Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Другие решения на платформе "1С:Предприятие 8"]

Ввод в эксплуатацию ОС с разной стоимостью в БУ и НУ и списание его на затраты

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №11
 
14.03.2016 17:28

Иосиф пишет:

Цитата

      
                  
                   Ответ на
                   пост №9
            
      
Рисовод ,
Не думал, что это интересно. Посчитал что это неважно. Если быть точным то была ликвидация дочернего общества
Недостающие проводки.
БУ
Дт76.06 Кт 91.01 60000
91.02 Кт58.1.1 xxxxxx (сумма взноса в паи)

Как это влияет на учет ОС?
в БУ понятно - закрыли 76.6 прочим доходом (а в начале было "приобретаем"). а почему в тогда в
НУ
Дт08.03 Кт-- Сумма 55000 ? сначала опредеояется сумма, а потом разница, если есть.

Ответили: пост №12
Иосиф
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.03.2016
Сообщений: 7
Пост №12
 
14.03.2016 18:13
Ответ на пост №11

Рисовод пишет:

Цитата

      
      
Иосиф пишет:
Цитата



Ответ на
пост №9


Рисовод ,
Не думал, что это интересно. Посчитал что это неважно. Если быть точным то была ликвидация дочернего общества
Недостающие проводки.
БУ
Дт76.06 Кт 91.01 60000
91.02 Кт58.1.1 xxxxxx (сумма взноса в паи)

Как это влияет на учет ОС?
в БУ понятно - закрыли 76.6 прочим доходом (а в начале было "приобретаем"). а почему в тогда в
НУ
Дт08.03 Кт-- Сумма 55000 ? сначала опредеояется сумма , а потом разница , если есть.
В БУ оприходовали по балансовой стоимости (60000) . В НУ по рыночной (55000). Отсюда разница. Ее определили как постоянную (5000). Я предположил, что на 08.03 нужно выделить для того чтобы потом счет закрыть по НУ и ПР при вводе ОС в эксплуатацию.

Ответили: пост №13 , пост №14
Linn23
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.12.2008
Сообщений: 11
Пост №13
 
05.04.2016 14:53
Ответ на пост №12

Иосиф, В документе Принятие к учету ОС на закладке НУ Реквизит Порядок включения стоимости в состав расходов выбираете "Включение стоимости при принятии к учету".
На диске ИТС есть разъяснения в блоке методическая поддержка пользователей-УПП-учет малоценных основных средств в Составе ОС (т к с 01.01.2016 в БУ вы будете амортизировать, а в НУ списываете сразу).
Обычно документ корректно формирует и ПР и ВР, если правильно заполнен документ Поступление и все реквизиты в доку Принятие к учету.

Linn23
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.12.2008
Сообщений: 11
Пост №14
 
05.04.2016 14:58
Ответ на пост №12

Иосиф, И да, ПР формируется на счете 08.03

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация