В документе "Счет-факт. получ." при сторнировании НДС проводка идет только по контрагенту, без привязки к сч.-факт., а при выделении НДС проводка идет и по контрагентам, и по сч.-факт. В итоге при формировании отчета по 19 сч. на пустом субконто накапливается отрицательная сумма.Так и должно быть?