Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Закрытие месяца. Не списывается сумма с 26 счета.

AvtoritetEvgen
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.10.2008
Сообщений: 20
Пост №11
 
03.11.2009 09:10

"Нашёл решение!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br><br>Долго анализируя глобальный модуль и модуль закрытия месяца, пришёл к выводу, что, собирая сумму по 26 счету, программа формирует проводку списания средств с 26 счета, где указывает ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.<br><br>Оказывается в справочнике "Номенклатура" у ряда элементов не было указано никакой деятельности. В результате программа формирует проводку используя собранный перечень видов деятельности. А если эти виды деятельности не "проскакивают" ни в одной проводке (как случилось у нас), то и проводка не формируется.<br><br>Вот и все дела. Дело, как я понимаю обычное. Но на душе приятно. ;)))))"

gusteleva
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.12.2009
Сообщений: 1
Пост №12
 
22.12.2009 16:01

У нас такая же проблема как и у вас. Только я не пойму где в справочнике "Номенклатура" указать Вид деятельности? из какого справочника этот вид деятельности выбирать?

bearcat
новичок
офлайн
Пост №13
 
10.04.2010 19:37

кто знает где в справочнике НОМЕНКЛАТУРА указать этот самый вид деятельности?<br><br>на вкладке "по умолчанию" выбрать "номенклатурную группу" ? не это...<br><br>на вкладке "счета учета" в поле "номенклатура" ? тоже не играет<br><br>где же?<br><br> 1. есть реализация<br> 2. есть расходы на 26 сч<br> 3. в учетной политике база распределения - выручка<br><br>какого лешего еще нужно программе? <br><br><br><br>

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20952
Пост №14
 
10.04.2010 20:46

8.ХХ или 7.7? Директ-костинг используется или нет?

bearcat
новичок
офлайн
Пост №15
 
10.04.2010 23:01

посмотрите http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=513080<br&gt; в продолжение темы: <br> поскольку в этой фирме УСН, при котором вообще бухучет вести фирма не обязана, то я плюнула на то, что правильно вести учет на счете 26, так как битых два часа с ним мучалась и тольку ноль.<br>Переделала на счет 44 расходы (начисление зарплаты, взносов и услуги поставщиков).<br>Сделала виртуальный приход товара на 1 копейку и виртуальную реализацию товара на 1 копейку.<br>После этого закрытие месяца по счету 44 прекрасно провелось, а копейку эту закрыла Д 60.01 Кт 62.01. <br><br>У кого УСН, всем советую, чтобы не мучаться.<br>Потому что вряд ли кто даст правильный совет КАК ПО ШАГАМ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ТРЕКЛЯТЫЙ СЧЕТ 26 ЗАКРЫЛСЯ.<br>Поэтому , если можно обойти еего, то почему бы и нет.<br>

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20952
Пост №16
 
11.04.2010 18:12

по приведенной ссылке не понял какая версия установлена? "Вид деятельности" относится к 7.7, в 8.ХХ это Номенклатурные группы

Tresoguzka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2008
Сообщений: 235
Пост №17
 
15.04.2010 10:36

давайте попробуем вместе для 8-ки ПО ШАГАМ:<br>1.открываем учетную политику БУи НУ.В закладке общехозяйственные расходы ставим директ-костинг( чтобы сразу закрыть счет 26 на счет 90),порядок распределения по номенклатурным группам ставим по выручке.<br>2.В справочнике номенклатура(которая для реализации)во вкладке дополнительно ставим номенклатурную группу(например "товар от фирмы А").<br>3.В документах расхода, ОТНОСЯЩИХСЯ именно к расходам по товару от фирмы А, ставим аналитику "товар от фирмы А". <br>4.В настройке закрытия месяца открываем вкладку распределение затрат.там в таблицу забиваем общхозяйственные расходы - по выручке(если комплексная) или в справочнике "способы распределения статей затрат". <br>5.Теперь при "Закрытии месяца" прога проверяет КО сч. 90.1.1( помните ставили по выручке?) по аналитике "товар от фирмы А".Если есть выручка, то закрывает все затраты с той же аналитикой, все остальные идут на 97 счет.<br>Вот вроде все .... Если что и забыла, то сорри.... Давно все это настраивала,могла что-нибудь и забыть.Тогда стучите :)))

vk_ustilim
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.03.2010
Сообщений: 56
Пост №18
 
28.04.2010 09:49

А туда ничего не надо списывать, это аналог 26 счета в БУ, а 26.02 - это что-то вроде 44 счет, или 26 при директ-костинге. 26.01 - это технологический счет. С 26.02 затраты уходят на 90.08, а с 90.08 возвращаются уже на 26.01 с видом учета ВР. А далеее закрытие месяца распределяет 26.01 аналогично как в БУ.

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20952
Пост №19
 
28.04.2010 11:17

Может быть лучше сначала прочитать НК? Посмотреть в плане счетов описание 26 счета в НУ и БУ?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация