Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Корреспонденция балансового и забалансового счетов в v8.1 БП 1.6.11.7

Ещё
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.06.2006
Сообщений: 129
Пост №11
 
14.01.2009 14:27

Отличное решение! :)

EAX88
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.06.2008
Сообщений: 159
Пост №12
 
14.01.2009 15:52

В итоге я решил, что пусть бухгалтера придумывают что то другое, из-за одной их прихоти целую, нормально работющую, конфу перепахивать.... ну уж нет...

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20947
Пост №13
 
14.01.2009 16:16

Таких бухгалтеров на курсы бух.учета надо!

sofia_2
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.05.2009
Сообщений: 2
Пост №14
 
22.05.2009 18:21

Подскажите пожалуйста как выкрутиться из следующей ситуации:<br>Был взят товар на комиссию, оприходован на 004 сч. После того, как часть товара была продана и на нее оформлен отчет комитенту, за остальную часть комиссионного товара была произведена предоплата и составлен отчет комитенту о проданных (оставшихся) товарах с комиссионным вознаграждением 0,00 руб. Также был создан приказ о переводе товара с 004сч. на 41 сч. Но каким образом теперь перевести оставшийся товар с забалансового счета на баланс 41 счета? Какие должны быть проводки? Работаю в 1С 8.<br>Буду очень благодарна если поможете!!!

bearcat
новичок
офлайн
Пост №15
 
20.06.2009 10:59

...за остальную часть комиссионного товара была произведена предоплата и составлен отчет комитенту о проданных (оставшихся) товарах с комиссионным вознаграждением 0,00 руб. Также был создан приказ о переводе товара с 004сч. на 41 сч.<br>1. составлен отчет комитенту о проданных (оставшихся) товарах с комиссионным вознаграждением 0,00 руб.<br> Из Ваших слов следует, что отчет "нарисовали" , а товар реально лежит на складе. Вопрос, а как согласуются данные рисованного отчета с операциями в 1С , т.е. в 1С внесои "левого" покупателя, которому якобы продали товар? Или комиссионер продал товар сам себе? Поэтому и сделал приказ?<br> Во-первых, нет такой проводки "Корреспонденция балансового и забалансового счетов" , в частности Д 41 К 004, и быть не может ни в какой версии 1С.<br>Во-вторых, а как вы в этом случае собираетесь учитывать входящий НДС ?????<br> В - третьих, следуя нормама ГК элементарно нужно было , чтобы менеджеры вашей организации ( или кто у вас этим занимается) решили вопрос о грамотном оформлении документов с комитентом Z, чтобы ваша организация АВС , как комиссионер оформили документы на возврат нереализованного товара комитенту Z и тут же бывшый комитент Z делает документы уже как поставщик на обычную отгрузку покупателю АВС. <br>А вы , как бухгалтер, спокойно сделали бы проводки на основании "первичных" бумажек <br>1. К 004 - возврат комитенту Z нереализованного товара<br>2. Д 41 К 60, Д 19 К 60 - получен товар от поставщика Z <br>3. Д 68 К 19 - принят к вычету НДС <br> Сейчас еще июнь, квартал не закончился, так что можно еще все переделать. <br><br>

sofia_2
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.05.2009
Сообщений: 2
Пост №16
 
22.06.2009 10:35

Спасибо за ответ.<br>Дело в том, что мы на упрощенке, поэтому мы входной НДС никак не учитываем, а поставщик Z поднял цены на свою продукцию, поэтому если делать так как вы советуете, то нам придется купить товар почти в 2-а раза дороже, чем был нам дан на комиссию.<br>Но все равно спасибо.

MaxDen
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.07.2009
Сообщений: 2
Пост №17
 
01.07.2009 14:07

Пусть организация осущевляет реализацию комисиионого товара. товар принимается на 004.1 счет. Партии в момент ввода отчета о розничных продажах прекрасно определяются (там подвязка на номенклатуру). т.е. тут никаких проблем не возникло. Отчет комисиионера тоже заполнется нормально. Но нужно сделать возврат НЕРЕЛИЗОВАННОГО товара т.е. тупо обратная проводка с 004. Но документ (как пишут в ИТС) возврат товаров постащики. упорно пытается с корреспондировать счет 004 со счетом учета по притензиям. собстно поэтому документ и не проводится...вопро. Зачем он это делает? вознаграждения не было еще...

MaxDen
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.07.2009
Сообщений: 2
Пост №18
 
01.07.2009 16:58

хм... оказалось весьма интресно. Поступление товара в НТТ проходить нормально через 004 счет. А вот возрат такой можнос делать только с оптового склада. т.е. Получилось так что нужно было сдлать прещение товара с НТТ на оптовый. а с оптовго уже делать возврат. тогда получлось.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация