С.

Анашкин Владимир (1С:Франчайзи Computer Centre, К
читатель
офлайн
Пост №8
 
14.02.2005 12:14

Вот ссылка, там и написано:<br><br>http://www.buh.ru/newsDescr.jsp?ID=1869

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация