Спасибо. Ввод остатков мы сделали на 31,12,09 но нам твердят что нужно закрыть год балансом, чтобы сверить с нашим бумажным.
Спасибо. Ввод остатков мы сделали на 31,12,09 но нам твердят что нужно закрыть год балансом, чтобы сверить с нашим бумажным.
Тогда вам надо просто провести все "закрытия" из "Документы"-"Регламентированные операции"( "закрытие года" д.б. САМОЙ последней операцией в году) и сформировать баланс в Отчеты- Регламентированные отчеты-Бухгалтерская отчетность-Отчетность ГРБС,ПБС... - Баланс
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения 1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора |