Добрый день! Организация на ОСНО занимается экспортом. В марте месяце была реализация на экспорт, подтвердилась она только в апреле. Подали декларацию в которую включили эту неподтвержденную реализацию. Ошибку обнаружили только когда подавали за 2 квартал. Налоговая по 1 кв. ничего не обнаружила, подписали решение о возврате НДС по 0%. Вопросов никаких, мы уже написали заявление о возврате на р/сч. Инспекторы пока и во 2 кв. не увидели ничего! Но что делать с этой ошибкой, можно ли ее исправить во 2 квартале? Поставить НДС к уплате и подать уточненку? Пожалуйста помогите, подскажите есть ли варианты выхода из этой ситуации! Заранее благодарна.