ООО "Академия успешного бизнеса" приглашает посетить семинар "Налоговое планирование и оптимизация финансовых потоков на отдельных предприятиях и группах компаний (холдингах)".
Как рационально организовать холдинговую структуру в целях комплексной оптимизации налогообложения? Каким образом распределить налоговую нагрузку между структурами, входящими в холдинг? Можно ли с минимальными налоговыми потерями передать от одной организации к другой: расходы, имущество или денежные средства? Каковы последствия использования трансфертных цен? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на семинаре.
На практических примерах лектор разъяснит слушателям методы оптимизации взаимоотношений в холдингах, расскажет о рисках, которые их ожидают при использовании схем налогового планирования в соответствии с последними изменениями законодательства. Участники семинара смогут предложить к обсуждению проблемы, с которыми им пришлось столкнуться на собственном опыте оптимизации налогообложения. Они будут проанализированы ведущим и аудиторией в рамках совместной групповой работы.
Семинар ведет: Митюкова Э.С., к.э.н., генеральный директор консалтинговой компании ООО "Академия успешного бизнеса". Автор книг: "Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством", "Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете", "Типичные ошибки в учете материалов", "Малый бизнес: налоги и отчетность" и множества публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Методика построения рациональной финансовой и организационной холдинговой структуры
- Модель "идеального" холдинга. Ее сопоставимость с реальностью. Практические рекомендации.
- Функции отдельных структурных единиц холдинга, их роль в финансовом и налоговом планировании.
- Методы распределения налоговой нагрузки и денежных потоков между участниками холдинга: процентные и беспроцентные займы, вклады в уставный капитал, векселя, финансовая помощь и др.
Анализ и риски схем по оптимизации налогов
- Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их правовой анализ. Арбитражная практика:
- Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры);
- Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак и др.);
- Убытки при присоединении и слиянии компаний;
- Лизинговые схемы и др.;
- Внутрихолдинговые перспективы по налогу на прибыль.
- Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. арбитражная практика:
- Оптимизация НДС при получении предоплаты (договоры о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров);
- Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал);
- Использование договоров цессии и факторинга. Роль штрафных санкций при оптимизации НДС;
- Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок.
- Налоговые и юридические риски выплаты "серой" заработной платы. Схемы и методы ее легализации:
- Основные изменения законодательства в свете контроля за легализацией заработных плат;
- Анализ схем: регрессивные ставки ЕСН и пенсионных взносов, аутсорсинг персонала, компенсации, дивидендная схема, "золотые парашюты", применение договоров подряда, индивидуальных предпринимателей и др. Арбитражная практика.
- Принципы налогового планирования использования основных средств:
- Управление стоимостью имущества посредством переоценки;
- Деление имущества на составляющие, продажа "недостроя";
- Использование договоров аренды и лизинга;
- ПИФ, как инструмент контроля за недвижимостью.
- Анализ применения оффшоров. Границы использования международных структур.
- Показатели и расчет эффективности налогового планирования.
- Налоговое планирование и получение необоснованной налоговой выгоды в свете последних изменений законодательства:
- Деловая цель;
- Реальность сделки;
- Контрагенты;
- Взаимозависимость;
- Соответствие рыночной цене.
Практические задания по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов.
Дата проведения: 21 сентября 2007 г.
Время проведения: с 10.00 до 18.00
Место проведения: Бизнес-центр "Даев-плаза", Москва, Даев переулок, д. 20 (в пяти минутах ходьбы от станций метро "Сухаревская", "Тургеневская", "Чистые пруды").
Стоимость участия: 6 500 руб.
В стоимость включены: обед, кофе-брейк, комплект для записей, информационный материал к семинару. Скидки: 10 % для каждого второго участника от одной организации и клиентов ООО "Академия успешного бизнеса".
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по тел. (495) 601-88-32 или по e-mail: info@sba-consult.ru.