Поиск  Пользователи  Правила  Войти
RSS
НДС акт зачета взаимных требований (срочно)
 
Подскажите пожалуйста нам перечислила организация А сумму НДС по акту зачета взаимных требований за 2009 год. Куда относить полученную сумму НДС? Нужно ли ее обратно перечислять организации А?
 
При Зачете  взаимных требований 2009 года НДС не перечисляется.
 
Долг за покупателем на конец 2008г. составил 132000,  в 2009г. наша организиция отгрузила продукции еще на 138000. В 2009г мы у покупателя приобрели  материалы на сумму 270000 руб., произвели в 1-ом квартале 2009 взаимозачет (там же должна быть сумма без НДС?) Покупатель в 2009 году перечислил сумму НДС с 270000 . Какие мне необходимо сделать проводки по поступлению и перечислению НДС, эту же сумму я отправила покупателю обратно. Заранее всем спасибо
Читают тему

Читайте нас: