После обновлений, можно сказать полетел весь учет НДС с авансов выданных. На основании выписки формируется счет-фактура полученная, в новых релизах даже договор не указывается, а если его укажешь, то он ни на что не влияет. Ладно сч-ф ввели - НДС возместился с аванса, но как только формируешь записи книги продаж, то весь мой НДС с авансов, попадает в нее, как будто я уже получила приходные документы на эти авансы, но этого нет((( И у меня висят только авансы на 60.2, а НДС ставится к восстановлению, только не пойму на каких основаниях. Помогите пожалуйста.