Делаем распределение косвенных расходов. После распределения получаем записи в Книге покупок на всю сумму НДС( без вычета части ЕНВД) и в книге продаж на сумму НДС, приходящуюся на ЕНВД. Аудиторы утверждают что это неправильно. Должна вставать в книгу покупок только часть НДС по ОСН, в книгу продаж - ничего. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, как правильно?