"Зарплата и управление персоналом" Как в программе отразить получение физлицом дохода в натуральной форме (для подачи 2-НДФЛ)? :: Использование программ фирмы "1С"

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, 1С Бухгалтерия
сделать домашней страницей добавить в закладки


 РУБРИКАТОР 
 О ПРОЕКТЕ 
 НОВОСТИ 
 СТАТЬИ 
 ВОПРОС - ОТВЕТ 
 ФОРУМ 
 ПОДПИСКА 
Производственный календарь на 2012 год Справочная информация Формы отчетности МРОТ = 4611 руб. Учетная ставка ЦБ РФ = 8 %

Реклама на сайте

Поиск
Расширенный поиск
Поиск по тематике
Статьи
Автоматизация учета
Примеры внедрений
Бюджетный учет
ИТС
Бухгалтерский учет
Налогообложение
Отчетность
МСФО
Юрист-бухгалтеру
Защита персональных данных
Арбитражная практика
Занимательная бухгалтерия
Анализ бухгалтерской информации
Вопросы управления бизнесом
Баланс в профессии и в жизни
Кадровые вопросы (в т.ч. социальное страхование)


Вопросы и ответы
Использование программ фирмы "1С"
Бухгалтерский учет и налогообложение


Обучение
Центры Сертифицированного Обучения
Интернет курсы обучения "1С"
Самоучители
Учебный центр № 1
Учебный центр № 3
Сертификация по "1С:Профессионал"
Организация обучения под заказ
Рекомендуемая литература


Партнеры "1С"
Покупка и настройка программ
Вакансии фирм-партнеров "1С"
Где купить СОФТ




Поставьте ссылку на BUH.RU

Разместите новости BUH.RU на вашем сайте

Rambler's Top100
Rambler's Top100









Последние новости
15.05.2012 ФНС внесла изменения в Концепцию системы планирования выездных налоговых проверок
15.05.2012 Разъяснено, как при налогообложении применяется кадастровая стоимость земельного участка, установленная комиссией по рассмотрению споров
15.05.2012 Утвержден формат представления заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес в электронном виде
14.05.2012 Исполнитель может взыскать НДС сверх цены договора, даже если первоначально налог к уплате не предъявлялся
14.05.2012 Вниманию пользователей конфигурации "Бюджет поселения"


Twitter Friendfeed RSS
Bookmark and Share


Вопрос - Ответ :: Использование программ фирмы "1С" ::

Дата создания: 19.12.2011

"Зарплата и управление персоналом" Как в программе отразить получение физлицом дохода в натуральной форме (для подачи 2-НДФЛ)?

Рассмотрим 2 случая - когда физическое лицо, получившее доход в натуральной форме, не является сотрудником организации и когда является.

Физическое лицо (не сотрудник организации) получил доход в натуральной форме (например, за него перечислили деньги за аренду квартиры), и никаких других доходов в денежной форме не было

Факт получения физлицом (не сотрудником) дохода в натуральной форме следует отразить в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» для того, что бы при формировании отчета 2-НДФЛ подать в ИФНС сведения о доходах.

Для этого предназначен документ Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН, закладка НДФЛ: доходы и налоги. Исчисление налога для физических лиц-не договорников и не сотрудников в программе не предусмотрено. Но указать сумму исчисленного и удержанного налога (для того, чтобы впоследствии получить корректный отчет) нужно на закладке НДФЛ по ставке 13%.

Перечислить сразу же за него и НДФЛ организация не может. Ведь это опять будет доходом в натуральной форме. Если сотрудник внесет деньги в кассу и попросит перечислить за него НДФЛ, то налоговый агент-организация, конечно же, может это выполнить. При этом указать уплату налога следует в этом же документе на закладке НДФЛ удержанный.

Если физическое лицо не внесет денег в кассу, то у организации просто не будет возможности удержать налог, и по окончании налогового периода, в срок до 31 января, налоговый агент подает сведения в ИФНС по форме 2-НДФЛ о невозможности удержания НДФЛ.

Если сотрудник был принят на работу по трудовому договору или по договору подряда, то исчисление налога на доход в натуральной форме произойдет автоматически после проведения документа Начисление зарплаты работникам организации. Уплата также зарегистрируется автоматически, если установлен флаг При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный в настройке параметров учета (меню Сервис - Параметры учета, закладка Расчет зарплаты). При этом, если других доходов у сотрудника не было, и на самом деле удержать НДФЛ возможности не было, то у физлица образуется задолженность по взаиморасчетам с организацией. Этот случай надо отследить. Возможно два варианта развития событий:
-  либо сотрудник внесет необходимые для перечисления налога денежные средства в кассу (документ Приходный кассовый ордер),
- либо, пользуясь документом Корректировка записей регистров накопления, придется скорректировать у этого работника состояние регистра накопления НДФЛ расчеты с бюджетом, установив вид движения - «расход» и сумму налога с минусом. Помимо этого, в данном случае необходимо откорректировать регситр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками организации. Важно, чтобы при занесении сведений даты и суммы точно соответствовали корректируемой записи. Вид движения Приход, сумма налога  - с плюсом, поля характер выплаты и способ выплаты оставляем незаполненными (аналогично имеющейся записи в регистре). Документ проводим. Обратите внимание - Если возникнет потребность отменить выполненную корректировку записей регистра, то недостаточно пометить на удаление документ корректировки. Нужно выполнить удаление всех помеченных объектов.

В последнем случае по окончании налогового периода, в срок до 31 января, налоговый агент подает сведения в ИФНС по форме 2-НДФЛ о невозможности удержания НДФЛ.

Twitter Friendfeed RSS
Bookmark and Share




Версия для печати

Обсудить (сообщений - 5)

Переслать другу

В начало страницы

Обсуждение материала

Автор: nad!

02.04.2012 09:53
Сообщений в ветке -  
Прочитать остальные »»
"1 С зарплата и кадры бюджетного учреждения 8"
По учету родительской платы делаю выписку3 квитанции. При формировании задолжности не выходят суммы по детям, ни в одном месяце. Что можно сделать? По какой причине не выходит сумма задолжности?
Автор: Ирмапо

16.03.2012 12:56
Сообщений в ветке -  
Прочитать остальные »»
Разные ОКАТО у одного ИП?
Как отразить правильно разные окато? У меня стояли окато в спр."сотрудники". Теперь, при формировании спр.2-НДФЛ в налоговую, все сотрудники в перемешку. И в реестре 1-окато. Хотя даже перечисление НДФЛ делела разными док-тами. У нас ЗУП (базовая) и как я поняла она отличается от обычной 1с ЗУП.
Автор: InnaChek

20.01.2012 17:19
Сообщений в ветке -  
Прочитать остальные »»
Бедные бухгалтеры, если им такое оформлять придется

ничего более худшего, чем ЗУП. для понимания бухгалтера не придумали

Написать

Заголовок:


Текст собщения:



о проекте | новости | материалы | вопрос-ответ | форум | e-mail

© ООО "1C", 2000-2012 г.
Перепечатка и иное полное или частичное воспроизведение и размножение материалов сайта (а равно их копирование на других ресурсах Интернета) возможно только с письменного разрешения ООО «1С»

Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.