Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Передача в переработку

edik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.09.2003
Сообщений: 66
Пост №11
 
26.11.2003 10:30

Спасибо большое за помощь, но Вы не совсем правильно меня поняли. Меня интересует как со счета 10.7, на который ушло 10-15 видов материалов, получить ОДИН вид продукции на счет 43. У меня нет проводки 20/10.7. У меня проводка 43/10.7 получение готовой продукции из производства на стороне. <br><br>Я могу сделать эту проводку документом "Поступление материалов из переработки" с отнесением затрат на сч. 43, но тогда не пойдет КОЛИЧЕСТВО готовой продукции. Количество будет суммироваться по количеству материалов.<br><br>Если собственное производство, то нет проблем. ДОКУМЕНТ "Передача готовой продукции на склад", галочка "Автосписание", вводятся нормы списания материалов на единицу готовой продукции, и все необходимые проводки делаются автоматически, включая налоговый учет.<br><br>Естественно могу делать вручную операциями, но представляете, на единицу продукции у меня 15 видов материалов, а мне нужно произвести 10, 25, 40 единиц. Это каждый раз в Excel пересчитывать. ЧЕКНУТЬСЯ МОЖНО. Напряг программистов. Они говорят что можно внести изменения в 1C, но это ТАКОЙ ГИМОРОЙ. И нет ни какой гарантии что при закрытии месяца все корректировки будут проходить нормально.<br><br> <br><br>

edik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.09.2003
Сообщений: 66
Пост №12
 
26.11.2003 10:32

Посмотрите мой ответ для Vica.<br><br>А работаю я в 1С:Предприятие. релиз 7.70.447.

Vic
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.10.2002
Сообщений: 391
Пост №13
 
26.11.2003 13:07

43 / 10.7 - нет такой проводки => нарушение бухучета => штраф 15 тыс. руб.<br><br>Придется все прогонять через 20 счет, тем более как ты приходуешь работу этой сторонней организации? <br><br>20 / 60 - 100 руб. - работа<br><br>20 / 10.7 - 150 руб. - материалы (Стор. орг-ция делает отчет об использ. мат.)<br><br>43 / 40 - 250 руб. - Гот. прод. и т.д. (по плановой себест.)<br><br>40 / 20 - 250 руб. - закрытие месяца (по факту)<br><br>

edik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.09.2003
Сообщений: 66
Пост №14
 
26.11.2003 13:40

Эти проводки я вырыл в "Консультант+" и "Гарант".<br><br>43/10.7-в состав готовой продукции включена стоимость переданных в переработку материалов<br><br>43/60.1-в состав готовой продукции включина стоимость услуг сторонней отрганизации <br><br>В Инструкции по применению Плана счетов токой корреспонденции нет. Но в описании счета 10.7. сказано: "На субсчете 10-7 "Материалы, переданные в переработку на сторону" учитывается движение материалов, переданных в переработку на сторону, стоимость которых в последующем включается в затраты на производство полученных из них изделий. Затраты по переработке материалов, оплаченные сторонним организациям и лицам, относятся непосредственно в дебет счетов, на которых учитываются изделия, полученные из переработки."<br><br>А учитываю я изделия полученные из переработки на сч.43.<br><br>Значит одна несостыковка в Инструкции уже имеется. Как быть с этим?<br><br><br><br>

Воронов
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.11.2003
Сообщений: 22
Пост №15
 
26.11.2003 17:21

нельзя так: консультант/гарант неправ тогда (хотя я сомневаюсь.. что такое там могло быть написано)<br><br><br><br>43 формируется: <br><br>при нормативно плановом методе: 43-40 (40-20 факт,90-40 отклон в конце месяца)<br><br>по факт затратам: 43-20<br><br><br><br>по фактическим затратам не реализовано в 1с: бух (И НЕ НАДО)<br><br>поэтому <br><br>1. 20-10.7 (типовой док)<br><br>2. 40-43 выпуск чего хочешь и сколько хочешь <br><br>3. 90.2(91.2)-43, 62.1-90.1.1 (91.1),90.3(91.2)-68.2(76.н.1) продаешь<br><br>3. Закр: 40-20, 90.2(91.2)-40 (+/-)<br><br><br><br>

Vic
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.10.2002
Сообщений: 391
Пост №16
 
26.11.2003 17:36

Совершенно с Вами согласна.<br><br>Мы так работали несколько лет и ничего.<br><br>Только не поняла, что за типовой документ 20/10.7?

edik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.09.2003
Сообщений: 66
Пост №17
 
26.11.2003 17:50

Имеется в виду "Поступление материалов из переработки" с указанием счета затрат 20.

edik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.09.2003
Сообщений: 66
Пост №18
 
26.11.2003 17:54

Все это хорошо, все это правильно. После долгих консультаций и переговоров готов с Вами согласиться.<br><br>Но весь вопрос в том чтобы делать АВТОСПИСАНИЕ этих чертовых материлов, а не набирать каждый раз вручную. Напомню: на 1 вид продукции приходится 15 позиций материалов. В сою очереди номенклатура готовой продукции оклоло 150 позиций.<br><br>Короче говоря я попал в большой гиморой.<br><br><br><br>

Воронов
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.11.2003
Сообщений: 22
Пост №19
 
27.11.2003 09:05

так сделайте автосписание... в чем проблемс? (конечно от типовой немного придется отойти..)<br><br>

edik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.09.2003
Сообщений: 66
Пост №20
 
27.11.2003 10:20

Все дело в том, что автосписание происходит по нормам списания. В нормы списания выбираются материалы из справочника материалов, а в этот справочник записать счет 10.7 невозможно! Придется напрегать программистов, а они после этих переделок не отвечают за правильность закрытия месяца.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С