Скорее всего у вас в базе полный бардак и полная неразбериха в учете.<br><br>Начните разбор с документов "Ввода начальных остатков", проверьте обработкой "Ввода начальных остатков" обороты на дату ввода начальных остатков, суммы по Дб и Кт должны быть одинаковыми. Потом перепроведите все документы, бывают "глюки" при переносе.<br><br>Определитесь с учетной политикой. Последовательно закрывайте каждый месяц.<br><br>Также у вас может быть ситуация при которой номенклатура затрат имеет одну номенклатурную группу (не путайте с группой в справочниках) а номенклатура, к примеру, по реализации имеет другую номенклатурную группу (при такой ситуации никогда ничего не закроется, кстати, именно при переносе с 7.7 такая ситуация часто встречается, для меня самого не понятно, как при этом все закрывалось в 7.7, я не разбирался).<br><br>Если, в принципе, вам не нужна аналитика по номенклатурным группам (учет по разным "направлениям" хозяйственной деятельности), то по всей номенклатуре выберите одинаковую номенклатурную группу (к примеру, "Основная номенклатурная группа"), потом перепроведите все документы, посмотрите проводки если в них, в аналитике везде будет одна и та же номенклатурная группа, то все в порядке, если не поменяется и будут разные номенклатурные группы, то придется в каждом документе перевыбрать номенклатуру и провести заново.<br><br>По 25 счету если после всего этого, не будет автоматически закрываться, значит у вас нет никаких операций образующих какую-либо базу для распределения. Выход здесь либо закрыть вручную, чего я вам категорически не советую, либо выбрать базу распределения по выручке и сделать реализацию на 1 (одну) копейку, к примеру. Но сначала проверьте и проделайте все, что изложено выше.