Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Форум для бухгалтеров, пользователей 1С, аналитика, мнения экспертов

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Брак готовой продукции
NULL Vodnik
Vodnik
Дата регистрации: 25.03.2008
Сообщений: 20
Перейти к сообщению в теме 16.03.2010 12:20:46
Здравствуйте.

На 43 счет имеется сальдо продукции, признанной неисправимым браком. Ее необходимо реализовать по сниженной цене.

Хотим сделать так:
1) Дт28 - Кт43: (Требование-накладная)
2) Дт10 - Кт28: (документ?) по новой сниженной цене
3) Дт91 - Кт10: (реализация ТиУ) по новой цене

Вопросы:
1) Правильно ли это?
2) Каким документом можно реализовать второй шаг (оприходование на 10 счет с 28-го)
3) Куда деть оставшуюся сумму с 28-го счета (из-за возникшей ценовой разницы)?

Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.22.4)
Спасибо.
Как оформить дни доноров в ЗУП?
NULL Vodnik
Vodnik
Дата регистрации: 25.03.2008
Сообщений: 20
Перейти к сообщению в теме 19.01.2010 16:48:44
Здравствуйте...

Поделитесь, пожалуйста, опытом: кто как вводит дни доноров в "Зарплата и Управление персоналом" (какими документами)?

Спасибо.
Бухгалтерия предприятия 1.6 релиз 1.6.9.4 Возврат инвентаря из эксплуатации.
NULL Vodnik
Vodnik
Дата регистрации: 25.03.2008
Сообщений: 20
Перейти к сообщению в теме 28.10.2009 10:06:51
Аналогичная проблема. Расскажите, кто как делает? (передавать как спецоснастку не подходит)
Амортизация спецодежды
NULL Vodnik
Vodnik
Дата регистрации: 25.03.2008
Сообщений: 20
Перейти к сообщению в теме 14.07.2008 09:39:36
Мне кажется так распределять можно только если срок эксплуатации меньше 12 месяцев, и вся стоимость спецодежды сразу списывается на затратный счет. Однако в моем случае она постепенно амортизируется из месяца в месяц, и восстанавливать необходимо 18% от суммы амортизации за период... Кроме того данные суммы не являются косвенными расходами, т.к. эта спецодежда списывается напрямую в необлагаемою деятельность, поэтому как я могу распределять эти суммы указанным документом?
Восстановление НДС
NULL Vodnik
Vodnik
Дата регистрации: 25.03.2008
Сообщений: 20
Перейти к сообщению в теме 10.07.2008 12:13:45
Спасибо за ответы...

> Он нужен для ручных корректировок ошибочных вычетов, в этом вы правы.

Не подскажете еще, что ,все-таки, должно попадать в табличную часть при нажатии кнопки "Заполнить"? Этого пока понять не могу...
Амортизация спецодежды
NULL Vodnik
Vodnik
Дата регистрации: 25.03.2008
Сообщений: 20
Перейти к сообщению в теме 10.07.2008 11:52:43
Добрый день...

Ситуация такая... Приобретенная спецодежда приходуется на склад. НДС принимается к вычету. Затем часть этой спецодежды может быть передана в эксплуатацию в область деятельности, не облагаемую НДС. Ежемесячно при амортизации часть стоимости списывается на затраты.
Вопрос: должны ли мы ежемесячно восстанавливать НДС с сумм амортизации такой спецодежды и, если да, можно ли это реализовать стандартными средствами 1С (Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6.3.2)?

Спасибо...
Восстановление НДС
NULL Vodnik
Vodnik
Дата регистрации: 25.03.2008
Сообщений: 20
Перейти к сообщению в теме 10.07.2008 09:12:03
> Вот вокурат-то, тот самый НДС, который вы в требование-накладной сказали включить в затраты. Должен отразиться в документе "Восстановление НДС", чтобы он попал в книгу-продаж

1. Этот НДС не отражается в документе "Восстановление НДС" при заполнении. Возможно я что-то не так делаю...
2. Если в требовании включить НДС в затраты, то:
а) если НДС по материалу уже был принят к вычету в прошлом периоде, то требование сделает проводку:

Дт <затратный счет> Кт <счет учета НДС>

и создаст движение в регистре "НДС начисленный". Затем в документе "Формирование записей
книги продаж" на вкладеке "НДС восстановленный" при автозаполнении данные записи будут обнаружены, и
по ним сформируются проводки:

Дт <счет учета НДС> Кт 68.2

б) если материал поступил в текущем периоде, НДС просто спишется на счет затрат

3. Зачем тогда нужен документ "Восстановление НДС" в данном случае :)?

> То есть в документе восстановление НДС, отражается тот НДС, который вы когда-то приняли к вычету, а потом оказалось, что его не надо было принимать.

4. Он нужен для ручных корректировок ошибочных вычетов?

Восстановление НДС
NULL Vodnik
Vodnik
Дата регистрации: 25.03.2008
Сообщений: 20
Перейти к сообщению в теме 09.07.2008 15:29:58
Подскажите пожалуйста, что конкретно восстанавливает документ "Восстановление НДС". Особенно интересует, что туда должно попадать при автозаполнении табличной части. Ведь НДС суммы НДС можно восстанавливать/списывать на затраты в "Требование-накладная", "Поступление товаров и услуг"...
Что остается для указанного документа?

Спасибо...

Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6.3.2
Восстановление НДС по введенным остаткам материалов
NULL Vodnik
Vodnik
Дата регистрации: 25.03.2008
Сообщений: 20
Перейти к сообщению в теме 19.06.2008 09:12:27
up
Восстановление НДС по введенным остаткам материалов
NULL Vodnik
Vodnik
Дата регистрации: 25.03.2008
Сообщений: 20
Перейти к сообщению в теме 18.06.2008 08:33:05
Здравствуйте.

Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.8.3)...

Организацией введены остатки по материалам, входящий НДС по которым был поставлен к вычету в прошлых периодах (через "Ввод начальных остатков"). В качестве счета-фактуры и партии по умолчанию вводится документ "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)", который не делает никаких движений по регистрам.
Позже, некоторые из этих материалов списываются в не облагаемые НДС области деятельности документом "Требование-накладная" с признаком "НДС в стоимость включать". Этот документ осуществляет приход в регистр "НДС начисленный" с событием "Восстановление НДС".
Проблема в том, что поля "Покупатель" и "Договор контрагента" остаются пустыми. А соответственно не формируются записи книги продаж по этим движениям.

На мой взгляд причина в том, что документ "Требование-накладная" данные поля заполняет в случае, если находит соответствующее введенным остаткам движение в регисте "НДС предъявленный". Однако "Ввод остатков" таких движений не делает... что, в принципе, и правильно - ведь тогда бы этот НДС вторично попал бы в вычет.

Может быть я что-то делаю не так? Подскажите, пожалуйста...

Заранее спасибо.
 
Налоговые льготы

Применяет ли ваша организация налоговые льготы?