Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с порядком зачета НДС.<br><br><br><br>Ситуация такая:<br><br>1) в декабре была СФ на аванс<br><br>2) в январе произошла отгрузка и делаем запись книги продаж на основании этой СФ на аванс<br><br><br><br>Но. Теперь у меня не идет налогооблагаемая база по 020 строке декларации НДС.<br><br>Что не так? Может вообще ни те действия?<br><br>Метод определения - по отгрузке.<br><br><br><br>Спасибо.