Форум БУХ.РУ - Учет, налогообложение, автоматизация http://buh.ru Общие вопросы бухгалтерского учета, налогообложения и использования экономических программ фирмы "1С" Fri, 18 Aug 2017 19:54:07 +0300 60 v7: ЗиК 7.7 - сверхурочные часы при суммированном учете рабочего времени, тройная оплата http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90912/message439762/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90912/message439762/ BТэра/B, вот и автор об этом. Если уч.период год, то "с какого перепугу бухгалтера считают сверхурочные помесячно?". Правда я не понял про каких бухгалтеров он говорит. Fri, 18 Aug 2017 19:54:07 +0300 ИНН, КПП в счф http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90914/message439756/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90914/message439756/ Провела поступление от Желдорэкспедиция СЗ. Фактуру завела тоже от них, но в графе "составлен от имени" завела Желдорэкспедицию. Пока все получилось. Не знаю, как оно ляжет в книге покупок. Fri, 18 Aug 2017 11:26:56 +0300 Сотрудник без директора http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90534/message439755/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90534/message439755/ Лучше ООО, зачем рисковать ИП. В ООО мне кажется более все понятнее и официальнее Fri, 18 Aug 2017 10:16:02 +0300 Размер пособия по уходу за ребенком http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90911/message439751/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90911/message439751/ мне вроде как 3065 начисляют... Fri, 18 Aug 2017 10:09:29 +0300 списание материалов в производство http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90783/message439747/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90783/message439747/ BНиколай Б./B, стоимость должна стоят обязательно, потому как не может быть нулевых расчетов, это закреплено в ПБУ, не помню в каком. Thu, 17 Aug 2017 22:54:10 +0300 Расчёт транспортного налога http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90913/message439743/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90913/message439743/ BДенис/B, спасибо за информацию. :-) Thu, 17 Aug 2017 19:27:55 +0300 Не закрывается 91 счет http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90901/message439726/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90901/message439726/ BРисовод/B, так действительно нет таких проводок, но при неправильном заполнении счетов расхода заполняется регистр "Реализация услуг". FILE ID=36848 Wed, 16 Aug 2017 21:24:49 +0300 БП 3 Для целей учета НДС не списывается... http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90908/message439724/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90908/message439724/ Death_eye пишет: QUOTE Внести вручную запись в регистр Раздельный учет НДС невозможно. /QUOTEПочему? Пока не заполните регистр, эта ошибка будет появляться. Wed, 16 Aug 2017 17:40:01 +0300 Загрузка отчетов банка по эквайрингу http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90909/message439722/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90909/message439722/ Добрый день! ERP 2.2 Загружаем отчет банка по эквайрингу с помощью обработки «Загрузка отчета банка по эквайрингу». Файл формата .XML. При загрузке программа выдает ошибку. "В файле с данными не найден элемент с наименованием "СтрокаПоМерчанту"! Формат выбранного файла не соответствует поддерживаемому формату." Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Wed, 16 Aug 2017 16:21:24 +0300 1С Предприятие 8.3 ред 2.0 Эквайринг http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90868/message439716/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90868/message439716/ Решили не заморачиваться и обновились до 3 редакции, там все понятно и доступно. Спасибо Wed, 16 Aug 2017 03:58:23 +0300 УПП 1.3: Компенсация за задержку ЗП не попадает в базу исполнительного листа. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90905/message439710/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90905/message439710/ Игорь Иванов пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ответ на &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; пост №2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Тэра , спасибо. УПП 1.3 самостоятельно вычисляет компенсацию неким волшебным образом, не задействуя начисления. И если завести специальное начисление, Компенсация попадёт в базу Исп. листа, но в Своде начислений и удержаний она будет двоиться. /QUOTEКонечно, будет двоиться, если вы её двумя способами начислили. Tue, 15 Aug 2017 17:05:33 +0300 Приемка_ордерная схема http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90906/message439708/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90906/message439708/ В компании применяется ордерная схема. В настройках склада установлена Дата начала ордерной схемы документооборота для поступлений: 01.04.17. У нас возникла трудность с тем, что приходные накладные, оформленные до 01.04.17 появляются в рабочем месте "Приемка товаров на склад" в состоянии «Ожидается приемка» (следовательно необходимо сделать оформление приходного ордера на товары). При проведении документа «Поступление товаров и услуг» создается запись в регистр накопления "Товары к поступлению", что некорректно для периода до 01.04.17.    Подскажите, почему в Приемке отображаются накладные до 01.04.17. И на что влияет данное некорректное отображение? Tue, 15 Aug 2017 13:24:05 +0300 Выделение одной организации из базы ERP http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90903/message439703/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90903/message439703/ BРисовод/B, спасибо! Tue, 15 Aug 2017 10:08:05 +0300 Деление НФДЛ на несколько строк в документе "Отражение зарплаты в регламентированном учете" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90904/message439687/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90904/message439687/ BАнастасия Сычева/B,  как минимум, ведется в разрезе подразделений. Вот и посмотрите, что там с подразделениями. Mon, 14 Aug 2017 17:48:27 +0300 Бух. баланс для субъектов малого предпринимательства - Печать двумерного штрих-кода PDF417 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic87706/message439686/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic87706/message439686/ Можно по подробнее, какую строку, какой состав ? Mon, 14 Aug 2017 17:15:36 +0300 ЗГУ (3.1.3.157) Перенос из ЗиКБУ 1.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90900/message439662/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90900/message439662/ ТиИ, естественно, делала. В базе вообще никаких ошибок. Там идеальное ведение зарплаты. И она очень простая.  Очень смущают 2 вещи: 1) у "межрасчетных" записей в Документах Переноса тоже стоит "да", а они попадают.  2) понятно, что из этих документов переноса формируются записи регистров. Так вот в Регистре "Учет доходов для исчесления НДФЛ" есть поле "Не учитывать доход в 6-НДФЛ". В нем после переноса у всех записей стоит  "галочка". Естественно, при смене в документах переноса "да" на "нет"  галочка в регистре исчезает.  И суммы начинают попадать в 6-НДФЛ. Но!!! Я рассчитала август уже в новой программе, И у всех августовских сумм в регистре тоже стоит эта галочка, при этом суммы отлично попадают в 6-НДФЛ ! Мистика какая-то! Что можно сделать? P.S. Менять "да" на "нет" в нескольких тысячах записей не очень хочется. Да и непонятна взаимосвязь... Mon, 14 Aug 2017 05:03:54 +0300 ЗГУ (3.1.3.157) Документ Изменение планового начисления http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90896/message439656/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90896/message439656/ BSvetlana_E/B пишет: QUOTEПосле переноса неверно формируются 2-НДФЛ... есть долг, как раз на сумму, которую были должны за июль. И в выплате НДФЛ сам не встал... /QUOTE Здесь в помощь регистры накопления, регистр налогового учета и документы переноса. На мой взгляд Вы сделали ошибочку, перенеся данные на 1 августа - лучше было бы на начало какого-нибудь квартала. Sat, 12 Aug 2017 17:56:25 +0300 Табель учета рабочего времени Т-13 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90893/message439624/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90893/message439624/ Добрый день!  Подскажите пожалуйста, возможно ли автоматическое заполнение в Т-13 части Табеля "Данные для начисления заработной платы по видам и направлениям затрат"? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2505) Конфигурация: Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.3.157) Thu, 10 Aug 2017 16:02:39 +0300 Не считается трудовой стаж в ЗУП 3.1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90891/message439623/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90891/message439623/ BSAURON/B, так и напишите это разработчикам. А это сайт пользователей. Thu, 10 Aug 2017 14:37:13 +0300 Продажа сертификатов ЕНВД http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90887/message439614/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90887/message439614/ День добрый. Подскажите, как должны отражаться в Бухгалтерии  3.0 операции по продаже в р озницу собственных сертификатов в КУДИР. Сейчас оплата встаёт в доходы, а надо чтоб в колонку кудир доходы енвд. Возможно ли это? И что нужно сделать? Thu, 10 Aug 2017 09:44:14 +0300 ЗГУ отчет среднесписочная численность http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90886/message439613/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90886/message439613/ BSvetlana_E/B, сталкивались. Читали инструкцию (Описание) по переносу. Привожу выдержку из Описания. BСотрудники/B Принцип занесения в программу сведений о сотрудниках не претерпел существенных изменений. Кадровый учет и расчет зарплаты ведется по сотрудникам, при этом персональная информация хранится в отдельном справочнике физических лиц. Из важных отличий можно выделить:  LIST*если с одним и тем же сотрудником заключены договоры разных видов (трудовой и гражданско-правового характера), то нет необходимости отражать это в программе с помощью двух элементов справочника сотрудников. Однако при переносе сотрудники переносятся "как есть", объединение таких элементов не производится;*вид занятости (основное место работы или совместительство) указывается не в карточке сотрудника, а в кадровых документах;*в карточке сотрудника теперь не указывается и не хранится информация об условиях трудового договора, которая использовалась лишь для заполнения приказа о приеме;*в справочник физических лиц можно заносить сторонних лиц и регистрировать выплачиваемые им доходы специализированным документом. /LIST BСписок сотрудников переносится не весь. Переносятся только те сотрудники, которые работали на дату начала месяца эксплуатации. Список физических лиц переносится полностью. /B Карточка сотрудника и принцип хранения части сведений о нем претерпели некоторые изменения. Проверить состав и полноту переноса данных можно непосредственно из списка сотрудников, просматривая карточки. Список сотрудников доступен в разделе "Кадры". В карточке сотрудника некоторые личные и прочие данные редактируются по специальным ссылкам. По ним можно проверить, например, корректно ли указано право на вычеты по НДФЛ и т.п. BIPS/I/B. Цитата, разумеется, отвечает только на вопрос "почему", но прямо не отвечает на вопрос "что делать". Думаю, что надо смириться и использовать остаток времени до конца года для обкатки. Либо переносить данные, в т.ч. кадровые документы, но это уже из области "отсебятины", что несет скрытые глюки. Wed, 09 Aug 2017 14:24:00 +0300 Статистика П-4 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90882/message439609/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90882/message439609/ BТатьяна Тихомирова/B, Вам ответили в другой теме: url=https://buh.ru/forum/messages/forum18375/topic90884/message439607/#message439607тут!/url Wed, 09 Aug 2017 13:39:35 +0300 Как правильно отражается амортизация в 1с Бухгалтерия? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90879/message439602/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90879/message439602/ BOLOLO69/B, почитайте, статья про настройки в программе закрытия счетов затрат  URL=https://buh.ru/articles/documents/17813/https://buh.ru/articles/documents/17813//URL Tue, 08 Aug 2017 22:08:42 +0300 Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90877/message439599/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90877/message439599/ BРисовод/B, он ( они - их много :)  ) продолжают работать как работали. У меня вообще вопрос - откуда расчетчик знает, за сколько месяцев работник авансовый платеж сделал, за один, два или двенадцать? Tue, 08 Aug 2017 17:58:18 +0300 Вычеты по НДФЛ для уволенного и тут же принятого сотрудника http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90876/message439595/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90876/message439595/ Спасибо-спасибо-спасибо! На вкладке Дополнительно поставила галку "Применять вычеты к начислениям после увольнения", и жизнь  наладилась! Tue, 08 Aug 2017 13:26:24 +0300 ЗУП3.1 отличается сумма НДФЛ в бухучете и налоговом учете http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90862/message439567/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90862/message439567/ Х_Светлана пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ответ на &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; пост №13 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Рисовод , как пример, годится. А по поводу начисления НДФЛ по Кту 68: как же его можно начислить, если он ещё не исчислен? А исчислен он будет на дату фактического получения дохода, т.е. для ГПХ на дату выплаты. BНо по-моему июНь или июЛь, это не принципиально и не на что не влияет/B, можно делать, как удобнее. Особенно, когда задержек по выплате нет. /QUOTEкроме наличия "расхождений" в этих 2-х отчетах ЗУП. Tue, 08 Aug 2017 08:51:18 +0300 Учет подарочных сертификатов. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90850/message439554/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90850/message439554/ Bnasdaq13/B, продавец культурно ответит, что Вам нужно выбрать что-то из ассортимента магазина, это указано на сайте в правилах распространения подарочных сертификатов и соответствует намериниям дарителя. И предложит Вам помочь выбрать что-то по душе. Mon, 07 Aug 2017 08:25:34 +0300 Возврат из отсутсвия по НН после выплаты зп http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90872/message439534/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90872/message439534/ BКонстантин Максимов/B, начните с расстановки знаков препинания в своем сообщении. Ничего не понятно. Fri, 04 Aug 2017 14:41:55 +0300 Премии http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90864/message439533/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90864/message439533/ BРаиса Эмирова/B,  тогда подробнее объясняйте и прикладывайте скрины Fri, 04 Aug 2017 14:40:34 +0300 1C-Директ-банк http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90855/message439532/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90855/message439532/ Сама спросила, сама ответила. Невозможно работать с Директ-банком. Требования не получить. А еще, если контрагент новый, то нужен пароль, который мы получаем на телефон. Через Директ-банк это сделать невозможно. Только время потратили. Отключаем директ-банк. Fri, 04 Aug 2017 14:35:30 +0300 Зачет аванса покупателя http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90869/message439530/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90869/message439530/ BХ_Светлана/B,От спасибо Fri, 04 Aug 2017 12:17:07 +0300 Зачет отпускных за перенесенный отпуск http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90865/message439520/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90865/message439520/ Рисовод пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Andrey_G , скрытный ты! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEдальновидный)) Thu, 03 Aug 2017 16:25:35 +0300 Порядок учёта расходования средств по корпоративной карте http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89583/message439494/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89583/message439494/ Безумно рада, что решила свою сильнейшую головную боль! Дело в том, что я открыла ИП, решила открыть небольшой бутик для детишек. И сразу на первом этапе столкнулась с большой проблемой - это налоги, в которых я абсолютно ничего не понимаю, тем более, что в нынешнее время постоянно меняются законы. В итоге решила обратиться в компанию https://cbscg.ru/uslugi-konsaltinga/konsultaczii-nalogam , они проводят консультации по налогам, пришла, так, что теперь знаю всё - мне объяснили и расставили всё по полочкам, теперь я точно знаю, что все налоги плачу правильно, и как говориться в рекламе - "Могу спать спокойно". Всем советую, не бойтесь, звоните в компанию, работают у них только профессионалы! Thu, 03 Aug 2017 11:34:50 +0300 Бух 7.7. Как правильно использовать ИСФ и КСФ? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90863/message439487/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90863/message439487/ BКонстантин Соловьев/B, вам надо к книге продаж 1 квартала оформить доп.лист, а не корр.С\Ф. И подать уточненку за 1 квартал. Thu, 03 Aug 2017 09:01:07 +0300 Обновление ЗУП на релиз 3.1.3. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90854/message439482/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90854/message439482/ BЕлена/B,*url=https://bugboard.v8.1c.ru/project/hrm3.htmlКаталог ошибок продукта "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3"/url /*url=https://bugboard.v8.1c.ru/version/hrm3/000005349.html3.1.3/url /*30156192 url=https://bugboard.v8.1c.ru/error/000033208.htmlОшибка 30156192/url Код ошибки: 30156192  Код(ы) обращения: SW1170565 SW1177741 Статус: Исправлена в будущей версииЗарегистрирована: 18.07.2017TABLETRTDИсправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.3/TD/TR/TABLEОписание: В расчетном листке не выводятся показатели начислений и удержаний даже при такой установленной настройке. Wed, 02 Aug 2017 17:45:28 +0300 ЗУП 2.5 страховые взносы с компенсации за задержку зп http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90846/message439480/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90846/message439480/ BTanya/B, Еще раз спасибо! Будем также входить из ситуации. Wed, 02 Aug 2017 17:30:35 +0300 Регистрация и снятие с учета ТС в ГИБДД в один день http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90860/message439474/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90860/message439474/ Bggvatb4/B, а случаев регистрации авто на пару часов тоже много? Wed, 02 Aug 2017 16:17:00 +0300 Организация может выставлять счет-фактуру в одном экземпляре на всю реализацию автомобилей (за наличный и безналичный расчет) за месяц или за квартал. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90861/message439466/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90861/message439466/ Добрый день. Вопрос про счет фактуры Организация может выставлять счет-фактуру в одном экземпляре на всю реализацию автомобилей (за наличный и безналичный расчет) за месяц или за квартал физ.лицам Как это сделать в 1с 8.3 Бухгалтерии? Т.е. создать один счет-фактуру на всех физ.лиц реализации за 1 месяц? LEFT /LEFT Wed, 02 Aug 2017 13:16:23 +0300 Основное средство http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90853/message439460/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90853/message439460/ BРисовод/B, Спасибо Wed, 02 Aug 2017 09:36:06 +0300 Акт сверки с налоговой по НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90849/message439450/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90849/message439450/ BДина/B, а нарушение в чем? Заплатили (не удержанный) налог из своих средств? Tue, 01 Aug 2017 17:34:53 +0300 Компенсация отпуска при срочному трудовому договоре http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90259/message439440/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90259/message439440/ Bshine35/B, Тема висит давно. Но сейчас сам столкнулся с такой ситуацией. Программа Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.120.3) Подходит расчетчик и говорит, что у нее тоже не рассчитываются дни и периоды компенсацит при срочном договоре. В инете ответа нет По законодательству должна. Полез в код смотреть что там. "ОбщийМодуль.ОстаткиОтпусков" Там запрос Программа считает так. Если указана по договору дата начала и дата окончания, и если интервал дат меньше чем 2 месяца – то расчет компенсации основного отпуска исключаем, Исключает она по следующим причинам. там подставляется значение по календарным дня или рабочим. По выше изложенному условию выбирается значение "Рабочим". А чуть ниже мы получаем отпуска исключения, условие, где ОсновнойОтпуск рабочим дням. В моем случае принят сотрудник 01.06.2017 уволен 31.07.2017. По закону должны оплачивать. Но не работает. т.к. меньше 2 месяцев А вот если сделать дату 02.08.2017 то все ок. Tue, 01 Aug 2017 12:06:37 +0300 Пилотный проект ФСС, отправка документов в электронном виде http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic74360/message439438/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic74360/message439438/ АББ пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Да, вот такой вот электронный документооборот пилотного проекта. /QUOTEДорогие, друзья! Прошло уже 5 лет, а отправка заявления в ФСС о возмещении выплат родителям детей-инвалидов в электронном виде не реализована в ЗУП. Как быть с этим? Почта? Ногами? Или, я просто не вижу отправку? Tue, 01 Aug 2017 07:58:40 +0300 Расчет страховых взносов иностранца ВКС в УПП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90848/message439437/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90848/message439437/ Бухгалтер утверждает, что для иностранца, временно пребывающего на территории РФ (есть миграционная карта), как высококвалифицированный специалист (есть разрешение на работу) надо в отчетность "Расчет страховых взносов" показывать в разделе 3 с кодами 2 в строках 160, 170, 180, а УПП последняя его полностью игнорирует в этом отчете Начисляется если что все правильно, вернее правильно что ничего не начисляется кроме травматизма и особого НДФЛ... подскажите пожалуйста это недоработка 1С и надо вручную на него 3 раздел заполнить или это бухгалтер пытается указать то что не надо?) возможность указать там код 2 вручную есть... Mon, 31 Jul 2017 20:59:09 +0300 Учет НДС при реализации на экспорт http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90847/message439436/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90847/message439436/ Добрый день. Вопрос по отражению операции экспортной отгрузки. Программа  1С бухгалтерия предприятия 3.0.51.21. В учетной политике  по НДС стоит галочка "Ведется раздельный учет входящего НДС", но не стоит галочка "Раздельный учет НДС по способам учета".  Итак  1) закупается товар. счет НДС 19.03 ..... 2)  Далее товар реализовывается по ставке НДС 0%. Вопрос почему при этом используется счет 19.07? В реализации есть такие проводки: 19.07    19.03 в связи с применением НДС 0% 19.07. 19.04 (доп.расходы)  в связи с применением НДС 0% по реализации 3) Документ Формирвоание записей книги покупок в том числе проводки: 68.02           19.07     Собственно вопрос почему используется счет 19.07, он сейчас уже не должен использоваться вроде как. Mon, 31 Jul 2017 18:12:44 +0300 выплаты пособий по уходу за ребенком до 1.5 лет http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90838/message439430/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90838/message439430/ Тэра пишет: QUOTEЯ понять не могу, почему у застрахованного лица прекращается право на выплату пособия при увольнении. Пособие-то ФСС платит, а не работодатель. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEПлатит-то, может быть, и ФСС, но средства на пособия незастрахованным лицам идут из госбюджета и размер пособия (может быть) другой. Для неработающих женщин пособие назначает собес после обращения и в данном случае в размере минималки. И то в случае неполучения пособия по безработице. Sun, 30 Jul 2017 16:08:21 +0300 ОСВ и Бухгалтерский баланс http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90842/message439428/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90842/message439428/ Можно сформировать баланс и посмотреть расшифровку тех или иных строк. И там увидите, что попадает в те или иные статьи баланса. Счета взаиморасчетов развернуть безусловно надо, дебиторы отдельно от кредиторов. Сумма дебиторки уменьшается на сумму резервов по сомнительным долгам (63 счет). Это на вскидку. Посмотрите расшифровки строк, и Вам будет понятно, какие счета развернуть. Fri, 28 Jul 2017 16:46:46 +0300 Налог на имущество сниженная ставка до 0% как занести в программу http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90830/message439424/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90830/message439424/ BГеннадий С/B, декларация тогда заполнится неверно. Fri, 28 Jul 2017 14:38:42 +0300 почему в промежуточной отчетности делается регламентная проводка дебет 63 кредит 91/01 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90840/message439419/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90840/message439419/ Что значит "промежуточная отчетность"? Дт63-Кт91.01 - резерв восстановлен. Проводка может формироваться при закрытии месяца. По логике вещей, в случае, если произошла оплата контрагентом задолженности, по которой ранее был сформирован резерв. У 63 счета есть субконто - контрагенты. Смотрите, анализируйте, в связи с чем и когда ранее был сформирован резерв по этому контрагенту, и что произошло с его задолженностью. Судя по всему, что то произошло... Fri, 28 Jul 2017 11:46:31 +0300 1С ЗУП 8.2.5 Выплата матпомощи родственнику умершего сотрудника http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90839/message439412/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90839/message439412/ BOla-la/B,  а зачем делать это  в ЗУП ?  Fri, 28 Jul 2017 09:38:21 +0300 Карточка справка 0504417 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90837/message439407/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90837/message439407/ Bкатя иванова/B пишет: QUOTEпочему в КАРТОЧКЕ СПРАВКА по ОКУД 0504417 по строке " Сумма к выдаче" не ставит по окончании месяца зарплату , а уходит в строку "Выплачено заработной платы" Зарплату за вторую половину месяца выплачивается в следующем месяце. /QUOTE Ответ Вы найдете в Регистре накопления Взаиморасчеты с сотрудниками - выплата зарплаты формируется по результатам периода взаиморасчетов и, соответственно, фиксируется в этом периоде, если конечно зарплата за вторую половину месяца была рассчитана концом месяца. Отмените проведение выплаты (Ведомость в банк/кассу) и Вы получите почти желаемое - появится Сумма к выдаче. Thu, 27 Jul 2017 19:31:23 +0300 Авансы по налогу на имущество, раздел 2.1 заполняет НЕ движимым имуществом в 7.7 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90831/message439400/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90831/message439400/ BТатьяна/B, понятно. "Тонкие намеки" от 1С она не понимает? Thu, 27 Jul 2017 14:51:32 +0300 Инвентаризация НЗП в БП 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90836/message439389/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90836/message439389/ BМаксим/B, к вас на конец квартала на 20 счете осталось 1 310 169 (на 28.06). Как можно оставить на незавершенке бОльшую сумму: 7 540 320? Видимо, я чего то не допонимаю. Thu, 27 Jul 2017 11:18:36 +0300 Ввод начальных остатков http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90833/message439379/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90833/message439379/ Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ИП на ОСНО + ЕНВД. Розничные и оптовые продажи идут с счета 41.01. При вводе остатков по счету 41.01 по оптовому складу заполнение в общем то понятно, на каждую партию счет фактура, ставка НДС, способ распределения - распределяется. А как правильно ввести остатки по розничному складу по счету 41.01? Нужно ли заполнять счет фактуры или нет? И если нужно то какой способ распределения ставить - учитывается в стоимости или распределен? Wed, 26 Jul 2017 21:14:18 +0300 ЗУП 3.1: Выплаты сотруднику по разным зарплатным проектам http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90828/message439370/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90828/message439370/ BТатьяна З/B, Попробуйте такой вариант. Если у сотрудника выбран вариант «Как всем». По ссылке «История изменения номера лицевого счета» добавьте строку с другим зарплатным проектом и соотв.номером лицевого счета. «Действет с» поставьте на месяц раньше.  Сохраните. Теперь если в ведомости в банк выбрать добавленный зарплатный проект, то сотрудника можно подобрать по кнопке «Добавить». Нужные суммы и номер лиц.счета подставятся при этом сами. Естественно кнопка «Заполнить» не сработает, но хотя бы к настройкам не придется обращаться каждый раз. Wed, 26 Jul 2017 10:34:55 +0300 Депозитный счёт http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90822/message439367/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90822/message439367/ BBХ_Светлана/B, /BСпасибо. То есть, если сейчас убрать галочку из УП по сч.57, то платёжные карты всё равно будут проходить через сч.57.03? Хорошо, надо попробовать. Wed, 26 Jul 2017 08:40:59 +0300 Отражение работ, выполненных для обособленных подразделений http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90829/message439365/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90829/message439365/ Суть задачи: наша организация имеет несколько обособленных подразделений, и некоторое количество подразделений в головной организации, оказывающих услуги по поверке средств измерений. Но часть работ по поверке средств измерений подразделения головной организации оказывают для нужд своих обособленных подразделений. С передачей затрат через авизо и счёт 79.2 - всё ясно. Но хотелось бы иметь возможность вести анализ результата деятельности в разрезе подразделений, т.е. учитывать работы, выполненные для других собственных подразделений, не по себестоимости, а в ценах по прейскуранту. На хозрасчётном плане счетов: в головной организации: Дт 79.2 Кт 90.1 - работы в интересах обособленного подразделения по ценам прейскуранта Дт 90.2 Кт 20  - списана себестоимость работ Дт 51 Кт 79.2 - отражено поступление средств от обособленного подразделения в обособленном подразделении: Дт 20 Кт 79.2 - отражено получение работ от головной организации Дт 79.2 Кт 51 - оплачены работы, перечислены средства головной организации Понимаю, крайне сомнительны проводки с участием 90х счетов. Хотя в целом по юрлицу финансовый результат корректный. Но если через 79.2 передавать только затраты с 20ого головной организации на 20ый обособленного подразделения, тогда объёма фактически выполненных работ подразделениями головной организации не видно в учёте. А требуется. Собственно, вопросы: - допустимо ли указанное выше использование 90х счетов? Естественно, только в бухгалтерском учёте, не в налоговом. И без начисления НДС, разумеется. Первичные документы - авизо. - какими документами оформлять такие операции в 1С:БП 3.0? - а при использовании бюджетного плана счетов как такие операции (какими документами) отражать в 1С:БГУ 2.0? Или, всё-таки, единственный вариант в головной организации: Дт 79.2 Кт 20 - списана себестоимость работ, выполненных в интересах обособленного подразделения Дт 51 Кт 79.2 - отражено поступление средств от обособленного подразделения в обособленном подразделении: Дт 20 Кт 79.2 - отражено получение работ от головной организации Дт 79.2 Кт 51 - оплачены работы, перечислены средства головной организации И для этого случая - какими документами оформлять эти операции в БП 3.0 и БГУ 2.0?   Wed, 26 Jul 2017 00:23:23 +0300 6-НДФЛ за первое полугодие 2017 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90826/message439361/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90826/message439361/ Да, спасибо, уже залезли и вроде даже разобрались, попробуем исправить. Tue, 25 Jul 2017 16:25:13 +0300 Как сделать сводную таблицу с дополнительными полями построителем отчетом? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90827/message439359/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90827/message439359/ Есть таблица значений с полями Родитель, Узел, Количество, Обозначение. 2 измерения - Родитель и Узел, детальные записи - Количество. то есть таблица должна выглядить так:TABLETRTD/TDTD /TDTDУзел1/TDTDУзел2/TDTDУзел3/TD/TRTRTDРодитель1/TDTDОбозначение1/TDTD/TDTD/TDTD/TD/TRTRTDРодитель2    /TDTDОбозначение2/TDTDКол2.1/TDTD/TDTD/TD/TRTRTDРодитель3  /TDTDОбозначение3/TDTD/TDTDКол3.2/TDTDКол3.3/TD/TRTRTDРодитель4  /TDTDОбозначение4/TDTDКол4.1/TDTDКол4.2/TDTD/TD/TR/TABLE то есть не 2 измерения, а дополнительное выводимое поле к измерению. И что такое в ПО дополнительные поля как их юзать? Tue, 25 Jul 2017 15:36:16 +0300 БП, ред. 3.0 (3.0.51.21) Экспресс-проверка ведения учёта ругается на ручную проводку http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90795/message439356/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90795/message439356/ Striq пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Создайте Типовую операцию с этими счетами учета , Потом оформите Операцию ,выбрав созданную типовую ,При дальнейшем заполнении у Вас появится возможность подтянуть сч/ф на аванс. -пойдет движение по регистрам. И возможно вам повезет помириться с программой. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEВсё сделала по Вашему совету: помириться с программой не получается!!! Tue, 25 Jul 2017 14:33:58 +0300 В одном месяце не применяет имущественный вычет и налог в этом месяце не удерживает http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90825/message439355/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90825/message439355/ FILE ID=36628 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как такое возможно? До апреля и после него все вычеты применяет, а в апреле нет . Tue, 25 Jul 2017 13:58:01 +0300 Перерасчет НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90813/message439343/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90813/message439343/ Х_Светлана, спасибо. Буду пытаться отразить данный возврат в программе. Tue, 25 Jul 2017 08:30:55 +0300 движения сформировались без суммовой оценки по управленческому учету http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90823/message439342/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90823/message439342/ Доброго времени суток.  УПП 1.3.92.2 РАУЗ Пожалуйста помогите найти решение. При проведении документов система сообщает об ошибке для номенклатуры ... движения сформировались без суммовой оценки по управленческому учету РежимИспользованияРасширеннойАналитикиУчетаНоменклатурыИЗатрат Управленческий и регламентированный учет FILE ID=36603 FILE ID=36604 FILE ID=36605 Tue, 25 Jul 2017 08:20:52 +0300 Отчет "Расчет по авансовым платежам по налогу на имущество" за 2 полугодие 2017 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90821/message439330/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90821/message439330/ При попытке распечатать или выгрузить Отчет "Расчет по авансовым платежам по налогу на имущество" за 2 полугодие 2017 выдается ошибка про неверный КПП, у нас КПП крупнейшего налогоплательщика. Подскажите, как выгрузить отчет? Sun, 23 Jul 2017 15:01:18 +0300 7 раздел декларации НДС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90816/message439329/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90816/message439329/ Bjoper/B, У вас вероятно , не включен раздельный учет по НДС. Sun, 23 Jul 2017 14:56:58 +0300 ЗУП 3.1 Возмещение ущерба от сотрудника организации. Счет учета 76.49, а надо 73.02. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90818/message439328/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90818/message439328/ BОльгаН/B, удержание в счет возмещения ущерба может быть и третьим лицам, а не организации, тогда, видимо, это не 73, а 76 счет. Как настроено удержание и каким документом отражено в ЗУП? Желательно картинки. Sun, 23 Jul 2017 14:01:58 +0300 Форма самосертификации для определения FATCA-СТАТУСА для Банка http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90815/message439280/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90815/message439280/ Спасибо. Fri, 21 Jul 2017 12:10:50 +0300 Акт сверки: как отразить разницу в начальном сальдо с контрагентом? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90808/message439277/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90808/message439277/ BЭто понятно, но удобно было бы в 1С всё видеть... Спасибо /B :) Fri, 21 Jul 2017 10:54:57 +0300 УСН 6% учет уплаченных взносов при расчете авансового платежа http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90660/message439268/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90660/message439268/ Спустя месяц переписки с техподдержкой получен такой ответ. Я за это время сама прибегла к способу №1 изложенному ниже. Может кому-то пригодится. Ответ отдела разработки: Благодарим за уточнение. Сейчас программа "не умеет" учитывать в расходах предпринимателя начальные остатки по фиксированным взносам, начисленным ранее начала ведения учета. Это известная ошибка программы, зарегистрирована под номером 50010626.   Обойти ошибку сейчас можно двумя способами.   Способ 1. Вручную добавить запись об уплаченных взносах с доходов за 2016 год в IV раздел КУДиР, для этого ввести документ "Запись книги доходов и расходов УСН" и отразить в разделе "IV Расходы, уменьшающие сумму налога" нужную строку.   Способ 2. Обойти ограничение: а) указать в настройках налогов и отчетов, что система налогообложения "УСН-доходы" применяется с декабря 2016 года. б) Ввести документ "Запись книги доходов и расходов УСН" датой 31 декабря 2016 года, и отразить в разделе "I Доходы и расходы" общую сумму доходов предпринимателя за весь 2016 год. в) перерассчитать в помощнике "Отчетность по УСН" налог за 1 квартал 2017 года. Уплата взносов в январе за 2016 год должна отразиться в составе уменьшения налога. Fri, 21 Jul 2017 09:56:02 +0300 Учет найма работника у ИП при совмещении УСН и ПСН в 1C Бухгалтерия предприятия 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88996/message439262/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88996/message439262/ Bmr_d3m/B, В карточке принятого сотрудника в "Выплаты и учет затрат"  способ отражения начислений такой же как у всех прочих? Должен быть иной - тот, который Вы создали с признаком "Отражение в УСН - "Не принимаются"" Fri, 21 Jul 2017 05:19:13 +0300 РКО http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90809/message439261/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90809/message439261/ BРисовод/B, COLOR=#000000"При выдаче наличных денег по расходному кассовому ордеру 0310002 кассир подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и передает расходный кассовый ордер 0310002 получателю наличных денег Bдля проставления подписи/B./COLOR COLOR=#000000Кассир пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег таким образом, чтобы получатель наличных денег мог наблюдать за его действиями, и выдает получателю наличные деньги полистным, поштучным пересчетом в сумме, указанной в расходном кассовом ордере 0310002./COLOR COLOR=#000000Кассир не принимает от получателя наличных денег претензии по сумме наличных денег, если получатель наличных денег не сверил в расходном кассовом ордере 0310002 соответствие сумм наличных денег, проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью, и не пересчитал под наблюдением кассира полистно, поштучно полученные им наличные деньги./COLOR COLOR=#000000После выдачи наличных денег по расходному кассовому ордеру 0310002 кассир подписывает его."/COLOR COLOR=#000000По-моему в Указаниях ЦБ всё чётко написано "для проставления подписи", а значит нарушения нет. Проверяющие пусть проверяют, там где сомневаются, работа у них такая. /COLOR Thu, 20 Jul 2017 21:48:51 +0300 Облагается всеми взносами, кром фсс нс, например, Cверхнормативные суммы возмещения суточных при командировках http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90797/message439257/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90797/message439257/ Так давно пора переходить на 3.0. Thu, 20 Jul 2017 21:18:07 +0300 БП, ред. 3.0 (3.0.51.21) При начислении отпускных завышает сумму среднего заработка http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90806/message439239/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90806/message439239/ Спасибо за ответ, разобрались самостоятельно, округление даёт разницу. Thu, 20 Jul 2017 14:03:23 +0300 Несчастный случай во время отпуска http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90812/message439236/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90812/message439236/ BДарья/B, уволить по окончанию отпуска Thu, 20 Jul 2017 13:49:52 +0300 Не распределяются затраты при расчете себестоимости в 1С УПП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90810/message439232/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90810/message439232/ Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2299) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.92.2) Организация работает на УСН, оказывает услуги. На 20 счет отнесена зарплата и страховые взносы. При закрытии месяца делаем операцию  "Распределение прочих затрат", при которой распределяется 20 счет по статьям выручки. После этого проводим "Расчет себестоимости". Один месяц закрылся хорошо, следующий месяц делаем то же самое, ничего не поменялось ни на 20 счете, ни на 90.01. В документе  "Распределение прочих затрат"  все распределяется, но при расчете себестоимости выдает: IНе удалось распределить по направлениям выпуска Проверьте правильность заполнения регистра "Встречный выпуск продукции (услуг)"/I Встречный выпуск никогда не делали, закрывалось все без него. На что еще нужно обратить внимание? В чем может быть причина? Thu, 20 Jul 2017 11:19:11 +0300 Увольнение списком в ЗУП. Не заполняется печатная форма справки для пособия по безработице http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90802/message439228/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90802/message439228/ Относительно документа персонального увольнения - ситуация со старым ОКВЭД ред. 1 в печатной форме справки для пособия по безработице та же. Thu, 20 Jul 2017 06:07:55 +0300 Как отразить проводки при использовании авто учредителя http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90804/message439220/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90804/message439220/ BЮлия/B, Вы не точно формируете вопрос ! Как учитывать в 1с, будет зависеть от намерения : 1) Постановка на баланс организации безвозмездно переданного основного средства ,с последующим учетом расходов по эксплуатации 2) Аренда ТС  (с экипажем (водителем) / без экипажа) с последующим учетом расходов по эксплуатации Wed, 19 Jul 2017 17:25:29 +0300 НДС в онлайн чеке пробитом через ПКО БП 8.3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90807/message439219/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90807/message439219/ Добрый день! Конфигурация БП 8.3 (3.0.51.12)  При пробитии онлайн чека из ПКО , при выборе вида "Оплата от покупателя" ,сумма в чеке "Без НДС" как и должно быть, мы на УСН. Но при выборе вида оплаты "Прочий приход" в чеке появляется "НДС 18%" , хотя в программе в ПКО "Без НДС". Wed, 19 Jul 2017 16:03:24 +0300 ОТЧЕТ Анализ состояния налогового учета по УСН и страховые взносы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90805/message439212/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90805/message439212/ Добрый день всем! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2233)  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.33) Пробемка такая: в отчете Анализ состояния нал.учета по УСН в сегмент "Налоги, взносы и НДФЛ" именно ФФОМС почему-то встает по начислению, хотя все остальные правильно по оплате. Все перепроводила, бесполезно. Организация на УСН (доходы-расходы). Куда мне смотреть? Где искать ошибку? в каких регистрах? Wed, 19 Jul 2017 13:09:17 +0300 Книга продаж на УСНО http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90709/message439206/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90709/message439206/ BStriq/B, большое спасибо за столь содержательные ответы. Да, вы правы, у нас Базовая. А помощника также можно вызвать через меню "Все операции". Wed, 19 Jul 2017 11:52:14 +0300 БП 3 Недостаточно памяти http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90794/message439200/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90794/message439200/ Death_eye пишет: QUOTEValentin46 ,увеличили до 16гб файл подкачки, бесполезно /QUOTEBВиртуальная адресная память/B и Bфайл подкачки/B не одно и то же. Tue, 18 Jul 2017 21:19:59 +0300 Проводки д51-к84.01 - правильные ли? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90777/message439197/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90777/message439197/ BСергей/B, Простите! Конечно- описка! Tue, 18 Jul 2017 17:07:20 +0300 УСН и ЕНВД в БГУ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90798/message439192/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90798/message439192/ Добрый день! Вопрос по ведению учета в БГУ УСН на ЕНВД.  БОльшая часть расходов у нас уходит на УСН, остальное -  ЕНВД. НО при проведении каких-то (принцип так и не смогли установить) программа 1С (1.0.46.5 и более ранние версии) ставит с минусом принимаемые расходы на УСН и  переносит их в ЕНВД. (см рис 1FILE ID=36527) Теперь вопрос - правильно ли настроили учетную политику   и направления расходовFILE ID=36529 Какие подводные камни могут возникнуть, если поставить в направлении деятельности РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАСХОДЫ(в данном случае расходы попадают правильно...) Tue, 18 Jul 2017 11:14:09 +0300 полставки в штатном расписании http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90788/message439188/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90788/message439188/ BValentin46/B, Еще "далее о Т-3" - ты прочитай после "землекопов": "Я пока интересуюсь про штатное расписание "вообще", а не относительно ЗУП." Итак, при кол-ве штатных единиц 0.5 в графе 4, в графе 5 (Тарифная ставка (оклад) и пр.) указывается полный оклад, как для полной ставки? Про графу 9 я не спрашивал.  Mon, 17 Jul 2017 15:16:43 +0300 Налог на имущество, бухгалтерские проводки в разные инспекции http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90793/message439180/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90793/message439180/ Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли 1с бухгалтерию 3.0 настроить так, чтобы проводки по налогу на имущество при выполнении регламентной операции делались не одной строкой, а разбивались по налоговым инспекциям, ведь знать задолженность по налогам мы должны в разрезе налоговых инспекций? Mon, 17 Jul 2017 12:33:00 +0300 отчеты в контролирующие органы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90791/message439171/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90791/message439171/ BНиколай Б./B, это непредсказуемо! С оформлением только скважины намаешься. Да, и рынок забит такой водой. Если только для собственного употребления... :-) Sun, 16 Jul 2017 08:31:56 +0300 Регламент. отчет=Авансовые платежи по имуществу не заполняется http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90784/message439148/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90784/message439148/ БГУ релиз 46,6, Авансы по имуществу поставлен внешний . Не заполняется. Fri, 14 Jul 2017 11:29:31 +0300 Отчет по формированию расходов по каждому поставщику http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90778/message439128/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90778/message439128/ Здравствуйте. В организации налоговая проверка. Проверяющие запросили следующий отчет из 1с Бух 3 , который как они говорят элементарно можно сформировать: отчет по формированию расходов с расшифровкой покаждому контрагенту. Т.е.:Прибрели материалы у поставщика. Нужно чтобы было видно в отчете какая стоимость материалов от этого поставщика отражена на затратах при изготовлении продукции в отчетном периоде. Thu, 13 Jul 2017 11:15:24 +0300 Не считаются страховые взносы ФСС НС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90773/message439126/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90773/message439126/ BТэра/B, BValentin46/B,разобрались мы!) Вот как все было: с помощью универсального отчета (по регистрам, документам, справочникам) посмотреть настройки справочника Способы учета доходов при исчислении страховых взносов. В настройках отчета "вытащили" поле "входит в базу ФСС НС". По данным этого отчета стало видно, что никакие доходы не входят базу ФСС НС. Дальше с  помощью обработки по изменению реквизитов для нужных видов доходов поставили, чтобы они входили в базу. И вот оно чудо-взносы рассчитались! Спасибо Вам за участие в решении проблемы! Thu, 13 Jul 2017 09:26:22 +0300 регламентированная отчетность http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90771/message439110/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90771/message439110/ Tatiana Vasilieva пишет: QUOTEBПосле обновления/B 3.0.51.16 в 1С(8.3) не заполняется 6-ндфл. что делать? остальные отчеты нормально. /QUOTE Само по себе обновление здесь не причем - если есть данные в базе, то отчет и в этом релизе, и релизе предыдущем, заполняется без проблем. "BНе заполняется 6-ндфл/B" - что, совсем не заполняется, ни за один месяц? Ищите ошибку в своих действиях. Wed, 12 Jul 2017 15:00:36 +0300 Неверно заполняется 6 - НДФЛ в ЗУП 2.5 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90770/message439108/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90770/message439108/ BTatiana Vasilieva/B, во-первых, Bпоследнее/B обновление не 3.0.51.16, а B3.0.51.20/B, а во-вторых - что совсем ничего не попадает в отчет? Wed, 12 Jul 2017 14:37:21 +0300 Исправление реквизитов полученного счета-фактуры http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90769/message439094/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90769/message439094/ Здравствуйте! В книгу покупок попал номер документа ПТиУ вместо номера счет-фактуры, т.к. забыли ее провести. Сейчас это необходимо исправить. Знаю, что можно сделать через корректировку поступления, но в рн НДС Покупки делается одно движение с минусом,а мне ведь надо чтобы и с плюсом было, где будет исправленная счет-фактура. Был вариант с помощью корректировки по регистрам сослаться на корректировку поступления (чтоб подтянулась исправленная счет-фактура), но тогда подтягивается неверная сумма без НДС (не учитывает сумму, которая указана в корректировке регистров), хотя сумму НДС по счет-фактуре подтягивает верно. Кто-нибудь знает как решить эту проблему? УПП 8.2, редакция 1.3.92.1 Вот так должно в итоге получиться: FILE ID=36449 Wed, 12 Jul 2017 05:36:16 +0300 Перемещение материалов между складами http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90742/message439087/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90742/message439087/  BТребование-накладная М-11/B. Используется для Uучета движения/U материальных ценностей Uвнутри организации/U COLOR=#000000между структурными подразделениями или Uматериально ответственными лицами./U/COLOR  BНакладная на отпуск материалов на сторону М-15/B. Применяется Uдля учета отпуска /Uматериальных ценностей хозяйствам своей организации, расположенным за пределами её территории, или сторонним организациям. У Вас движение ( последующее наблюдение) и изменение ответственных,  М-11 Mon, 10 Jul 2017 21:10:49 +0300 ЗУП 2.5, 6-НДФЛ 1 раздел http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90758/message439084/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90758/message439084/ Bначинающий1/B, раз у вас не сходится по формуле сам анализ НДФЛ, то один из оптимальных способов, такой как предложила  url=https://buh.ru/forum/user/72181/Tanya/url. Формируете по физлицам за нужный период, копируете в Excel, там создаете колонку с нужной формулой и сравниваете с колонкой исчисленный НДФЛ из анализа НДФЛ. Mon, 10 Jul 2017 17:23:10 +0300 ЗУП 3.1 Порядок учета расходов на переходящие отпуска. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90743/message439077/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90743/message439077/ Геннадий С пишет: QUOTE. А если выполнить требование по учету отпусков как отложенных обязательств, формируя резерв, то вообще не нужно будет заботиться о периоде списания в расходы. /QUOTEТребование по созданию резерва есть только в бухчете. В налоговом учете - это на выбор организации. Mon, 10 Jul 2017 15:26:02 +0300 Договора подряда - вычеты и ФСС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90761/message439075/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90761/message439075/ BХ_Светлана/B, так ведь халява-то для ФСС, а не для того, кто платит. ИФНС только Iследят за уплатой/I. И согласен, вполне могут такие уплаты Iстраховыми взносами/I не посчитать. Mon, 10 Jul 2017 15:19:57 +0300 Настройка вида расчета http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90764/message439057/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90764/message439057/ BРисовод/B, добавила   Mon, 10 Jul 2017 10:43:41 +0300 списание резерва по премиям http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90752/message439031/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90752/message439031/ BЕкатерина/B, что за резерв по Iпремиям/I?  У вас премии учитываются как Iотложенные обязательства/I? Или это ФОТ, создаваемый Iиз прибыли/I? Если последнее, то там не будет налогового учёта, в расходы они не принимаются. Sat, 08 Jul 2017 22:41:39 +0300 Произвольный документ в ЭДО http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90751/message438975/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90751/message438975/ Добрый день Кто практикует ЭДО, подскажите, пожалуйста, как правильно зарегистрировать в программе входящий произвольный электронный документ, точнее, как на основе полученного от контрагента электронного произвольного документа создать у себя акт? В него вручную нужно вносить данные из произвольного документа или это как-то автоматизировано? Программа 1С Бухгалтерия 3.0 Thu, 06 Jul 2017 14:38:55 +0300 Аренда авто у сотрудника в отчете по страховым взносам http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90745/message438967/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90745/message438967/ NNR пишет: QUOTE                 Все, нашла контрольное соотношение. Действительно строка 020-строка 025 > или = строки 030 в РСВ. Всем спасибо . /QUOTEСогласно, письму от 30.06.2017 № БС-4-11/12678@,  >= строкиB 050/B в РСВ,  Thu, 06 Jul 2017 10:02:10 +0300 Начисление налогов с ФОТ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90741/message438962/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90741/message438962/ BТатьяна/B, спасибо. Я так и подумала, что глюк в 1с. Пока поработаю в 2.0.66.29 или буду удалять вручную. Thu, 06 Jul 2017 07:50:52 +0300 Отключение автонумерации в 1С 8.3 БП 3.0..... http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89363/message438929/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89363/message438929/ Калинина Елена, фирма 1С пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vak , информация от разработчиков следующая: "В редакции 3.0 возможности настраивать правила редактирования номеров нет. Пожелания по реализации зарегистрированы". &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEДобрый день. Что-нибудь продвинулось далее "регистрации пожеланий"? Tue, 04 Jul 2017 21:20:17 +0300 Не отображаются оплаты поставщику в книге доходов и расходовесхн http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90738/message438918/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90738/message438918/ Конфигурация "Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства" базовая на основе БП 3.0 базовая. В книге доходов и расходов УСН не отображаются оплаты поставщику. При этом "Поступление услуг" попадает . Как можно исправить эту ситуацию, подскажите пожалуйста? Tue, 04 Jul 2017 14:21:55 +0300 Уволенные сотрудники попадают в расчет страх.взносов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90737/message438917/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90737/message438917/ BДарья/B, с какими суммами "попадают"? Tue, 04 Jul 2017 13:22:01 +0300 Новый реквизит в Счет-фактуре http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90674/message438905/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90674/message438905/ BРисовод/B,  самый простой способ выгрузить данные и загрузить в чистую базу последнего релиза, или удалить из каталог ExtForms каталог принтформ и заменить его из дистрибутива Mon, 03 Jul 2017 21:26:51 +0300 Раздельный учёт в 1С Розница 2.2 + настройка кассы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90734/message438900/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90734/message438900/ BЗдравствуйте. 1. Магазин торгует автозапчастями. На разные группы товаров применяются разные системы налогооблажения. Для масел "усн доход", для остального "патент". В программе заведены два склада. На первом лежат масла, а на втором все остальные товары. Для второго склада указан вид налога "патентная система". К программе подключена одна касса. Сейчас все чеки ккм пробиваются с видом налога "патент", т.е внизу чека ккм написано слово патент. Нужно, чтобы в чеке устанавливался вид налога в зависимости от товара, который в него попадает. Для масел это усн доход, а для остального патент. Есть ли возможность в данной редакции программы сделать такое без вмешательство в код программы? 2. В настройках кассы, в окне "Изменение параметров регистрации фискального накопителя" в блоке "системы налогооблажения" установлена только одна "галка" усн доход. При попытке поставить вторую "патентная система" 1с выдаёт следующее сообщение "При выполнении операции произошла ошибка: 00h, Ошибок нет" и ничего не меняет. Кассовая смена при этом закрыта. Подскажите пожалуйста как изменить настройки кассы? Используем следующее ПО: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2375) Розница, редакция 2.2 (2.2.5.27) ККМ Штрих-м (драйвер последний на текущий день) /B Mon, 03 Jul 2017 19:16:51 +0300 ЗУП 3.1.2.293 Как скорректировать ошибочное удержание? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90730/message438898/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90730/message438898/ BТэра/B, для расширения кругозора! :-) Но ведь это зачем то сделали? Mon, 03 Jul 2017 16:04:57 +0300 УТ 11.3.4 отчет по Заказам клиентов, колонка Отменено по причине http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90731/message438882/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90731/message438882/ В Заказе клиента в табличной части есть колонка Отменено по причине. Где найти отчет по причинам и количеству отмен? Mon, 03 Jul 2017 11:42:04 +0300 Начисленные ФОТ и взносы в анализе взносов в фонды и в РСВ не совпадают! СРОЧНО!!!!! http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90691/message438863/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90691/message438863/ BЕлена/B, проверьте справочник ФизЛица. Возможно, у кого-то нет СНИЛС или неверный, или с датой рождения путаница. Такие сотрудники в отчет не попадают Fri, 30 Jun 2017 15:49:59 +0300 Договор в валюте - в счет-фактуре нули http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90723/message438857/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90723/message438857/ В общем, указал в шапке отгрузочного документа, что цены в рублях. 1С пересчитала сама все доллары в рубли (набежала ошибка 70 копеек). В таком виде нормально печатаются и накладная и сф. Еще не смотрел, как будут закрываться расчеты по договору. Fri, 30 Jun 2017 11:49:01 +0300 Справочник "Склады" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90710/message438833/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90710/message438833/ Объяснение не нашёл, а вот решение нашёл. Создал новую роль и дал BUповторно/U/B права доступа на справочник "Склады". Thu, 29 Jun 2017 17:32:08 +0300 Обновление 1С8.3 Бухгалтерия 3.0.51 - нестабильно? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90722/message438826/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90722/message438826/ Обновил типовую конфигурацию до 3.0.51.12.  Для начала, не завершились обработчики обновления. Пришлось запускать их вручную. Потом полезли проблемы: документы по банку отображаются "странно". Часть проведенных документов не формируют проводок. Помогает ручное перепроведение. Сбросились настройки зарплаты. Вообще, много изменений по интерфейсу настроек и справочников. Снова все приходится искать. Скажите, это известные проблемы? Конфигурация 3.0.51.14 стабильнее? Thu, 29 Jun 2017 13:40:03 +0300 Торговый сбор и комиссионное вознаграждение http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90721/message438818/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90721/message438818/ Добрый день! Помогите, пожалуйста, в ситуации. ИП на УСН Доходы (6%) осуществляет розничную торговлю в Москве, платит торговый сбор. ИП в одной розничной торговой точке торгует как товарами, приобретенными у поставщиков, так и товарами, взятыми на комиссию у комитентов.  Когда ИП реализует выкупленный у поставщиков товар, то в доходах учитывает всю сумму, полученную от розничного покупателя и считает ее как выручку, подпадающею под деятельность на торговом сборе.  А вот когда ИП продает товар, взятый на комиссию, то в доходы ИП берет только свое комиссионное вознаграждение. В целях уменьшения налога на сумму уплаченного торгового сбора при УСН Доходы (6%) ИП должен вести раздельный учет доходов по разным видам предпринимательской деятельности.  Так вот вопрос, в данной ситуации (т.е. при торговле в розничной торговой точке товаром комитента) должен ли ИП получение комиссионного вознаграждения считать выручкой, которая относится к торговому сбору, и соответственно, налог с которой можно уменьшить на сумму уплаченного торгового сбора? Если да, то как в данной ситуации отразить это в программе 1C Бухгалтерия 8.3 (8.3.9.2170), редакция 3.0 (3.0.51.12)? Комиссионное вознаграждение попадает в доход ИП с помощью документа Отчет комитенту о продажах. Но там нет возможности указать, что данный доход получен по деятельности, облагаемой торговым сбором. Заранее спасибо Thu, 29 Jun 2017 12:45:25 +0300 Амортизация за время простоя http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90717/message438798/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90717/message438798/ Надёка пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Как отразить в учете организации расходы в виде амортизации используемого в основном производстве объекта основных средств (ОС), если в связи с сезонным характером работы организации он используется с мая по декабрь? Первоначальная стоимость объекта ОС (БРУ) составляет 3 000 000 руб. Организация применяет линейный способ (метод) начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Срок полезного использования объекта ОС в бухгалтерском и налоговом учете установлен равным 30 годам (360 месяцев).Применяем ПБУ 18/02. B Амортизацию за время простоя начисляли на 25 счете/B. Вид расхода- амортизация. Надо, чтобы в НУ вид расхода за время простоя был внереализационный расход. Как это сделать? /QUOTEт.е. на консервацию на период простоя ОС не переводили? Wed, 28 Jun 2017 16:30:54 +0300 Возвраты в валюте бп 3.0 проблема с курсом http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90716/message438794/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90716/message438794/ Добрый день!  В "бухгалтерии" в акты сверки попадают возвраты с неверными суммами. Т.е. в самих возвратах выставлены курсы доллара правильные, а в акт сверки они идут по совершенно другим курсам. Например: по компании ООО проведен возврат от компании ИП по курсу 59,3687 на сумму 117550,03 руб., а в акт сверки попадает этот возврат с суммой 119 120,36 руб. И так все долларовые возвраты. Что нужно сделать, чтобы считалось правильно? Курс на дату реализации 61,6368,курс на возврат 59,3687 Проводки по двум документам прилагаю, помогите разобраться по какому курсу верно должно быть. Wed, 28 Jun 2017 13:16:59 +0300 Отпуск и счет 401.50 расходы будующих периодов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90713/message438785/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90713/message438785/ Добрый день. Возникла следующая ситуация. На предприятии сотрудники уходят в отпуск на июль и август месяц, раньше все было проще все затраты относили на 401.20 и проблем небыло, сейчас пришло указание отражать все на счете 401.50 и ежемесечно переводить суммы на 401.20. Вопрос как это можно реализовать в программах. Используется БГУ1 и ЗикГУ 3 Wed, 28 Jun 2017 09:44:30 +0300 В ведомости на перечисление зп подтягиваются прошлые месяцы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90673/message438777/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90673/message438777/ Сплюшка пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ответ на &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; пост №8 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Тэра , а вы можете предложить другой вариант? /QUOTEМогу. Изучать программу не методом тыка. И узнать наконец, что в ней существует механизм перерасчетов, как он работает и как с ним бороться. Tue, 27 Jun 2017 16:50:56 +0300 Бухгалтерия 7,7 Регламентированная отчетность за 2 квартал 2017 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90692/message438766/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90692/message438766/ Бухгалтерия 7,7 Регламентированная отчетность за 2 квартал 2017 когда можно будет установить? Tue, 27 Jun 2017 07:57:45 +0300 Отражение в 1С ЗУП 3.1 выплаты вознаграждения членам совета директоров http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90681/message438765/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90681/message438765/ BГеннадий С/B, я говорю как это в программе. А в программе "отражается", причем и без оформления (в программе) ДГПХ. Просто потому, что в настройке прочего дохода выбран вариант "ДГХП" для обложения взносами. Mon, 26 Jun 2017 22:46:45 +0300 Универсальный отчет http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90686/message438762/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90686/message438762/ Спасибо, теперь получилось. Mon, 26 Jun 2017 18:03:36 +0300 Доначисление страховых взносов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90687/message438761/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90687/message438761/ BТэра/B,немного не понимаю. Я должен исправить в январском документе? Мне же нужно январские взносы доначислить. Но тогда это в проводки никак не попадет. Mon, 26 Jun 2017 18:03:14 +0300 Проверка расчета по страховым взносам ЗУП 3.1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90690/message438750/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90690/message438750/ BНеспециалист/B, "Я так понимаю это общая сумма взносов по разделу 1.1.2 не совпадает с с общей суммой взносов по разделу 3. " если вручную ничего не исправляли, то это не может не совпадать. А одноименный отчет в ЗУП вам ничего не подсказывает? Mon, 26 Jun 2017 13:42:14 +0300 500 000 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90688/message438747/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90688/message438747/ BТимофеич/B, нет, это будет (скорее всего) внешний отчет. Mon, 26 Jun 2017 12:24:14 +0300 При расчете з.п заполняется вкладка Доначисления,перерасчет http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90680/message438733/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90680/message438733/ BТэра/B,Спасибо большое за ответ! Вопрос закрыт! Sun, 25 Jun 2017 08:27:03 +0300 Агентский договор оформление документов операций в 1с 8.3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90679/message438712/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90679/message438712/ 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2233)  Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.50.19)  УСЕН 15%, Здравствуйте! у нас пункт выдачи заказов с интернет магазинов.По агентскому договору мы предоставляем услуги по выдаче заказа 50руб. и кассовое обслуживание 0,7% от суммы чека. 1.КлиентыФиз.лицо,Юрид.лицо, делает заказ у ИМ на сумму 2.ИМ через курьеров(Агент) передает заказ в пункт выдачи(нам) 3.Физ.лицо забирает у нас заказ оплатив за заказ наложенным платежом налично,через терминал,  или через банк   4.Деньги полученные за заказ в кассу или в банк мы перечисляем за минусом нашего вознагрождения Подскажите пожалуйста, какими документами проводить всё это в 1С8.3 и как в них проставить наше вознагрождение Fri, 23 Jun 2017 11:45:33 +0300 Как отразить в 1С Бухгалтерия предприятия оплату услуг в кредит от физического лица и предоплату? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90678/message438711/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90678/message438711/ Добрый день ООО УСН Доходы-Расходы. Мед. центр.  Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.50.19)  к ней подключена онлайн касса, оказываем услуги документом розничные продажи (чеки) в конце дня закрываем смену и формируется отчет о розничных продажах.  Проводки Дт 62.Р Кт 90.01.1, Дт 57.03 Кт 62.Р и Дт 50.01 Кт 62.Р . Далее зачисляются деньги с банка Дт 51 Кт 57.03.  Как правильно оформлять если 1. Клиент оплатил услугу в кредит т.е нам от банка зачислены деньги. 2. Если клиент перечислил предоплату за услугу сразу на расчетный счет через банк. Чеки ККМ в этих случаях не пробиваем так как деньги были зачислены сразу на расчетный счет? Какими документами в программе оформить и какие будут проводки?? P.S. Акты на оказания услуг выписывает в другой программе БИТ:Управление медицинским центром (2.0.27.5) там ведем учет всех клиентов. Thu, 22 Jun 2017 22:16:51 +0300 Как распечатать регистр НДФЛ и карточку взносов за прошлый год? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90668/message438705/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90668/message438705/ Bknigina/B, спасибо огромное! нашел) смотрел справа в разделе отчеты, не увидел ссылку в группе Зарплата Thu, 22 Jun 2017 12:25:28 +0300 Заполнение Отчета о розничных продажах БП 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90665/message438676/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90665/message438676/ BХ_Светлана/B, спасибо! :) Пригодится! У нас кассы еще не установлены, поэтому об этом не знала. Wed, 21 Jun 2017 16:20:07 +0300 Учет спецодежды Комплексная автоматизация 2 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90663/message438667/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90663/message438667/ BНаталья Попова/B, может количество отражено на каком то Bзабалансовом /Bсчете до фактического списания этой спецодежды? Wed, 21 Jun 2017 09:16:36 +0300 отчет комитенту http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90664/message438660/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90664/message438660/ Доброго времени суток!  Сам веду бухгалтерию в своей небольшой организации в 1С 8.3  Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2374) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.50.19),  возникла ситуация с правильным отражением комиссионных услуг, первый раз с этим столкнулся. разобрался как формируется отчет комитенту (договор комиссии, регистрация поступления через агентские услуги, автоматическое формирование перевыставленной счет-фактуры )  не могу разобраться как правильно выставить счет комитенту, обе организации ООО на ОСНО, но моя организация НДС платить будет, только со своих услуг, как счет такой сформировать? на основании отчета комитенту формируется счет только с моей услугой и она там с нулевой ценой (способ расчета стоит "не расчитывается" )  как выставить счет комитенту?  как потом провести реализацию по этому счету?  не могу пошагово разобраться от и до что нужно делать моя организация комиссионер закупает услуги для организации комитента. буду благодарен за помощь. Tue, 20 Jun 2017 11:14:30 +0300 Для целей учета НДС не списано 2 товара Лом счет учета: 41.04, партия: http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90661/message438657/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90661/message438657/ Здравствуйте! Помогите пожалуйста столкнулась с такой проблемой: с 01 января 2017 г. необходимо вести раздельный учет затрат и НДС. так 3 вида деятельности: внутренний рынок с НДС 18 %. экспорт 0 % и льгота. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033). Ввела остатки по товару через специальные регистры. ввела документ оприходования. при списании товара делает запись: Для целей учета НДС не списано 2 товара. и так по всем остаткам. Помогите пожалуйста советом Mon, 19 Jun 2017 17:29:11 +0300 Возврат качественного товара от покупателя неплательщика НДС. Как реализовать в Бухгалтерии 8.3? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic86518/message438656/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic86518/message438656/ Калинина Елена, фирма 1С пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Лилия Бойко , еще раз: - если товарB некачественный/B, делаем либо возврат, либо корректировку реализации. Все это работает в программе в соответствии с письмами органов (см.выше). - Если товар Bкачественный /B- обратная реализация, почему же она не реализована? Делаем обычное Поступление товара от поставщика-неплательщика НДС, НДС теряем, так как все письма и разъяснения органов относятся именно к к некачественному товару. - Если несогласны с такой позицией - то имеет место быть проф. суждение бухгалтера (см. выше) с возможными судами. Да, возврат прошлогоднего товара надо корректировать руками, согласна. V M , Что касается возврата качественной алкогольной продукции - то в любом случае это реализация, причем, согласно письму Росалкогольрегулирования, такая реализация не может квалифицироваться как поставка алкогольной продукции без соответствующей лицензии (с точки зрения КОАП) и не влечет применения соответствующего административного наказания, но с точки зрения НК - это реализация. /QUOTE По моему дело не только в том, возвращается качественный товар или некачественный. Возврат качественного товара является обратной реализацией, если договор поставки Bисполнен/B, а именно поставлен товар надлежащего качества, все риски связанные с товаром перешли к покупателю, товар полностью оплачен. COLOR=#000000ПИСЬМО от 18 февраля 2013 г. N 03-03-06/1/4213/COLOR COLOR=#000000«В случае Bесли после исполнения договора поставки/B на основании дополнительного соглашения покупателем осуществлен возврат нереализованного товара продавцу, то для целей налогообложения прибыли организаций данная операция признается реализацией (приобретением) товара.»/COLOR Мне попадалось решение суда, в котором неоплаченное оборудование было изъято поставщиком у покупателя, после предъявления претензий. Покупатель не оформил ни какие документы на возврат. Продавец оформил изъятие и сторно реализации, возместил НДС. Суд в споре с налоговой встал на сторону налогоплательщика (продавца). Mon, 19 Jun 2017 15:16:58 +0300 Порядок отражения в учете сдачи в аренду автомобиля, находящегося на балансе предприятия http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90655/message438640/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90655/message438640/ BEsik89/B, как договоритесь. У вас точно остается амортизация. Только, возможно, ее придется "перенаправить" в себестоимость услуги на период аренды. Thu, 15 Jun 2017 15:34:12 +0300 отражение больничного в 2 НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90656/message438638/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90656/message438638/ BМарго1980/B, рад за вас, хоть ничего и не понял! :-) "перепроверила закладку ндфл в расчете больничного, там был исчислен ндфл" - значит вычеты уже были "использованы" в других (более ранних) документах начисления. Перепроведение, видимо, все расставило по "хронологии". Thu, 15 Jun 2017 13:03:08 +0300 отражение ГПХ одного лица в разных подразделениях (основленое и обособка) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90636/message438637/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90636/message438637/ Основное и обособленное... Thu, 15 Jun 2017 12:58:51 +0300 Комитент, проводки в 1С 8.3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90645/message438626/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90645/message438626/ BPin/B, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2168) Конфикурация:  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.50.19). Thu, 15 Jun 2017 11:34:13 +0300 Прекращение длительного начисления (ЗГУ_3.1.2.238) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90650/message438622/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90650/message438622/ В нашей конфигурации напоминания только для себя можно делать. Даже если бы можно было назначать их другим, то кому конкретно? Неизвестно ведь, кто будет заниматься этими категориями через пять лет. Кроме того, у нас был перенос данных из сторонней программы, и эти пять лет УЖЕ наступили. В ПлановыхНачислениях в документах переноса есть записи с датами окончания, но часто надбавка продолжает начисляться и после этой даты - в тех случаях, когда два периода действия надбавки пересекаются Thu, 15 Jun 2017 11:25:53 +0300 возможности 1С 8,3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90654/message438600/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90654/message438600/ QUOTEХ_Светлана пишет: Надеюсь только у Бухгалтерии может быть такой номер 8.3 (8.3.9.2233) /QUOTEхух, я прям в крайнем смущении. Это почему? Какая угодно конфигурация может на этой версии работать Прям ввспомнился заскорузлый советский анекдот: "Сиди, дурак. Я сам открою" Thu, 15 Jun 2017 05:55:13 +0300 6-НДФЛ. При выплате отпускных удерживается НДФЛ не только вс с отпускных, но и с невыплаченной заработной платы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90648/message438547/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90648/message438547/ Светлана, спасибо за совет! Такими способами я тоже пользуюсь. Думала, может я чего-то не понимаю или упускаю, надоело вручную корректировать. Буду писать в 1С. Wed, 14 Jun 2017 11:18:19 +0300 Код в табеле при неполном рабочем дне http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90652/message438545/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90652/message438545/ Добрый день. Может кто-то сталкивался в работе с 1С ЗУП 8.3 в части внесения кодов в табель рабочего времени. У нас есть сотрудница, которая официально находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, и так же официально вышла работать на неполный рабочий день. Как утверждает заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости, в такой ситуации необходимо проставлять двойной код: ОЖ/Я 4. Либо путем добавления в табель дополнительной строки. 1С не поддерживает данный код. Насчет двойной строки пока не могу точно сказать, в процессе пробы так ставить. Были ли у вас подобные ситуации и как ставили рабочие/выходные часы в табеле учета рабочего времени вы? Wed, 14 Jun 2017 11:07:00 +0300 Высококвалифицированного иностранного специалиста (ВКС) по ставке НДФЛ 30% http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90646/message438537/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90646/message438537/ BТэра/B, понятно! Ценна идея, а не результат! :-) Tue, 13 Jun 2017 18:27:59 +0300 Вахтовая надбавка во время больничного http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90637/message438526/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90637/message438526/ BТэра/B, обрати внимание этого "фактора" на слово "календарный". Это же суточные. На них человек питается. До выплаты больничного может и не дожить. :-) Tue, 13 Jun 2017 12:14:36 +0300 Настройка типовых операций http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90641/message438517/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90641/message438517/ BPin/B, HRS Back Office, релиз 8.3.5.6.101 (27.02.2017)  В программе в справочнике "Счета учета номенклатуре" прописаны все счета затрат к каждой группе товаров. При формировании документа "Списание ингредиентов" мне необходимо что бы счет затрат в проводках вставал из номенклатуры которые и прописаны в справочнике "Счета учета номенклатуре"  Tue, 13 Jun 2017 07:44:35 +0300 Бухучет в БГУ-8.2 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90615/message438514/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90615/message438514/ QUOTEВиктор_356 пишет: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; БГУ-8.2 ред 1.0 Здравствуйте Подскажите кто знает ОСОБЕННОСТИ ЗАКРЫТИЯ НАЛОГОВЫХ СЧЕТОВ В КОНЦЕ ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДОВ /QUOTEhttp://bfy.tw/CKhT Tue, 13 Jun 2017 05:06:11 +0300 KA 2.2 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90643/message438511/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90643/message438511/ QUOTEИван пишет: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Доброй день! В комплекной автоматизации 2.2 появилось: "Новый сценарий отражения услуг по переработке Услуги по переработке можно оформить не только в рамках отчета переработчика, но и отдельными документами регистрации услуг." Никак не пойму как оформить услугу отдельно. /QUOTEГде именно появилось и начиная с какой версии - 4 цифры? Tue, 13 Jun 2017 04:49:14 +0300 Оплата за обучение http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90642/message438507/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90642/message438507/ Здравствуйте!  Подскажите пожалуйста исправительные проводки с указанием КОСГУ  в следующих ситуациях: 1. Нужно поменять контрагента. -  Оплату за студента Bв прошлом году/B произвел родитель не указав ФИО студента. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Иванова   Наталья Петровна   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Д 201.11  К 205.31 – 5000 руб. -  Студенту начислено за обучение &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Иванова Светлана Васильевна       Д 205.31  К 401.10 – 5000 руб. Соответственно у студента образовался долг, а на родителе числится переплата.  В этом году  студент обратился в бухгалтерию с квитанцией и заявлением о переносе оплаты.  Какими проводками перенести оплату с родителя на студента. Аналогичная ситуация, если студентка поменяла фамилию. 2. Организация по договору переплатила за обучение сотрудников  в прошлом году и направляет письмо с просьбой зачесть переплату по одному договору в счет  погашения задолженности по другому договору. -  Договор № 1   сальдо на начало года       К 205.31  -  10000 руб. -  Начислено по договору № 2    Д 205.31  К 401.10 –   10000 руб. Какими проводками перенести оплату с одного договора на другой. Mon, 12 Jun 2017 18:44:46 +0300 Складской учет http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90611/message438505/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90611/message438505/ QUOTEХ_Светлана пишет: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Рисовод , если 41.02 "Товары в розничной торговле (по покупной стоимости)" использовать, учёт в по розничному складу не будет отличаться от учёта по оптовому. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEИспользовать - где (в ОСВ)? как (для отбора в ОСВ)? Перефразируйте. Раз 40 перечитал, не понял смысла написанного Sat, 10 Jun 2017 00:23:58 +0300 Обсудим электронный обмен документами с контрагентами с 1С и Synerdocs http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90640/message438493/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90640/message438493/ Коллеги! Возможно, это будет для вас интересно :)   14 июня, в 13.00 по московскому времени, пройдет бесплатный вебинар о работе в сервисе электронного обмена документами с контрагентами.  Вести вебинар будет эксперт компании Synerdocs, он расскажет о возможностях сервиса и интеграции с 1С (о том, как настроить отправку электронных документов прямо из учетной системы). Заявлено, что будет обсуждать с участниками:  LIST*как сократить расходы на обмен документами с контрагентами и контролировать этот процесс на каждом этапе;*как в считанные минуты обмениваться любыми документами с обеспечением их юридической значимости. /LIST Участие бесплатное. Есть еще 11 мест.  Оставить ссылку на регистрацию не могу (я тут новичок), поэтому если хотите принять участие, пишите в комментариях. Помогу :) Fri, 09 Jun 2017 13:10:29 +0300 Программа Возмещение НДС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90635/message438487/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90635/message438487/ BРисовод/B, так и сдают одну в программе ПИК и одну обычную декларация по НДС Fri, 09 Jun 2017 12:33:21 +0300 Больничные за счет ФСС в КУДИР http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90632/message438456/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90632/message438456/ BOstapBender/B, я бы этот больничный и начислял в месяце выплаты. Fri, 09 Jun 2017 09:42:50 +0300 НДФЛ к перечислению больше НДФЛ удержанного. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90626/message438449/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90626/message438449/ BРисовод/B, спасибо, вижу в Отчётах по зарплате. А я из "Начисление зарплаты" формировала. Thu, 08 Jun 2017 18:50:08 +0300 Отрицательный НДФЛ из-за межрасчетных выплат и вычетов больше доходов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90596/message438445/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90596/message438445/ Геннадий С пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   ...  По начисленному в январе больничному с датой выплаты 15.02 дата получения дохода будет такая же - 15.02. ... ...Я боюсь нарушить 255-ФЗ, по которому больничный выплачивается так же, как зарплата, т.е. вместе с ней... /QUOTE В Вашем примере, при графике выплаты зарплаты 30 и 15 числа, правило "месяц начисления больничного = месяцу выплаты" не выполняется только, если начислять больничный 31 числа. А это не сложно избежать. У темы отрицательного НДФЛ есть продолжение URL=http://buh.ru/forum/forum18376/topic90626/http://buh.ru/forum/forum18376/topic90626//URL Thu, 08 Jun 2017 17:32:37 +0300 Возмещение НДС при лизинге на балансе у лизингодателя http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90631/message438435/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90631/message438435/ BРисовод/B, спасибо за разъяснения Thu, 08 Jun 2017 15:29:54 +0300 ЗиК БУ. Ввод данных до начала учета по статьям http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90622/message438401/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90622/message438401/ BТэра/B, есть такие же регистры с префиксом БУ. Видимо, их тоже надо. Или их одних достаточно? Спасибо, попробую на одном сотруднике, авось получится. Wed, 07 Jun 2017 21:21:44 +0300 Больничный из МРОТ в ЗКБУ не учитывает ставку http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90602/message438400/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90602/message438400/ BТэра/B, прошу прощения, но никак не соображу, как его заполнить? Например, у сотрудника вт, ср - 8ч, чт - 4ч. И какой будет график полного времени? Wed, 07 Jun 2017 21:17:52 +0300 Экваринг и оплата на сайте через Яндекс кассу http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90625/message438385/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90625/message438385/ 1С Упрощенка 8.3 (1С Предприятие) Wed, 07 Jun 2017 12:30:15 +0300 Доходы на предыдущих местах работы и стандартные вычеты http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90526/message438377/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90526/message438377/ Х_Светлана пишет:QUOTE Если Налоговая пересчитает, но не вернёт НДФЛ, вероятно возвращает налоговый агент. /QUOTEИз каких источников? Wed, 07 Jun 2017 06:38:43 +0300 Новый табель http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90621/message438374/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90621/message438374/ BГеннадий/B, Bспасибо!/B Wed, 07 Jun 2017 05:38:15 +0300 ЗиК БУ: учет квартальной премии в расчете отпуска http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90623/message438373/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90623/message438373/ Подскажите, как правильно настроить квартальную премию, чтобы она учитывалась не полностью, а только той частью, которая входит в расчетный период отпуска. Пример: премия 9000 за апрель-июнь 2016 года. Рассчитываем отпуск за май 2017. Расчетный период май 2016- апрель 2017. В расчетный период попадает 2 месяца из 3 месяцев премии, премия должна войти в расчет среднего в сумме 6000р. Wed, 07 Jun 2017 01:27:18 +0300 Управление торговлей 11.3 интеркомпани http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90612/message438318/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90612/message438318/ Надо передать товары своей организации другой своей организации на другой склад. делаю передачу товара. что делать дальше надо вынуть из ячеек и поместить товар на другой склад, подскажите как. Fri, 02 Jun 2017 18:49:13 +0300 Доставка товара при отсутствии авто на балансе http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90610/message438312/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90610/message438312/ BНаталья Корчуганова/B, Телепортация! Fri, 02 Jun 2017 15:39:34 +0300 СНИЛС не найден http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90507/message438311/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90507/message438311/ BНужно обязательно скрупулезно проверить правильно ли введены данные ФИО. Снилс несколько не бывает. И провести сверку и ПФР и с ФНС, т.к. кто то из органов мог накосячить при передаче данных. Я всегда пишу письма и отношу лично в налоговую с номером и подписью налоговика о принятии, так как потом виноватых не найдешь. /B Fri, 02 Jun 2017 15:36:43 +0300 Субаренда. УСН дох. Субарендодатель. Осн.вид.деят-ти 68.31 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90606/message438303/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90606/message438303/ Субаренда. УСН дох. Субарендодатель. Осн.вид.деят-ти 68.31 Добрый день! Нужна помощь! Дали дополнительно юр.лицо. Разобраться бы с проводками по субаренде и перем.части ар.платы (коммуналка). Мы снимаем в аренду нежилые помещения и пересдаем их субарендаторам. УСН 6 проц. Это основной вид деят-ти нашей орг-ции, ОКВЭД 68.31. Помещения находятся на балансе арендодателя. До меня вели так: Д60-К51(платим за аренду), Д26-К60(приходуем), Д51-К62(нам платят субарендаторы), Д62-К90.01.2(реализация) - как по аренде, так и по перемен.части. У меня сомнения: не должны ли мы это вести по договору комиссии, вести на забалансовых счетах и у себя учитывать только комиссионное вознаграждение? Или если это основной вид деятельности, то можно и через 60, 62 счета вести учет? Ну тогда по крайней мере переменную часть аренды нужно хотя бы через 76 счет? Очень прошу вас помочь, напишите, пожалуйста, максимально подробно, как правильно вести учет! Thu, 01 Jun 2017 19:50:40 +0300 Отмена ошибочных вычетов и 6-НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90601/message438267/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90601/message438267/ BХ_Светлана/B, в моем случае соотношения "прокатывают". По крайне мере в программе. Thu, 01 Jun 2017 13:58:42 +0300 корректировки записей регистров НДС уплаченный налоговым агентом http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90603/message438247/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90603/message438247/ Доброго времени суток.  Общая система налогообложения, ОАО; РАУЗ  1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.90.2)   В 2013-2014 году были операции с контрагентом. В текущей базе данных этих операциях нет. На основании акта налоговой проверки требуется провести начисление "НДС уплаченный налоговым агентом". Ввод начальных остатков был с учетом сумм по данному контрагенту, то есть задним числом данные операции проводить не могу, т.к. это изменит обороты. Объясните пожалуйста, как с помощью документа "корректировки записей регистров" отразить данную операцию в книге покупок 2 квартала 2017. Thu, 01 Jun 2017 09:12:13 +0300 ЗУП 2.5 Доп. взносы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90600/message438234/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90600/message438234/ BРисовод/B,  Есть. ;-) Wed, 31 May 2017 15:47:48 +0300 Учет у турагента в 1С-8.3 Бухгалтерия http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90551/message438222/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90551/message438222/ BХ_Светлана/B, спасибо, что откликнулись. Wed, 31 May 2017 14:22:44 +0300 Помогите разобраться с графиками в 1С ЗУП 8 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90593/message438213/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90593/message438213/ BОльга Туникова/B, графики прошлых месяцев трогать не надо. А изменение графика с текущего месяца никак не повлияет на расчеты, использующие данные предыдущих периодов. Wed, 31 May 2017 12:42:02 +0300 Переход с 2.0 на 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90599/message438206/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90599/message438206/ BGlavnbuh/B, подозреваю, что ваш вопрос более "обширен". Неужели вы никогда копию базы не делали? А уж с копией "творите что хотите". Wed, 31 May 2017 11:35:20 +0300 Как внести записи в доп. листы декларации по НДС? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90597/message438193/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90597/message438193/ Bivan-i-i/B, у вас нет занижения НДС за 3 квартал. Если сейчас в программе всё правильно, и в книге продаж, и в книге покупок, проще всего создать уточнёнку по НДС за 3 квартал. Поставить "данные не актуальны" в разделе 8 и 9. Сумма к уплате будет та же. В разделе 3 по стр. 010 выручка уменьшится на 4237,29, по строке 010 и 170 сумма НДС уменьшится на 762,71. И выгрузить. Подобные декларации ФНС не нравятся, т.к. запускают проверку всех ваших счетов-фактур заново, но возможно их у вас не много. Tue, 30 May 2017 19:48:54 +0300 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) БП, ред.3.0 (3.0.48.22) Продажа долей УК http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90233/message438176/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90233/message438176/ Светлана, Вы мне очень помогли! Спасибо большое!!! Tue, 30 May 2017 13:27:01 +0300 Виды платежей в бюджет http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90581/message438174/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90581/message438174/ Х_Светлана, спасибо большое! Tue, 30 May 2017 12:14:17 +0300 Справка 182н, правильно ли заполняется? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90594/message438172/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90594/message438172/ Больничный лист по уходу за больным ребенком выплачивается не более 60 дней в год. Сотрудник принят в середине года, предоставил справку 182н , в ней указан период временной нетрудоспособности общий, нет деления на период временной нетрудоспособности самого сотрудника и по уходу за его больным ребенком. Как контролировать эти 60 дней если в справке 182н это не реализовано ? должна ли в справке отображаться информация по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком ? Tue, 30 May 2017 11:28:33 +0300 Как правильно оформить повышение квалификации в ЗУП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic84882/message438171/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic84882/message438171/ Buinny/B, я даже зарегистрировалась на этом ресурсе чтобы выразить Вам свою благодарность. Вчера весь мозг себе сломала как провести чертово повышение квалификации. Tue, 30 May 2017 10:59:29 +0300 внешний модуль к версии 2.0.66.29 БП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90546/message438167/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90546/message438167/ BОльга8/B, Добрый день, будьте добры скиньте внешний модуль Tue, 30 May 2017 06:49:08 +0300 ЗУП 3.1 (3.1.2.238) Два документа «Начисление по договорам» в одном месяце с «межрасчетными» выплатами. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90578/message438162/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90578/message438162/ BДина/B, Ура! Все получилось! Просто завел новый договор (прежний несколько раз редактировался), подставил его в акты,и перезаполнил документы. Проверил еще на одном "кривом" договорнике - все тоже "выпрямилось" после замены договора. Mon, 29 May 2017 13:40:17 +0300 реорганизация(присоединение) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90487/message438150/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90487/message438150/ Добрый день.  БП 3.0 релиз 3.0.49.23.  В марте 2017г. произошла реорганизация в форме присоединения. Наша организация - правопреемник. Необходимо ввести основные средства, по которым есть остаточная стоимость и начисленная амортизация. На ИТС описана ситуация, где  для вновь созданной организации Основные Средства вводят документом Ввод остатков.  Наша же организация давно работает и документ Ввод остатков в нашей базе уже есть (сформирован сверткой базы 31.12.16), повторно ввести его мы не можем.  Подскажите, пожалуйста, какими документами нужно ввести эти ОС, какой должен быть алгоритм действий?  Ответ отдела разработки 1С:  "При реорганизации в любой форме мы рекомендуем с даты реорганизации начать ведение учета в новой базе.  В ней необходимо ввести остатки с учетом переданных активов и обязательств."  Господа! А если компания присоединит к себе три организации за год в разное время, то тогда ей три раза в году начинать работу в новой базе? Mon, 29 May 2017 09:33:24 +0300 Заведение остатков НПЗ КА 1.1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90586/message438143/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90586/message438143/ Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно завести остатки оп НПЗ в КА 1.1?  Документа Оприходование незавершенного производства там нет. Перерыл весь интернет, ясности в этом вопросе так ни у кого и не нашел. Может быть кто-то имеет реальный таковой опыт? Поделитесь пожалуйста. Sun, 28 May 2017 16:35:06 +0300 Как правильно оприходовать запчасти после ликвидации ОС в 1С. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90582/message438137/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90582/message438137/ BСветланаCCCC/B, да. Не надо сравнивать Bостаточную /Bстоимость с Bрыночной/B. Sun, 28 May 2017 07:46:42 +0300 Непроведенная реализация 2016 г., обнаруженная в 2017 г. (1С 8.2 БП 2.0.66.48) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90547/message438135/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90547/message438135/ Получается, и 1С не знает... :oops: :cry: :cry: :cry: Sat, 27 May 2017 18:18:16 +0300 УНФ 1.6, чеки ККМ и предоплата. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90583/message438134/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90583/message438134/ BValentin46/B, значит у Вас и формат тот - 1.05, 1.1 (1ч 02мин) и ККТ поддерживает функцию аванса (1ч 40мин). Похоже УНФ не очень приспособлена, даже "Способа оплаты" "Подарочными сертификатами" нет. А то его можно под авансы приспособить. Sat, 27 May 2017 17:10:37 +0300 Возвраты в валюте бп 3.0 проблема с курсом http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90580/message438129/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90580/message438129/ Bdante1c/B, с актом сверки всё правильно, авансы оцениваются по курсу на дату поступления и не пересчитываются. В случае возврата, аванс перестаёт быть таковым и разница в курсе между датой поступления и возврата должна на доход/расход пойти. Fri, 26 May 2017 19:48:36 +0300 Аналитика счета 83.09. ПОМОГИТЕ!!! http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90552/message438094/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90552/message438094/ BХ_Светлана/B, ОООО УРА отлично!!!! Всё получилось!!!! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ, тёзка :) !!!!  Да, уверена, мы Муниципальное унитарное предприятие, учредители Администрация, полученное от учредителей имущество в хозяйственное ведение через 83 счет отражается (бедные МУПы и ГУПы по другим законам живут))))). Еще раз спасибо!!!! :) Thu, 25 May 2017 15:03:59 +0300 Отчет по недопоставленным товарам по заказам поставщику http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90548/message438054/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90548/message438054/ Коллеги, Добрый день! Программа 1С Управление торговлей 11.3 Платформа 1С 8.3 Оформляем документы Заказ поставщику с указанием того, какие товары нам нужно поставить. У поставщика часто не бывает в наличии всех товаров. Товары, которые у поставщика есть в наличии оформляем Поступлением товаров и услуг. Подскажите, в каком отчете можно посмотреть товары которые мы заказали поставщику, но он их еще не поставил (Которые оформлены в заказе покупателя, но еще не отражены в Поступлении товаров и услуг)? В УТ 10 был специальный отчет, там все легко и просто можно было посмотреть и отсортировать по поставщиками и другим фильтрам. В УТ 11.3 - не могу найти такого отчета :-( Есть общие по всем товарам и очень неудобные. Может не там ищу? Wed, 24 May 2017 02:59:01 +0300 Договора ГПХ в ЗУП 2.5 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90537/message438037/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90537/message438037/ Не аргумент, конечно, но зная о некоторых твердых "жизненных" принципах программ 1С (которые совпадали с моими в плане отражения дохода в 2-НДФЛ, РСВ и в прибыли), я весь 2016 год проводила в ЗУПе эти договора и все меня устраивало. Отчет 2-НДФЛ сформировала автоматически, все хорошо. Сейчас мне необходимо подать корректировку по 2-НДФЛ (из-за уплаты долгов по налогу), при этом нужно было кое-что подправить, чтобы уж совсем все хорошо отражалось в учете. Я не поленилась, перепровела все документы и тут сюрприз - 2-НДФЛ "съехала". Tue, 23 May 2017 11:04:12 +0300 Выплата отпускных: отбор документов на отпуск по дате выплаты http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90505/message438030/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90505/message438030/ BLady_Mo/B, так люди (их документы на отпуск) уже "отмечены" в ведомости. Нужно следить только за датой ее проведения. Чтобы не забыть провести эту выплату по кассе или банку. чтобы даты в зарплатной и бух. программе совпали. Tue, 23 May 2017 09:38:39 +0300 Прекращение планового начисления http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90543/message438021/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90543/message438021/ BDeath_eye/B, прекратите Кадровым переводом или Изменением плановых начислений или Изменением оплаты труда. Mon, 22 May 2017 20:42:25 +0300 Сотрудник без директора http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90542/message438016/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90542/message438016/ Добрый день!  Помогите, пожалуйста! У нас такая ситуация: ООО, УСН 6%, без сотрудников (среднесписочная численность = 0). Сейчас возникла необходимость принять на работу сотрудника. Можно ли без директора его принять? Как лучше сделать, чтобы принять сотрудника, но не платить взносы за директора? Принять директора на пол-ставки и на следующий день отправить в бессрочный отпуск без содержания? Или есть варианты попроще?  И еще нужен совет: есть разница, принимать сотрудника в ООО (без сотруд.), или в ИП (без работников)? Вроде по сумме взносов и по кол-ву отчетов одинаково получается? В ООО как-то привычнее, боюсь в ИП что-то упустить из виду. Mon, 22 May 2017 15:19:05 +0300 Обновление классификатора банков БП 3 базовая http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90276/message438010/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90276/message438010/ Константы - Использовать альтернативный сервер для загрузки классификатора банков решает вопрос, такая же константа существует для обновления курсов валют Mon, 22 May 2017 10:41:33 +0300 По справке 2-ндфл http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90533/message438004/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90533/message438004/ BTanya/B, спасибо вам большое! Mon, 22 May 2017 08:58:35 +0300 SOS!!!! Вопрос по НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90530/message437966/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90530/message437966/ BТатьяна/B, по идее, нужно. Но только после того, как работник возвратит излишне полученную сумму пособия. Иначе окажется, что фактически после перерасчёта у работника не будет дохода, с которого должен был быть удержан налог и этот НДФЛ окажется уплаченным за счет собственных средств организации, что не допускается. Поэтому корректировку 2-НДФЛ и 6-НДФЛ до возврата пособия бывшим работником делать не спешите, просто сейчас, сразу после перерасчета, полученный доход будет с кодом не 2300, а 4800, что несущественно. Fri, 19 May 2017 09:05:57 +0300 Перерасчет зарплаты с согласия работника в 1С"Зарплата и кадры БУ" редакция 1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90528/message437953/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90528/message437953/ BРисовод/B,  Это не возможно, организация бюджетная, да и по приказу премия должна была быть 30, а рассчитали по 50%. Приказы не поменять. Пытаюсь понять механизм исправлений.  В программе исправляется все в мае.  2НДФЛ выходит с измененным в сторону уменьшения доходом марта.  6-НДФЛ и страховые взносы учитывают изменения в мае. Если по письмам ИФНС сдавать корректировку 6НДФЛ за 1 квартал - как это сделать в 1С (автоматом не делается) уменьшать строку 020, 040, а 070 оставлять как есть, то не пойдет контрольное соотношение со страховыми взносами по строке 020 по доходам. Это тянет за сабой уточненку и страховых.   Thu, 18 May 2017 15:15:50 +0300 Назначение отпуска произвольного отпуска http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89540/message437934/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89540/message437934/ Bkira678/B, 2. Кол-во дней отпуска не зависит от "попадания" официальных праздников в период отпуска. BФактический/B период отпуска "раздвигается" на эти дни. Thu, 18 May 2017 11:39:32 +0300 Оформить начисление сотруднику за аренду помещения в 1С 7.7 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90523/message437917/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90523/message437917/ BАнтон Рыбак/B, в зарплате оформить нат.доход, чтобы НДФЛ с аренды в отчетность попал. А сами расчеты (по бух.учету) по оказанной им услуге оформить через 73 счет, либо как с обычным контрагентом. Wed, 17 May 2017 11:42:59 +0300 В кудир не попадает ндфл за арендодателя-физ лица в 1с Бухгалтерия предприятия 8.3.0.49.20 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90521/message437914/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90521/message437914/ Вот файл с выпиской банка при оплате ндфл, здесь даже нет строки Расходы УСН Tue, 16 May 2017 16:35:39 +0300 П-4 не проходит отчет http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90518/message437911/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90518/message437911/ Скажите, а формат выгрузки П-4 должен быть "старый"(версия 1.21)  или новый  (версия 2.4.4) Tue, 16 May 2017 10:39:10 +0300 Возмещение из ФСС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90512/message437903/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90512/message437903/ Так это понятно, что в аналитике. Но в аналитику как попадает? В старом релизе попадало через выбор "Получено из исполнительногооргана", а в последнем релизе нет такой строчки. И что делать? Mon, 15 May 2017 08:37:29 +0300 БП 3.0 Учет у принципала услуг. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90517/message437899/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90517/message437899/ BОльгаН/B, http://buh.ru/articles/documents/36179/ Sun, 14 May 2017 16:02:24 +0300 Выходное пособие за 2 месяц http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90488/message437893/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90488/message437893/ ABell пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Так это разовая выплата. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEесли сотрудник не нашел работу, то ему платят и за 2-й месяц. Sun, 14 May 2017 10:54:46 +0300 ПОВТОРНО В 1С8 редакция 3.0 в КУДиР попадает зарплата начисленная, а не выплаченная. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90506/message437887/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90506/message437887/ Деньги выплачены ДО НАЧИСЛЕНИЯ. (какие и когда, нужно смотреть) Sat, 13 May 2017 16:19:03 +0300 Страховые взносы с расходов по договору ГПХ. ЗУП 2.5.116.1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90335/message437883/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90335/message437883/ BХ_Светлана/B, компенсация признается доходом, согласно тому же письму Минфина, и облагается НДФЛ, но т.к. налогоплательщик несет расходы при выполнении работ в размере той же суммы компенсации документально подтвержденных расходов, он может получить этот вычет. А уже с вознаграждения (все, что больше его расходов) платит налог. Sat, 13 May 2017 12:58:35 +0300 Перечисление НДФЛ в бюджет, УСН, ИП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90513/message437877/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90513/message437877/ Bdr_dom/B, УСН 15% очень капризная, в ней важна последовательность проведения документов, возможно она где-то нарушена. Иногда может помочь простое перепроведение всех документов. Fri, 12 May 2017 18:04:45 +0300 Вид финансового обеспечения в номере счета в приказах Минфина. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90515/message437876/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90515/message437876/ В приказах минфина (например в № 174н от 16.12.2010) приводятся номера счетов. Например: QUOTEПо счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", ... в 5 - 17 разрядах номера счета отражаются нули, если иное не предусмотрено требованиями целевого назначения выделенных средств. /QUOTEНасколько я понимаю указанный счет 010000000 это последние 9 разрядов номера счета. Тогда первая цифра - это вид финансового обеспечения. Но вид финансового обеспечения может быть числом от 1 до 9. Видимо 0 означает любой вид финансового обеспечения (КФО). Я прав? Fri, 12 May 2017 15:10:22 +0300 Оплата за подрядчика http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90493/message437872/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90493/message437872/ Всем огромное спасибо, Все-таки получилось!!! Fri, 12 May 2017 12:40:52 +0300 уведомление о смене режима налогообложения для ИП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89638/message437869/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89638/message437869/ Я ИП. Когда происходят какие-то изменения, всегда обращаюсь в юридическую фирму url=http://www.ufj.ru/services/person/vnesenie-izmeneniy-ip/"Правовед"/url (Воронеж). Специалисты всегда оперативно подготавливают необходимые документы, стоимость услуг невысокая. Fri, 12 May 2017 10:32:52 +0300 Ввод денежных обязательств http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90511/message437865/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90511/message437865/ Добрый день! Подскажите в БГУ 1.0 была возможность настройки автоматического формирования ДО при проведение документов (услуги сторонних организаций и т.д). Перешли на БГУ 2.0, такой настройки обнаружено не было. Есть ли она там в обще такая? или придется в каждом документе ставить галочку "Принять ДО"? Заранее спасибо! Thu, 11 May 2017 23:35:18 +0300 Ввод начальной задолженности по НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90410/message437849/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90410/message437849/ Вроде небольшие деньги, да и по з.п., если бы были невыплаты по налогам, было бы страшнее. Благо даже в интернете есть проверка задолженности по налогам urlhttp://pc4me.ru/proverka-zadolzhennosti-po-nalogam-po-inn-onlayn-servisyi.html/url, чем раньше о ней узнаешь, тем меньше проблем решать придётся. Thu, 11 May 2017 15:15:11 +0300 СНИЛС не найден http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90508/message437848/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90508/message437848/ Тимофеич пишет: QUOTEСдавали РСВ. Отчет не принимался с фразой - «Не найден СНИЛС». Как быть и что делать? Мне или работнику у кого несколько снилсов и или ошибки в СНИЛСЕ? /QUOTE Если таких сотрудников не много - копии СНИЛСов, копии паспортов, письмо за подписью директора и с этим в налоговую. У нас только так разрешилась проблема. Thu, 11 May 2017 15:08:04 +0300 Погашение задолженности подотчетных лиц http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90504/message437847/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90504/message437847/ Blesprog/B, посмотрите тут http://www.stavanalit.ru/metod/bukhgalteru/pogashenie-zadolzhennosti-podotchetnyix-licz-iz-zarabotnoj-platyi-sotrudnikov-v-programmax-1s.html Thu, 11 May 2017 14:26:05 +0300 Отражение начислений по ГПХ в 4 ФСС за 1кв. 2017 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90460/message437835/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90460/message437835/ JUSTIFYBЕленаЕлена/B, она и не должна учитываться. В отчете в самой строке ссылка на ст. 20.2 125 ФЗ прочитайте внимательно п.п10 п.п2 п.1 В общем звучит так "Не подлежат обложению страховыми взносами: все виды установленных законодательством РФ,компенсационных выплат связанных с (абз. 10) с расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по договорам гражданско-правового характер. То есть в этой строке отражаются компенсационные выплаты работнику ГПХ, а не выплаченная суммаCOLOR=#000000вознаграждения/COLOR по ГПХ./JUSTIFY Thu, 11 May 2017 12:13:19 +0300 Подтверждение ставки 0% спустя 180 дней http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90449/message437804/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90449/message437804/ QUOTE Х_Светлана пишет: Артем Кучин пишет: QUOTE Дт 68.22 Кт 91.01 прочие доходы Есть ли какие возражения по данному методу? /QUOTE Артем Кучин , нет возражений. Делайте проводку, распечатывайте бух. справку. Почитайте Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 N 15047/12 по делу N А40-136146/11-107-569. "Вместе с тем с учетом подпункта 1 пункта 7 статьи 272 Кодекса, согласно которому датой признания сумм налогов в составе расходов является дата их начисления (в периоде, когда истек 180-дневный срок , предусмотренный пунктом 9 статьи 165, пунктом 9 статьи 167 Кодекса)." Получается Дт 91 Кт 68 на сумму НДС по истечении 180 дней вполне обоснована. А сейчас у вас новое событие - вы собрали документы и можете предъявить НДС к вычету. /QUOTEА на ИТС не так. А как - непонятно, не хватает информации, надо базу смотреть Потом, 91 счет тоже давно закрыт на 99й, что это решает? Mon, 08 May 2017 07:52:25 +0300 1С розница http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90502/message437802/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90502/message437802/ по ККТ онлайн (с передачей данных) в ЛК ОФД Mon, 08 May 2017 07:14:01 +0300 Ошибка при заполнении сотрудников в ТЧ "Ведомость в банк" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90499/message437797/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90499/message437797/ Александр Самарцев пишет: QUOTEНет, как раз непорядок, ошибка также не исправляется и после обновления свежайшего релиза (3.0.49.27). Ошибка пропадает только на древнем релизе (3.0.46.16), на котором всё и работало с прошлого года. Тестирование и исправление делал. B"Чистка кэша" - что имеется ввиду?/B /QUOTE Если уж свежайший, то 3.0.49.28. Если у Вас файловый режим, то простейшие способы очистить кэш - это провести процедуру Bудаления/восстановления/B информационной базы в списке выбора и запуска конфигурации (окно стартера), либо перенести копированием рабочую базу в новую директорию, на другой диск, на другой компьютер. Полезно при удалении/восстановлении: - сохранить копию ИБ; - запомнить путь к базе; - после удаления ИБ из списка закрыть окно стартера; - вновь открыть окно и добавить (восстановить) ИБ по новой. Остальные способы комментария, как мне кажется, не требуют. Fri, 05 May 2017 14:04:34 +0300 Форма статистики П-1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90494/message437787/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90494/message437787/ Тема закрыта. Сегодня на ИТС добавили новый внешний отчет, все заработало. Всем спасибо. Fri, 05 May 2017 05:59:15 +0300 УПП 8.2 Предоставление электронного чека покупателю http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90498/message437782/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90498/message437782/ Установить последний релиз УПП и подклюить ККТ он-лайн Fri, 05 May 2017 01:46:34 +0300 В 1С8 редакция 3.0 в КУДиР попадает зарплата начисленная, а не выплаченная. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90477/message437761/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90477/message437761/ BPin/B, нет не я. У меня УСН. дох-расх.  и в книгу учета д и р зарплата попадет начисленная , а не выплаченная. февраль, март нормально попадает в книгу выплатой, а вот апрель почему то попал начислениями. (( Wed, 03 May 2017 12:04:14 +0300 "Проценты к получению (уплате) распределяемые" (ЕНВД) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90490/message437755/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90490/message437755/ Друг, оставь покурить... Wed, 03 May 2017 08:23:14 +0300 Как сделать возврат? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90486/message437724/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90486/message437724/ BМарина/B, из контекста стало более-менее понятно, что хозрасчет. Выписка у Вас есть, все реквизиты налицо. Возврат делается платежным поручением с основанием "Возврат ошибочно перечисленных сумм". И искать на мой взгляд ничего не надо - все на закладке "Банк". Либо воспользуйтесь советом BХ_Светланы/B. Mon, 01 May 2017 15:31:32 +0300 1с альфа авто. не проводит чек и реализацию товаров http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90099/message437705/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90099/message437705/ QUOTEВиктория пишет: не проводит документы "ЧЕК и реализация товаров". ошибка вот на скрине. вводила начальные остатки. в номенклатуре количество и остаток проставлены. на скрине видно, что остаток проставлен 6шт. не понимаю в чем проблема( помогите пожалуйста! /QUOTEКогда "проставлялся" - был, проведение - позжее. Быстрее надо работать. Кто-то, уже после проставления в в вашем чеке, подсуетился продать или использовать Mon, 01 May 2017 06:17:30 +0300 Некорректное формирование книги доходов и расходов, ИП на ОСНО, Бухгалтерия 8.2 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic85020/message437704/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic85020/message437704/ QUOTEАлексей пишет: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помощи. Досталась база от предыдущего бухгалтера - ИП на ОСНО. Релиз и платформа последние: 2.0.63.4 и 8.2.19.116 соответственно, версия ПРОФ. Проблема в следующем, точнее их несколько: В документах Поступление товаров и услуг нет данных по НУ, если в карточке организации поставить Юр.лицо, а не Физ.лицо, а затем перепровести все поступления, то НУ отображается, меняем обратно опять нет. Так же не должно быть? /QUOTEПрограмма не ошибается, ошибаются или разработчики, или пользователи Настройки надо смотреть QUOTE Документ Реализация товаров и услуг не проводится, ошибка следующая: Скрытый текст Нал. учет. Строка: 1 Не списано "2" ед. по номенклатуре "Автошина MICHELIN", так как в налоговом учете не найдены остатки по партии "".Я так понял это из-за отсутствия данных по НУ? Как тут быть? /QUOTE  Вводить. Безжалосстно и нежно, невзирая на лиц..Всё, что не хватает В данном случае, документом "Ввод начальных остатков" с режимом ввода по специальным регистрам (не перепутайте - ввода, а не вывода) QUOTEИ последняя проблема, очень нужно срочно решить, очень благодарен был бы, если бы кто-то помог. Книга доходов и расходов предпринимателя некорректно выводит данные за 2013 год, при чем 2014 все нормально. Может ли это быть связано с проблемами, описанными выше? /QUOTE Не (,) может Специалиста пригласите Надо базу щупать, гладить, нюхать, смотреть.... Mon, 01 May 2017 06:07:52 +0300 Расчет по страховым взносам 2017 - корректировка за 2016 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90243/message437691/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90243/message437691/ Bpavlika/B,поставить у документа корректировки расчетный период 2017,тогда он проводиться и включается в комплект рсв за 2016 Sat, 29 Apr 2017 18:12:14 +0300 При оплате платежными картами счета-фактура на аванс не формируется http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90358/message437683/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90358/message437683/ BАнна/B, это исправленная в последних релизах ошибка. Обновите базу Sat, 29 Apr 2017 04:58:22 +0300 Учет уменьшения налога УСН (доходы) на торговый сбор http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90483/message437678/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90483/message437678/ По умолчанию розничный магазин осуществляет торговлю за наличный расчет и расчет по банковским картам. Стоит в ИФНС как плательщик торгового сбора. Весь доход это розничная выручка. Как уменьшить налог УСН  на величину уплаченного торгового сбора? В документе "Отчет о розничных продажах" стоит признак "деятельность на торговом сборе", в деятельности на торговом сборе учитывается только наличная выручка. При зачислении средств (документ поступление от продаж по платежным картам) на расчетный счет признак деятельности на торговом сборе нигде не устанавливается. В итоге при проведении закрытия месяца выручка разбивается на 2 вида деятельности УСН и торговый сбор, и уменьшение налога при УСН происходит только по наличной выручке. Налог при УСН рассчитывается не правильно - не происходит уменьшение на Торговый сбор при оплате банковскими картами. Посоветуйте что сделать. Да и еще, если в отчете о розничных продажах оставить признак УСН, то налог при УСН вообще не уменьшается на торговый сбор. Fri, 28 Apr 2017 23:41:38 +0300 Как у ОС сменить параметры (группу ОС, наименование...) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90476/message437663/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90476/message437663/ Нашла ответ в другом месте, если у кого будет такой вопрос: Партнеры фирмы 1С и специалисты 1С дали такой ответ: Если при модернизации изменяется амортизационная группа ОС, то соответственно должен был измениться и код по ОКОФ, т.е. это будет уже новое основное средство. Модернизация здесь не совсем подходит. Правильнее будет: 1. отразить выбытие основного средства 2. оприходовать МЦ после его ликвидации 3. далее действуете, как с ОС, требующим сборки Fri, 28 Apr 2017 15:45:45 +0300 Не правильно считает налог на прибыль http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90479/message437659/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90479/message437659/ Добрый день 1 С 8.2 Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.83.2) (http://v8.1c.ru/ka/) При расчете налога на прибыль не правильно считает и не учитывает убыток предыдущего месяца? Как посмотреть с какой суммы программа считает налог? Fri, 28 Apr 2017 15:09:32 +0300 Амортизация предмета лизинга при УСН = доходы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90471/message437652/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90471/message437652/ BХ_Светлана/B, спасибо. Fri, 28 Apr 2017 13:36:45 +0300 Где находится "Групповое перепроведение документов?" 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.2.3.178) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90458/message437639/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90458/message437639/ Бурцева Наталья пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ответ на &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; пост №18 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pin , странно... в 8.2 например при закрытии месяца контроль последовательности постоянно просил перепроведения. почему же в КА должно быть иначе? /QUOTEАвтодилеры больше зарабатывают на обслуживании автомобилей, чем на их продаже. Здесь принцип тот же. Чем больше иначе... Fri, 28 Apr 2017 11:12:54 +0300 реорганизация http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90473/message437636/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90473/message437636/ Здравствуйте! У меня установлен релиз Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.44.5) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2167).  у нас происходит реорганизация в форме присоединения... оба учреждения находятся в одной базе...какими документами в программном обеспечении  можно оформить бухгалтерские записи по передаче кредиторской задолженности, как передающей так и принимающей стороны. заранее спасибо Fri, 28 Apr 2017 10:38:44 +0300 Код дохода в Декларации о доходах за пределами РФ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90472/message437635/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90472/message437635/ Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.90.1) При заполнении Раздела 1 регламентированного отчета Доходы за пределами РФ, при заполнении Кода дохода (080) выбор из справочника начинается с кода 20000.  В ИТС также написано, что "В url=https://its.1c.ru/db/content/garant/src/d0729/i0145922.htm?_=1493105883#11080строке 080/url  проставляется код дохода, соответствующий виду полученного дохода (Перечень видов доходов, url=https://its.1c.ru/db/content/garant/src/d0729/i0145922.htm?_=1493105883#20000коды/url  начиная с 20000)."  Однако полный список кодов дохода начинается с 10000, и нас есть предположение что необходимый код как раз отсутствует в списке. Почему в списке для выбора внесены коды только с 20000? Fri, 28 Apr 2017 10:16:57 +0300 Бухгалтерия 2.0 Ошибка при выгрузке формы П-3 за 1 квартал 2017 г. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90468/message437631/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90468/message437631/ BКудинова Елена (1С, Москва)/B,Спасибо, действительно, за месяц выгружается. Fri, 28 Apr 2017 09:55:26 +0300 Начисление компенсации за использование личного транспорта в НУ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90462/message437630/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90462/message437630/ BХ_Светлана/B, Спасибо большое! Fri, 28 Apr 2017 09:52:08 +0300 По счету 20 не все закрывается в НУ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90467/message437626/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90467/message437626/ BPin/B, верно выложил файлы? Fri, 28 Apr 2017 09:03:41 +0300 Обнуление НДФЛ по концу года http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90428/message437607/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90428/message437607/ Bmartyelena пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   Дт 68.01 Кт 91.1 (в НУ не принимаем доходы)   /QUOTE martyelena/B, если это не в части пени и штрафов, я бы приняла к НУ. Thu, 27 Apr 2017 19:41:38 +0300 Как внести взнос учредителя и сформировать уставный капитал? 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.2.3.178) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90459/message437605/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90459/message437605/ Поиск на ,сайте ИТС по "уставный капитал" для КА 2 (ЕРП 2)выдаёт единственную статью "Ввод остатков",  в которой говорится, что данная проводка делается документом "Опервция (регламентированный учет)" помимо документа "Ввод остатков" Thu, 27 Apr 2017 18:58:39 +0300 Один платеж по нескольким аналитикам http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90466/message437602/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90466/message437602/ BДмитрийD/B, платежное поручение будет одно. А в документе списания с расчетного счёта уже можно разбить платёж по аналитике: статьи ДДС, документы оплаты, суммы, счета поставщиков, счета расчетов БУ. Thu, 27 Apr 2017 17:59:21 +0300 расчет по страховым взносам, отражение получения возмещения из ФСС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90289/message437597/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90289/message437597/ Спасибо большое! Thu, 27 Apr 2017 17:32:10 +0300 Зачет авансового платежа у иностранного сотрудника http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90465/message437581/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90465/message437581/ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть. В компании работают иностранные сотрудники с патентом. В декабре сотрудник оплатил патент за 3 месяца(декабрь, январь, февраль=12 600,00). Я в январе и феврале ( по 4200,00*2=8400) проводила зачет, т.к. по сути прошла оплата за эти месяцы.  В марте он снова оплатил за 3 месяца (12 600,00). В марте зачтено   3 900, но когда начисляю в апреле з/пл, то программа зачитывает только 300.00.  Получилось, что программа не видит оплаты в декабре за первые месяцы . Могу ли я оплату за декабрь разбить на 2 :1. оплата за декабрь 2016 г., а 2. оплата за январь и февраль 2017 г. Очень жду помощи. Thu, 27 Apr 2017 13:26:44 +0300 Не совпадают суммы по Инвентаризации и ОСВ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90436/message437578/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90436/message437578/ BPin/B, вот еще пример: FILE ID=35608FILE ID=35609FILE ID=35610 Thu, 27 Apr 2017 12:29:07 +0300 Остатки на счете 41 в разрезе поставщиков в Бух.3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90464/message437577/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90464/message437577/ Добрый день! Налоговая запросила остатки по счету 41 на конкретную дату в количественном выражении с наименованием поставщиков товара. Отчет "Обороты между субконто" показывает не остатки, а обороты за период. Есть ли какой-нибудь еще отчет, с помощью которого можно удовлетворить запрос налоговиков? Руками составлять таблицу очень долго. Thu, 27 Apr 2017 12:16:10 +0300 Налог с продаж самосвалов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90463/message437571/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90463/message437571/ Подскажите мне,пожалуйста, по след вопросу. У меня самосвалы, хочу выставить на продажу, ранее покупались для грузоперевозок. они не пошли. Система налогообложения ЕНВД и УСН6 (ИП). Какой налог заплачу с продажи и как можно его минимизировать? Thu, 27 Apr 2017 09:33:43 +0300 Табель учета http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90229/message437562/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90229/message437562/ Актуально, так все таки, это можно реализовать в БП 3? Wed, 26 Apr 2017 22:22:59 +0300 Сверка СНИСЛ\ИНН в ИФНС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90454/message437561/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90454/message437561/ BАлександр/B, Из ИФНС пришло уведомление об уточнении: Код ошибки: 0400500003, Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе В уведомлении требование в пятидневный срок устранить ошибки. Что именно не так остается только гадать. Способа загрузить XML файл преобразовав из РСВ я не нашел. Вносить всех руками трудоемко. Ждать ли в ЗУПе выгрузку? Wed, 26 Apr 2017 21:44:04 +0300 Оплата выходных и праздничных дней не попадает в расчет среднего. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90450/message437549/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90450/message437549/ BАлександр Булдаков/B, но в этом случае они хотят и выплату отпускных видеть в мае. Т.е. и в ведомости надо выбрать Май 2017, не смотря на дату 28.0B4/B.17. Но тогда в такую ведомость не подставляется автоматом налог с отпускных. Т.е. тут программа путается. Но если вы все проводите апрелем, тогда все штатно. (правда тут получается, что и сам месяц начисления (и его суммы) входит в расч.период). Wed, 26 Apr 2017 13:59:16 +0300 Счет 69-01 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89905/message437530/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89905/message437530/ BElia/B, Поставьте в персональных настройках на время "рабочую дату" = 31.12.2016, тогда можно будет выбрать субконто "Расходы по страхованию" Wed, 26 Apr 2017 12:05:39 +0300 1C не верно отражает Базу в Разделе 3 строка 220 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90453/message437527/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90453/message437527/ BТатьяна Тихомирова/B, в "1C ЗУП" B3.1/B попадают. Wed, 26 Apr 2017 12:01:01 +0300 Порядок расчета страховых взносов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90418/message437489/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90418/message437489/ BТэра/B, Столкнулись с другой проблемой при формировании Расчета страховых взносов... ЗиКБУ Формируем Расчет за 1 квартал. При этом естественно идет текущая работа. Начисляется зарплата за апрель.  Начисляем б/л в апреле за март. Сторнируется з/пл за март и начисляется б/л. При этом в Карточке расчета страховых взносов, в Расчете страховых взносов в разделе 3 по этому сотруднику меняются значения за март: всего начислено, необлагаемая, облагаемая. При этом, такое правило работает не у всех. Раньше такое было при отрицательной облагаемой базе. Кто знает алгоритм, когда перерасчеты в текущем месяце меняют отражение в страховой карточке за прошлый месяц?  Wed, 26 Apr 2017 07:45:02 +0300 Больничный лист и 120 строка 6 НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90444/message437478/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90444/message437478/ Bvylkan/B, а вы на "карандашик" нажмите и посмотрите почему нет налога. Может в предыдущих месяцах удержали лишнего? Tue, 25 Apr 2017 16:29:19 +0300 перенос НДС к возмещению на следующий квартал в 1С 8.2 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90437/message437474/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90437/message437474/ BPin/B, да, я неправильно написала.  У нас - 1С 8,3 редакция 2,0.    1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.25)  Tue, 25 Apr 2017 15:15:51 +0300 отражение ГПХ в отчете 4-ФСС 1 квартал 2017 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90446/message437467/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90446/message437467/ Юлия пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Здравствуйте. В 1С 8 редакция 3.0. при формировании отчета 4-ФСС за 1 квартал 17г. в графу 2 (не подлежащие налогообложению) в таблице 1 не попадает сумма ГПХ. Согласно порядка заполнения 4-ФСС, утвержденного приказом 381 от 26.09.16г в графе 2 отражаются суммы не подлежащие налогообложению в соответствии с п.п 2, ст. 20.2 конкретно абз.10 (суммы выплат по ГПХ). При заполнении РСВ приложение 2 раздела 1 суммы ГПХ попадают. Сама таблица идентична таблице 1 отчета 4-ФСС. гпх В ПРОГРАММЕ НАЧИСЛЯЕТСЯ "ОПЕРАЦИЕЙ В РУЧНУЮ". Вопрос : Почему в отчете 4-ФСС за 1кв 17 не попадает в таблицу 1 в графу 2 суммы выплат по ГПХ ???? Подскажите пожалуйста. Спасибо. /QUOTEBTanya/B, спасибо!!!! Точно, невнимательно прочитала!!! согласно JUSTIFYНе подлежат обложению страховыми взносами:  /JUSTIFYJUSTIFYвсе виды установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), СВЯЗАННЫХ : цитирую абз.10. - /JUSTIFYJUSTIFYс расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера. То есть отражаются по строке 2  таблицы 1 РАСХОДЫ связанные с выплатой ГПХ !!, А не сумма НАЧИСЛЕННАЯ по ГПХ !!! Татьяна спасибо!!!! Я обращалась в ФСС, они не смогли ответить на мой вопрос! Еще раз спасибо!/JUSTIFY Tue, 25 Apr 2017 14:18:03 +0300 Налог на имущество http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90425/message437452/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90425/message437452/ Спасибо большое.  Провела выплату, задала реквизиты отражения и получилось. Tue, 25 Apr 2017 12:47:22 +0300 Записи в книге продаж не по порядку http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90443/message437450/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90443/message437450/ BАлександр Булдаков/B, ок. Просто в заголовке этой колонки книги указана дата. Без времени. И хронология требуется только до уровня даты. Tue, 25 Apr 2017 12:42:29 +0300 Заполнение налоговых полей в документе "Платежное поручение" для контрагента. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90438/message437422/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90438/message437422/ BХ_Светлана/B, не совсем правильно понимаете. Создание Вы описали правильно... ... но "реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет" в платежке приходится заполнять каждый раз заново и именно это не нравиться бухгалтеру. Кроме этого я попробовал заполнять регистр "Реквизиты уплаты налогов и платежей в бюджет" через кнопку "Еще/Прочие платежи в бюджет", но при перенесении из этого регистра данных в платежку (как я их там не заполняю) меняется вид операции на "Уплата налога". И например поле "УИН" там не сохранить. Не могу разобраться - я что-то не так делаю или недоработка какая-то. Tue, 25 Apr 2017 11:12:02 +0300 В отчете 6 НДФЛ за 1 кв. 2017года данные за 4 квартал 2016г. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90430/message437411/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90430/message437411/ Был бардак, согласен. Но как исправить? Tue, 25 Apr 2017 11:01:31 +0300 Настройка начисления страховых взносов при УСН и ПСН http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89640/message437390/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89640/message437390/ BЕлизавета/B, подскажите, удалось ли решить проблему? У меня похожая ситуация... Mon, 24 Apr 2017 22:25:05 +0300 Как в КУДиР отразить расходы по НДФЛ с зарплаты выплаченной 30 декабря, а начисленной 31 декабря? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90441/message437388/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90441/message437388/ Добрый день. Зарплата и НДФЛ за декабрь были перечислены в последний рабочий день 30 декабря 2016, т.к. срок выплаты 05 января был выходной. Как правильно отразить в Книге учета доходов и расходов УСН перечесленный НДФЛ, 30 декабря в момент списания с расчетного счета или 31 декабря вместе с начислением заработной платы. Если записывать НДФЛ 31 декабря, то общей суммой с  начисленной зарплатой или отдельной строкой? Mon, 24 Apr 2017 20:54:19 +0300 Персонифицированные сведения застрахованных лиц не можем загрузить в Контур http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90387/message437352/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90387/message437352/ А если используется 1С БУХ 2.0 а зарплата на 1С ЗИК 7.7, как быть? Mon, 24 Apr 2017 05:11:10 +0300 Какой первичный документ указывать в Книге учета Доходов и расходов УСН для входного НДС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90421/message437349/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90421/message437349/ BРисовод/B, urlhttps://www.youtube.com/watch?v=dVLXcht6-SQ/url Не тот арт-объект он пошёл искать, нужен без названия :) Sun, 23 Apr 2017 22:17:41 +0300 не начисляет северные и районные http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90330/message437286/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90330/message437286/ Вот и из-за таких ошибок потом люди и страдают Sat, 22 Apr 2017 07:35:21 +0300 1C: Предприятие 8.3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90371/message437285/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90371/message437285/ Там никаких существенных изменений не было. Все по мелочи. Sat, 22 Apr 2017 07:33:28 +0300 Взносы предпринимателя не попадают в расходы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90280/message437283/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90280/message437283/ У нас на фирме была похожая проблема. Все кончилось тем, что пришлось аудиторов звать.  Sat, 22 Apr 2017 07:32:10 +0300 Уплата ндфл http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90415/message437266/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90415/message437266/ BГеннадий Соколов/B, будьте добры про пропорцию по подробнее. А именно, почему НДФЛ нужно перечислить пропорцией, а не с учётом всех положенных вычетов за месяц начисления? А уже потом 13% с оставшейся суммы. Fri, 21 Apr 2017 18:57:02 +0300 заполнение приложений к балансу в БП и УПП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90416/message437264/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90416/message437264/ Bmpika/B, уточните, что именно не верно по мнению аудиторов. Аудиторы тоже не всегда "блещут", но и "распечатка правил заполнения с ИТС" не аргумент. Я всегда вручную проверяю с ОСВ, формы между собой и кое-что редактирую. Fri, 21 Apr 2017 18:44:07 +0300 ЗиК 2.363 - в новый отчет Расчет страховых взносов не попадают договорники http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90253/message437260/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90253/message437260/ Еще одна ошибка вылезла - в файле выгрузки персучета (pncb) попадает признак 1 для ФСС по договорникам. ФСС, как известно, в этих случаях не платится. Fri, 21 Apr 2017 18:00:22 +0300 Статья 136 ТК расчетный листок - извещение в писоменной форме http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90413/message437245/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90413/message437245/ BТимофеич/B, COLOR=#000000На практике работодатели используют следующие способы:/COLOR COLOR=#0000001) разрабатывая форму расчетного листка, предусматривают в нем отрывную часть (корешок), в которой работники при получении расчетного листка будут расписываться;/COLOR COLOR=#0000002) разрабатывают журнал выдачи расчетных листков, где работники ставят свою подпись в их получении;/COLOR COLOR=#0000003) вносят отдельный столбец в платежную ведомость (по форме N Т-53 ) или расчетно-платежную ведомость (по форме N Т-49) либо другую, самостоятельно разработанную и утвержденную в организации форму, в которой работники будут расписываться за получение расчетного листка;/COLOR COLOR=#0000004) составляют приказ, в котором прописывают сроки, порядок, условия, где и когда можно получить расчетные листки; с этим приказом под личную подпись ознакомляются все работники. То есть работодателем соблюдены требования ст. 136 ТК РФ, но работник должен самостоятельно прийти за расчетными листками./COLOR Fri, 21 Apr 2017 13:45:26 +0300 Фактический адрес отличается от юридического http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88113/message437222/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88113/message437222/ Вообще то это проблема. В случае какого-либо форм мажора перед вами этот вопрос очень остро встанет.  Fri, 21 Apr 2017 08:24:39 +0300 По какому виду расхода оплатить объявление на авито? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89431/message437219/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89431/message437219/ Да тут множество способов есть. Выбирайте, который вам по душе.  Fri, 21 Apr 2017 08:22:52 +0300 Возврат (обратная реализация) готовой продукции http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90419/message437212/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90419/message437212/ BНаталья Солодкина/B, такой вопрос возможен и вы на наго дадите убедительное объяснение. Не на 43 же счет ставить возвращенную продукцию? Fri, 21 Apr 2017 07:09:30 +0300 Отчет Расчет по стразовым взносам (форма по КНД 1151111) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90242/message437210/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90242/message437210/ BДина/B, можно попробовать CheckXML+2НДФЛ на сайте бух софта есть версия от 12.04.2017 Fri, 21 Apr 2017 06:21:11 +0300 Вопрос по Расчету страховых взносов с 2017 года - остатки за фондом ФСС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90417/message437205/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90417/message437205/ Татьяна пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Рисовод пишет: QUOTE Татьяна , вы учет в ЗУП ведете с начала этого года? /QUOTEнет, учет веду давно... возмещаемся тоже давно, раньше в программе ставили суммы полученные от фонда ... и они попадали в форму 4-фсс, в этом году сделала тоже самое, а получилось вот это (описано выше)... &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTE я разобралась, спасибо... ставить суммы возмещений из фсс за 2016 год скорей всего не нужно... Thu, 20 Apr 2017 21:22:52 +0300 Статья 136 ТК расчетный листок - извещение в писоменной форме http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90412/message437167/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90412/message437167/ Мы ГУДП, численность 300 чел. Честно прокрутил все ветки и темы на предмет вопроса ответа не нашел.  Поделитесь опытом - как Вы доводите расчетные листки до сотрудников: 1. Каждому вручаете лично через бухгалтерию? 2.  Передаете начальникам структурных подразделений пачками для их подчиненных - а дальше как они раздают листки народу - не Ваша забота. 3. Ведете Журнал учета выдачи расчетных листков? Thu, 20 Apr 2017 13:39:23 +0300 БГУ, обороты по счету 304.06 в форме 769 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90404/message437160/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90404/message437160/ up Thu, 20 Apr 2017 10:25:54 +0300 помогите 6 ндфл http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90400/message437094/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90400/message437094/ BТимур./B, первый блок: 28.11.2016, 12.12.2016, 09.01.2017. Что это за доход? Wed, 19 Apr 2017 09:57:56 +0300 Выгрузка индивидуальных сведений http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90369/message437089/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90369/message437089/ Вы киваете на СБИС++, а 1Совцы что думают себе? Сегодня я попыталась из 7.7ЗиК загрузить данные по персонифицированному учету в 1С 8.3 и получила ответ: "ошибка" нужен файл с расширением ? a 7.7ЗиК создает файлы "ПФР" и "XML". Ну и причем здесь СБИСка? Как мне загрузиться? Wed, 19 Apr 2017 08:58:33 +0300 Разделить ОС - здание на два здания http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90388/message437079/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90388/message437079/ BРисовод/B, в жизни всякое бывает. Например, я знаю случай, когда участок, с домом, стоящим посередине, разделили пополам, дом соответственно тоже пополам. Один участок продали, и новые хозяева просто "спилили" половину дома. Вероятно поставят новый "домик" в другом месте. Tue, 18 Apr 2017 23:13:16 +0300 Ошибка "поле курс расчетов не задан" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90399/message437072/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90399/message437072/ Доброго времени суток. Прошу помощи. После обновления программы 1С 8.3 Бухгалтерия, выдает ошибку при проведении документа "выдача наличными", пишет "поле курс расчетов не заполнен". Решается просто: нужно повторно выбрать договор контрагента, договор в документе стоит, курс валюты только рубли в базе данных,  в договоре курс есть. Но проблема в том что требуется перепроведение около 6 тыс документов. Тестирование и исправление базы данных проблему не решило. Подскажите что делать? Tue, 18 Apr 2017 21:45:51 +0300 Сторнирование невыходов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90398/message437064/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90398/message437064/ BРисовод/B, Начислил зарплату по внутреннему совместительству Tue, 18 Apr 2017 20:14:23 +0300 Расчет по страховым взносам, приложение 4, раздел 1, строка 300 и 310. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90393/message437059/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90393/message437059/ В этот раздел попадают лица получающие пособия из федерального бюджета, а не из ФСС. Самое интересное в названии раздела я вам выделил капсом, но вы проигнорировали - "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ......... С ЗАЧЕТОМ В СТАЖ ПЕРИОДОВ СЛУЖБЫ..." Вы ваш выходной из фед. бюджета дополнительно оплачиваете? Tue, 18 Apr 2017 18:15:58 +0300 Расчет по страховым взносам за 1кв.17г ИНН, СНИЛС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90396/message437055/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90396/message437055/ BТатьяна Тихомирова/B, в нашей налоговой сказали раньше 18 числа отчеты не присылать, у них не работает ПО, неправильно СНИЛС определяет Tue, 18 Apr 2017 15:30:47 +0300 Учет расходов УСН — организация виртуального сервера и предоставление его ресурсов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90397/message437052/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90397/message437052/ Добрый день. ООО на УСН 15% занимается разработкой и технической поддержкой программного обеспечения. Можно ли учесть в расходах услуги по организации виртуального сервера и предоставление его ресурсов? Tue, 18 Apr 2017 15:12:06 +0300 ЗиК 7.70.363 - Персонифицированные сведения застрахованных лиц не чувствует 10 % от превышения 876000 рублей http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90395/message437039/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90395/message437039/ Blivensov/B, 10% это уже не "персонифицированная" сумма. Она в "общий котел" идет. Tue, 18 Apr 2017 13:14:03 +0300 отчет по страховым взносам 1сУПП Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.89.2) (http://v8.1c.ru/enterprise/) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90392/message437037/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90392/message437037/ Попробуйте обновиться до релиза 1.3.90.1 Tue, 18 Apr 2017 13:00:45 +0300 Некорректное списание расходов по страхованию сотрудников (БП 3.0) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90394/message437035/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90394/message437035/ В прошлом году мы застраховали работников от несчастных случаев и смерти. Списание расходов происходит равномерно в течении действия страховки через счет 76.01.2на счет 44 (регламентной операцией ежемесячно).  В 2016 году проблем не было, расходы вставали и в БУ и в НУ. В 2017 году программа не хочет видет эти расходы в НУ и сразу формирует ПР (постоянную разницу). В чем может быть причина такого поведения программы?  Есть предположение что на в программе не автоматизировано закрытие со следующего года, поэтому необходимо закрывать 44сч. по БУ и НУ в ручную. Tue, 18 Apr 2017 12:42:47 +0300 Как в 1С ЗУП 3.1 отразить командировку во время отпуска? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90386/message437021/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90386/message437021/ BМарина/B, а если просто ввести командировку, то она не вытеснит 3 дня из отпуска со сторнированием сумм отпускных, приходящихся на эти дни? Если это получится, то потом исправить дату окончания в отпуске на продление на 3 дня. Tue, 18 Apr 2017 09:47:52 +0300 расчет по страховым взносам http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90383/message437005/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90383/message437005/ А для меня ещё непонятно наименование конфигурации и её полной версии из 4 цифр Tue, 18 Apr 2017 06:18:54 +0300 Транспортно-заготовительные расходы в 1С:Бухгалтерии 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90382/message436978/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90382/message436978/ COLOR=#111111Реализован ли в 1С:Бухгалтерии 3.0 механизм расчета распределения отклонений и транспортно-заготовительных расходов в соответствии с url=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35543/Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.10.2016) "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов"/url?/COLOR Mon, 17 Apr 2017 12:58:32 +0300 сотрудники по договору ГПХ. Раздел 3 РСВ 2017 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90355/message436968/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90355/message436968/ BСолдатов/B, Вы знаете, как правильно, а значит легко сможете объяснить ИФНС любое расхождение. Заодно работников ИФНС подучите, ведь страховые взносы они только начали администрировать, и некоторых тонкостей могут не знать. А по 2016 году, насколько я поняла, у ФНС только сальдо по страховым взносам. Так, что сверить договорников не получится. Mon, 17 Apr 2017 08:22:23 +0300 Как по бухгалтерии провести возврат излишне уплаченных денежных средств? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90378/message436961/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90378/message436961/ Bbalans83@yandex.ru Самохина/B, по моему тут обычная предоплата поставщику и возврат он него лишней части аванса. То, что с вашего расчетного счета деньги перечислил банк, значения не имеет. У вас же 2 договора: с поставщиком купли-продажи и с банком кредитный договор? Sun, 16 Apr 2017 21:29:00 +0300 Поступление товаров в книге покупок БП 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90373/message436954/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90373/message436954/ BDeath_eye/B, отредактировать в учетной политике поле "url=https://nsk1c.wordpress.com/Порядок регистрации счетов-фактур на аванс/url" и перепровести соответствующие документы Sun, 16 Apr 2017 17:41:19 +0300 Заполнение Книги учета доходов и расходов - выплаты по гражданско-правовым договорам http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90377/message436952/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90377/message436952/ Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно записать в Книге учета доходов и расходов операцию по выплате физическому лицу работ по гражданско-правовому договору (не является работником организации) ? В 1с 7.7 УСН при заполнении выписок из банка какую статью движения денежных средств лучше поставить на оплату по Договору гражданско-правового характера "Оплата труда" или "Прочие выплаты" или создать новую статью ?  При расчетах с работниками в книге учета доходов и расходов операция записана так: "Списание с р/с: Выплата зарплаты - Заработная плата за первую половину января 2016г. НДС не облагается. Аналитика платежа: "Иванов Иван Иванович", "Заработная плата"." Sun, 16 Apr 2017 15:34:47 +0300 УТ 11. Распределение дополнительных расходов документом ТаможеннаяДеклорацияИмпорт? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90375/message436950/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90375/message436950/ УТ 11. Подскажите пожалуйста, как рассчитываются дополнительные расходы на себестоимость документом ТаможеннаяДеклорацияИмпорт ? Спасибо. Sat, 15 Apr 2017 20:42:28 +0300 ЗУП 8, ред 3 Детализация по КПС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90372/message436941/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90372/message436941/ BIrina Gr/B, в ЗУП 3 вообще нет счетов. Sat, 15 Apr 2017 04:21:12 +0300 Заполнение Раздела 1 формы 6-НДФЛ при смене юридического адреса http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90370/message436937/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90370/message436937/ Добрый всем день! Прошу помощи с одним вопросом. Сдача отчета 6-НДФЛ за 1 квартал. Компания (УСН, доходы-расходы) 15 февраля 2017 года сменила юридический адрес BБЕЗ/B смены налоговой инспекции, в пределах одного района. Изменился BТОЛЬКО/B ОКТМО. Интересует заполнение и сдача отчетности по 6-НДФЛ. Платежи НДФЛ до даты изменения платились по старому ОКТМО, они все легли на старый, сверка сделана. Платеж НДФЛ за февраль месяц сделан в марте на новый ОКТМО, он тоже лежит там. Из последних разъяснений ФНС следует, что отчётов по 6-НДФЛ должно быть два, за платежи до даты переезда и после даты переезда. Вопрос по заполнению раздела №2 в двух отчетах более-менее понятен, разделяем платежи по новому и старому ОКТМО и заполняем, уплаченный налог на основании раздела №2 двух отчетов спишется и со старого, и с нового ОКТМО. BМеня больше интересует заполнение раздела №1/B, нигде не нашел информации. Что необходимо указать Bв разделе №1 в строчках 020, 040 и 070/B двух отчетов? Я для себя выбрал два возможных варианта: 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;В отчете со Bстарым ОКТМО/B указываем в строчках 020 и 040 начисленный доход и налог с 01.01.2017 по 14.02.2017, в строке 070 указываем удержанный налог с 01.01.2017 по 14.02.2017. В отчете с Bновым ОКТМО/B указываем в Bстрочках 020 и 040 начисленный доход и налог с 01.01.2017 по 31.03.2017/B, в строке 070 указываем удержанный налог с 15.02.2017 по 31.03.2017 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;В отчете со Bстарым ОКТМО/B указываем в строчках 020 и 040 начисленный доход и налог с 01.01.2017 по 14.02.2017, в строке 070 указываем удержанный налог с 01.01.2017 по 14.02.2017. В отчете с Bновым ОКТМО/B указываем в Bстрочках 020 и 040 начисленный доход и налог с 15.02.2017 по 31.03.2017/B, в строке 070 указываем удержанный налог с 15.02.2017 по 31.03.2017. То есть меня по большому счету интересует заполнение Bстрок 020 и 040 в отчете с новым ОКТМО/B. Если следовать второму варианту, то есть заполнять эти строки с 15.02.2017 по 31.03.2017, то начисленный доход не пойдет с расчетом по взносам, который сдается один по новому ОКТМО. Очень прошу помощи и заранее благодарен за ответ! Fri, 14 Apr 2017 17:03:37 +0300 4 ФСС договорники http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90349/message436931/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90349/message436931/ Косичкина пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ответ на &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; пост №6 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tanya , Да, действительно, если вчитаться, то здесь имеются в виду расходы самого договорника по исполнению договора,а не расходы ЮЛ по ГПХ. Спасибо всем за пояснения. /QUOTEBКосичкина/B,COLOR=#000000 COLOR=#000000ФЗ от 24.07.1998 N 125-ФЗ /COLOR /COLOR COLOR=#000000"Статья 20.2. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами/COLOR COLOR=#0000002) все виды установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления Bкомпенсационных выплат/B (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных:/COLOR COLOR=#000000…/COLOR COLOR=#000000с расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера;"/COLOR COLOR=#000000 COLOR=#434343 COLOR=#464646Скорее имеются в виду расходы исполнителя, которые компенсируются заказчиком по договору ГПХ. /COLOR/COLORSIZE=5COLOR=#464646SIZE=3Письмо Минтруда России от 22 января 2015 г. N 17-4/ООГ-63./SIZE /COLOR/SIZE /COLOR Fri, 14 Apr 2017 16:07:02 +0300 6-НДФЛ при перечисление зарплаты и ндфл в последний день месяца. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90272/message436928/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90272/message436928/ Алексей-1984 пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ответ на &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; пост №5 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Х_Светлана , ОК. Письма ФНС вижу.В 1С, видимо, по этим письмам сделано. Но так делать не буду, так совсем нелогично. Предыдущий бухгалтер все сдавал в одном квартале, буду последовательным. Спасибо. /QUOTE BАлексей-1984/B, на вебинаре Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц ФНС РФ Волков В.Д. сказал, что если блок (стр. 100, стр. 110, стр.120) "попал" в раздел 2 6-НДФЛ по дате фактической уплаты пересдавать расчёты не нужно. Т.к. это не на, что не влияет, главное не повторить блок в Расчёте за следующий период. Fri, 14 Apr 2017 15:45:05 +0300 Учет наличных и безналичных расчетов с розничными покупателями в 1с бухгалтерия 8.3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90346/message436919/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90346/message436919/ Я что-то не улавливаю - почему будут задваиваться в ОРП (url=https://nsk1c.wordpress.com/Отчет о розничных продажах в 1С/url)? Приложите скан, иллюстрирующий проблему Fri, 14 Apr 2017 12:59:15 +0300 Перенос задолженности http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90368/message436905/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90368/message436905/ Добрый день! ЗУП 2.5.116.1. На начало года переносили долги документом Перенос задолженности. В расчетной ведомости долг отражается (сальдо на конец), а в своде этого долга нет. Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо! Fri, 14 Apr 2017 10:59:40 +0300 В Комплексной автоматизации увеличение первоначальной стоимости ОС на сумму НДС (в части безНДСной реализации) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90333/message436901/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90333/message436901/ Может быть кому то пригодиться. Нашла решение своей проблемы. Суть -куплено здание 30.12.16, соответственно сформирована первоначальная стоимость ОС на тот момент, но в эксплуатацию не введено, в силу незарегистрированного права на собственность. Документы с регистрации получены 20.01.17, ОС используется в деятельности облагаемой и не облагаемой НДС. В соответствии с 170 ст. НК РФ, НДС по ОС учитывается в стоимости ОС в случае использования его в операциях не облагаемых НДС. Нужно было на сумму НДС увеличить первоначальную стоимость ОС-здания. 1. Сделала документ -Восстановление НДС по объектам недвижимости, заполнились суммы восстановления ( в закладках выбирала счет 01.08- объекты недвижимости, права по которым не зарегистрированы) 2. Сделала документ Изменение параметров начисления амортизации ОС, заполнились суммы изменений по ОС и соответственно параметры начисления амортизации 3. Сделала документ операция бухгалтерский учет -ручные проводки по переводу ОС со счета  01.08 на 01.01 4. Сделала документ Изменение состояния ОС (ввод в эксплуатацию) После чего на 01.01 сформировалась новая стоимость ОС, нужно сказать, что амортизация по ОС с новых данных начинает формироваться в месяце, следующем за тем, в котором сделаны данные операции, даже если у вас в документе Изменение состояния ОС стоить "крыжик" - начислять амортизацию в текущем месяце, в текущем месяце амортизация начисляется по старым данным. Всего доброго всем коллегам, удачи Fri, 14 Apr 2017 10:08:24 +0300 Совместный учет при УСН и ЕНВД не вся сумма попадает в КУДИР http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90282/message436900/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90282/message436900/ Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.18) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2017. Все права защищены (http://www.1c.ru) Fri, 14 Apr 2017 10:00:25 +0300 ЕНВД+УСН Отражение доходов ЕНВД и оплаты по расчетному счету от покупателей по ЕНВД http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90189/message436898/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90189/message436898/ BМилана Вор/B, молодец, что разобралась! Честно говоря, в голову не пришло, что их там могло не быть. А я уже хотела советовать вам обратиться в техподдержку. Fri, 14 Apr 2017 09:47:48 +0300 Ведение УСН с объектом доходы в 1 С УПП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90364/message436870/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90364/message436870/ BНаталья/B, "УПП с упрощенкой" - это две базы или одна?. url=https://nsk1c.wordpress.com/Упрощенка /url- это патентованная торговая марка конфигурации 1С Попробуйте выставить директ-костинг в УП и не использовать в договорахс котрагентами  флажок "По документам расчетов с к контрагентами" Fri, 14 Apr 2017 03:20:45 +0300 Опубликованные документы и программы ПФР. Отчетность часто задаваемые вопросы. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic74279/message436850/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic74279/message436850/ Отчетность в ПФР с 2017 года http://buh.ru/articles/documents/55449/ Thu, 13 Apr 2017 13:17:14 +0300 Загрузка валютных выписок http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90347/message436834/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90347/message436834/ Fktrctq пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Никто Bofinogenova/B, /QUOTEтак дело то в том что на момент загрузки выписки курс уже правильно загружен в программу и за вчера, и за сегодня Thu, 13 Apr 2017 06:49:11 +0300 Зачет сумм излишне уплаченных страховых взносов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90348/message436816/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90348/message436816/ Добрый день! Попробуйте добавить в регистр накопления РАСЧЕТЫ С ФОНДАМИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ (сделана проводка Д 69.11 К 69.01 в Операции - там добавьте регистр накопления) Wed, 12 Apr 2017 16:11:08 +0300 Универсальный отчёт, справочник, контрагенты http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90336/message436810/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90336/message436810/ BValentin46/B, Спасибо, Вы очень помогли мне... :D Wed, 12 Apr 2017 13:25:40 +0300 редакция 3.0 (3.0.49.20) Декларация по НДС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90351/message436794/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90351/message436794/ Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.49.20) При проверке выгрузки декларации по НДС выдает ошибку «Указан некорректный номер таможенной декларации» Допустимы номера, состоящие из 23-27 символов.При проверке выгрузки декларации по НДС выдает ошибку «Указан некорректный номер таможенной декларации» Допустимы номера, состоящие из 23-27 символов. НО номера ГДТ действительно могут быть более 27 символов. У нас номера ГТД проверяются автоматически при занесении, т.е. создать не корректный номер нельзя, он просто не будет создан,     а как пример не проходит  ГДТ БЕЛАРУСЬ идет всего лишь " -"   1 символ!  Ошибка в чем? Как Вы выходите из этой ситуации? . Wed, 12 Apr 2017 10:08:16 +0300 ЗУП 3.1 Как вручную поправить НДФЛ при начислении заработной платы? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90334/message436774/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90334/message436774/ BГеннадий Соколов/B, а конкретнее? Мне попадались это только в документе начисления прочих (не зарплатных и не натур.доходов) доходов. я тут писал об этом. Tue, 11 Apr 2017 17:20:58 +0300 ЗУП 3.1.2.156 Заполнение СЗВ-М http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90316/message436773/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90316/message436773/ BГеннадий Соколов/B, да, да, спасибо! Уже порадовался. Tue, 11 Apr 2017 17:17:01 +0300 заполнение раздела 3 декларации по енвд http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90331/message436690/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90331/message436690/ 1С Общепит 3.0.49.20  В карточке сотрудников проставлен учет по ЕНВД полностью. Зарплата расчитана. Документ списания с расчетного счета с видом операции уплата налога - взносы проведен. Закрытие месяца Расчет ЕНВД проведен.  При заполнении декларации за 1 квартал 2017 г. раздел 3 в части вычета по уплаченным страховым взносам не заполняется. На сайте ИТС примера заполнения декларации не было, но в статье по ведению учета по ЕНВД в БП 3.0 говорится о том что суммы вычета должны расчитываться и заполнятся автоматически. Подскажите пожалуйста какие настройки должны быть выполнены, чтобы раздел 3 декларации по ЕНВД заполнялся полностью? Mon, 10 Apr 2017 12:10:42 +0300 ЗУП 2.5 В расчете командировочных http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90296/message436685/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90296/message436685/ BНаталья (SIS)/B, Ну так вид расчёта скорее всего переименовали и всё, вы посмотрите в списке для выбора есть ли другие виды расчета, для этого нажмите три точки в строке Вид расчёта документа Оплата по среднему заработку. И зачем нужно было выделять для дистанционных работников отдельный вид расчёта Оплата по среднему?), я так понимаю дист. расшифровывается - дистанционные. Если других видов расчётов нет, значит создайте новый, или переименуйте типовой, главное чтоб никто не изменил расчёт по умолчанию. Mon, 10 Apr 2017 07:44:09 +0300 Помогите пожалуйста поменять тариф страховых взносов!!!! http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90328/message436681/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90328/message436681/ BЯна Жданова/B, Главное/Налоги и отчёты/Страховые взносы Iили внизу/I "Учетная политика" Iссылка /I"Настройка налогов и отчетов" --> "Страховые взносы" Sun, 09 Apr 2017 17:56:29 +0300 Автозаполнение раздела 3 отчета "Расчет страховых взносов" в Бухгалтерия 8.2 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90326/message436678/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90326/message436678/ Бухучет ведется в Бухгалтерия предприятия 8.2, а заплата в ЗИК 7.7. Есть внешняя обработка, которая переносит персональные данные в  раздел 3 отчета "Расчет страховых взносов" из файла выгрузки "Персонифицированные данные застрахованных лиц" ЗИК 7.7. Если кому-то интересно, то пишите в личку. Sun, 09 Apr 2017 13:08:33 +0300 ЗУП 3.1.2.156 Максимум по уходу http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90301/message436677/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90301/message436677/ BРисовод/B, с Консультант+, не нужно считать, все ссылки активны, по SIZE=4"COLOR=#000000FONT=CalibriBсм. в Справочной информации" /Bуказаны размеры пособий. /FONT/COLOR/SIZE COLOR=#000000Статья 15. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком/COLOR COLOR=#000000(в ред. Федерального закона от 05.12.2006 N 207-ФЗ)/COLOR COLOR=#000000------------------------------------------------------------------/COLOR COLOR=#000000КонсультантПлюс: примечание./COLOR FONT=CalibriSIZE=3COLOR=#000000Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком, а также минимальные и максимальные размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию, проиндексированы в соответствии со статьей 4.2 данного документа. Размеры пособий с учетом индексации,B Uсм. в/U/BU BСправочной информации./B/U/COLOR/SIZE/FONT COLOR=#000000-----------------------------------------------------------------/COLOR COLOR=#000000Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в следующих размерах:/COLOR COLOR=#0000001 500 рублей по уходу за первым ребенком и 3 000 рублей по уходу за вторым ребенком и последующими детьми - лицам, указанным в абзацах шестом - восьмом части первой статьи 13 настоящего Федерального закона;/COLOR COLOR=#00000040 процентов среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, - лицам, указанным в абзаце втором части первой статьи 13 настоящего Федерального закона. При этом минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком не может быть менее размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, указанным в абзацах шестом - восьмом части первой статьи 13 настоящего Федерального закона;/COLOR COLOR=#000000(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ)/COLOR COLOR=#00000040 процентов среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по месту работы (службы) за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком (месяцу увольнения в период отпуска по беременности и родам), - лицам, указанным в абзацах BUтретьем и пятом части первой статьи 13 настоящего Федерального закона/U/B. BПри этом минимальный размер пособия составляет 1 500 рублей по уходу за первым ребенком и 3 000 рублей по уходу за вторым ребенком и последующими детьми. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком не может превышать за полный календарный месяц 6 000 рублей./B/COLOR Sun, 09 Apr 2017 12:24:15 +0300 Истек период действия патента http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90324/message436673/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90324/message436673/ Здравствуйте! У меня реализация услуги по патенту ИП в 2016 г. на большую сумму. Оплата происходит частями в 2017 г. Машина понимает, что происходит оплата старой реализации, выписанной по прошлогоднему патенту, и пишет "Доходы, отнесенные к деятельности на патенте не могут быть отражены - истек период действия патента. Подозреваю, что необходимо как-то объяснить железке, что патент-2016 умер, и с 01.01.2017 оплата будет по новому патенту, но как это сделать никто не может сказать. Гуру 1С, помогите! 1С Предприниматель (Бухгалтерия предприятия (базовая) редакция 3.0) 3.0.47.28 Платформа 8.3.9.2170 Sun, 09 Apr 2017 00:56:02 +0300 НДС по налоговому агенту http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90323/message436672/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90323/message436672/ *** Sat, 08 Apr 2017 20:20:57 +0300 Показатели схем мотивации в 1С ЗУП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90126/message436666/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90126/message436666/ BТэра/B,  простите... я прошлый раз пыталась опять вопрос задать по схемам не посмотрев что я в дополнительных начислениях... написала вопрос, а потом до меня дошло, что не так и удалила вопрос, а сайт сказал, что надо что то написать... и вот... простите еще раз... Sat, 08 Apr 2017 11:06:36 +0300 Расчет по страховым взносам за 1кв.17г http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90304/message436632/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90304/message436632/ BУля Кузькина/B, рисков никаких, если все в одном квартале - расчеты с учетом сторнирования отработаны и корректны. А при сторнировании начислений прошлого квартала возникает, разве что, дискомфорт при подготовке 6-НДФЛ, а расчет по-прежнему будет корректным. Fri, 07 Apr 2017 13:34:00 +0300 Аналитика счёта 19 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90318/message436627/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90318/message436627/ BРисовод/B, вводил на основании документа поставки. Fri, 07 Apr 2017 13:27:31 +0300 ЗУП 2.5 Проблема с сотрудником http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90303/message436620/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90303/message436620/ Тэра пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Slavyn44 пишет: QUOTE Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.116.1) Типовая. аботает в одной организации НЛК По договору подряда, /QUOTEЭтот момент проясните - какими документами оформлена его работа по договору &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEВ карточке сотрудника ничего нет. Ни приемов на работу, ни должностей. Просто он тупо числится чтоб деньги получать. Еще 2 точно таких же других сотрудников, но не работающих в других организациях в базе отображаются нормально. Вид договора - Договор подряда (выполнение работ, оказание услуг). Но даже договора в списке договоров его карточки нет. Fri, 07 Apr 2017 12:12:05 +0300 Индексация показателей http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90314/message436618/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90314/message436618/ BDeath_eye/B,  У меня начальной штатной растановке не было, но на перемещение ошибки не возникает . Надо смотреть в отладчике Fri, 07 Apr 2017 11:54:58 +0300 Время документов в 1С КОРП 3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90317/message436617/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90317/message436617/ Buinny/B, у меня не КОРП, а базовая, но книжечки "Руководство по ведению учёта" у нас одинаковые. Такой проблемы не возникает. В Администрирование/Проведение документов у меняB */B "При проведении документов",B V/B Проверять проведение документов при формировании отчетов" BV "Время документов устанавливать автоматически"/B Fri, 07 Apr 2017 11:32:27 +0300 Как настроить аналитику http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90311/message436607/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90311/message436607/ BАлександр/B, Решил проблему настройками ОСВ, добавил для BСубконто 3/B - дополнительное поле "назначение платежа", а в нём уже прописывается какой счёт оплачивается. Fri, 07 Apr 2017 10:10:09 +0300 Переоценка ОС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90313/message436598/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90313/message436598/ По основному средству произвели переоценку, в итоге стоимость средства уменьшилась. Как это можно отразить в программе Бухгалтерия государственного учреждения 1.0 Fri, 07 Apr 2017 07:31:19 +0300 Страховые взносы ИП за себя http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90310/message436596/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90310/message436596/ BНаталья/B, Релиз 3.0.49.20,  ПФР фиксированный - 23400. Какой у вас релиз, возможно просто требуется обновление? Fri, 07 Apr 2017 07:21:20 +0300 ЗУП 3.1.Выбор вида дохода в новом начислении http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90307/message436585/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90307/message436585/ BБарррсик/B, был подобный опыт. Сотрудников в штат не принимали, а оформляли с физ.лицами ДГПХ. Но сумму по договору нужн было считать, как аналогичным штатникам. Сделали так: создали в базе "фиктивную" организацию и приняли туда сотрудников с "параметрами" договорников. Вели их там как штатных, а подсчитанную там сумму вводили в акты уже "настоящих" договорников. Т.е. в "реальной" организации все положенные налоги и взносы договорников считались от суммы, рассчитанной в "фиктивной".  а в вашем варианте переквалификация ДГПХ в трудовые просто 100%!!! Thu, 06 Apr 2017 18:56:19 +0300 ФРВ в формуле начисления ЗУП 3.1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90306/message436567/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90306/message436567/ BТэра/B, спасибо, все перепробовала, а это и в голову не пришло) Thu, 06 Apr 2017 14:45:10 +0300 Наименование расчета из РегистраРасчета (3.1) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90300/message436547/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90300/message436547/ Похоже вопрос снят: добавил в тест запроса строку "Начисления.ВидРасчета.Наименование КАК КодРасчета" и получил искомое. Thu, 06 Apr 2017 11:42:03 +0300 Чат-бот консультант 1с (с искусственным интеллектом) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90277/message436541/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90277/message436541/ Видимо я не внимательно прочитала первое сообщение и не заметила, что речь про УТ 10.3. Thu, 06 Apr 2017 10:55:53 +0300 Как правильно оформить авансовый отчет, если наличные были выданы подотчетному лицу для выплаты зарплаты работнику http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89829/message436535/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89829/message436535/ QUOTEBknigina/B, /QUOTE Забыла сразу отписаться и поблагодарить=( Спасибо вам, сделали так, как вы написали и всё получилось. Thu, 06 Apr 2017 07:34:45 +0300 ЗиК 2.263 - как выверить базу и сумму взносов ФСС НС? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90293/message436515/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90293/message436515/ Раньше был замечательный отчет - Расходы предприятия за счет ФСС \ Расчет базы и взносов. За 2017 год отчет не формируется. В отчете  для РСВ (расчет страховых взносов) о ФСС_НС ничего нет. В отчете Начисление страховых взносов за месяц данных по кварталу нет и вообще очень мало информации. Как теперь выверять базу и сумму взносов для отчета 4-ФСС? Wed, 05 Apr 2017 15:10:48 +0300 Закрытие месяца о http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90283/message436499/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90283/message436499/ Вы не понимаете, в чем ошибка? Программа не может актуализировать сведения, т.е. провести документ, производя нужные записи по регистрам, т.к. пользователь запретил ей это делать. Тут два варианта. Случайный и намеренный. Или случайно у указанного документа был поставлен крыжик "ручное редактирование движений...". Тогда крыжик снимаем, документ проводим и перепроводим все доки и закрываем период. Если же имело место намеренное исправление движений документа и этот вопрос по-прежнему актуален, т.е. исправления нужно сохранить, я бы сделала так: 1.Снимаем крыжик, проводим документы групповой обработкой по 17.01.17 включительно. 2.Исправляем движения нужного документа. 3.Групповой обработкой проводим "остатки" документов с 18.01.17 по 31.01.17. 4.Делаем закрытие января, предварительно "пропустив" процедуру восстановления последовательности. Мы ведь, знаем, что там и так всё последовательно проведено. Для этого в окне процедуры закрытия месяца по ссылке "проведение документов за месяц" выбираем "пропустить операцию". 5.Всё. Далее январь "не трогаем". Лучше вообще закрыть от редактирования. 6.Переходим к закрытию февраля-марта... Конечно, большой вопрос, что там редактировалось в движениях? Практика показывает, что такое лучше не делать. Но случается разное. Я бы тогда корректировку сделала с помощью ручной операции. Проблем бы с перепроведением не возникало. Да и корректировка была бы "на глазах" и под контролем. Wed, 05 Apr 2017 09:51:34 +0300 Расчеты по страховым взносам 2017, Уплата в ФСС Уплата в ФОМС 2017г. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90287/message436490/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90287/message436490/ BValentin46/B, Большое спасибо за разъяснение. Теперь вопрос закрыт. )) Tue, 04 Apr 2017 21:42:48 +0300 Как оприходовать товар на ответственное хранение в 1С 8.3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90177/message436487/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90177/message436487/ Добрый день. Ситуация аналогичная, сложность оприходовать товар на ответственное хранение.Конфигурация программы:Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0  Кроме операции, внесенной вручную аналога не вижу. Заключается договор об ответственном хранении, при фактической передаче подписываются акты приема-передачи ТМЦ. Форма акта является унифицированной (утв. Постановлением Госкомстата РФ N 66 от 09.08.1999г.)МХ-1 При возврате ТМЦ оформляются акты формы МХ-3.  Скорее всего, надо добавить внешние печатные формы МХ-1, МХ-3. При передаче материальных ценностей из одного предприятия в другое, либо представителям компании,  которые находятся вне территории фирмы, используется накладная на отпуск материалов на сторону. Для этих целей применяется типовая форма М-15. Нужно принять на учет ТМЦ на ответственное хранение, и, как следствие, обеспечение бухгалтерского учета по забалансовому счету 002 Но специальных документов для подобных ситуаций в типовых конфигурациях не разработано. 1) Можно ли в 1 с загрузить внешние печатные формы М-15,МХ-1, МХ-3 или необходима доработка программы? Tue, 04 Apr 2017 21:31:16 +0300 Не восстанавливает НДС при перемещении товара с оптового склада на розничный в 1с 8.3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88561/message436478/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88561/message436478/ QUOTEДашко пишет: Добрый день. ИП ОСНО+ЕНВД. url=https://nsk1c.wordpress.com/1С:Предприятие/url 8.3 (8.3.8.1652) url=https://nsk1c.wordpress.com/Бухгалтерия предприятия/url , редакция 3.0 (3.0.43.195) В учетной политике стоит "Раздельный учет НДС" Весь товар приходуется на оптовый склад, Способ учета НДС :Принимается к вычету. В конце делаю перемещение товара на розничный склад ( со сч. 41.01. на сч. 41.02) и отчет по розничным продажам (41.02, НДС -учитывается в стоимости). При перемещении не восстанавливается НДС по товарам, которые проданы по рознице. В чем может быть причина? Вроде как в 1с 8.3 сделан раздельный учет НДС, но он не работает!!!! В 8.2 все работало как часы! /QUOTEЯ знаю, что это старое сообщение. Но очень заинтриговала фраза "В конце делаю перемещение товара на розничный склад" "В конце" чего? Tue, 04 Apr 2017 20:08:15 +0300 ЭДО. Интеграция с 1С http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90286/message436476/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90286/message436476/ Внедряем электронный документооборот на основе продуктов 1С. Может ли доморощенный сервис электронного документооборота, типа urlinn.email/url , обеспечить приемлемый уровень интеграции с продуктами 1С (особенно интересует 1С Фреш)  Tue, 04 Apr 2017 19:18:34 +0300 Аннулирование поступлений http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90275/message436416/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90275/message436416/ BМаксим/B, каждый случай нужно рассматривать индивидуально и процесс корректировок по прошлому году (отчёт сдан) не простой. urlhttp://buh.ru/articles/documents/49292//url  URL=http://buh.ru/articles/documents/49324/http://buh.ru/articles/documents/49324//URL URL=http://buh.ru/articles/documents/46061/http://buh.ru/articles/documents/46061//URL urlhttps://www.youtube.com/watch?v=2vPWWQ_zolk/url в лектории тоже, что-то было. Mon, 03 Apr 2017 21:34:01 +0300 рублёвый остаток не уходит http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90265/message436414/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90265/message436414/ BМаксим/B, у Вас было сальдо по Дт 62.21 COLOR=#ff0000-6,15 /COLORруб, поэтому проводка в "Операции, введенной вручную" должна быть Дт 62.21 Кт 91.01. У счёта 91 есть предустановленное субконто "Исправительные записи по операциям прошлых лет". Если бы это был расход, то операцию лучше назвать "Исправление ранее учтённых в доходах курсовых разниц", тогда через какое-то время будет понятно - что это было и у операции будет экономическая обоснованность для принятия к расходам в налоговом учёте. Mon, 03 Apr 2017 19:51:11 +0300 Нужно ли подтверждать основной вид деятельности в ФСС? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90274/message436409/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90274/message436409/ Здравствуйте! Если мы не начисляем зарплату ген директору нужно ли подтверждать основной вид деятельности в ФСС?? Спасибо! Mon, 03 Apr 2017 18:25:47 +0300 Не меняется объект налогообложения http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90273/message436402/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90273/message436402/ Добрый день, используем 1С: Упрощенка 8.2.0.65.48. с 2010 применяем УСН, до 2015 были на Доходах, в 2015-2016 перешли на ДОходы минус Расходы, с 2017 снова перешли на Доходы. Пытаюсь изменить в Учетной политике, выдает ошибку: "Рекомендуется перепровести документы организациии "НОУДО "Учебный центр "Г.О.С."" за период: Январь 2011 г. - Декабрь 2017 г. (меню "Сервис - Групповое проведение документов") Редактирование данных этого периода запрещено. Изменения не могут быть записаны...". Как исправить ошибку? Mon, 03 Apr 2017 15:14:31 +0300 перечисление ндфл с аванса http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90267/message436399/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90267/message436399/ BУля Кузькина/B, вот модератор тебе покажет твою мать! :-) Mon, 03 Apr 2017 14:43:51 +0300 Оборотно-сальдовая ведомость не сохраняет настройки отчёта http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90087/message436394/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90087/message436394/ COLOR=#0000FFBПодтверждаю,вопрос решился обновлением. Вопрос снят!!!/B/COLOR Mon, 03 Apr 2017 13:29:37 +0300 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и 6-НДФЛ при смене КПП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90268/message436369/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90268/message436369/ У Организации с 1 октября изменилось КПП, теперь при формировании  отчетов 6-ндфл и 2-ндфл для передачи в ИФНС, формируется по два отчета, то есть один с данными КПП при выплате дохода до 1 октября, а второй с данными кпп при выплате дохода после 1 октября, отправляем по два отчета 6-ндфл и два отчета 2-ндфл, но налоговая принимает только по одному отчету и на второй шлет отказ, так как в системе уже зарегистрирован такой отчет. Как быть? Может возможно формировать как то эти отчеты сводно в программе? Mon, 03 Apr 2017 10:14:23 +0300 Заполнение строки 060 6-НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90263/message436358/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90263/message436358/ Bбyхгалтер2010/B, если не покажете, то на ком "зависнут" суммы их дохода? Mon, 03 Apr 2017 08:17:15 +0300 Уволенные в расчете аванса http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90258/message436355/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90258/message436355/ Отпишусь :) Пока не проверяла, но, видимо, вопрос отпадет: I"Код ошибки: 30152746 Код(ы) обращения: SW1116750 SW1116796 В документ "Начисление за первую половину месяца" заполняются уволенные в первой половине месяца сотрудники, а также которым зарплата уже была начислена в документе Отпуск и др. " /I &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mon, 03 Apr 2017 06:19:05 +0300 Процент ЕНВД при начислении зарплаты http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90254/message436339/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90254/message436339/ BГалина Мячина/B, я специально ничего не искала по ЕНВД, просто, когда выборочно просматривала лекторий, попалось на глаза. "Пробежавшись" по лекторию с 2017 по 2014 годы, ничего про совмещение ОСНО и ЕНВД в лектории я не видела. Sun, 02 Apr 2017 09:55:52 +0300 Ошибка книги покупок 1с или нет .Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90261/message436337/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90261/message436337/ BДмитрий/B, если Вы про свой счет-фактуру, зарегистрированный в книге покупок, то так и должно быть. Т.к. итоговая сумма счета-фактуры это реквизит (контрольное соотношение), по которому программа ФНС ищет счета-фактуры в базе продаж. Sat, 01 Apr 2017 18:37:50 +0300 Страховые взносы 2017 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90249/message436325/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90249/message436325/ BХ_Светлана/B, не, не! Это просто мои размышления. Fri, 31 Mar 2017 20:58:06 +0300 Фин.помощь (оборотные средства) как правильно снять? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90260/message436321/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90260/message436321/ BArte/B, а что, когда он вносил эту помощь, он платил налог с нее, как с дохода? Если не учитывал, как доход, то почему при возврате он должен уменьшать базу на эту сумму? Fri, 31 Mar 2017 20:19:34 +0300 Компенсация отпуска http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90192/message436302/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90192/message436302/ BДина/B, Спасибо, но вопрос остался открытым. Почему по-разному считает... Fri, 31 Mar 2017 09:27:12 +0300 "1С:Зарплата и управление персоналом", ред 8.3. Переход на 3.1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90257/message436299/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90257/message436299/ BТэра/B, спасибо Fri, 31 Mar 2017 05:38:30 +0300 Доля для прибыли обособленного подразделения http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90255/message436295/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90255/message436295/ Бух 3.0. Подскажите верно ли определяется доля прибыли ОП в следующей ситуации: На предприятии есть ОП. На 20 счете имеется несколько номенклатурных групп с видами затрат: Стройка     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Заработная плата &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;      Заработная плата (с 26)      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Страховые Взносы &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;      Страховые Взносы (с 26) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прочие затраты... Услуги ЕНВД       &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заработная плата        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заработная плата (с 26)       &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Страховые взносы  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;      Страховые взносы (с 26) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прочие затраты.... Применяется счет 26, который закрываем на 20 (так по учетной политике). В статьях затрат по 26 счету указал "По разным видам деятельности",чтобы затраты распределялись и на ЕНВД. При закрытии месяца и определении доли  для налога на прибыль ОП программа учитывает Фонд оплаты труда только по статье затрат  "Заработная плата" без учета "Заработная плата (с 26)", хотя внутри данной статьи стоит  признак "Оплата труда". Практическим путем определил,  что если в "Заработная плата (с 26)" указать признак " По основному виду деятельности", то в долю статья попадет, но не распределится на ЕНВД. Вот и хочу уточнить а как правильно.... Thu, 30 Mar 2017 23:23:08 +0300 Почему возникает ошибка в расчете 6-НДФЛ за 1-й квартал 2017 года и справке 2-НДФЛ за 2016 год в 1С 8.3? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90239/message436293/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90239/message436293/ Наталья, думаю скорей всего там опечатка вышла, но чтобы быстрей справится с данной проблемой могу вам посоветовать попробовать обратиться сюда http://www.prog-msk.ru/ может они помогут. Но на мой взгляд, тут опечатка, перепроверьте еще раз................Удачи вам. Отпишитесь как исправили проблему, интересно............ Thu, 30 Mar 2017 22:15:40 +0300 ОСВ по счету в УПП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90252/message436290/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90252/message436290/ Я думал вам url=https://nsk1c.wordpress.com/решения по нстройке 1С/urlнужны, а не поводы и обоснования - почему "всё не так" и невозможно ничего поделать, ничего не делая Thu, 30 Mar 2017 21:41:28 +0300 ЗУП 3.1 Оценочные обязательства http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90248/message436264/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90248/message436264/ BDeath_eye/B,  Настройки нет. В программе база - это те начисления, что входят в расчет среднего для отпуска + страховые  Thu, 30 Mar 2017 14:02:32 +0300 ЗУП 3.1.2.140 Корректировка данных для расчета ср.заработка http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90247/message436256/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90247/message436256/ BРисовод/B,  Почитай "новое в релизе 3.0.24" - "средний заработок." Thu, 30 Mar 2017 12:54:03 +0300 Как отразить оплату(перенести ее) при разделительном балансе, чтобы закрылись 68.04.1 и 68.06 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90246/message436247/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90246/message436247/ BМихаил/B, Организация, которая работала до 30.04.15 ликвидирована? Когда? В 1 квартале какого года? Thu, 30 Mar 2017 11:50:09 +0300 Возмущение Зарплатой и кадрами государственного учреждения http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90238/message436243/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90238/message436243/ dken пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ответ на &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; пост №20 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Тэра , Вы не поверите инструкции прочитаны, бухи обучены, просто как обычно все заключается в нюансах, которые проявятся только в эксплуатации, как пример кто бы где написал что предопределенные виды расчетов надо проверять и дорабатывать(в том числе менять формулы расчетов),  /QUOTE  Блин, да на всех курсах, которые мне попадались, об этом говорилось! Thu, 30 Mar 2017 10:05:12 +0300 распределение прибыли 84 сч. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90245/message436241/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90245/message436241/ Мы являемся муниципальным унитарным предприятием. В уставе предприятия написано "часть прибыли, остающаяся в распоряжении Предприятия используется в установленном порядке, на: создание фондов Предприятия, в том числе предназначенных для покрытия убытков; строительство, реконструкцию, обновление основных фондов; материальное стимулирование, обучение и повышение квалификации сотрудников Предприятия". С разрешения учредителей директор решил отремонтировать основное средство (заменить крышу здания, заменить трубы на отоплении). Согласно Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций при использовании 84 сч."Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)" я делаю следующую запись по дебету счета 84 субсчет "Использование чистой прибыли" и кредиту счета 84 субсчет "Чистая прибыль, использованная на ремонт имущества", а сам ремонт проводим как обычно через 44 сч. "Издержки обращения" или 91 сч. "Прочие доходы и расходы". Получается, что я уменьшаю прибыль текущего года. Вопрос: Помимо устава мне нужно  получить дополнительное распоряжение учредителя на использование чистой прибыли? Правильно я делаю проводки используя чистую прибыль для ремонта основного средства? и как объяснить учредителям, что я использовала прибыль прошлых лет, хотя по бухгалтерской отчетности использовала прибыль текущего года и на конец года получила убыток и отчислений из чистой прибыли они не получат? Thu, 30 Mar 2017 09:13:31 +0300 Лишняя зп при начислении http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90244/message436218/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90244/message436218/ Здравствуйте! Помогите пожалуйста по возможности. Новая база ЗУП 3.1.2.121 Завели сотрудников, задолженностей на начало ведения учета нет. Сотруднику помимо оклада назначили надбавку. В январе рассчитали, всё нормально (для этого сотрудника свой документ начисление зарплаты). Далее когда создали документ начисление ЗП по остальным сотрудникам, то этот тоже попал сюда с суммой оклада за половину месяца, за период с 1.01 по 15. Не можем понять почему так происходит, может кто сталкивался. Спасибо. Wed, 29 Mar 2017 17:10:18 +0300 ЗУП 3.1.2.140 Уточнение среднего заработка для отпускных http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90226/message436208/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90226/message436208/ Тэра пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ответ на &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; пост №31 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Рисовод , у меня тоже не получилось. В регистре неправильно дата перечисления прописывается. PS: Но это не значит, что я тебя не люблю /QUOTEэто и так понятно! Ведь ты "сделала это", а результат от нас не зависит! :-) Wed, 29 Mar 2017 15:01:46 +0300 Списание долга за счет резерва сомнительных долгов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90234/message436207/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90234/message436207/  BЧерничка/B, по ПБУ 8/2010 организации обязаны создавать резерв по сомнительным долгам в бух. учёте с января 2011 года. Порядок внесения измений в Учётную политику и порядок примения этих изменений определяется ПБУ 1/2008. Я же не знаю, что там у Вас, существенно, не существенно, и т.д. Wed, 29 Mar 2017 14:38:19 +0300 Начисление премии http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90094/message436139/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90094/message436139/ Теперь при начислении премии есть закладка НДФЛ, вот там нужно рассчитать и тогда при выплате будет удерживаться НДФЛ Tue, 28 Mar 2017 23:16:32 +0300 Ошибка в Отчете о розничных продажах http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90227/message436091/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90227/message436091/ После url=https://nsk1c.wordpress.com/обновления 1С/url - с какой на какую? Имя конфигурации тоже озвучьте Tue, 28 Mar 2017 13:09:54 +0300 Начисление взносов, оплата http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90232/message436085/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90232/message436085/ Здравствуйте. Вот такой вопрос. Программа 1с Бухгалтерия 8.3 В конце года не успели оплатить страховые взносы за себя в ПФР, банк не принял платежку. В программе написано оплатить до 31 декабря 2016г. (31 декабря суббота). Оплату произвели 1 января в ПФР, а сейчас программа начисляет взносы за 2016 г в налоговую. Что делать? Tue, 28 Mar 2017 12:43:04 +0300 Подскажите, как настроить программу Бухгалтерия 3.0.48 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90230/message436081/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90230/message436081/ Подскажите, как настроить программу Бухгалтерия 3.0.48, чтобы счет 08.03 попадал в строку бухгалтерского баланса № 1190 (прочие), а не в строку 1150 (основные средства), т.к. у меня строительство домов на продажу и объектами ОС они не будут? Tue, 28 Mar 2017 11:34:32 +0300 Арендная плата в БП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90219/message436064/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90219/message436064/ BDeath_eye/B, urlhttp://its.1c.ru/db/accnds#content:1578:hdoc:_top:%D0%BD%D0%B4%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82/url Как всегда: Функциональность/ BV/B Налоговый агент по НДС. Договор с поставщиком/  BV/B Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. Предположим, что сумма арендной платы 430 195,15, Bв т.ч./B НДС 18% 65622,99,B включает/B часть аренды, относящейся к ЕНВД - 8 934,90, Bв т.ч./B НДС 18% 1362,95,тогда на выходе у вас в Декларации по НДС: LIST*в разделе 2 должен быть указан весь НДС (65622,99) к уплате в бюджет, в качетве налогового агента*в книге продаж - счет-фактура налогового агента в полной сумме (430 195,15) и полной сумме НДС (65622,99)*в книге покупок - счет-фактура налогового агента в полной сумме (430 195,15) и сумме НДС (65622,99-1362,95=64260,04), относящегося к ОСНО. /LIST Mon, 27 Mar 2017 15:47:08 +0300 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) БП, ред.3.0 (3.0.48.22) Возврат товара от покупателя после того, как долг попал на сч.63 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90209/message436063/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90209/message436063/ BХ_Светлана/B, спасибо большое! Mon, 27 Mar 2017 15:26:34 +0300 Налоговый вычет для НДФЛ при отпускных следующего месяца http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90223/message436062/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90223/message436062/ Спасибо за помощь!!!!! Mon, 27 Mar 2017 14:10:09 +0300 Документ «Начисление прочих доходов» в ЗУП 3.1.2.139 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90198/message436053/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90198/message436053/ BTanya/B, Но тогда получается что удержали (уменьшили сумму долга перед арендодателем) раньше выплаты? Тогда уж и перечислить должны 31.01.17 или на след.день?  Пусть так. Что в ЗУП из-за этого меняется? (даты получения, удержания, перечисления).  Mon, 27 Mar 2017 11:24:54 +0300 БП КОРП 3.0.48.22 "не видит" выручку ЕНВД. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90214/message436050/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90214/message436050/ Pin пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; knigina , а в старом релизе в перемещении товара счет получателя тоже 41.02? Вроде бы, должен быть 41.12, т.к. тип клада НТТ И в УП в "новом" релизе Способ оценки товаров в рознице - какой был: - По стоимости приобретения? - По продажной стоимости? И в старом релизе всё точно так же? &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTE По НТТ учет можно вести (и всегда можно было) по стоимости приобретения с использованием 41.02. И всё ок. Кстати, очень "красиво" получается. И минималистично, что иногда очень полезно. ПКО на выручку ежедневно. Один документ перемещения из опта в розницу в конце месяца по факту проданного. Один документ Отчет кассовой смены в конце месяца = перемещению. Ну, это если остатка в рознице нет, как такового. Например, когда оптово-розничная торговля фактически в одном месте и склад общий. Mon, 27 Mar 2017 10:35:45 +0300 СЗВ-СТАЖ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90224/message436048/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90224/message436048/ "Сдавать форму СЗВ-СТАЖ должны все работодатели начиная с 1 января 2018 года. Отчет ежегодный. Впервые нужно будет отчитаться за 2017 год не позднее 1 марта 2018 года («в» п. 4 ст. 2 Закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но в двух случаях форму потребуется сдать уже в 2017 году: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— если ликвидируется компания до окончания отчетного года; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— Bесли есть работники, которые в 2017 году выходят на пенсию."/B У нас сотрудник вышел на пенсию в марте этого года. Как отчитаться за него? Подскажите пжл, где в программе есть форма СЗВ-СТАЖ? 1С БП 8.3.8.1747 ред. 3.0.47.33 Mon, 27 Mar 2017 09:45:15 +0300 БГУ 2 загрузка форматов казначейства http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90222/message436047/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90222/message436047/ Решил.  В модуле "пакетныеФайлыОРС" есть функция "НайтиZipЭлемент" в ней есть строка  Если НРег(ZipЭлемент.ПолноеИмя) = НРегПолноеИмя Тогда Заменил ее на -  Если СтрЗаменить(НРег(ZipЭлемент.ПолноеИмя), "\", "/") = НРегПолноеИмя Тогда  Не знаю почему на моем компе слеш в обратную сторону ставит при чтении свойств файла с расширением defx Mon, 27 Mar 2017 09:43:56 +0300 Ввод оборотов по рознице в БП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90218/message436035/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90218/message436035/ BDeath_eye/B, да. Sun, 26 Mar 2017 22:50:08 +0300 Список задач. Числится просроченным то, что давно оплачено http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90217/message436025/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90217/message436025/ Здравствуйте. Я - ИП на УСН  без работников. Оплатил все страховые взносы за себя еще в 2016 году. Однако в списке задач числится, что "взносы за себя, уплата 4 квартал 2016 года" якобы "просрочено". Прикладываю две картинки экрана 1С, проясняющие мой вопрос. Вторая картинка показывает, что "Страховые взносы к уплате равны нуля по всем видам этих взносов". Отчего ж тогда "просрочено"? Буду благодарен за подсказку.FILE ID=34379FILE ID=34380 Sun, 26 Mar 2017 17:57:18 +0300 Отчет "остатки товаров" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90215/message436014/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90215/message436014/ Прошу помощи коллег в освоении 1С. В 1С введены остатки по 10 счету. При просмотре отчета "остатки товаров" почему-то данные есть как под пустой строкой, но с отриц.данными, и непосредственно по строке "Центральный склад" причем с нормальными данными. Для примера указано для материала "Горячий шоколад RISTORA DABB". Что мы делаем не так? Sun, 26 Mar 2017 13:10:10 +0300 В БП 3.0 некорректно считается амортизация для ОС введенных через ввод начальных остатков. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90207/message436011/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90207/message436011/ Вопрос закрыт база пошла вразнос Sat, 25 Mar 2017 21:44:46 +0300 Добавление ответственных лиц в справочнике организации для ИП БП 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90208/message435984/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90208/message435984/ Заметили только на версиях выше 3.0.48. Появилась необходимость добавить по одному из ИП в БП 3.0 ответственного Гл. бухгалтер в дополнение к кассиру. Но в последних версиях БП не можем этого сделать. Есть только 1 ответственный. Его тип можно сменить через Историю - например с кассира на гл.бухгалтера, а добавить еще один тип ответственного не получается. Подскажите возможно ли добавить еще одного ответственного в типовой БП в принципе, и, если это возможно, как это сделать. Спасибо. текущая конфигурация БП 3.0.48.21, платформа 8.3.9.2170 Fri, 24 Mar 2017 14:10:33 +0300 Востановление на работе http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90203/message435982/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90203/message435982/ Bdken/B, в момент ближайшего расчета по среднему и введете эти данные. Часть их них уже "набежит" сама. Fri, 24 Mar 2017 12:28:37 +0300 Cписание себестоимости услуг в БП 2.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90183/message435977/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90183/message435977/ BХ_Светлана/B, спасибо за помощь! Fri, 24 Mar 2017 12:11:27 +0300 Расходный кассовый ордер с типом возврат покупателю http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90197/message435970/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90197/message435970/ Универсальная проводка решила вопрос) Fri, 24 Mar 2017 11:20:33 +0300 Где в текущей версии 1С8.3 Бух. 3.0 настройка амортизации в НУ? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90204/message435965/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90204/message435965/ Разобрался - нужно было обновить конфигурацию Fri, 24 Mar 2017 09:47:27 +0300 ведение реестра бюджетных обязательств казенного учреждения http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90202/message435956/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90202/message435956/ подскажите вводим бюджетные и денежные обязательства, но они не попадают в  журнал регистрации  бюджетных обязательств Fri, 24 Mar 2017 09:03:46 +0300 Исчисленный НДФЛ больше удержанного http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90201/message435953/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90201/message435953/ ЗиК бюджетного учреждения релиз 1.0.106, с января 2017 года неверно удерживает НДФЛ у 4-х сотрудников. В январе всего три документа - начисление зп от 321.01.2017, ведомость в кассу на аванс 16.01.2017 и ведомость в кассу на выплату заработной платы от 31.01.2017.  Например,сотруднице начислено 26995,22 руб, исчисленный НДФЛ верный - 3145,0 руб. (двое детей), аванс 6800,0 руб., выплата зп -16780,27, при проведении ведомости в кассу 31,01,2017 удержанный НДФЛ встает 2030,0 руб. Задолженности на начало года нет, переплаты, недоплаты по НДФЛ за прошлые годы нет. В 2016 году вопросов по ней никаких не было.  Разница 1115,0 руб. удерживается в феврале при выплате аванса, соответственно меньше удерживает НДФЛ за февраль и так далее. Все документы, начиная с января перепроводила последовательно. Fri, 24 Mar 2017 08:33:46 +0300 ОСВ по счету 8.3 автоматическая детализация по субконто http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90196/message435937/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90196/message435937/ А что, разве при выборе счета автоматически не выскакивают все его субконто на детализацию? Thu, 23 Mar 2017 14:49:09 +0300 Расчет среднего заработка http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90174/message435934/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90174/message435934/ Нашел решение..Подчистил дней в регистре сведений "Данные о времени для расчета общего сред.заработка (корр.)" Вопрос закрыт, Тэра, спасибо! Thu, 23 Mar 2017 14:33:39 +0300 Полезный сервис для бухгалтера http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90194/message435927/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90194/message435927/ Думаю многим будет полезен такой сервис, это только начальный вариант, хотела бы услышать Ваше мнение и предложения в развитии сайта, что еще можно сделать полезного для хоть не большого, но упрощения работы бухгалтера: urlhttps://num-words.com/ru//url FILE ID=34322 Thu, 23 Mar 2017 12:44:57 +0300 500 счета по приказу 209н http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90165/message435914/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90165/message435914/ Кому интересно, нашел такой ответ -В инстр.174н и 183н таких счетов нет. Есть в 162н, и там четко написано для кого эти счета и зачем. Thu, 23 Mar 2017 11:12:21 +0300 Налог на имущество на 41 счете http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88421/message435896/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88421/message435896/ BКалинина Елена, фирма 1С/B, если предприятием приобретён земельный участок, или транспортное средство для последующей перепродажи, с них за время собственности необходимо заплатить соответственно земельный и транспортный налоги. Можно по той же схеме завести их в ОС и настроить расчёт с них земельного и транспортного налогов. Wed, 22 Mar 2017 17:50:16 +0300 1с УТ 10.3- отчет по остаткам товара по выбранному поставщику http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88086/message435888/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88086/message435888/ Bknigina/B, а можно по порядку, куда сначала, в какие отчеты? Wed, 22 Mar 2017 16:47:49 +0300 Разделение одного земельного участка на несколько в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.2027) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.27) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88814/message435884/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88814/message435884/ QUOTE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;      А с земельный налогом "ручками", т.к. в документ "Регистрация земельного налога" только ОС (Сч. 01, Сч. 03) почему-то можно подтянуть. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEМеня тут просветили: земельный налог тоже можно автоматизировать URL=http://buh.ru/forum/forum18376/topic88421/http://buh.ru/forum/forum18376/topic88421//URL  Wed, 22 Mar 2017 16:28:18 +0300 Изменение кода ОКТМО http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90166/message435878/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90166/message435878/ BValentin46/B, Применила обработку. Все нормально, код поменялся. Единственное, код в декабрьской зп,выплаченной в январе тоже поменялся (приход в регистре), а расход остался прежним, поэтому в декабре расхождение по регистру, но на отчеты и заполнение документа "перечисление ндфл" не влияет. Wed, 22 Mar 2017 15:34:46 +0300 Перечисление зарплаты сотрудника на счет другого лица в ЗУП 3.1 (3.1.2.121) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90151/message435859/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90151/message435859/ Sh_S пишет: QUOTE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; я, кстати, за удержание, а не за выплату на чужую карту &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEBSh_S/B, думаю , что в данном случае перечисление ЗП "напрямик" на карту дочери тоже правильно. Обязательство по выплате ЗП маме погашается выплатой на карту дочери. А с программой, как удобнее... Wed, 22 Mar 2017 10:15:41 +0300 Как в 1С 8.2 заполнять книгу доходов и расходов ИП при совмещении ОСНО и ЕНВД? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90180/message435852/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90180/message435852/ Доброе время суток! Подскажите пож-ста по заполнению Книги доходов и расходов ИП при совмещении режимов ОСНО и ЕНВД Наше ИП занимается оптовой и розничной торговлей, соответственно платим НДС и ЕНВД. На оптовый склад (сч 41.01) приходуется товар, который впоследствии либо продается оптом с НДС. Либо товар уходит на не автоматизированные розничные точки документом "перемещение товаров" (Дт41.12 Кт 41.01) В книге Доходов и расходов в таблицах 1-7 и 1-6 в доход попадают правильные суммы выручки от оптовых покупателей. Но в расход попадают целиком суммы оплаты поставщикам за товар т.е. оплата за товар который оптом продается и за товар который в розницу уходит. Соответственно результат - большой убыток.  Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Заранее спасибо Tue, 21 Mar 2017 23:25:37 +0300 Выплата дивидендов не сотрудникам http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88906/message435845/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88906/message435845/ я по-моему разобралась:) Tue, 21 Mar 2017 16:01:01 +0300 2 НДФЛ уполномоченный представитель http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic87827/message435836/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic87827/message435836/ Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.2.121) Не получается в справках 2-НДФЛ за 2017 год поставить 2 (Налоговый агент (1 - налоговый агент, 2 - уполномоченный представитель), и не заполняется: Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя.  Регистрация в ИФНС для организации оформлена через уполномоченного.  Tue, 21 Mar 2017 12:06:16 +0300 Налогообложение в особой экономической зоне (Крым) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90175/message435831/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90175/message435831/ Добрый день! Организация хочет создать обособленное подразделение в Крыму. Будут ли к этому подразделению применяться какие-либо льготы, при уплате налогов? Tue, 21 Mar 2017 10:54:39 +0300 Настройка оборотно-сальдовой ведомости http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90172/message435828/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90172/message435828/ BКалинина Елена, фирма 1С/B, Ясно, спасибо большое! Tue, 21 Mar 2017 09:55:45 +0300 ЗиК 7.7.355 Материальную помощь (частично облагаемую НДФЛ) облагает НДФЛ, не смотря на то, что ещё меньше 4000 рублей. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88143/message435818/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88143/message435818/ BОльгаН/B, Мне в подобной ситуации помогло следующее - зашла в форму сотрудника, вычеты по НДФЛ, там внизу есть кнопка "Виды вычетов", там после обновления добавилась колонка "Код для отчетности с 2016", поставила там коды вычетов по матпомощи и новые коды стандартных вычетов для детей, после этого НДФЛ стал правильно считаться. Tue, 21 Mar 2017 04:08:35 +0300 Услуги подрядчика на счете 41 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90171/message435813/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90171/message435813/ BРисовод/B,  Под перепродажей услуг подразумеваю ситуацию: мы - генподрядчик. У субподрядчика мы заказали работы по монтажу, приняли их по кс-2, кс-3. Потом этот же комплекс работ мы отгрузили заказчику по кс-2, кс-3. При этом на 41 счету у меня до сих пор висит этот комплекс работ как товар. Включение в себестоимость товара исключена - в обоих договорах только работы. Если я заменю счет в приходом документе, это не повлияет на цифры в отчетности за период, к которому относится этот доккмент (2кв. 2016)? Mon, 20 Mar 2017 19:51:38 +0300 Себестоимость проданных товаров не попадает в книгу учета доходов и расходов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90112/message435806/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90112/message435806/ BPin/B, зачем смотреть? Те флажки я уже видела, поставите другие, тогда посмотрю. Mon, 20 Mar 2017 17:52:09 +0300 Актив больше пассива. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90069/message435805/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90069/message435805/ BGvenever/B, не совсем так проценты к уплате по долгосрочным кредитам и займам в балансе отражаются, как краткосрочная задолженность, т.к. срок их погашения менее 12 мес. В стр. 1410 не хватает только сч. 67.05 "Долгосрочные долговые ценные бумаги", но возможно они тоже погашаются в течение 12 мес. и классифицированы в Балансе, как краткосрочные. Кроме того, часть долгосрочного займа, подлежащая погашению в течение 12 мес. может переноситься со сч. 67 на сч. 66, а может не переноситься, а отражаться только в отчётности, как краткосрочные обязательства. Это от учётной политики зависит. Mon, 20 Mar 2017 17:45:23 +0300 ФОТ не пересчитывается http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90170/message435793/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90170/message435793/ Учет ведется в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.144). Сотрудница принята на работу по основному месту работы и по внешнему совместительству на 0,25. По организациям ведется штатное расписание. До настоящего момента увеличение ставки до 0,5 и увеличение оклада производились через : Кадры-Изменение штатного расписания, а также Кадровый перевод, в котором указывался новый график работы и новый оклад. График настроен -По дням недели-Неполное рабочее время -Неполный рабочий день-Считать норму по другому графику Зарплата пересчитывалась правильно.   Теперь у сотрудницы увеличивается только оклад, график не меняется. Когда изменения оклада делается через Кадры-Изменение штатного расписания-Провести, а также выборе изменить плановые начисления в этом же документе, Оклад не пересчитывается, ФОТ также.   При приеме на работу сотруднице было назначено начисление-Оплата по окладу, вот формула: BОклад * ВремяВДнях / НормаДнейПоГрафикуПолногоРабочегоВремени./B   Правильно ли будет, если в начислении -Оплата по окладу в формуле указать BОклад * ДоляНеполногоРабочегоВремени*ВремяВДнях / НормаДнейПоГрафикуПолногоРабочегоВремени./B Или как правильно настроить, чтобы изменился оклад и пересчитывался ФОТ. Mon, 20 Mar 2017 16:08:16 +0300 Изменение реквизитов организации http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90157/message435756/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90157/message435756/ BМилена/B, насколько я понимаю ОКТМО у вас тоже поменялось, почитайте письмо ФНС от 27 декабря 2016 г. N БС-4-11/25114@ А вообще меняете все реквизиты на новые и сдаёте отчёты с новыми реквизитами (как в ЕГРЮЛ), только с ОКТМО заморочка. Sat, 18 Mar 2017 17:59:39 +0300 Не выполняется перепроведение документов при закрытии месяца http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90159/message435754/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90159/message435754/ Бухгалтерия КОРП 3.0 При выполнении операции перепроведения документов за месяц Февраль граница устанавливается на 6 числе. Никаких ошибок при этом не выдается, в журнале регистрации без ошибок. Групповой обработкой все документы перепроводятся, тоже не выдавая ошибок. ТИИ делал. Январь проводится без проблем, если пропустить Февраль, то и Март проводится без проблем. Может кто знает, как исправить? Обновил до последнего релиза - не помогло. Sat, 18 Mar 2017 13:46:03 +0300 Индексация пособий до полутора лет http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90154/message435752/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90154/message435752/ BValentin46/B, Зачем писать не читая, уже написано было извинение за беспокойство. Бухгалтер уже тоже наказан Sat, 18 Mar 2017 12:01:40 +0300 Как оформить в ЗУП отпуск по беременност(до родов) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic65345/message435669/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic65345/message435669/ BTanya/B, Семеееееен Семеныч! :-) Thu, 16 Mar 2017 16:06:15 +0300 Взносы в фонд страхования от несчастных случаев http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90145/message435667/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90145/message435667/ BBigAnn /B Нужно писать в 1С, Заполнение отчета в ЗУП 3 и ЗУП 2.5 разное. В ЗУП 3. налог не пересчитывается но и база в отчете не уменьшается, а вот в ЗУП 2.5  база уменьшается.  Thu, 16 Mar 2017 16:00:46 +0300 Займ физическому лицу. Учет в 1с http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90150/message435660/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90150/message435660/ Добрый день! В бух учете я не бум бум, поэтому необходима помощь опытных коллег. Вопрос: Как отразить выдачу и возврат займа физ лицу? Составляющие: 1. 1С бухгалтерия базовая (версия: 1С 8,3 Бухгалтерия базовая (8.3.9.2170) 2. Займодавец: ООО, система НО - ОСНО 3. Займополучатель: Физ лицо (учредитель ООО и ген. дир.) 3. Договор займа - процентный (чтобы не начислять НДФЛ) 4. Возврат процентов в конце срока (при полном погашении), проценты расчитываются по формуле сложного процента (с соответствии с изменением суммы долга) 5. Порядок расчетов - только безнал (с р/сч ООО на тек.счет ФЛ, возврат аналогично в обратном порядке) Какие были платежки: - 12.12.2016 выдача займа, сумма 190 000р, - 15.12.2016 возврат части займа 10 000р (без процентов, тк проценты в конце) - 19.01.2017 возврат части займа - 12 800р - 23.01.2017 возврат части займа - 3 200 - 01.03.2017 возврат займа и процентов - 167961,47 (Основной долг - 164 000 и погашение процентов за весь срок пользования займом - 3961,47) Прошу дать инструкцию как и какими проводками, в какой очередности провести. Желательно в таком формате: 12.12.2016 в списании с р/сч - дт/кт - дебет (то-то) кредит (то то) далее операции-операции введенные в ручную (сделать то то). какие документы предоставить заемщику по закрытию, по расчету процентов? Буду очень благодарен за подробный ответ. Заранее спасибо! Thu, 16 Mar 2017 13:22:40 +0300 Что нужно применять ИП на УСН (магазин автозапчастей): ККМ или БСО? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90120/message435655/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90120/message435655/ BМилана1989/B, URL=https://kkt-online.nalog.ru/https://kkt-online.nalog.ru//URL# на странице ФНС справа вверху размещен тест "Нужна ли мне касса". Просто отвечайте "Да" или "Нет". Thu, 16 Mar 2017 12:07:17 +0300 отражение зарплаты по конкретному сотруднику http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90149/message435652/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90149/message435652/ Спасибо. Thu, 16 Mar 2017 11:39:35 +0300 Реализация услуг в Бухгалтерии 8 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90146/message435645/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90146/message435645/ Death_eye пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Организация оказывает мед. и немед. услуги. Оформляем просто ПКО на физ.лицо. В связи с переходом на онлайн-кассы нужно изменить учет: подключить к программе кассу, расширить номенклатуру услуг и т.д. Оплату принимаем наличными и картой. Подскажите, каким в таких условиях должен быть документооборот? /QUOTEПри переходе на онлайн-кассы необходимо использовать документ "Розничные продажи (чеки)" Thu, 16 Mar 2017 07:46:56 +0300 ЗУП 2.5 НДФЛ с больничных при УСН http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90132/message435635/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90132/message435635/ BТэра/B, это уже немного другой вариант, здесь нет за счет работодателя, там вроде разобрались с пропорцией, здесь сторно зп за предыдущий месяц и начисление больничнго за предыдущий месяц и текущий. Получается сторнируются начисления оклад 5454,55, РК 2250 - весь за ммесяц, начисляется РК 1431,82 как должен быть, т.е. корректировка зп предыдущего месяца -6272,73, с этой суммы должен быть сторнирован ндфл принимаемый 815 руб и начислен ндфл непринимаемый с суммы больничного + еще один ндфл со следующего больничного в текущем месяце, всего непринимамого НДФЛ 1657рубю ЗУП же ставит сторно принимаемого ндфл 1112,20 и начисление непринимаемого ндфл 1954,20. откуда он берет эти цифры вообще ? Wed, 15 Mar 2017 16:26:11 +0300 Задваивание страх.взносов к уплате http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90143/message435604/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90143/message435604/ Добрый день. Почему-то задваиваются суммы страховых взносов к уплате, если платёжки формировать через "Начальную страницу". В результате приходится корректировать каждое платёжное поручение перед отправлением в банк. Подскажите пжл, какие настройки надо сделать, чтобы исправить эту ошибку? 1С:Предприятие 8.3.8.1747 ред.3.0.47.33 Wed, 15 Mar 2017 10:23:53 +0300 Выделение НДС на счете 91.02 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90080/message435589/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90080/message435589/ Вначале  отразите на 68.2... Wed, 15 Mar 2017 02:06:05 +0300 БП 3.0 Депозит. Как правильно отразить. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90128/message435588/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90128/message435588/ Так для этого есть счет 58. Wed, 15 Mar 2017 02:03:07 +0300 Счета 09 и 77 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90138/message435576/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90138/message435576/ Добрый день! подскажите пожалуйста, у нас в организации образовались временные разницы: ОНА (за счет амортизации и спецодежды) 09/68.4.2 и ОНО 68.4.2/77 (за счет лизинговых платежей). В какой момент мне необходимо погашать 77 и 09 счета и какими частями? (Основные средства не продавались, лизинг не закрылся) и должны ли эти счета быть закрыть в конце года, если организация получила прибыль как в бухгалтерском так и в налоговом учете? Tue, 14 Mar 2017 15:27:30 +0300 Для 0.5 ставки с графиком не полного времени, график нормы времени берется тот же 0.5 ставки, хотя в свойствах графика указан график для нормы. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90125/message435575/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90125/message435575/ Прошу прощения, оказалось что считает правильно... там показатель был руками внесен и сбил меня с толку... А конфигурация ЗУП 3.1, документ Начисление зарплаты, а график нормы все таки хоть и отображается как 0.5 ставки, считаем по 40-ка часовому. Tue, 14 Mar 2017 15:15:01 +0300 журнал регистрации ругается пишет "malformed" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90136/message435571/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90136/message435571/ {Отчет.ЖурналРегистрацииБюджетныхОбязательств0504065.МодульОбъекта(383)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПредставлениеПериода)    ОбластьЗаголовок.Параметры.СтрокаПериода = ПредставлениеПериода(НачалоДня(НачалоПериода), КонецДня(КонецПериода), "ФП"); по причине: Недопустимое значение параметра (параметр номер '2') (31.01.2016 23:59:59 < 01.02.2016 0:00:00) Tue, 14 Mar 2017 14:56:42 +0300 Ошибочные начисления по 69 счету http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90130/message435569/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90130/message435569/ BNtS/B,добрый день, а можно по-подробней, как руками ее удалить? Tue, 14 Mar 2017 14:47:18 +0300 Механизм территорий в ЗУП 3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90134/message435566/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90134/message435566/ Прошу удалить тему. Создана ошибочно. Tue, 14 Mar 2017 13:15:47 +0300 Какой код ТС для транспортного налога у прицепа? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90133/message435560/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90133/message435560/ Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой код ТС для транспортного налога у полуприцепа. И какой код налоговой льготы и номер статьи основания? Tue, 14 Mar 2017 12:56:32 +0300 Выход из ОЖ на неполный рабочий день http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90116/message435554/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90116/message435554/ BМарина/B,  скрепочка Tue, 14 Mar 2017 09:18:53 +0300 настройка в 1с http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90129/message435542/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90129/message435542/ Добрый день, мне в индивидуальных настройках нужно выбрать номенклатуру для заполнения налоговой, хочу выбрать папку целую (тоесть 2) а получается только 1 позиция, как это можно сделать? Mon, 13 Mar 2017 16:58:35 +0300 Уведомление о контролируемых иностранных компаниях http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90103/message435522/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90103/message435522/ Неужели нет никакой информации по этому вопросу? Mon, 13 Mar 2017 12:34:51 +0300 Договор займа в ЗУП 3.1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90118/message435487/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90118/message435487/ BNtS/B, ну, есть ещё вариант залезть в код, поржать над ним и переписать заново. Но мне из-за одного займа не хотелось замочек снимать. Попробуйте в техподдержку написать. Sun, 12 Mar 2017 17:01:50 +0300 Реализация товаров от ООО к ИП-один и тот же человек http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90122/message435465/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90122/message435465/ Pin пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Никогда не слышал, чтобы "один и тот же человек" продавал сам себе Но ООО - это не человек, а ИП - человек Наверное, не "один и тот же" и не человек Остатки переносят по одной и той же организации. А так - одна оформляет продажи, другая оформляет покупки &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEдиректор ООО и ИП один и тот же человек, просто открыли на ип магазин,хотим закрывать постепенно ООО и поэтому все материалы перенесли туда,надо просто провести реализацию, я спрашиваю про то что как это сделать все товары а их 2000 наименований в одном документе сделать и про наценку на них Sun, 12 Mar 2017 12:19:37 +0300 Открыли ИП,просто перенесли туда остатки с ООО http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90121/message435454/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90121/message435454/ url=https://nsk1c.wordpress.com/Документом/urlBurl=https://nsk1c.wordpress.com/ "Приходный кассовый ордер"/url /BЗадавайте в одной теме - один вопрос Sun, 12 Mar 2017 08:43:30 +0300 Учет в автосервисе http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90074/message435440/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90074/message435440/ QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Во-первых, у вас должен быть приказ по учетной политике, в котором как раз должны быть перечислены используемые счета бухгалтерского учета и особенности учета на них. Что у вас ведется на ОСНО и что на ЕНВД? 1. вопрос видимо касается закрытия месяца, ну поскольку во втором вопросе не закрывается счет 25, то до счета 90.2.1 дело просто не доходит. 2. Вообще насколько крупная у вас организация, целесообразно ли выделять счета 25, 26 в учете? Проверьте дату принятия учетной политики с распределением косвенных затрат на 25 счете. 3 Счет 10 используется при производстве и списании материалов на счет 20, 41 счет используется при коммерческой деятельности (купля-продажа) и подразумевает использование 44 счета. Для исправления остатков по материальным счетам используется документ Инвентаризация 4. Возможны схемы- Реализация (Товары, услуги, комиссия), в которой вы указываете запчасти, расходники, выполненные работы, печатная форма заказ-наряда может быть разработана, как внешняя печатная форма. Либо с использованием документа Отчет производства за смену. 5. То есть то, что сдавалось не соответствует данным в программе? Следует либо исправить отчетность (новые декларации, корректирующие), или внести корректировки в программу. 6. Просто перенести материальные остатки нельзя, должен быть факт реализации от ООО к ИП. Вы уверены, что УСН 6% для ИП будет выгодно? &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEПриказа об учетной политики и самой ее нет,создана только в программе FILE ID=33998 Не знаю точно правильно ли она создана... Как я понимаю на ОСНО у нас все с НДС, а остальное на ЕНВД. 2. Дата принятия учетной политике везде стоит правильно (1.2016, т.к. сдаю за 2016 год еще). Вот что касается методов распределения затрат-стоит как на фото &#91;FILE ID=33999&#93; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Может дело в этом,хотя все вроде верно распределено...но все же закрытие месяца счетов 20 23 25 26 не происходит-пишет не распределены методы по 25 счету 6. Как тогда продать остатки товаров от ООО к ИП реализацией( там все в одном документе будет?) и за какую сумму, надо как то по дешевке чтобы налог на прибыль меньше платить... 6% пока сделали,по окончанию периода посмотрим будет ли выгодно Sat, 11 Mar 2017 20:26:42 +0300 Документ "переоценка товаров, отданных на комиссию" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90110/message435385/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90110/message435385/ Добрый день! Столкнулись с тем, что документ "Переоценка товаров, отданных на комиссию", который формируется первоначально в программе 1С Управление торговлей 10.3, не переносится при синхронизации в 1С Бухгалтерия 3.0, видимо по причине того, что такого документа там вообще нет. Кто-нибудь сталкивался с этим или с необходимостью использования данной операции в программе 1С бухгалтерия? Если да, то как решали вопрос: вводом операции вручную? Может кто-то слышал, почему 1С не включила этот документ для 1С Бухгалтерии? Может быть есть другая альтернатива ручным документам - не удобно это все-таки...? Fri, 10 Mar 2017 13:57:33 +0300 1 с торговля и склад 8.7 печатная форма ТОРГ 12 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90108/message435368/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90108/message435368/ Здравствуйте. Прошу прощения что создал новую тему, в старой в итоге разобрался сам. Подскажите пожалуйста где в этой редакции печатная форма ТОРГ-12? Или хотя бы как сделать так, чтобы в нее не подставлялась автоматом должность Ген.директор. а заменить ИП Пытаюсь изменить-найти не могу. Со всем разобрался-одна эта мелочь осталась. Прошу удалить тему:))  Отправил-пришла мысль-проверил и нашел. Всем спасибо :)))) Fri, 10 Mar 2017 01:08:20 +0300 УНФ:Не корректно работает закрытие месяца, обнуляет себестоимость http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90105/message435362/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90105/message435362/ BИгорь Гринин/B, Товар чем приходуется на склад? Thu, 09 Mar 2017 23:15:29 +0300 Изменение ставки транспортного налога http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90098/message435346/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90098/message435346/ BГлБухгалтер/B, налог должен пересчитываться. Вы нажимали отменить операцию, встав на Расчет транспортного налога, затем нужно закрыть месяц заново. Но может быть лучше не перепроводить месяца, а сделать ручную корректировку документа Расчет транспортного налога (с регистром) в декабре, если программа сама не пересчитывает налог декабрём. Thu, 09 Mar 2017 17:08:17 +0300 Каким документом происходит удержание НДФЛ при параметре "НЕ" Упрощенный учет взаиморасчетов. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90102/message435345/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90102/message435345/ Разобрался Проводки формируются документом "BВыписка из банка на перечисление зарплаты"./B Thu, 09 Mar 2017 16:57:35 +0300 Обязательно ли возврат после закрытия смены проводить с применением ККТ? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90095/message435342/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90095/message435342/ SIZE=4BЮлия /B, я в 54 ФЗ вижу, что после закрытия смены проводить возврат через ККТ не нужно. /SIZE SIZE=2 SIZE=2 SIZE=7SIZE=6SIZE=7SIZE=6SIZE=4SIZE=4SIZE=4SIZE=3SIZE=2п. 4., ст. 4.3, 54-ФЗ: При выполнении корректировки расчетов, которые были произведены ранее, формируется кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) после формирования отчета об открытии смены, Bно не позднее формирования отчета о закрытии смены./B/SIZE/SIZE/SIZE/SIZE/SIZE/SIZE/SIZE/SIZE/SIZE /SIZE/SIZE Thu, 09 Mar 2017 15:05:41 +0300 Премия код 2002 или 2000 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90100/message435329/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90100/message435329/ Всем привет. Если у кого информация по поводу кода для премий в виде оплаты труда. 2-НДФЛ за 2016 разрешили сдавать со старым кодом. В 1С код 2002  по прежнему по дате выплаты.  В самом описание нового кода, то что это для "нетрудовых" премий нет.  Thu, 09 Mar 2017 14:11:39 +0300 Чек при продаже оптом http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90096/message435271/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90096/message435271/ Подскажите. По новому закону чек при продаже через реализацию должен быть с товаром или на сумму приходного кассового ордера? Thu, 09 Mar 2017 11:58:49 +0300 Возврат из отпуска по уходу за ребенком в программе "1С:Зарплата и управление персоналом", ред, 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90077/message435240/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90077/message435240/ BVladimir/B, понятно, спасибо Thu, 09 Mar 2017 04:45:45 +0300 Вставка логотипа фирмы в накладные, счета http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic1468/message435219/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic1468/message435219/ BОлег/B, /infostart.ru/public/313470/, там, конечно, речь идет о прайсе с картинками, но подход может быть применен к любой печатной форме. Wed, 08 Mar 2017 08:36:53 +0300 ЗиК 362 - не берет взносы ФСС_НС c иностранца http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90093/message435213/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90093/message435213/ Статус плательщика взносов - временно пребывающий (ВКС), взносы ФСС, ПФР, ФОМС не берутся. Но ФСС_НС должен браться, как и в 2016 году. После обновления до релиза 362 программа считает 0 рублей и не включает зарплату в базе. Это ошибка или нужно что-то настроить? Tue, 07 Mar 2017 16:57:14 +0300 Новый ОКОФ 2017 в 1С Бухгалтерия 7.7 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90092/message435210/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90092/message435210/ В типовой базе 1С Бухгалтерия 7.7 релиз 630 справочник ОКОФ 2017 подгрузился  списком ( без групп и иерархии) В 8 ке он загружается с группами. В 7.7 так с ним и работать или подождать след. обновлений? Tue, 07 Mar 2017 15:26:42 +0300 БП 3.0. Декларация на прибыль. Лист 04. Не заполняется. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90082/message435207/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90082/message435207/ BОльгаН/B, помнится Вы интересовались переносом убытка прошлого года. Если убыток по той организации, что и акции продала, программа ещё и ОНА по убытку прошлого года списала. А не надо было, налогооблагаемая прибыль ведь не появилась, налог в бух. учёте тоже. Tue, 07 Mar 2017 12:19:42 +0300 Лизинг основных средств. Объект на балансе лизингополучателя. Позиция лизингополучателя http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90090/message435206/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90090/message435206/ Было поставлено на учет ОС как арендованное на 01.03 вводом начальных остатков на начало 2016 года. 08.04 не затронут и 01.К не затронут. в течение 2016 года программа делает проводку Дт 44.01 КТ 01.К по НУ сумму рассчитанную так: сумма платежа по лизингу (ПТУ) без учета НДС - сумма амортизации по НУ. Рассчитана она регламентной операцией "Признание в расходах лизинговых платежей". Но т.к ранее не был использован счет 01.К (при вводе начальных остатков) на конец 2016 года после закрытия всего периода возникает остаток по ДТ(сторно) начисленной программой суммы за весь год.  Вопрос: Это правильно? иди мне необходимо внести бух справку чтобы закрыть эту сумму, но дело в том что сумма каждый раз может быть разная она рассчитывается от платежа и если ПТУ не будет регл. операции тоже не будет. Каким образом закрыть 01.К? Tue, 07 Mar 2017 12:09:09 +0300 Отчетность ЖСК http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90089/message435202/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90089/message435202/ Добрый день, уважаемые форумчане. Есть у нас ЖСК, и близится срок сдачи бух отчетности. Подскажите пожалуйста, какие формы бух отчетности должны будем сдавать в налоговую и в статистику ? Tue, 07 Mar 2017 11:17:31 +0300 1С УСН 7.7 как оформить пособие по беременности и родам ? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90088/message435200/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90088/message435200/ CENTER1С УСН (185 релиз )  1. Какими проводками оформить начисление и выплату, возмещение и ФСС?  Мы делаем так Операция ручная  Дт 69.31 Кт 70  потом выплата из кассы (РКО)  Дт 70 Кт 50  Почему то РКО делает  еще проводки  Дт Н04  Дт Н02.2 хотя в настройках вида начисления все галочки убраны  2. Как сделать что б к расходу по НУ не принималось пособие (По счетам Н02,Н04 не было проводок)? /CENTER Tue, 07 Mar 2017 10:45:03 +0300 ЗУП 2.5.32 Перечисление НДФЛ в бюджет. Не заполняется. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic62864/message435195/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic62864/message435195/ Уже не надо, сдали отчет на бумажном носителе, обошлись без "1С". Tue, 07 Mar 2017 09:27:41 +0300 1 с торговля и склад 8.7 Изменение на ИП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90085/message435188/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90085/message435188/ Полагаю, что все, что вы читали, касалось версии Торговля и склад 9.2. По сравнению с 8.7 она значительно изменена. Обратитесь к программисту 1С, он легко доработает вашу конфигурацию под ваши потребности. Tue, 07 Mar 2017 07:17:53 +0300 Отражение зп в зависимости от должности http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90000/message435166/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90000/message435166/ BTanya/B, BХ_Светлана/B, :) не ругайтесь, уже все равно ничего не изменить и назад не вернуться. Перешли, т.к. начитались писем 1С, что поддержка ЗУП 2.5 прекращается, что все удобства по 6-НДФЛ будут только в новой версии и т.д. Пробный перенос делали, с переменным успехом: то перенос прекращался, выдавая ошибки, то переносились не все данные. Последняя попытка казалась удачной. Кадры и расчетчики все просмотрели, остались довольны. Но вот - не все учли. Как говориться, знал бы, где упаду, соломки бы подстелил. Уже перешли, поэтому сейчас все рассуждения на тему излишни. Уже нужно решать проблемы, которые возникают. Кроме того, то, что работало корректно, разработчики успешно ломают в новых релизах. Например, реестры по больничным листам. Эта тема уже благополучно разрешилась, со способами отражения разобрались, всем, кто помог, большое спасибо. Mon, 06 Mar 2017 18:30:59 +0300 Завтрак сотрудника в командировке. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89993/message435152/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89993/message435152/ BTanya/B, мы не в суде, чтоб ссылки на законы приводить. Но тем не менее - п.2 ст. 422 НК. Mon, 06 Mar 2017 14:30:29 +0300 Расчеты по взносам 2017 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90071/message435144/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90071/message435144/ BРисовод/B,СПАСИБО! Mon, 06 Mar 2017 13:18:45 +0300 Перенос данных из 2.5 в 3.1. Расчет среднего заработка http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90079/message435134/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90079/message435134/ ЗУП КОРП 3.1. После переноса данных из ЗУП 2.5 нерекомендуемым способом неправильно считается "СCOLOR=#000000реднедневной заработок". К/COLORорректировка  "Отработано дней календ." не помогает. Подсажите пож-та куда копать? FILE ID=33886 FILE ID=33887 Mon, 06 Mar 2017 08:55:15 +0300 Индексация заработка http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90078/message435132/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90078/message435132/ Добрый день! При оформлении документа "Индексация заработка", индексация увеличивает коэффициент всем (индексация с 01.01.2017), но у кого был кадровый перевод (в январе или приходился на часть января), "свой" оклад/тариф не изменился, а изменился тот оклад/тариф той должности, на которую был переведен и после окончания перевода присваивался сотруднику (История изменения штатного расписания не ведется). Как исправить ситуацию? Пожалуйста помогите разобраться.. Mon, 06 Mar 2017 06:36:10 +0300 не закрылись субсчета 90.08 и счет99 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90075/message435129/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90075/message435129/ Пожалуйста, кто может помочь!  При закрытии года не закрываются счета 90.08 и 99 соответсвенно и 84 не правильный! Думаю проблема в начислении аммортизации по ОС стоимостью до 100тыс т.к. в НУ все списано а в БУ начисляется аммортизация. До принятии ОС к учету все закрыыалось.... Sun, 05 Mar 2017 23:56:02 +0300 Вычеты на 3 и 4 ребенка ЗикБУ 1.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90066/message435126/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90066/message435126/ Пробовал переставлять вычеты перезаполнять,сделал нового сотрудника все равно не идет ни в какую. Sun, 05 Mar 2017 17:39:57 +0300 ЗУП 3 Группы сотрудников http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90048/message435103/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90048/message435103/ BТэра/B, помню, пришлю. Sun, 05 Mar 2017 09:54:20 +0300 БП 3.0.47.23 Нет формы статистики 1-Предприниматель за 2016 год. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90073/message435093/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90073/message435093/ Вопрос снимаю. Тему можно удалить. Sat, 04 Mar 2017 20:12:38 +0300 В балансе пассив больше актива http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90058/message435056/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90058/message435056/ Снимаю вопрос про ТИИ - нашла на другом форуме. Fri, 03 Mar 2017 15:31:33 +0300 Ведомость амортизации ОС (УПП) при продаже ОС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90062/message435046/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90062/message435046/ Вопрос снимаю, все правильно. Бухгалтеры запудрили мозги! :) Fri, 03 Mar 2017 13:54:07 +0300 Разные суммы амортизации ОС в НУ и БУ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90064/message435040/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90064/message435040/ BКалинина Елена, фирма 1С/B, Елена, спасибо, что откликнулись! Я разобралась с проблемой. Были введены ручные операции по поступлению доп.расходов. Я их перепровела документами. Теперь суммы сходятся. Fri, 03 Mar 2017 12:27:22 +0300 "Статьи движения денежных средств" vs. "Статья движения ден. средств" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90065/message435037/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90065/message435037/ В БП 2.0.66.17 в форме документа "Поступление на расчетный счет" с видом операции Инкассация есть 2 поля: url=https://nsk1c.wordpress.com/Статьи движения денежных средств/url Статья движения ден. средств Для чего используется одно, а когда другое? Fri, 03 Mar 2017 11:43:16 +0300 ОС с НДС при УСН http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90061/message435034/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90061/message435034/ Калинина Елена, фирма 1С пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; КсюшкаАндреевна , посмотрите, что стоит в настройках учетной политики -"УСН-Учет расходов" в отношении входящего НДС? С позиции осторожного налогоплательщика нужно установить флаг "Приняты расходы по приобретенным товарам, работам, услугам" &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEBКалинина Елена, фирма 1С/B,Вы оказались правы! все получилось! спасибо! Fri, 03 Mar 2017 11:08:12 +0300 оценочные обязательства http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90063/message435032/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90063/message435032/ Здравствуйте. С 01.01.17 перешли с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1. Расчитали зарплату, оценочные обязательства, синхронизировали с бухгалтерией 3.0. Все передали в бухгалтерию. Но бухгалтерия 3.0 работает у нас уже с 2014 года. Резервы отпусков были на счете 96.09. Из ЗП передались субсчета счета 96.01.1 и 96.01.2. Оборотка не закрывается. Помогите разобраться, что нужно сделать чтобы отпуска списывались из резерва Fri, 03 Mar 2017 10:56:21 +0300 Почему в 1С в справке-расчете себестоимости продукции списывается разное количество материалов по н/у и б/у http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90060/message435026/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90060/message435026/ Потому что так настроили url=https://nsk1c.wordpress.com/учет в 1С/url Fri, 03 Mar 2017 07:37:21 +0300 Учет НДФЛ в 1С http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90056/message435016/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90056/message435016/ Светлана Б пишет: QUOTEС середины февраля она ... выходит в наше учреждение на постоянную работу. Соответственно, устанавливаются вычеты на детей, но... программой предусмотрена установка начала вычетов с 1-го числа месяца, т.е. с 1 февраля. При формировании зарплаты за месяц программа делает перерасчет НДФЛ по всем видам начислений, включая уже закрытый договор оказания услуг, уменьшая НДФЛ. Но ведь это не правильно... /QUOTE На основании чего неправильно? Приведите ссылки на документы. QUOTEКак быть? /QUOTE Смириться, если не хочется копать нормативные документы, и продолжать работать, доверившись программе. Thu, 02 Mar 2017 19:36:16 +0300 Почему 1С Предприятие 8.3 не учитывает в расходах при УСН часть затрат по авансовым отчетам? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90057/message435010/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90057/message435010/ Добрый день! Коллеги, помогите разобраться, что делаю не так. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170), УСН, Доходы минус Расходы. Сотрудник отчитывается по АО. Причем часть затрат по АО (почему-то примерно 1-ая половина года) попадает в расходы для УСН, а, скажем так, вторая часть, последняя, не попадает, отражается как "не оплачено". Точнее, примерно ежемесячные АО, но ДС выдавались в начале года. Т.е. постоянно в АО отражается остаток. Это я к тому, что все затраты оплачены. Отражаю на 26сч., Основное подразделение, Прочие расходы, Принимаются. У меня предположение, что как то связано с предоплатой в начале года, может что-то с последовательностью (т.к. в конце года кое-что в предыдущих АО редактировалось  ) Спасибо! Thu, 02 Mar 2017 16:28:25 +0300 Анализ УСН, налоги http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90053/message435007/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90053/message435007/ BКалинина Елена, фирма 1С/B,точно, как я сама не догадалась! спасибо!!!!!!! Thu, 02 Mar 2017 15:59:51 +0300 Профессиональный вычет в 1С Бух КОРП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90054/message435004/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90054/message435004/ Добрый день. Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.17)  Делаю начисление заработной платы по договорам ГПХ (код дохода НДФЛ - 2010), необходимо предоставить профессиональный вычет (код вычета - 403) - не дает ввести сумму. Выдает ошибку: "В поле введены некорректные данные. Отменить ввод?" До обновления работала все нормально, когда перехожу на Платформу 8.2 все работает. Что делать? Thu, 02 Mar 2017 15:07:46 +0300 Как в 1С 8.3 отразить установку оборудования ГЛОНАСС? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90052/message435003/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90052/message435003/ BЕлена Зайцева/B, Дт 20 (23,25,26,44) Кр 60 (76) Thu, 02 Mar 2017 13:13:35 +0300 Ввод данных для расчета среднего заработка. Отработано дней (календ.) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90051/message434999/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90051/message434999/ Byakov/B, поясните подробнее, что не так и где Thu, 02 Mar 2017 12:47:19 +0300 Ошибка в УСН 7.70.272. Начисление ФСС от НС и ПЗ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90049/message434983/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90049/message434983/ Ошибка в релизе 7.70.271, обновление на 272 релиз проблему не решает. Ситуация следующая: 1) начислена зарплата за январь 2017 по виду начисления "договор ГПХ" с кодом 2010 и снятой галочкой "взносы на страхование от НС и ПЗ" 2) начислена зарплата за январь 2017 по виду начисления "заработная плата" с кодом 2000 и усьановленной галочкой "взносы от НС и ПЗ" на этого же сотрудника 3) проводим закрытие месяца (начисление налогов с фот)  4) в отчете "начисолнные налоги с фот" видим сумму от НС и ПЗ полностью со ВСЕЙ суммы начислений! Исправьте, пожалуйста! Или может кто знает где поправить в конфигураторе? Thu, 02 Mar 2017 08:44:35 +0300 Не перенесён убыток прошлого года http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90035/message434979/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90035/message434979/ Калинина Елена, фирма 1С пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Х_Светлана , ну тогда можно списать ОНА проводкой Дебет 99 кредит 09 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTE Да, спасибо. Регистр с признанным ОНА вероятно нужно удалить. В Балансе правильно отражается, в Отчете о прибылях и убытках не правильно, но можно подкорректировать. Если исправлять внутри регламентированной операции Дт 09 на Дт 99 - казалось бы тоже самое, но программе не нравится. И после ручной операции Дт 99 Кт 09, регламентированные операции перепроводить нельзя. Если организация находится в процессе ликвидации/банкротства, а длится это может не один год, то придётся постоянно убирать ОНА в отношении налогового убытка. Wed, 01 Mar 2017 22:38:41 +0300 Групповая распечатка актов оказания услуг в 1С. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90045/message434978/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90045/message434978/ BДина/B,потом формируются Акты оказание услуг целиком, т.е. на 100 человек. Wed, 01 Mar 2017 19:51:52 +0300 Строка 070 6-НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90047/message434977/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90047/message434977/ BТатьяна/B, да, т.к. дата Bудержания /Bравна дате выплаты. А Bисчисляется /Bналог в момент Bполучения /Bдохода, а это последний день декабря. Wed, 01 Mar 2017 19:14:27 +0300 Как изменить номер и дату счета фактуры на реализацию в прошлом периоде.? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90027/message434973/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90027/message434973/ Сомневаюсь, что у оператора в ИФНС есть доступ на исправление деклараций. Получив уведомление он же не сможет зайти в свою программу ,найти эту декларацию и исправить номер и дату. Хотя ... А так как синхронизация книг происходит автоматически, то пока в базе ИФНС не появится правильный номер и дата "схлопывание" не произойдет. Wed, 01 Mar 2017 18:01:18 +0300 Документ "Корректировка долга" формирует движения в ПР вместо НУ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88313/message434952/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88313/message434952/ Добрый день, Илья. У вас получилось найти причину такой записи? Wed, 01 Mar 2017 15:59:30 +0300 ЗУП 3.0. Часовая тарифная ставка http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88966/message434938/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88966/message434938/ Anton пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Здравствуйте! Преподавателям установлена часовая тарифная ставка. График: пятидневная рабочая неделя. Преподаватель может отработать несколько часов в день или вообще ничего. Подскажите, пожалуйста, как это лучше всего оформить в Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.1.60)? Вводить каждый месяц индивидуальные графики или как-то ещё? /QUOTEДобрый день! У нас тоже преподаватели, работают по часам, оплата за отработанные часы, каждый месяц ввожу табель, настроила графики, потому что расписание основное есть, если есть дополнительные занятия (часы), вношу вручную в табель, и по табелю начисляю зарплату. Wed, 01 Mar 2017 13:11:15 +0300 Как провести кредит от банка http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90031/message434903/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90031/message434903/ Сделайте без выдумок пошагово по-написанному: url=https://nsk1c.wordpress.com/Долгосрочный кредит на формирование инвестиционного актива/url http://its.1c.ru/db/hoosn#content:432:1cbuh8-3 Wed, 01 Mar 2017 07:00:06 +0300 Нет выгрузки в ФНС форм 769 и 737 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90037/message434896/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90037/message434896/ Нет утвержденных ФНС форматов. Tue, 28 Feb 2017 20:33:56 +0300 1С ТиС 7.7 и онлайн-касса http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89904/message434876/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89904/message434876/ BUSSR/B,  один ФР на 10 касс? как подключить в несколько ФР, на каждую кассу  в подразделениях? дорабатывать как on-Line через таблицу. Tue, 28 Feb 2017 15:33:56 +0300 Суммы ГПХ не попадают в свод по подразделению http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90028/message434872/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90028/message434872/ BГлБухгалтер/B, но не все так безнадежно (слишко жестким был мой ответ) - ведь расшифровки дают, как мне представляется, достаточно полную информацию. У меня есть подозрение, что Вы не справились с настройками. Я сейчас в конфигурации BЗКГУ 3.1/B (имею доступ, много аналогий с ЗУП 3.1) проверил отбор по подразделению, Bименно по Подразделению/B, а не, скажем, по Подразделению на конец периода, которое годится только для сотрудников и совместителей - работает, сохранил как вариант, работает и он, при повторном вызове. BIPS/I/B Аналогичный результат получается, если отбор делать по "BДолжность / Не заполнено/B". Tue, 28 Feb 2017 14:42:21 +0300 Учет доходов для исчисления НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90033/message434866/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90033/message434866/ Мне кажется, что в  регистре ничего исправить нельзя. Это же отражение движения документов. Как зеркало. Если хотите что-то изменить, то идите в сам документ. Tue, 28 Feb 2017 14:20:56 +0300 При начислении з.п нет НДФЛ удержанного http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90026/message434859/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90026/message434859/ QUOTE Tanya пишет: И как вычеты могут повлиять на удержанный, если начисленный то есть ?  /QUOTE Пока человек не обозначил, что он понимает под исчисленным налогом, могу пофантазировать. Отрицательный налог - тоже исчисленный, но удержать невозможно, а к такому результату (отрицательному) нередко приводят вычеты. Но я больше к тому, чтобы ТС задумался и провел хоть какой-то, самостоятельный, анализ отличий проблемного сотрудника от остальных. Tue, 28 Feb 2017 13:35:09 +0300 Формирование проводок по исполнению плана по доходам http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic86650/message434851/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic86650/message434851/ BAOLga/B,BValentin46/B, Tue, 28 Feb 2017 11:38:26 +0300 Доп.лист к декларации по НДС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89984/message434847/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89984/message434847/ Спасибо Х_Светлане за дельный совет. ФНС все приняла. Tue, 28 Feb 2017 10:12:16 +0300 Расчет ночных праздничных http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90022/message434827/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90022/message434827/ BTanya/B, спасибо. Замечу: - консенсуса там (по ссылке) не достигнуто, у Вас формула работает, у ТС - нет (неопределенно); - там ЗУП 3.1, здесь ЗКГУ 3.1 (не всегда это одно и то же); - тем не менее ссылка должна быть полезна автору текущей темы. Mon, 27 Feb 2017 15:53:41 +0300 Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и размещение отходов за 2016 год http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90025/message434825/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90025/message434825/ Доброго дня ,форумчане. Прошу помощи. Завтра последний день по оплате Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и размещение отходов за 2016 год, а вопросов много. КБК прежние или новые? Получатель прежний или новый? Есть ли декларация по НВОС в электронном виде? Или уже все сдали декларацию, хотя срок сдачи не позднее 10 марта. Mon, 27 Feb 2017 15:45:27 +0300 БП 3 Счет-фактуры на аванс http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90019/message434816/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90019/message434816/ ОльгаН пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Буквально недавно была такая ситуация. И документы перепроводили и настройки проверяли. Бестолку. В результате я сделала вывод, что наверно, программа видит, что идут исправления в 3 квартале 2016 года, и надо делать исправления через дополнительный лист декларации. А для этого надо отразить НДС через документ Отражение начисления НДС , потому что там можно поставить галочку "Запись доп.лист за такой-то период". &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEИ при чем здесь исправления 3 квартала и доп.листы? Mon, 27 Feb 2017 14:20:41 +0300 НДФЛ при переходе на ЗУП 3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89995/message434807/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89995/message434807/ Bimpuls/B, BТэра/B, BTanya/B, BРисовод /Bи другим, кому интересна эта темаB. /BОфициальный ответ 1С: "К сожалению, это, действительно не сделано. Пожелание по поддержке этой ситуации записано. Вариант обхода: в ЗУП 3 заполнить документ "Перенос данных" - регистр накопления "Расчеты Налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ". Зачем призывать переходить на ЗУП 3  и, так сказать, "угрожать" прекращением поддержки Зуп 2.5, если даже процесс перехода не отработан до мелочей?! Mon, 27 Feb 2017 12:06:04 +0300 Ошибка в реестре пособий ФСС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90012/message434770/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90012/message434770/ BDeath_eye/B, обязательно напишите разработчикам! Они почему то часть, относящуюся к пилотному проекту, вообще не тестируют. Sat, 25 Feb 2017 14:06:22 +0300 ЗУП 3.1: базы по ФСС и НСиПЗ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90018/message434767/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90018/message434767/ BРисовод/B, ну, раз ЗУПа нет, получается, что да:) Sat, 25 Feb 2017 09:45:53 +0300 Комплексная автоматизация 2.2. Ввод остатков. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89988/message434755/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89988/message434755/ BKorpas/B, правильно остатки по этим счетам вводятся документами поступления Товары, работы, услуги или доп. услуг. Вы, что хотите сделать? Как по другим счетам остатки ввели? Fri, 24 Feb 2017 10:38:46 +0300 ЗУП 8.3.1 не начисляется оклад http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90006/message434749/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90006/message434749/ BЧертова Кошка/B,B только на скринах главного нет - настроек вида начисления и сообщения об ошибке :)/B Но раз профи подключились - уже хорошо  Fri, 24 Feb 2017 04:34:21 +0300 БП 3.0 Переход на ПБУ 18. Как ввести ВР и ПР на начало года? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89997/message434722/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89997/message434722/ BОльгаН/B, я бы не сказала, что он глупый. Декабрь должен быть уже закрыт. Раз Вы спрашиваете - закроется ли декабрь, значит, отчётность ещё не сформирована, и следовательно никуда не поедет. Изменения учётной политики отразятся в Балансе и Отчете об изменениях капитала на 31.12.2016. Wed, 22 Feb 2017 11:04:32 +0300 Регистрация в налоговом органе http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89999/message434671/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89999/message434671/ BDeath_eye/B, "фактически" не важно. важно "документально". Либо платите в Н, либо переводите в Т. ваше штатное расписание для налога "не указ". Tue, 21 Feb 2017 17:53:46 +0300 В регистр налогового учета поНДФЛ, раздел 7, не попадают сведения о представления справок с 2015г http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89989/message434667/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89989/message434667/ BДина/B,не стояла. Спасибо, совет помог! Tue, 21 Feb 2017 17:18:50 +0300 Как правильно пересдать декларацию по НДС? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89998/message434662/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89998/message434662/ Почитайте эту тему, возможно там есть ответ. http://buh.ru/forum/forum18376/topic89984/ Tue, 21 Feb 2017 16:51:25 +0300 БП 3.0 Отражение операций по агентскому договору у агента. Заполнение формы Поступление (агентские услуги). http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89703/message434660/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89703/message434660/ Хочу тему завершить. Мы со всем потихоньку разобралась. В том числе и при помощи подробных инструкций на сайтах 1С. 1. я была не права по поводу оплаты старых долгов - если в договоре прописать эту оплату, то можно 2. в Поступлении услуг(комиссия) на оплату старых долгов в ячейка "Номер" и "Дата" ставим номер и дату платежного поручения. Счет-фактуру никакую не делаем. Большой проблемой стало убедить глав.буха принимать ТОРГ-12 на Передачу товаров, в которых нет НДС. Она  никак не могла понять почему. Ведь НДС есть. Но в конце концов приняла на веру, что 1С "прав и всё!" ))  Ведь к этой ТОРГ-12 прилагается "перевыставленная" счет-фактура . Вот там НДС есть. Tue, 21 Feb 2017 16:28:33 +0300 БП 3.0.46.16 (8.3.9) 01.К, Корректировка стоимости арендованного имущества. Как остановить списание? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89916/message434651/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89916/message434651/ Спасибо. И статьи помогли бухгалтеру. Tue, 21 Feb 2017 15:55:18 +0300 Розничная торговля с НДС в УТ 10.3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89996/message434650/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89996/message434650/ Если технически, то никакой проблемы нет создать IРеализацию товаров/I и установить нужную ставку НДС в колонке "НДС", а потом создать на основании ПКО, которое тоже будет с этим же НДС. А вот если из вашей УТ продажи выгружаются в БП, то бухгалтер может попросить оформлять продажи в розницу только через IОтчет о розничных продажах/I. Tue, 21 Feb 2017 15:52:32 +0300 Учет в казенном учреждении родительской платы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89991/message434624/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89991/message434624/ Добрый день! Казенное муниципальное учреждение не является Администратором доходов. Как происходит начисление родительской платы? Дт 205.31 КДБ   КТ 401.10 КДБ. Деньги поступают из финкомитета Расходным расписанием с видом КРБ. Как в таком случае закрывать 205 счет? Бухгалтерской проводкой? Tue, 21 Feb 2017 09:00:19 +0300 Не переносит дополнительные взносы из ЗУП в БП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89888/message434622/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89888/message434622/ В обновленном релизе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.2.120) вроде бы перенос в БП доп.взносов по работникам сделали. Но неаккуратно - в БП сумма "итого" в нижней строке отсутствует! Tue, 21 Feb 2017 08:45:29 +0300 Как просмотреть или загрузить выгрузку из 1С? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89856/message434616/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89856/message434616/ BХ_Светлана/B, так я и не спорю, я просто хочу сказать, что аудиторская фирма не обязана давать данные в формате своего подопечного. Mon, 20 Feb 2017 23:28:42 +0300 Код дохода 4800 и оплата по листку нетрудоспособности (больничного). http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89977/message434610/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89977/message434610/ Спасибо! Mon, 20 Feb 2017 16:45:02 +0300 без установки птички "Время документов устанавливать автоматически"? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89987/message434606/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89987/message434606/ В БП 3.0 ( 3.0.47.28 )  есть флажок (в url=https://nsk1c.wordpress.com/Администрирование - Настройки программы - Проведение документов/url), описание которого во встроенной справке, цитирую: QUOTETABLETRTDBВремя документов устанавливать автоматически/B/TD/TR/TABLEПри установленном флаге документы в течение дня записываются со строго определенным временем. Конкретное время документа зависит от его вида. Это позволит избежать лишних оборотов по зачету авансов и отрицательных остатков в течение дня /QUOTE Что-то у меня фантазии не хватает - каким образом образом-вываются лишние обороты при записи документов по нестрого-определенному времени? Насколько я понимаю, присваиваемое документам время в 1С  всегда уникально И крыжик по умолчанию не взведён Mon, 20 Feb 2017 15:24:34 +0300 Путевой лист по новым правилам. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89986/message434603/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89986/message434603/ Разработчики 1С, подскажите, когда планируется выпуск обновления формы путевого листа, в связи вступлением в силу изменения 26.02.2017 в приказ № 152 от 18.09.2008г. Mon, 20 Feb 2017 14:54:57 +0300 Больничный во время отпуска и страховые взносы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89942/message434587/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89942/message434587/  BНеБух/B, мне попалось пару роликов и у меня очень сильные подозрения, что Вам нужно документ Начисление ЗП и взносов за ноябрь перепровести. Т.к. взносы за месяц начисляются один раз в месяц, только этим документом и в нём учитывают все начисления за месяц. URL=https://www.youtube.com/watch?v=B2SjpoK6pno&list=PLrKkuIuNv-wTuDX3nCYrKsVd9hgBmKRVa&index=61https://www.youtube.com/watch?v=B2SjpoK6pno&list=PLrKkuIuNv-wTuDX3nCYrKsVd9hgBmKRVa&index=61/URL URL=https://www.youtube.com/watch?v=u77sdITzmR4&list=PLrKkuIuNv-wTuDX3nCYrKsVd9hgBmKRVa&index=32https://www.youtube.com/watch?v=u77sdITzmR4&list=PLrKkuIuNv-wTuDX3nCYrKsVd9hgBmKRVa&index=32/URL Sun, 19 Feb 2017 23:41:17 +0300 После последнего обновления в зуп не начисляются взносы на договоры ПГХ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89834/message434586/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89834/message434586/ BРисовод/B,спасибо! Переделала договоры на выплату по актам. Все встало на место. Но ведь до последнего обновления и те договоры нормально считались. Спасибо за помощь! Sun, 19 Feb 2017 21:36:16 +0300 Беспроцентный займ от сотрудника предприятию. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89976/message434583/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89976/message434583/ BРисовод/B, а что ещё говорить, если спросят: почему заём беспроцентный? Рисовод пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Х_Светлана , ты все про деньги. есть ведь и другие "формы благодарности"! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTE Вы про волшебное слово Спасибо? URL=https://rutube.ru/video/36bd15caf912376c3e301ddbd0cabcd3/https://rutube.ru/video/36bd15caf912376c3e301ddbd0cabcd3//URL Sun, 19 Feb 2017 11:58:00 +0300 Проблема с отражением зарплаты в учете (вредные условия труда) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89973/message434557/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89973/message434557/ BХ_Светлана/B, понятно, спасибо за информацию. Не нашла сама почему-то )  Понятно, что вручную можно, просто подумали, может что-то мы не так делаем.  Ну будем ждать, когда починят ) Fri, 17 Feb 2017 19:48:26 +0300 Резервы по сомнительным долгам http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89964/message434548/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89964/message434548/ Спасибо за подсказку! В учетной политике галочку не поставила. Fri, 17 Feb 2017 13:31:35 +0300 Раздельный учет по НДС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89826/message434547/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89826/message434547/ BОльга Фатеева/B, большое спасибо, немного опоздал ответ, но уже все сделали именно так. Fri, 17 Feb 2017 13:12:20 +0300 При оприходовании материалов через авансовый отчет не видны остатки по складу http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89822/message434544/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89822/message434544/ BТатьяна/B,добрый день. А требование-накладная у вас проводится? Каким числом вы его создаете? Если требование-накладная создается тем же числом, что и авансовый отчет, то проверьте, чтобы время создания требования-накладной было позже времени создания авансового отчета. Fri, 17 Feb 2017 12:29:10 +0300 Проверка файла , отправляемого в клиент-банк http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89965/message434542/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89965/message434542/ AnikaGr  пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;в последнее время почти доведенная до невроза участившимисяB налоговыми проверками/B &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEСергей Голубев пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AnikaGr , а что мешает нажать на кнопку Настройка и убрать галочку этой проверки?  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEЕй бы у налоговой проверки галочку снять. Fri, 17 Feb 2017 11:19:26 +0300 Перенос убытков прошлых лет в 2017 г. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89963/message434522/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89963/message434522/ Добрый день! Конфигурация 1С Бухгалтерия предприятия 3.0.47.26, платформа 8.3.9.2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;У меня возник вопрос с недавними изменениями в учете налога на прибыль. С 01.01.2017 г. отменено 10-летнее ограничение по переносу убытков прошлых лет, зато погашать этот самый убыток можно в размере не более 50% от полученной прибыли без ограничения. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;У нас по результатам 2015 г. был убыток. Делали рекомендованные проводки: 1. Дт 09 "Расходы будущих периодов" Кт 09 "Убыток текущего периода" 2. Дт 97.21 Кт 99.01.1 в налоговом учете с соответствующей аналитикой. В справочнике РБП заводили соответствующий расход с периодом 10 лет В 2016 году закрывалось все правильно, но в 2017 году, когда закрываем январь месяц, расчет налога на прибыль уже не видит ранее отраженных проводок и убыток прошлых лет не погашает. Налог исчисляется с полной суммы доходов января 2017 г. Как настроить или какие проводки нужно сделать, чтобы убыток 2015 г. погашался в 2017 году. Thu, 16 Feb 2017 13:41:34 +0300 Суточные ФСС НС в 2017г http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89777/message434518/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89777/message434518/ Buser_1c/B,  Только НС и ПЗ  действительно нет. Ваш случай даже не упоминался что и как изменилось в учете  с 2017 Можете показать пример на цифрах. Thu, 16 Feb 2017 10:57:01 +0300 Справка 182н исходящая, ЗУП 3.1.1 КОРП - дата окончания периода работы у работающего http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89953/message434484/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89953/message434484/ Релиз Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.1.116), формируем по уволенному и вновь принятому (работающему на данный момент) сотруднику справку 182н исходящую. Первый период работы, - с даты предыдущего приёма по дату увольнения, - в справке заполняется корректно. А вот в строке периода работы после повторного приёма почему-то дата "по" заполняется последним днём текущего года. То есть, получается, с даты приёма по конец года. В правилах заполнения 182н подобной рекомендации не вижу. По-моему, если сотрудник продолжает работать, то эта самая дата "по" не должна заполняться. Может быть, есть какие-то рекомендации на этот счёт, письма ФСС или Минтруда? Wed, 15 Feb 2017 10:17:11 +0300 В налоговом учете не найдены остатки по партии http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89940/message434461/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89940/message434461/ Неправильно свернули базу Или перед сверткой неправильно закрыли год, то ли не устранили ошибки Обезболивающее не забудьте дать перед тем, как отрывать руки сворачивавшим Wed, 15 Feb 2017 03:18:41 +0300 РСВ1 и учредитель-совместитель http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89945/message434460/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89945/message434460/ если директор оформлен внешним совместителем, то трудовой договор должен быть. Если ЗП не начислялась, то должно быть заявление на отпуск без оплаты. В этом случае РСВ-1 за 4 квартал 2016 года подается и СЗВ-М за декабрь тоже. Tue, 14 Feb 2017 23:42:18 +0300 Премия после увольнения - доп. тариф страховых взносов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89941/message434438/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89941/message434438/ ЗУП 2.5, сотрудник работал во вредных условиях - был доптариф страховых взносов. К примеру, 31 октября его увольняют, а в декабре ему выплачивается премия. Вопрос - эта премия после увольнения облагается доптарифом? Читал urlhttp://its.1c.ru/db/updinfo#content:88:1:issogl1_1/url не понял как следует понимать фразу: "Если начисление за прошлый период производится сотруднику, который по состоянию на начало месяца такого начисления уже был уволен, то оно не будет обложено дополнительными взносами независимо от условий работы сотрудника до увольнения". По факту начисляет, пользователи спорят. UПримечание:/U Консультант говорит что премия после увольнения облагается доптарифом  Tue, 14 Feb 2017 16:20:43 +0300 Книга покупок / отражение НДС к вычету http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89915/message434423/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89915/message434423/ QUOTEЛогистика пишет:   Ранее все так и работало. но начиная с 4го квартала 2016 г. при формировании книги покупок ЧАСТЬ операции "Отражение НДС к вычету" начиная с 2013 г. стали попадать в книгу покупок... чего не должно быть... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Заранее благодарю за ответ /QUOTE"Ранее" - это до 2013 года? А, " начиная с 4го квартала 2016 г." решили продолжить "начиная с 2013 г."? Ещё солнце вовсю светит, а телепатия совсем уже не отключилась на сегодня Tue, 14 Feb 2017 10:54:50 +0300 Исключение выходных в командировке из оплаты по среднему http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89927/message434391/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89927/message434391/ BТэра/B, ммм,точно, надо попробовать. Спасибочки! Mon, 13 Feb 2017 16:11:56 +0300 Выплата аванса - не заполняется ведомость http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89929/message434390/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89929/message434390/ BИрина/B, зайдите в способы выплаты ( или как там оно) и уберите там основание Mon, 13 Feb 2017 15:40:17 +0300 Управление Торговлей 11 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89928/message434387/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89928/message434387/ BТэра/B, так ее и нет... Есть только следы, "окна нарисованные на стене"... Я вот в другом форуме еще потоптался, так там рекомендуют забить на все эти операции  "выплата зарплаты " и "перечисление налогов" и все вручную делать, создавая свои соответствующие статьи расходов и используя операцию "Прочий расход". ps буду рад, если кто покажет большее Mon, 13 Feb 2017 15:06:00 +0300 ЗКГУ 3.1 в документе расчет отпуска не считает текущий месяц. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89923/message434380/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89923/message434380/ BТэра/B, Да,я не корректно задала вопрос. Если рассчитать зарплату предшествующую началу отпуска в документе "Начисление зарплаты", то она попадет в расчет денежного содержания, но было удобно когда зарплата считалась вместе в документе "Отпуск".   Очень много  "телодвижений". Флажок "рассчитать зарплату" остался, а действия нет!!! Mon, 13 Feb 2017 14:34:59 +0300 Выход из ОЖ на неполный рабочий день http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89917/message434339/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89917/message434339/ Bimpuls/B,Почему же в РСВ указывается, что сотрудница работает на ставку? и ни слова об ОЖ? Sun, 12 Feb 2017 11:27:20 +0300 Коды доходов по премиям http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89908/message434330/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89908/message434330/ QUOTEХ_Светлана пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Вывод: издаём приказ в месяце выплаты премии. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTE /QUOTEОпечатка: имела в виду в месяцеB начисления/B премии. Fri, 10 Feb 2017 17:02:21 +0300 Необлагаемые суммы доходов при начислении страховых взносов (мат.помощь) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89906/message434312/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89906/message434312/ Вот что нашла: в документе начисления мат.помощи в таблице "распределение по источникам" вид дохода устанавливается ,почему-то, "доходы, целиком облагаемые...". Если исправляем на "Материальная помощь, облагаемая страховыми взносами частично"  -все встает везде как нужно. Спасибо. Видимо ,первичные настройки вида расчета были неверными  Fri, 10 Feb 2017 11:56:23 +0300 Резервы отпусков в ЗБУ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic85139/message434306/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic85139/message434306/ uinny пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Рисовод пишет: QUOTE Ответ на пост №5 Тэра , смысл резервов в равномерном размазывании расходов на определенный (обычно год) период. чтобы не было то пусто, то густо. Если их не хватает на конец года, то это нормально. Они могут и оставаться. /QUOTEЯ вот согласна про равномерность. Начисление резервов "чисто под отпуска" вообще нет смысла реализовывать. Это только лишние проводки на 96, а на затратных счетах ничего не изменится - ну и какая тогда разница, зачем они нужны... &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTE JUSTIFYCOLOR=#000000В налоговом учёте - согласна, создание резерва на отпуска – пустые хлопоты./COLOR/JUSTIFYJUSTIFYCOLOR=#000000В бухгалтерском учёте цель создания резерва - показать участникам в какой сумме на отчетную дату у организации обязательство перед работниками по оплате отпусков./COLOR /JUSTIFY Fri, 10 Feb 2017 10:47:55 +0300 Замена кодов по ОКОФ у основных средств, принятых на учет до 01.01.2017 в 1С 8.3 Торговля http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89889/message434302/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89889/message434302/ Хотелось бы обработку, по данной операции. Fri, 10 Feb 2017 09:41:31 +0300 Курсовые разницы в НУ 1С 8.2 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic87105/message434284/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic87105/message434284/ BТатьяна/B, скажите удалось решить проблему? в конце 2016г столкнулась с этими же вопросами... Thu, 09 Feb 2017 22:00:08 +0300 ЗУП 3.1 Справка о среднем заработке http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89892/message434277/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89892/message434277/ Документ "Увольнение" (Увольнение списком), кн. "Печать" - Справка для пособия по безработице". Можно печатать и из списка кадровых документов. Thu, 09 Feb 2017 18:19:05 +0300 Формирование Формы 6-НДФЛ в программе "Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89902/message434273/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89902/message434273/ Дина пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Владимир , вау, извините. Так долго отвечала, что Вы сами "сфокусировались" &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEНу что Вы...) Вам тоже спасибо за отзывчивость! Я уж сам виноват, работы завал, читаю абзацами враз, мелочи не вижу уже. Thu, 09 Feb 2017 17:30:28 +0300 Счет 69.01 на конец года http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic71328/message434268/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic71328/message434268/ Даже после возврата из ФСС ничего не закрывается, т.к в платежке не дает выбрать Расходы по Страхованию В результате форма после получения возмещения "плывет". Thu, 09 Feb 2017 16:04:18 +0300 Как учесть перерасчет ндфл в отчетах http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89750/message434266/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89750/message434266/ B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tanya/B, что  конкретно интересует? Если речь о перерасчетах, то примеров нет, но лично мне эта маленькая фраза "всё раскладывает по полочкам", иначе было непонятно, как можно было стыковать исчисленный налог и доход, если в 2-НДФЛ давно они попадают с учетом перерасчетов за 2016 год в 1 квартале 2017 года. Если про стыковку, то в шпаргалке по 6-НДФЛ и 2-НДФЛ этого сайте обозначены показатели, которые должны стыковаться. В той статье тоже об этом речь: QUOTEQUOTE BОбратите внимание/B IРасчет по форме 6-НДФЛ за 2016 год налоговая инспекция будет сверять со сведениями по форме 2-НДФЛ и приложениями №2 к декларации по налогу на прибыль за 2016 год. Контрольные соотношения для формы 6-НДФЛ направлены Письмом ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@./I IВ частности, сверка с 2-НДФЛ предусмотрена для следующих строк 6-НДФЛ:/I LIST*Iстрока 020 сверяется с суммой строк «Общая сумма дохода»;/I*Iстрока 025 – с суммой дохода в виде дивидендов (по коду дохода 1010);/I*Iстрока 040 – с суммой строк «Сумма налога исчисленная»;/I*Iстрока 080 – с суммой строк «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом»;/I*Iстрока 060 должна равняться общему количество справок 2-НДФЛ с признаком 1 и приложений №2 к декларации по налогу на прибыль./I /LIST IДля строк 070 и 090 сверка с 2-НДФЛ не предусмотрена. Эти строки сверяются с карточкой расчетов с бюджетом налогового агента (КРСБ НА), которая ведется в налоговом органе на основании данных о поступивших платежах по НДФЛ. Должно выполняться контрольное соотношение: (строка 070 – строка 090) Thu, 09 Feb 2017 15:24:38 +0300 1C УПП Учет по страховым взносам http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89901/message434247/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89901/message434247/ BЭлла/B, не факт что Вам справочник нужен FILE ID=33505  Об этом речь? Thu, 09 Feb 2017 11:11:55 +0300 Копейки на начало месяца не "подтягиваются" в ведомость на выплату http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89846/message434216/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89846/message434216/ BХ_Светлана/B, Ур.пельмени - весчь! :-) Wed, 08 Feb 2017 15:55:02 +0300 Инвентарная карточка ОС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89890/message434211/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89890/message434211/ Подскажите, как заполнить раздел 7 "Краткая индивидуальная характеристика ОС"  инвентарной карточки?  Пробовала добавлять новый реквизит на вкладку Дополнительно, но значение из нового поля никуда в печатной форме не встает.  На ИТС объясняется заполнение 7 раздела только относительно программы Бухгалтерия государственного учреждения. Неужели заполнять вручную непосредственно в печатной форме? Wed, 08 Feb 2017 12:42:09 +0300 Отражение пособия до 1,5 лет в КДиР http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89844/message434197/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89844/message434197/ Что-то "туманно"...  50 руб в затраты, ФСС полностью в затраты, а Пособие не ВАШЕ. Tue, 07 Feb 2017 23:01:55 +0300 зуп 3.1 (3.1.2.105) уплата страховых взносов в ФОМС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89854/message434192/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89854/message434192/ BСергей Голубев/B, Спасибо за ответ! Tue, 07 Feb 2017 21:08:54 +0300 Управленческий учет (неверная задолженность покупателя из сформированного резерва по долгам) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89244/message434190/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89244/message434190/ Bnonamecom/B, спасибо. Я все настройки пересмотрела, а этой ссылочки внизу не заметила. Tue, 07 Feb 2017 18:35:43 +0300 БП 2.0. Не начисляет налоги по начислению оклад по дням для суден HVHC http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89880/message434187/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89880/message434187/ BVigor06/B, ничего не поняла - в каком документе вы пытаетесь рассчитать налоги и причем тут страховые взносы Tue, 07 Feb 2017 16:54:36 +0300 Код доходов для премии http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89866/message434185/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89866/message434185/ Операции, Справочники, Виды расчетов, карандаш "изменить", выбрать что изменить, на закладке "налоговый учет" дает выбрать нужный код. Tue, 07 Feb 2017 16:09:59 +0300 Изменение КПП в ЗУП 2.5 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89881/message434184/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89881/message434184/ День добрый! С 2017 года перешли в другую налоговую, изменился КПП. За 2016 год, 2-НДФЛ нужно сдавать уже по новому КПП. Перепроводить документы не хочется за 2016г. Нет ли у кого обработки заменяющий КПП и в регистрах и во всех необходимых документах (ПеречислениеНДФЛВБюджет,...) ? Спасибо. Tue, 07 Feb 2017 15:47:57 +0300 Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и оплата неполного рабочего дня http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89876/message434180/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89876/message434180/ Да, с сохранением пособия Tue, 07 Feb 2017 14:33:12 +0300 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016 год http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89878/message434175/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89878/message434175/ спасибо. Tue, 07 Feb 2017 13:17:26 +0300 Встает неверное субконто при проведении Больничного листа по счету 69.01 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89828/message434161/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89828/message434161/ В версии 3.0.47.23 все работает Tue, 07 Feb 2017 10:21:29 +0300 Переход ЗУП 3.0 -> ЗУП 3.1, документ "Командировка" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89802/message434154/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89802/message434154/ BPetrucha/B, а командировка не приходиться на выходной день по графику сотрудника? Tue, 07 Feb 2017 04:10:15 +0300 Проблема с Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89848/message434138/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89848/message434138/ Проблема оказалась в нескольких сотрудниках у которых не было введено некоторой справочной информации, где-то даты рождения, где-то адрес проживания и т.д. как только всё это заполнили документ сразу провёлся.  :) Mon, 06 Feb 2017 11:41:57 +0300 Учет земельного участка в комплексной автоматизации http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89758/message434125/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89758/message434125/ BХ_Светлана/B,Спасибо. Я уже нашла толкового пользователя, видимо такого же бестолкового как я , который меня понял и сказал, что нужно сделать, все ОС на своих местах, со сформированной первоначальной стоимостью, все красиво и корректно! Еще раз спасибо! Mon, 06 Feb 2017 09:31:59 +0300 Кто может помочь парой советов начинающему? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89858/message434114/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89858/message434114/ BРоман Калюжный/B, вам "обязательно" учитывать только поступление денег (кассовый метод) и платить от них 6% налога. Sun, 05 Feb 2017 16:05:55 +0300 ЗиКБУ 8.1, обмен с банком http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic48447/message434088/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic48447/message434088/ Сплюшка, спасибо! Sat, 04 Feb 2017 07:48:51 +0300 Ввод документа Поступление на расчетный счет по нескольким докам реализации http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89824/message434073/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89824/message434073/ BЕлена/B, Вы документе Поступление на р/счет кнопку разбить платеж нажимаете? Fri, 03 Feb 2017 16:09:36 +0300 Перевод денежных средств с транзитного на текущий http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic35586/message434069/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic35586/message434069/ Очень полезная вещь, проверенная система денежных переводов url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.moneyto.co.ukwww.moneyto.co.uk/url , советую! Fri, 03 Feb 2017 14:37:28 +0300 Документ "Возврат товаров поставщику" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89836/message434022/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89836/message434022/ При проведении документа "Возврат товаров поставщику" не формируется проводка по счету 41. Хотя в табличной части выбран "Счет учета". Thu, 02 Feb 2017 16:41:59 +0300 Табель - отпуск приходящийся на нерабочие праздничные дни http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89832/message434020/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89832/message434020/ Bpavlika/B,  Это отвечал аудитор. То что требуют аудиторы не всегда совпадает с тем как этот реализовано в программах 1С. Попробуйте задать этот вопрос в 1С, ссылаясь на редакцию ЗУП 3.1.. Thu, 02 Feb 2017 16:18:09 +0300 Расчет транспортного налога с учетом расходов по системе "Платон" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89833/message434018/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89833/message434018/ Спасибо за участие. Разобрались, теперь попадает льгота в Расчет транспортного налога. Оказывается надо разнести оплату по каждому документу "Отчет оператора системы Платон". Thu, 02 Feb 2017 16:01:11 +0300 Отражение отпускных и больничных в 6-НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89825/message434010/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89825/message434010/ Bknigina/B,  Полностью согласна.  Не знаю как у вас, а у меня бухгалтера уже несколько раз писали ответы на запросы из ФНС, объясняя что заполнение идет согласно их же разъяснениям  Просто 6-НДФЛ - это отражение того "бреда" который сейчас заложен в НК в расчет самого НДФЛ. Учет премий - добил окончательно. Thu, 02 Feb 2017 14:41:12 +0300 детализировать выплаты в ведомости http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89831/message433997/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89831/message433997/ если есть доступные материалы по конструированию отчетов, то буду рад, т.к. самому разобраться в трудно. Thu, 02 Feb 2017 12:07:29 +0300 СРОЧНО!!! Доходы предпринимателя не заполняются http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89830/message433986/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89830/message433986/ 1с: Бухгалтерия 2.0.66.6  В учетной политике ОСНО, книга предпринимателя заполняется, но частично, почему-то доходы не видит программа, регистр ИП Доходы вообще пустой. Как настроить, чтобы он заполнялся? Он должен по поступлениям по банку и по кассе регистрироваться? Thu, 02 Feb 2017 09:32:03 +0300 БГУ 2.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic85764/message433967/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic85764/message433967/ Сделайте документ "Ввод начальных остатков МЗ" с галкой налоговый учет и автоматически заполниться счет Н10 Wed, 01 Feb 2017 11:58:19 +0300 Печать шапки таблицы на каждом листе http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89823/message433966/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89823/message433966/ Здравствуйте, есть отчет, например ведомость, можно ли настроить вывод шапки таблицы на каждой странице? ----------- Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.2.90)  Wed, 01 Feb 2017 10:48:16 +0300 Установка Оптовой цены в разных валютах пересчетом в рубли на каждый день http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89820/message433963/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89820/message433963/ SIZE=4Коллеги, Добрый день! /SIZE SIZE=4Программа 1С Управление торговлей 11.3 Платформа 1С 8.3 Очень прошу помочь разобраться в вопросе: /SIZESIZE=2 SIZE=7Вопрос по установке цен номенклатуры:   Цены на товары зависят от курса валют (И от доллара и от евро), каждый день пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на дату выставления счета на основании рекомендованных цен. Так же есть рублевые цены.   То есть товар 1 - рекомендованная цена 100 евро, товар 2 рекомендованная цена 100 долларов, товар 3 рекомендованная цена 1000 руб (в рублях естественно цена стабильная) Продажа осуществляется в рублях по курсу (И от доллара и от евро и каждый день пересчитывается) Сейчас имеется 3 вида цен - Рекомендованная в Руб, Рекомендованная в евро и рекомендованная в долларах. Продаем по оптовой цене в рублях.   В документе установка цен номенклатуры нельзя менять валюту оптовой цены. (То есть если Оптовая цена в рублях, то пересчета по курсу вообще не будет...., Если оптовая цена в Евро, то нет пересчета в доллары, Если в долларах, то нет пересчета в евро. Таким образом нельзя настроить автоматический пересчет чтобы в одном документе по разным валютам пересчитывались цены по курсу. Задача: В документах Заказы клиентов и реализация товаров и услуг сделать так чтобы цены товаров пересчитывались по курсу валют на дату документа. Например, товар 1 стоимость 100 долларов, товар 2 стоимость 100 евро, товар 3 стоимость 2000 руб Курсы валют: Вчера - доллар 55, Евро 70 Сегодня доллар - 60, Евро 65   Заказ покупателя на вчера: товар 1 (100 долларов*55) =5500 Товар 2 (100 евро*70) = 7000 Товар 3 - 2000 руб Заказ покупателя на Сегодня: товар 1 (100 долларов*60) =6000 Товар 2 (100 евро*65) = 6500 Товар 3 - 2000 руб /SIZE/SIZESIZE=2SIZE=7Как это реализовать на Торговле 11.3 без лишнего введения информации каждый раз. Да, на каждую строку документа заказ покупателя можно назначить отдельный вид цены, цены будут пересчитываться по курсу. Но есть большая проблема что для товаров в разных валютах нужно 3 вида цен !!! Вид цены в долларах, вид цены в евро и вид цены в рублях Вид цены по умолчанию определяется из соглашения. То есть для строк документа заказ покупателя для видов цены, которые не прописаны в виде цены по умолчанию нужно каждый раз вручную выбирать свой вид цены (Чтобы он пересчитывался). Очень неудобно !!! Много лишних и глупых движений. Основная задача, чтобы пересчет был автоматически. Можете написать процесс как это автоматизировано ??? /SIZE/SIZE Wed, 01 Feb 2017 05:19:06 +0300 Как очистить выпадающий список ? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89821/message/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89821/message/ Wed, 01 Feb 2017 01:24:11 +0300 6-ндфл не заполняет обособленными подразделениями за 1 кв. 2017 г http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89814/message433957/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89814/message433957/ BМарианна Серова/B, на титульном листе выберите нужный налоговый орган и код по месту учета. потом заполняйте разделы. Tue, 31 Jan 2017 16:18:30 +0300 Не проводится пачка документов раздела 6 РСВ-1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89818/message433956/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89818/message433956/ Всё, разобрался. Это информационные сообщения были. Среди этой кучи только одна ошибка - другая - по отрицательной сумме. Она то и мешала проведению документа. Tue, 31 Jan 2017 15:58:58 +0300 Переход на УПД http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89817/message433955/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89817/message433955/ BЧерничка/B, ничего подобного в проектах законодательства не видел.  Tue, 31 Jan 2017 15:36:17 +0300 2НДФЛ в УПП - не видит удержанный за декабрь налог http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89767/message433946/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89767/message433946/ Bloi1973/B, Я считаю, что это не прикольно, а косяк. У меня такая же ситуация. В техподдержку написала, ноль внимания. Получается что 2НЖФЛ для налоговой работает по принципу 6-НДФЛ. НДФЛ перечисленный за предыдущий период в текущем не попадает в отчет . А это не верно. Tue, 31 Jan 2017 13:17:26 +0300 В книгу доходов и расходов при УСН в графу "7 попадает выплата до 1,5 лет http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89815/message433936/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89815/message433936/ Добрый день! Помогите разобраться. Перешли на УСН (доходы минус расходы) с этого года.Начисляю зарплату в ЗУП ред. 2. и пособие до 1,5 лет по уходу за ребенком,, затем выгружаю в 1с предприятие 8 ред.2.0 провожу отражение з/пл и когда формирую КУДиР то появляется такая запись TABLETRTD116/TDTD№ 1 от 31.01.2017/TDTDНачисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2017. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" ./TDTD/TDTD/TDTD/TDTD18 317,34/TDTD/TD/TR/TABLEв 7 графе до выплаты(она будет 10.02.17), хотя ставлю не принимаемые. Что ни так делаю? Почему пособие поступает в 7 графу. Как исправить? Tue, 31 Jan 2017 11:12:20 +0300 обновление 1с бухгалтерия 8,2 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89645/message433919/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89645/message433919/ BiRust/B, официальные фирмы франчайзи 1С могут указывать свои реквизиты при ответе на вопросы по ведению и сопровождению программных продуктов 1С. Mon, 30 Jan 2017 21:47:20 +0300 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033) БП, ред.3.0 (3.0.46.18) Выкуп предмета лизинга, который находился на балансе лизингодателя http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89737/message433906/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89737/message433906/ BКалинина Елена, фирма 1С/B, спасибо большое, нашли, сделали, всё получилось!!! Mon, 30 Jan 2017 16:00:33 +0300 Обновление справочника Виды вычетов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89791/message433899/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89791/message433899/ Чистую конфигурацию создавали из дистрибутива. Проблема решена переносом справочника из рабочей базы (обработки export77 и import77 на диске ИТС). Mon, 30 Jan 2017 12:39:26 +0300 Как заполнить приложение №1 раздела 9 декларации по НДС в 1С Бухгалтерии предприятия? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89805/message433889/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89805/message433889/ Добрый день. Версия бухгалтерии предприятия: 2.0.66.12 Версия платформы: 8.3.8.2197. Организация является ООО, плательщик НДС, общая система налогообложения. Ситуация такая: 16.09.2016 была отражена реализация услуг, документом "Реализация товаров и услуг", введена счет-фактура выданный. 17.11.2016 была отражена корректировка этой реализации, уменьшили сумму за предоставленные услуги. Когда формирую книгу продаж за 3 квартал 2016 с формированием доп.листов за текущий период, то записи отображаются корректно. При формировании корректировочной декларации по НДС за 3 квартал 2016 г. не заполняется приложение 1 раздела 9. Предполагаю, что заполнение не присходит, ведь корректировка была отражена в ноябре 2016. Из ответов на вопросы, подобные моему, описанные на этом форуме, предполагаю, что заполнение приложения 1 раздела 9 должно произойти в корректировочной декларации по НДС за 4 квартал 2016. Но заполнение этого приложения происходит только в том случае, если период заполнения корректировочной декларации по НДС я ставлю с 01.07.2016 по 31.12.2016. Но при таком заполнении декларации кардинально изменяются все суммы в других разделах. Как должна отражаться в декларации по НДС корректировка реализации отраженная в четвертом квартале по реализации, проведенной в третьем квартале? Mon, 30 Jan 2017 11:02:40 +0300 ЗУП 3.1 Внешняя печатная форма http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89801/message433884/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89801/message433884/ BPin Occio/B, а причем тут выплаты? Mon, 30 Jan 2017 06:44:27 +0300 КБК и ОКТМО в платежке http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89800/message433880/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89800/message433880/ BDeath_eye/B, Если у контрагента в поле Вид контрагента: Государственный орган Государственный орган: Прочий то при формировании п/п, в нём под полем "Сумма платежа" будет гипер-ссылка, по которой откhывается окошко  "Реквизиты платежа в бюджет", в котором будут и КБК и Код ОКТМО Добавляю: А вид операции платежного поручения может быть какой-угодно, например, Оплата поставщику (а не Уплата налога) Т.е. наличие КБК и ОКТМО определяется видом контрагента, а не видом операции платёжкного поручения Sun, 29 Jan 2017 20:45:53 +0300 ЗУП 3.1 Ввод начальных остатков http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89798/message433873/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89798/message433873/ BDeath_eye/B, Я так и сделал. Принял и уволил. И всё ради начального сальдо в своде. :)   Sun, 29 Jan 2017 06:04:43 +0300 НДФЛ удержанный http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89790/message433872/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89790/message433872/ с менее развитым (в БП 3.0) Sat, 28 Jan 2017 22:09:08 +0300 Разные данные в колонках "База" и "База (с ограничением) в документе Начисление зарплаты работникам... http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89799/message433864/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89799/message433864/ Спасибо. Попробую. Sat, 28 Jan 2017 18:18:21 +0300 Учет инженерных сетей при незавершенном строительстве http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89797/message433839/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89797/message433839/ Добрый день! Наша компания собирается строить гостиницу. Пока проложены только инженерные сети: газо, водоснабжения и канализации. По КС-11 сформирована стоимость этих сетей на счете 08 в бухгалтерском учете. Руководство решило приостановить строительство на 2 года. Некоторые сети (не все) будут эксплуатироваться, заключили договоры на эксплуатацию, где наша компания именуется собственником сетей. Вопрос: нужно ли оформлять право собственности на сети, если больше ничего пока не построено (или это в принципе сделать невозможно)?  Выдается ли при этом свидетельство или выписка, присваивается кадастровый номер, как на здания или землю? Каким видом имущества являются сети без здания (движимое или недвижимое)?  Можем ли мы оставить эти сети на 08 счете, не вводить их в эксплуатацию, не платить с них налог на имущество? Fri, 27 Jan 2017 14:36:17 +0300 Дивиденды не попадают в 2НДФЛ для передачи в нвлоговую http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89782/message433837/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89782/message433837/ QUOTEglk пишет:  loi1973 , но вообще-то обновлять версии нужно регулярно. сейчас уж 3.1.2 ошибки исправляются, законодательство опять же... /QUOTEНе уже, а ещё Сама актуальная версия - это url=https://releases.1c.ru/version_files?nick=HRM30&ver=3.0.25.1503.0.25.150 (от 23.01.2017)/url Самая актуальная в линейке 3.1 - это  3.1.2.94 (от 11.01.2017) И ничего там по дивидендам не исправлялось-изменлось со времён 3.0.25.148 Fri, 27 Jan 2017 14:12:36 +0300 1С Бухгалтерия 8.3 Резидент ОЭЗ реализует продукцию с территории ОЭЗ - учет НДС и пошлин в 1С http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89794/message433825/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89794/message433825/ Добрый день! прошу помочь с отражением в программе 1С следующей процедуры: Мы - резидент Особой Экономической зоны при реализации (вывозе) товаров из Свободной Экономической Зоны (СЭЗ) оформляем таможенную декларацию ИМ40 и платим на таможне НДС и пошлины. Далее уплаченный НДС принимаем к вычету. Как и каким документом  в 1С Бухгалтерия 8.3 отразить начисление НДС, уплаченный таможенным органам, как отразить этот НДС потом в книге покупок? Fri, 27 Jan 2017 11:56:38 +0300 Формат версии 17-01-2017 за период составления отчета более не применяется. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89792/message433806/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89792/message433806/ Бп 3.0.46.20 (последний). Сегодня, при отправке формы 1-Т за 2016 год вылезла ошибка, которая в заголовке. В чем может быть дело???   FILE ID=33301  Fri, 27 Jan 2017 09:58:52 +0300 В печатной форме УПД в 1С Бухгалтерия ред. 2.0 В графе 7 "Налоговая ставка" значение "без НДС" печатается в виде "решетки" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89659/message433798/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89659/message433798/ Выбранный масштаб печати печатной формы сохраняется при вызове её из любого документа. (Специально проверил: установил 99% в "Реализация товаров и услуг", потом зашёл в "Счет-фактура выданный" - там тоже стоит 99%) Не обязательно за пользователей это делать. Операция не сложная, я на словах пользователям объяснил - все поняли. Ну если у вас их сотни - рассылка со скриншотами решит вопрос. На практике ВПФ работает до момента выхода новой формы (изменения законодательства). Изменяю "Счет-фактура выданный" и "Акт об оказании производственных услуг" через ВПФ - начиная с семерки. Не претендую что моё решение лучше, каждый сам решает. Уверен что этот баг 1С сама решит в ближайших релизах, просто в 1С реакция на ошибки замедленная, я им часто раньше писал: через две недели ответ, ещё через две решают проблему. Fri, 27 Jan 2017 09:21:29 +0300 Ошибка после переноса данных из 2.5 в 3.0 "Сотрудник не работает за период" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89760/message433773/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89760/message433773/ Сделала перенос данных заново и установила дату начала использования Январь 2017, эта ошибка больше не появляется. Thu, 26 Jan 2017 18:02:51 +0300 Доплата за классное руководство ЗиК БУ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic78718/message433771/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic78718/message433771/ B= процент * расчетная база / нагрузка по тарификации * норма часов/B Thu, 26 Jan 2017 17:15:48 +0300 В Бухгалтерии 3.0 ошибки в акте сверки между лингополучателем и лизингодателем http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89779/message433746/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89779/message433746/ да  выбран Thu, 26 Jan 2017 15:13:10 +0300 РСВ и индивидуальные сведения по акту проверки за предыдущий перио http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89780/message433736/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89780/message433736/ Добрый день дорогие форумчане. Помогите пожалуйста. Никак не могу понять как надо исправить в 7-ке .По итогам  проверки ПФР были доначислены страх.взносы по суммам, непринятым к зачету на выплату страхового обеспечения за 2014г? Мне надо провести в программе, чтоб правильно сформировать РСВ и индивидуальные сведения корректировочные за 2014г. Еще 1 сотрудник у нас числится(но находится  по уходу за ребенком до 3-х лет), а еще одна-уволена. С чего начать и какие проводки надо сделать? Thu, 26 Jan 2017 13:16:35 +0300 1С-ОФД http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89775/message433734/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89775/message433734/ в феврале Калуга Астрал должны стать ОФД.  По моему общению с ними по 1С:Отчетности, так это лучшая техподдержка которую я встречал. Thu, 26 Jan 2017 13:02:18 +0300 Не заполняется регистр накопления ИП доходы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89755/message433732/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89755/message433732/ В отчетах Книга доходов и расходов предпринимателя Thu, 26 Jan 2017 11:56:27 +0300 При закрытии месяца со счета 91,09 не списывается сумма страховых взносов. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89768/message433714/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89768/message433714/ Все в порядке. Все разрешилось. Без ручного вмешательства не получилось. Думал, что в 1С все отрегулировано - вводи, да нажимай... Оказалось, что у статьи "страховые взносы за себя ИП" не было указано субконто "налоги и сборы". Нашел, добавил, все списалось. Wed, 25 Jan 2017 15:35:14 +0300 Почему при автоматическом заполнении расчета 6-НДФЛ в БП 3.0 сумма полученного дохода в разделе 130 в три раза больше? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89774/message433713/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89774/message433713/ Доброго дня! Используем БП 3.0.44.155, платформа 8.3.8.1861 За октябрь - декабрь при автоформировании 6-ндфл затраивается сумма полученного дохода. При этом сумма ндфл удержанного адекватная и соответствует тому,что указано в документе "Начисление зарплаты", а вот зп - ровно 3 раза больше Подскажите,куда ткнуться и что можно посмотреть? Спасибо Wed, 25 Jan 2017 15:27:54 +0300 ЗУП 2.5 6-НДФЛ строка 070 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89771/message433704/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89771/message433704/ ЗУП 2.5.113.1. Заплата за декабрь выплачена в январе, НДФЛ исчисленный принимается как удержанный, дата выплаты в док-те начисления проверена. Строка 070 остается пустая и в отчете за 4кв 2016г. и за 1кв 2017г. На демо-базе аналогичного релиза ситуация аналогична.  UПримечание:/U LIST=1*Если оставить только з/п за декабрь и встать на строку 070 за 1кв 2017 г. и сказать "заполнять автоматически с корректировкой" то сумма появляется, но она вообще ни с чем не бьется.*Если начислить з/п за январь, то этот "косяк" уже не воспроизводится. /LIST Wed, 25 Jan 2017 13:10:44 +0300 больничный после увольнения http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89770/message433700/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89770/message433700/ BPin Occio/B, почему странный? При рекомендуемом варианте перехода в новой базе остаются только сотрудники, работающие на дату перехода. Wed, 25 Jan 2017 12:46:07 +0300 Книга покупок Бухгалтерия 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89769/message433679/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89769/message433679/ у счетов-фактур на аванс не заполняется договор (изменения методики учета НДС с авансов принятые разработчиками) Tue, 24 Jan 2017 23:59:51 +0300 Книга покупок, НДС полученный, КА2 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89762/message433672/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89762/message433672/ URL=http://buh.ru/forum/user/170436/COLOR=#cc0000UlitkaRUS/COLOR/URL, честно говоря, впервые вижу такую аналитику по Кт 60. Почему пустое первое субконто? Tue, 24 Jan 2017 18:04:38 +0300 УПП 1.3: Отчет "Книга продаж" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89764/message433654/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89764/message433654/ Вопрос закрыт. Решается документов "Формирование записей книги продаж", вкладка "с авансов". Tue, 24 Jan 2017 14:29:57 +0300 Печать ценников в 1С http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89761/message433615/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89761/message433615/ BСергей Голубев/B, да, работаю в бухгалтерии предприятия Tue, 24 Jan 2017 09:35:41 +0300 Ошибка при начислении зп за первую половину месяца http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89751/message433608/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89751/message433608/ BТэра/B, удержания из прошлой программы. Документов-отклонений тоже не было. Tue, 24 Jan 2017 07:50:35 +0300 Ошибка при выборе счета в ОСВ (и не только) после обновления на релиз 3.0.44.124 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89281/message433585/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89281/message433585/ BSlovar/B, проверьте, где стоит сортировка при открытии списка. у нас на поле вид выдает такую ошибку. На любом другом все ок. Mon, 23 Jan 2017 14:36:07 +0300 Отчет оператора системы "Платон" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89736/message433578/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89736/message433578/ Bверенич юлия/B, да, по арендованным автомобилям расходы следует отражать отдельным документом поступления услуг. Mon, 23 Jan 2017 11:40:43 +0300 перекачать документы из 8.2 в 8.3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89708/message433576/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89708/message433576/ Если это разовая акция, можно обновить 2.0 до 3.0 и воспользоваться обработкой "Выгрузка и загрузка данных XML". Только при этом, без настройки правил обмена, перетащится куча ненужных элементов справочников и документов, на которые есть ссылки в переносимых. Mon, 23 Jan 2017 11:25:37 +0300 Оплата праздничных в ЗКГУ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89753/message433573/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89753/message433573/ Что значит "как хотите"? Я написала формулу. Надо еще что-то? Уточните что именно Mon, 23 Jan 2017 09:01:27 +0300 Отчет Список кросс/таблица или как проверить Книгу доходов и расходов ИП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89752/message433566/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89752/message433566/ BПолина/B, Теперь это называется "Универсальный отчет" Mon, 23 Jan 2017 00:11:20 +0300 Показатели для расчета зп не берется при авансе http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89748/message433563/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89748/message433563/ BТэра/B,по-моему, разобрались. Наша вина, конечно. Показатель действительно заполняется, просто в расчете 0, т.к. не задали значение второго. Sun, 22 Jan 2017 19:41:57 +0300 Расчетный лист с показателями http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89747/message433550/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89747/message433550/ BDeath_eye/B, там с расч.листками все загадочно. У меня, например, не выводится ФИО, только скобочки. Если выбрать вариант с разбивкой по рабочим местам, то ФИО сотрудника выводится, но пропадает долг предприятия. Если теперь вернуться в вариант "Расч.листок" то в настройках пропадает галочка "Выводить показатели". Если теперь вернуться в отчеты по зарплате, выбрать "Расчетный листок" и выбрать настройку, то появляется эта галочка. Если ее установить, то у меня выводятся все показатели, правда они у меня "забиты" в штатке. Sat, 21 Jan 2017 22:22:40 +0300 6 НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89741/message433537/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89741/message433537/ Btula/B, на сайте http://its.1c.ru можно оформить бесплатный тест доступ на 7 дней. И в разделе лекторий посмотреть лекцию Галины Малышкиной по 6-ндфл от 12.01.2017. Вы получите ответы на все ваши вопросы. Sat, 21 Jan 2017 10:34:14 +0300 Учетная политика с ФИФО на "по средней" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89626/message433534/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89626/message433534/ Евгения_ пишет: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Это решение управляющей компании, как мне объяснили - для мсфо.   Евгения, в МСФО также два вида оценки  запасов: ФИФО и средневзвешенная. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fri, 20 Jan 2017 21:29:32 +0300 При перезакрытии периодов в 1С 8.3 изменились обороты по счету 90.09 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89742/message433527/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89742/message433527/ Понятно, что счет 90 как таковой на конец любого периода (месяца) сальдо не имеет. В процессе закрытия 90 счета Разница между субсчетом 90.01 и субсчетами 90.02, 90.03 и т.д.(там еще куча "дебетовых" субсчетов!) относится соответственно в дебет или кредит счета 90.09. Если по Вашему утверждению 90.01, 90.02, 90.03 остались прежними, а оборот 90.09 изменился, значит кроме 90.01, 90.02 и 90.03 был или наоборот не был, а потом появился субсчетик с некой суммой. Иначе никак быть не может! Что касается налога на прибыль. Вы мешаете в кучу бухгалтерский и налоговый учет. Налог на прибыль считается по данным налогового учета, которые, вообще говоря, не обязаны совпадать с бухгалтерскими, могут отличаться. Это я к тому, что судить об изменениях данных по налогу на прибыль можно  лишь на основании другого отчета. Есть такой "Анализ учета по налогу на прибыль". Опять же и этот отчет возможно не совпадает с той НД, которая сдана с налоговую. Точнее, и ранее не совпадал. В конце концов, сформируйте ещё раз декларации на налогу на прибыль и сравните с ранее сданными. А вообще, не приятная это вещь, изменения в ранее закрытых периодах! Прежде чем перепроводить "старьё", я всегда и архив предварительно делаю и оборотки помесячно распечатываю. Иногда лучше изыскать другие методы "исправления". А если уж знаете, что действия Ваши в ранних периодах никак не затронут "рассчитываемые" данные (типа себестоимости чего-то и т.п.), лучше вообще не перепроводить, пропустить этот шаг. Возможность для этого в 1С БП имеется. Удачи. Fri, 20 Jan 2017 16:44:26 +0300 Займ от учредителя в 1С ЗУП 2.5 - 6-НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89739/message433517/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89739/message433517/ Необыкновенная пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Добрый день! Возможно ли провести в программе 1С ЗУП 2.5 - займ от учредителя(НДФЛ), чтоб сумма автоматически попадала в 6-НДФЛ? Спасибо /QUOTE В ЗУПе можно оформить займы сотрудникам. Учредители это не сотрудники и денежные средства формируются на 66 счете Типовые проводки по выдаче займа от учредителя Учредитель выдает процентный заем: ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   BДебет 66 (67) Кредит 50 (51)./B Проценты отражают записью: ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   BДебет 91.2 Кредит 66 (67)./B Проценты по счетам 66 и 67 учитывают на отдельном субсчете. В качестве займа учредитель может оплатить долг своей организации: ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   BДебет 60 Кредит 66./B Гражданским законодательством такой вид операций не запрещен. Трудности и споры возникают при учете НДС. При предоставлении беспроцентного займа учредителем проводки те же, только в договоре обязательно должно быть прописано, что проценты за пользование деньгами или имуществом не взимаются. Когда учредитель решает «простить» долг организации нужно учесть его долю в уставном капитале. Если доля учредителя больше 50%, то налогооблагаемой прибыли не возникает. Организация может погасить свой долг не только деньгами, но и своей продукцией: Сначала отражают выручку от продажи продукции в счет долга учредителю: ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   BДебет 76 Кредит 91./B По реализации нужно начислить НДС: ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   BДебет 90.3 Кредит 68.02./B Зачет задолженности: ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   BДебет 66 Кредит 76./B Пример проводок по выдаче беспроцентного займа от учредителя Единственный учредитель выдал беспроцентный заем фирме размером 200 000 руб. на 10 месяцев. Процентная ставка по займу 2% годовых. Проводки:TABLETRTD BСчет Дт/B /TDTD BСчет Кт/B /TDTD BОписание проводки/B /TDTD BСумма проводки/B /TDTD BДокумент-основание/B /TD/TRTRTD 51 /TDTD 66 /TDTD Получен кредит от учредителя /TDTD 200 000 /TDTD Выписка банка /TD/TRTRTD 91.1 /TDTD 66 Проценты /TDTD Отражение начисления процентов за пользование займом /TDTD 3333 /TDTD Бухгалтерская справка /TD/TRTRTD 66 /TDTD 51 /TDTD Перечислен долг по займу учредителю /TDTD 200 000 /TDTD Платежное поручение исх. /TD/TRTRTD 66 /TDTD 51 /TDTD Перечислены проценты /TDTD 3333 /TDTD Платежное поручение исх. /TD/TR/TABLEВыдача займу учредителю Выдача займа учредителю, если он беспроцентный отражается проводкой: ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   BДебет 76 (73) Кредит 50 (51)./B При этом для учредителя возникает выгода на экономии процентов (материальная), с которой необходимо заплатить НДФЛ. Счет 73 используется, если учредитель является сотрудником фирмы. Если заем с процентами, то выдача деньгами оформляется: ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   BДебет 58 (73) Кредит 50 (51)./B При выдаче займа в виде имущества: ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   BДебет 58 (73) Кредит 01, 41, …/B Проценты по займу для учредителя отражаются записью: ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   BДебет 76 (58,73) Кредит 91.1./B Пример проводок Учредителю, который является директором фирмы, выдан заем в размере 50 000 руб. на 180 календарных дней под 3% годовых. Проводки:TABLETRTD BСчет Дт/B /TDTD BСчет Кт/B /TDTD BОписание проводки/B /TDTD BСумма проводки/B /TDTD BДокумент-основание/B /TD/TRTRTD 73 /TDTD 50 /TDTD Выдан заем учредителю /TDTD 50 000 /TDTD Расходный кассовый ордер /TD/TRTRTD 73 /TDTD 91.1 /TDTD Начислены проценты за пользование займом /TDTD 750 /TDTD Бухгалтерская справка /TD/TRTRTD 50 /TDTD 73 /TDTD Заем возвращен учредителем /TDTD 50 000 /TDTD Приходный кассовый ордер /TD/TRTRTD 50 /TDTD 73 /TDTD Учредителем уплачены проценты за пользование займом /TDTD 750 /TDTD Приходный кассовый ордер /TD/TR/TABLE 1С:Франчайзи "ИТС Консультант"  http://itsconsultant.ru  Контактный телефон: 8 (495) 762-92-60  Email: info@itsconsultant.ru  Fri, 20 Jan 2017 14:00:30 +0300 Помогите сделать настройку начисления http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89725/message433512/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89725/message433512/ BTanya/B, спасибо, попробую ещё раз в понедельник. Fri, 20 Jan 2017 12:45:33 +0300 ндс 2017 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89738/message433501/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89738/message433501/ ИП отп и розница раздельного учета не ведется .т.к. розничная выручка ничтожна в квартал.Книга покупок формируется автоматически в целом .Как заполнить декларацию по НДС .что бы не было расхождений межде суммой книги покупок и стр. 120 раздела 3 в декларации.Раньше всегда перебивали в ручную потом объяснительные писали. Fri, 20 Jan 2017 08:24:36 +0300 Возврат сотрудником ошибочно перечисленного пособия в ЗУП 2.5- оформить возврат http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89727/message433491/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89727/message433491/ Ирина Баркина пишет: QUOTE  А если вообще удалить выплату, то только в зуп, правильно я понимаю /QUOTE Правильно понимаете. Ирина Баркина пишет: QUOTE  ...постараться больше ничего не трогать и не перевыгружать из зуп в 1с бух...чтоб ничего не поехало :) )) Это мысли... /QUOTE Разумеется, раз в "БП" всё нормально, то выгружать туда не надо. Thu, 19 Jan 2017 13:48:40 +0300 Табель рабочего времени сводно, в целом за период. ЗУП 3.1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89735/message433490/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89735/message433490/ Можно ли в ЗУП 3.1 заполнять табель рабочего времени сводно, в целом за период. Если да, то как? Thu, 19 Jan 2017 13:44:40 +0300 Излишний НДФЛ ЗУП и БП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89721/message433475/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89721/message433475/ BСашка/B, к сожалению в возвратах по авансовым платежам по патенту не спец, не сталкивался. Смотрите, будут ли Ваши документы соответствовать требованиям НК РФ. По Вашим скринам с удержанным НДФЛ, на который и влияет документ "Возврат НДФЛ" всё в порядке, излишне удержанного, как и неудержанного нет. Чтобы уменьшилась сумма перечисленного налога в 2-НДФЛ, нужно ИМХО в документ Перечисление НДФЛ в бюджет добавить суммы отрицательного НДФЛ по возврату на дату возврата. Перерасчёты НДФЛ ведут к изменению исчисленного налога за соответствующие периоды, это изменение исчисленного налога и должно попасть в документ отражение зарплаты по строке НДФЛ сотрудника для синхронизации с бухгалтерией. Удержанный же налог в отражение зарплаты не попадает, эта сумма в ЗУП для сведения, сколькоI нужно уплатить /Iналога по датам удержания, и в бух. проводках не участвует. Возвраты НДФЛ показывают, на сколько можно уменьшить уплату в бюджет Iпо сравнению с удержанным/I налогом. Thu, 19 Jan 2017 10:11:18 +0300 норма времени для сменного режима http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89724/message433471/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89724/message433471/ impuls пишет: QUOTEQUOTEВ ЗУП 3.0 (3.1) при установке флажка суммированного учета или неполного рабочего времени доступен выбор календаря, который используется для указания нормы времени, в т.ч. производственного календаря./QUOTE/QUOTEНепосредственно упоминание "производственный календарь" используется только если кроме того что установлен суммированный учет в настройках расчета заработной платы стоит учет переработок. И это используется только для регистрации переработок и никак не влияет на текущий расчет. При выбор неполного рабочего времени ссылки на производственный календарь нет, есть выбор среди графиков. Thu, 19 Jan 2017 09:46:02 +0300 Оформление в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.1) лицензии на право ведения деятельности http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89731/message433467/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89731/message433467/ можно Поступление товаров и услуг (как услуга) или ручной операцией Thu, 19 Jan 2017 08:54:03 +0300 Подарочные сертификаты http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89710/message433457/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89710/message433457/ Просто, НО не правильно в статье для учёта сертификатов используется счет 10/6, который предназначен для учета отходов. А сертификаты - это бланки строгой отчетности, должны храниться в сейфе и учитываться на забалансовом счёте 006. Thu, 19 Jan 2017 01:33:50 +0300 Новое начисление http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89728/message433448/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89728/message433448/ BDeath_eye/B, в BНазначение начисления/B выбирайте BПовременная оплата труда и надбавки/B Wed, 18 Jan 2017 21:51:47 +0300 КА 2.2. Займ, полученный от физлица. Начисление НДФЛ. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89720/message433440/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89720/message433440/ BKorpas/B, чтобы начислить НДФЛ не ручной операцией, надо для начала иметь документ, начисляющий доход. Нет такого. И документ Операции по учету НДФЛ - это не ручная операция. Wed, 18 Jan 2017 17:09:28 +0300 Что нужно поменять в настройках, чтобы установить учет НДС без восстановления «входного» НДС? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89714/message433414/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89714/message433414/ Рисовод пишет: QUOTE         это не запрещалось и раньше. /QUOTEОдно отменили (пп.5 п.3 ст 170 , который требовал восстанавливать НДС) , а  вот правило, когда принять НДС к вычету, нет.  Поэтому, раньше восстанавливать приходилось на все, а теперь только на "определенный" .товар. Wed, 18 Jan 2017 09:51:04 +0300 Справочник статьи затрат http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89717/message433413/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89717/message433413/ BАлександра/B,это нормальное поведение программы. Wed, 18 Jan 2017 09:40:59 +0300 БГУ ред.1 (1.0.43.6) Безвозмездная передача инвентарного объекта http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89711/message433389/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89711/message433389/ BShulbus/B пишет: QUOTEзаполнил, все так же, при нажатии на кнопку ничего не происходит. /QUOTE Возможно произошло следующее: 1. Вы неправильно ввели баланс (не тот, который был записан при постановке на учет); 2. Либо был заготовлен документ передачи, затем провели списание ОС и нажали Рассчитать. Проверьте есть ли списание; если есть отмените его проведение - передавать можно несписанное ОС; а затем уже списывайте. Tue, 17 Jan 2017 17:45:10 +0300 закрытие 26 счета http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89705/message433388/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89705/message433388/ Вам программа пишет, что не настроены методы распределения косвенных расходов. Так ткните в ссылку с таким наименованием в вашей учетной политике и покажите, что у вас там настроено. Tue, 17 Jan 2017 17:32:37 +0300 Перечисление НДФЛ в бюджет в 1с УПП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89712/message433377/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89712/message433377/ BЭлла Алексеевская/B, видео по конфигурации ЗУП 3, никакого отношения к УПП оно не имеет. Таких возможностей в УПП нет Tue, 17 Jan 2017 15:21:54 +0300 Отчетность при ликвидации компании http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89709/message433361/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89709/message433361/ Добрый день!  Наша компания находится в стадии ликвидации. Закончить ее планируется к концу февраля 2017г.  Нужно ли сдавать сначала декларацию по прибыли и баланс за год, а потом за отрезок времени до момента ликвидации январь-февраль 2017? 8 февраля буду делать промежуточный ликвидационный баланс, он будет за период с 01 января 2017 по 8 февраля 2017г.? Декларацию по НДС за 4 кв. я сейчас сдам. За январь 2017 у нас будет еще маленький входящий НДС по аренде. Больше операций не предвидится. Мне нужно сдать НДС за январь или можно включить всю сумму аренды с НДС в январе в расходы? Tue, 17 Jan 2017 09:54:46 +0300 Кто-нибудь пользуется программами 1С онлайн? Поделитесь опытом. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic84587/message433358/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic84587/message433358/ QUOTEВася пишет: Недавно попробовал пользоваться программами 1С онлайн на сайте &#91;Промодерировано&#93;. Достаточно удобно. Кто-нибудь использует 1С в облаке? Кто какие сервисы порекомендует? Поделитесь опытом. /QUOTEЯ многократно решал разные проблемы в облачных базах 1С пло заказам их клиентов. Если бы там было всё так безоблачно, то форумы, например, той же 1cfresh.com от самой 1С не были бы закрыты от просмотров/чтения не-клиентов, а использовались, как реклама и средство привлечения новых клиентов Mon, 16 Jan 2017 22:27:33 +0300 Основные средства http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89701/message433331/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89701/message433331/ COLOR=#000000B Александра/B, /COLOR COLOR=#000000Первым документом должен быть : "Поступление оборудования" - без него не получится./COLOR COLOR=#000000Далее "Принятие к учету ОС", в нём на закладке "Налоговый учет" /COLOR LIST*COLOR=#000000 Порядок включения стоимости в состав расходов выбираем "Начислять амортизацию"/COLOR*COLOR=#000000Указываем срок полезного использования/COLOR*COLOR=#000000Снимаем BV/B в окне "Начислять амортизацию"/COLOR /LIST Sun, 15 Jan 2017 23:45:09 +0300 БП 3.0 и ЗУП 3.1. Какие отчеты помогут скорректировать резерв на конец года, если его размер отличается от суммы предполагаемых отпускных? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89704/message433328/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89704/message433328/ Да, конечно. Всё настроено и весь 2016 год выгружалось в БП. Sun, 15 Jan 2017 17:52:23 +0300 Смена режима налогообложения http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89661/message433315/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89661/message433315/ BPin Occio/B, согласен. Sun, 15 Jan 2017 09:38:59 +0300 Анализ наисленных налогов НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89695/message433288/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89695/message433288/ BАлексей/B, не знаю как там в ЗиКБУ, а в ЗУП 2.5 я всегда после возврата НДФЛ делаю корректировку регистра "Рассчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" документом "Корректировка записей регистров накопления". Вид движения - "Приход", сумма с минусом. Fri, 13 Jan 2017 13:54:31 +0300 Отражение зп сотрудников на 97 счет http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89639/message433246/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89639/message433246/ QUOTEначинающий1 пишет: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Доброго всем дня. У нас строится новое предприятие. Сотрудники пока работают в нашем. /QUOTEНапишите другими словами непонятно определение и контекст применения термина "предприятие". Это - что? стены с с ж/б балками? Thu, 12 Jan 2017 13:44:30 +0300 Актуальная методика ведения раздельного учета НДС в КА 1.1. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89644/message433245/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89644/message433245/ QUOTEKoloboK2 пишет: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Добрый день! Просьба дать ссылку на актуальную подробную методику ведения учета НДС ( в т.ч. раздельного учета облагаемых и необлагаемых операций) в КА версии 1.1 или соответственно в УПП 1.3. Можно в виде видеоуроков или толковых статей. /QUOTEЩас посмотрел - на сайте ИТС нет ни по КА 1.1, ни по УПП QUOTEKoloboK2 пишет: А то у главного бухгалтера свой взгляд на различные детали ведения учета, а у консультантов свой. Как должен быть организован учет, чтобы в раздел 7 декларации попадало все автоматом по соответствующим кодам в идеале без переписывания/дописывания типовой конфигурации? /QUOTEВзгляд, вроде, законодательно закреплён. А детали - не обращайте внимание, на то они и бухгалтеры, чтобы прикалываться по мелочам FILE ID=33073 QUOTEKoloboK2 пишет: По бухгалтерии 1С 8.2 и 8.3 материалов и на сайте ИТС и в книгах интернете полно. А вот по 1С КА что то официальной методологии не найдем никак. /QUOTEЯ что-то не понял. Вы тут на бухгалтерском форуме что-то против бухгалтерии и бухгалтеров имеете? Как в КА может быть что-то в корне не так и не то по БУ по сравнению с бухгалтерией 8.2 и 8.3??? Преформулируйте Ваш вопрос доугими словами, а то непонятно - что Вы спрашиваете Thu, 12 Jan 2017 13:41:59 +0300 Подготовка данных НДФЛ и 6-НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89694/message433235/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89694/message433235/ BKliiv/B, удивительно, что Вы обратили внимание на это в конце года... Каждый квартал так было. Почитайте url=http://buh.ru/news/uchet_nalogi/48978/из этой ссылки/url письмо ФНС. Thu, 12 Jan 2017 11:31:22 +0300 6-ндфл- вычеты на ребенка с отпускных, при закрытие зп за месяц доход превысил 350 000 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89691/message433222/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89691/message433222/ В тексте допущена опечатка отпускные выплачены 26.09.2016,а не 08.09.2016 Wed, 11 Jan 2017 22:04:38 +0300 КА обновление 81.1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89679/message433194/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89679/message433194/ BВиталий/B,спасибо за сообщение, живу в сибири обновления еще не видела, пришла на работу , буду обновлять. Wed, 11 Jan 2017 03:27:11 +0300 Как изменить размер гос. пособий? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89680/message433188/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89680/message433188/ Bлюблю конструкторы, где эта совокупность настроек, первый раз неплохо подсказать/B Tue, 10 Jan 2017 17:06:08 +0300 для целей учета НДС не списано x-товара http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89686/message433185/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89686/message433185/ Тут всё просто и сложно одновременно. Точного ответа на вопрос не найдете. Погуглите. Увидите массовость проблемы. Рецептов решения нет. Но рыть нужно в направлении регистров по НДС. Проведите документ и смотрите, что там в движениях НДС-ных регистров. Наверняка регистр "Раздельный учет НДС" будет полезен нам. Там товар с количеством фигурирует. Открывайте сам регистр во "Все функции". Делайте отбор по "Аналитике учета затрат". Сам ключ аналитики затрат, по которому будете делать отбор, можно скопировать через правую кнопку мыши в движениях документа по регистру. И смотрите. На количество. Про период открытия регистра не забудьте. Он там есть. Расширить или наоборот... Возможно что-то и станет понятно. А возможно дело в  каком-то другом регистре. Искать надо. Удачи. Tue, 10 Jan 2017 16:03:27 +0300 БП 3.0 ИП Нет возможности выбрать вариант зачета аванса в Поступлении услуг http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89684/message433182/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89684/message433182/ Меню Главное - Настройки - Функциональность - Расчеты. Вот здесь сравните, как у Вас в разных базах настроено. Возможно здесь... Tue, 10 Jan 2017 15:25:53 +0300 Не заполняется ставка транспортного налога в форме "Регистрация транспортных средств". http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89681/message433140/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89681/message433140/ FONT=Times New Roman1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)/FONT FONT=Times New RomanБухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.46.11)/FONT SIZE=4Не заполняется автоматически ставка налога при добавлении нового транспортного средства в форме "Регистрация транспортных средств", если указана дата регистрации 2016. Подскажите, с чем это может быть связано./SIZE Tue, 10 Jan 2017 09:19:33 +0300 Куда платить страховые взносы? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89676/message433128/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89676/message433128/ BСергей Голубев/B, спасибо! Тема закрыта. Mon, 09 Jan 2017 16:27:35 +0300 Вычет по НДФЛ инвалида http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89660/message433119/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89660/message433119/ Спасибо. Справочник нашла. Надеюсь, что все получится. Mon, 09 Jan 2017 09:37:37 +0300 Актуализация данных http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89671/message433112/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89671/message433112/ QUOTEЛюдмилаС пишет: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Сергей Голубев , спасибо, лечение помогло! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEТак вопрос был в том, чтобы включить актуализацию, а не отключить Sat, 07 Jan 2017 07:35:09 +0300 Запуск БП 2.0.66.6 выдаёт предупреждение на файлы, которые самзапуск и генерирует http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89668/message/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89668/message/ Tue, 03 Jan 2017 21:14:27 +0300 Здравствуйте! Как избежать уплату акцизов АП дважды? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89657/message433032/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89657/message433032/ Я согласна, если прошла реализация,потом вернули часть товара... при повторной реализации еще раз начислен будет акциз! А вот если такой случай: Произошла отгрузка, зафиксировали в егаис, машина выехала за территорию завода, но по каким либо-причинам (допустим ДТП, поломка и т.п.) автомобиль не довез товар до магазина. Товар пришлось вернули назад. В этом случае покупатель товар даже в глаза не видел, соответственно право собственности не перешло. Реализация не наступила. В данном случае можно закрестить счет-фактуру??????? Если же производить корректировку, то акциз придется платить второй раз при след. реализации. Fri, 30 Dec 2016 17:33:48 +0300 Декларация по НДС 7 Раздел http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89656/message433012/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89656/message433012/ Никогда не заполнялся. Ручками всё, ручками. Thu, 29 Dec 2016 15:45:18 +0300 ПОЧТОВЫЕ МАРКИ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89654/message433001/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89654/message433001/ Как Вы считаете - какой вариант более верный: JUSTIFYBПеречислены деньги Почте 60/51 – платежка 100 шт на 100,00 р../B/JUSTIFY JUSTIFYBПолучены марки от Почты 50,3 (Центральная касса)/60 – 100 шт на 100,00 р../B/JUSTIFY JUSTIFYB Документ – обычная ТТН ТОРГ-12 – тип марки, цена, сумма чтобы были видны./B/JUSTIFY JUSTIFYBВероятно старый советский учет хранить марки в сейфе и выдавать по мере необходимости т.к. марки – денежный документ. Думаю можно рискнуть  и это обойти и в день получения марок выдавать их Вислоцкой Л.С. все сразу./B/JUSTIFY JUSTIFYBВариант 1./B/JUSTIFY JUSTIFYBВыданы марки под отчет 71/50,03(Центральная касса) 100 шт на 100,00 р.?)/B/JUSTIFY JUSTIFYB– какой документ (ТТН, расходный кассовый ордер?)/B/JUSTIFY JUSTIFYBМарки приклеены 20/71 –  25 шт. на 25 р. - первичный документ – большая квитанция Почты с номиналами марок, кол-вом и суммами./B/JUSTIFY JUSTIFYBВариант 2./B/JUSTIFY JUSTIFYBВыданы марки под отчет Дт 50,03 (Делопроизводитель)/B/JUSTIFY JUSTIFYB/Кт 50,03(Центральная касса) 100 шт на 100,00 р../B/JUSTIFY JUSTIFYB– какой документ (ТТН, расходный кассовый ордер?)/B/JUSTIFY JUSTIFYBМарки приклеены 20/50,03(Делопроизводитель) –  25 шт. на 25 р. - первичный документ – большая квитанция Почты с номиналами марок, кол-вом и суммами./B/JUSTIFY JUSTIFYBОтчет какой? Было бы хорошо – как в 10ке – ОСВ /B/JUSTIFY JUSTIFYBИ теперь во внезапных ревизиях касс – внезапно и Делопроизводителя  ревизовать? Да. /B/JUSTIFY JUSTIFYBВариант 3./B/JUSTIFY JUSTIFYBПеречислены деньги Почте 60/51 – платежка 100 шт на 100,00 р../B/JUSTIFY JUSTIFYBПолучены марки от Почты 50,3 (Центральная)/60 – 100 шт на 100,00 р../B/JUSTIFY JUSTIFYB Документ – обычная ТТН ТОРГ-12 – тип марки, цена, сумма чтобы были видны/B/JUSTIFY JUSTIFYBМарки приклеены 20/50,03(Центральная) –  25 шт. на 25 р. - первичный документ – большая квитанция Почты с номиналами марок, кол-вом и суммами. Получается отчет по 50,03 (Центральная) будет нужен в какой либо форме?/B/JUSTIFY JUSTIFYBВариант 4/B/JUSTIFY JUSTIFYBПеречислены деньги Почте 60/51 – платежка 100 шт на 100,00 р../B/JUSTIFY JUSTIFYBПолучены марки от Почты 50,3 (Делопроизводитель)/60 – 100 шт на 100,00 р../B/JUSTIFY JUSTIFYB Документ – обычная ТТН ТОРГ-12 – тип марки, цена, сумма чтобы были видны/B/JUSTIFY Марки приклеены 20/50,3 (Делопроизводитель) –  25 шт. на 25 р. - первичный документ – большая квитанция Почты с номиналами марок, кол-вом и суммами. Но  такой проводки 20/50,3 не существует – Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению" JUSTIFY /JUSTIFY JUSTIFYBВариант 5/B/JUSTIFY JUSTIFYBПеречислены деньги Почте 60/51 – платежка 100 шт на 100,00 р../B/JUSTIFY BПоступление и выбытие денежных документов отражайте проводками:/B BДебет 50-3(Делопроизводитель) Кредит (60...) – 100 шт. на 100,00 р./BB – получены денежные документы;/B BДебет 20 Кредит 50-3 (Делопроизводитель) /BBНо  такой проводки 20/50,3 не существует – хотя разъяснения в Гаранте есть. – выданы денежные документы сотруднику (под отчет) или списаны на расходы 25 шт. на 25 р./B B- Остатки будут на 50,3 (Делопроизводитель) 75 шт на 75 рублей./B Wed, 28 Dec 2016 12:12:19 +0300 Значение показателей Схем мотиваций http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89650/message432977/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89650/message432977/ Тэра пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Марго1980 , зайти в нужный регистр и удалить строчку &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEспасибо, получилось Tue, 27 Dec 2016 12:17:47 +0300 Помогите настроить проводки в 1 с комплекная на списание услуг банка http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89652/message432974/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89652/message432974/ Добрый день. Помогите настроить проводки в 1С:Предприятие 8.2 Комплексная автоматизация, редакция 1.1. Платежные ордера загружаю из банка, далее операции прочее списание денежных средств, далее руками завожу проводку Д 91.02. Возможно настроить формирование проводок автоматически? Спасибо. Tue, 27 Dec 2016 11:28:05 +0300 учет авансовых платежей НДФЛ иностранцев на патенте в 1С:Бух 7.7 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89651/message432971/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89651/message432971/ Доброго дня Подскажите пожалуйста как в 1С:Бухгалтерия 7.7 отразить возмещение НДФЛ иностаранцу с патентом? уведомление из налоговой только пришло, у сотрудника статус "06 нерезидент на патенте" выставлен, в НДФЛ идет 13%, только вот документа "Авансовые платежи по НДФЛ" в семерке похоже не предусмотрено, в интернете нашел только про ЗиК, а для Бух 7.7 как надо делать? может кто подскажет как вручную поправить начисленный НДФЛ в корректировке чтобы все правильно в 2 и 6 НДФЛ встало и зп правильно рассчиталась Tue, 27 Dec 2016 10:43:40 +0300 Как настроить региональный МРОТ в ЗиКГУ 3.1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89648/message432961/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89648/message432961/ Bdken/B, спасибо за информацию, буду знать. Tue, 27 Dec 2016 08:46:03 +0300 Обновление 1с 8.2 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89646/message432938/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89646/message432938/ url=https://releases.1c.ru/version_file?nick=Platform83&ver=8.3.9.2033&path=Platform\8_3_9_2033\1cv8upd.htmТехнологическая платформа 8.3. Версия 8.3.9.2033./url ? Mon, 26 Dec 2016 13:58:36 +0300 В печатных формах числа не прописываются прописью http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89631/message432920/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89631/message432920/ BАнтон Сивченко/B, и при типовой может быть внешняя печатная форма... Mon, 26 Dec 2016 11:56:19 +0300 Форма 0503725 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89643/message432911/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89643/message432911/ При реорганизации двух организаций была создана новая. Приход делаем через счет 304.06. Используем документы безвозмездное поступление ОС и НМА, поступление материалов прочее. Глава БК у учреждения и у передающей организации заполнены. Форма тем не менее не заполняется. Что еще нужно сделать? Sun, 25 Dec 2016 16:53:09 +0300 Отражение дохода в натуральной форме. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89633/message432905/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89633/message432905/ BPin Occio/B, конечно "основная". Эта организация для этого и была создана. Сами себе пашут огороды в счет зарплаты и платят налоги. :-) Sun, 25 Dec 2016 09:50:19 +0300 Оплата материалов тарой http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89441/message432904/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89441/message432904/ BPin Occio/B, если бы! А то во время "камералок" с последующим выездом на "место преступления". :-) Sun, 25 Dec 2016 09:42:13 +0300 Бухгалтер требует изменения в плане счетов в Бух 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89624/message432891/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89624/message432891/ Для целей распределения затрат по различным видам налогообложения в конфигурации Бухгалтерия 3.0, соответствующим образом настраиваются статьи затрат а не субсчета. Sat, 24 Dec 2016 18:18:27 +0300 стеллажи металлические http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic68207/message432883/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic68207/message432883/ Вот тут глянь: http://www.fabrikart.ru/ Fri, 23 Dec 2016 10:45:02 +0300 Работа с давальческим материалом в Бухгалтерии 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89153/message432875/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89153/message432875/ BАнна Петрова/B, ну, дерзай! Я же не знал, что в документ эти строки сами попадают. Thu, 22 Dec 2016 16:23:45 +0300 Проблема с признанием накопленных расходов незавершённого производства (НИОКР) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89620/message432810/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89620/message432810/ BTX2009/B,  "— Хочешь большой, но чистой любви?  — Да кто ж ее не хочет… " :-) Wed, 21 Dec 2016 10:21:19 +0300 Не проводится документ поступление переработка http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89625/message432796/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89625/message432796/ Добрый день, подскажите как решить эту проблему при проведение документа выдает сообщение "Для целей учета НДС не списано 8.000 товара" Что нужно делать? Tue, 20 Dec 2016 14:06:51 +0300 что такое расчетные документы? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89585/message432793/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89585/message432793/ BСергей Голубев/B, Рисовод говорит о согласованном акте сверки. О каких расхождениях речь? Tue, 20 Dec 2016 13:46:21 +0300 Учетная политика в части финансовых вложений http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89619/message432781/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89619/message432781/ BРисовод/B, п. 6 ПБУ 19/02 "Единица бухгалтерского учета финансовых вложений выбирается организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих вложениях, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования Bединицей финансовых вложений может быть серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых вложений/B." Mon, 19 Dec 2016 21:14:48 +0300 Дата запрета изменения данных в 8.3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic86416/message432764/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic86416/message432764/ Добрый день. А как снять запрет на редакцию в торговле 8.3 (11.2...) Отжатие галочки не помогает, даже сервер перезагружали. Пишет "документ находится в запрещенном для изменения периоде" и всё. Не дает зачесть оплату в документ реализации возвратом прошлого месяца. Подскажите, пожалуйста. Sun, 18 Dec 2016 16:14:45 +0300 НДС от филиала (обособленного подразделения без отдельного баланса) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89617/message432743/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89617/message432743/ Анжелика пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; хм.. а если они не выделены на отдельный баланс как вы раньше декларацию по НДС по ним сдавали? QUOTE Получается они нам передают на 19.03. НДС. Но он там некрасиво зависает. /QUOTEПочему на 19 зависает? если он к вычету должен быть? &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEМы раньше по ним не сдавали декларацию.у них весь НДС входил в стоимость. тк. тематика работ у нас гособоронзаказ. Они нам прислали Авизо  Дт79.2 Кт 19.3 мы у себя соответственно отражаем ДТ 19.3 КТ 79.2 и НДС зависает на 19.3, тк. у филиала нет счета 68.2 Насколько это правильно? )) Fri, 16 Dec 2016 12:40:28 +0300 счет фактура полученный на аванс выданный не формирует проводки http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89612/message432738/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89612/message432738/ Bknigina/B, Давно уже, только в июле делали переход на раздельный учет по способом учета Fri, 16 Dec 2016 11:28:16 +0300 Формирование Отчета о розничных продажах http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89508/message432719/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89508/message432719/ QUOTEInga. пишет: Pin , не нужно пытаться самоутвердиться за счет того, что высмеиваешь кого-то. Нечего ответить, не нужно лезть. Куча постов, а ответа нет ни одного. Начни с того, что по определению С точки зрения "1С:Бухгалтерии 8.0" торговая точка считается неавтоматизированной (далее - НТТ), если детальные сведения о продаваемых товарах в информационную базу "1С:Бухгалтерии 8.0" ежедневно не вводятся. В роли НТТ могут выступать лотки, киоски, секции в магазинах, сами магазины с большим ассортиментом продаж, где довольно сложно каждый день вручную составлять отчет о продажах и вводить его в информационную базу. /QUOTEВы вообще не поняли и не хотели понять, что я написал. Всё я ответил. Не могу же я копировать десятки страниц справки и ИТС. Если что-то недопоняли, можно спросить, а не лезть в бутылку. "С точки зрения "1С:Бухгалтерии 8.0"" противоречит заявленной вами в1й же фразе "1С ,бухгалтерия предприятия (базовая) 3,0" Если детальные сведения в продаваемых товарах в ИБ не вводятся, а не вводятся они из-за того, что не используется 1С, то ОРП (Отчет о розничных продажах) попросту не используется, вообще, никаким боком! А счет 41.12 фигурирует в проводках вообще только в случае наличного расчета RTFM: LIST*Реализация товаров в розницу, учитываемых по продажным ценам (безналичный расчет в НТТ) urlhttp://its.1c.ru/db/hoosn#content:442:1cbuh8-3/url Реализация товаров в розницу, учитываемых по продажным ценам (наличный расчет в НТТ) urlhttp://its.1c.ru/db/hoosn#content:496:1cbuh8-3/url /LIST Fri, 16 Dec 2016 06:54:09 +0300 Страховые взносы ИП и книга доходов и расходов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89613/message432706/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89613/message432706/ BAlex1402/B, быть такого не может.  Проверено на актуальном релизе: уплатили в 1 квартале 2016 года сумму, превышающую годовой размер "постоянной" части взносов. В 4 раздел КУДиР попала сумма "к начислению" за весь год (причем, за вычетом переплаты, что верно). Проверьте, что у вас с релизом. Уточните, со взносами за какой год у вас возникла такая проблема - возможно, вы работаете с 2015 годом, мы этот период не проверяли... Thu, 15 Dec 2016 15:59:17 +0300 Остатки стандартных вычетов за предыдущие месяцы попадают в излишне удержанный НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89601/message432682/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89601/message432682/ BAOLga/B, спасибо. Именно то, что надо. Thu, 15 Dec 2016 09:58:03 +0300 Погашение стоимости спецодежды. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89608/message432665/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89608/message432665/ В 1С 8.2 Комплексная версия на последнее число месяца провела погашение спецодежды. Почему-то в оборотке по 10.10 счету вылезло отрицательное число по погашению. В предыдущие месяцы таких проблем не ыло. Подскажите, пожалуйста, из-за чего могла появится отрицательная сумма, и как это исправить Tue, 13 Dec 2016 23:42:30 +0300 Передача спецодежды в эксплуатацию. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89607/message432664/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89607/message432664/ Столкнулась вот с какой проблемой в 1С8.2 Комплексная версия: при передаче спецодежды в эксплуатацию списывается количество без стоимости со счета 10.10. Т.е. получается так, что на 10.10 у меня висит 0 шт сапог по цене 2000 р. Причем проблема возникла только с одной номенклатурой. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее устранить Tue, 13 Dec 2016 23:39:45 +0300 контроль штатного расписания http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89605/message432662/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89605/message432662/ ЗУП. Просто сделали изменение штатного расписания и там по позиции удалили(сократили) должности Tue, 13 Dec 2016 21:51:15 +0300 Погашение задолженности третьим лицом http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89606/message432656/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89606/message432656/ BАнна/B, да, с кем договор на покупку. Tue, 13 Dec 2016 12:30:16 +0300 Виды расчетов 1С Предприятие 7.7 (Конфигурация З+К ред.2.3) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89603/message432651/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89603/message432651/ Я попробовала начислить з/п и посмотреть, что получится, не удаляя/не меняя вид расчет "ФСС". В своде проводок все нормально встало. Может и не нужно изменять этот вид расчета. Посмотрим, что дальше будет. Всем спасибо! Tue, 13 Dec 2016 07:41:55 +0300 Воинский учет, формы 6,18,19 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89602/message432622/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89602/message432622/ День добрый! В релизе ЗУП 2.5.111 было заявлено изменение форм воинского учета №6 и №18. Однако они не соответствуют тем формам, что присылает военкомат. В форме 6, к примеру, должны выводиться раздел и код экономической деятельности, в форме 18 в разделе 12 должны быть подпункты 12.1 и 12.2, а их нет. Кто-нибудь сталкивался, это косяк разработчиков или самодеятельность военкомата? А вот форма 19 в ЗУП 2.5 вообще отсутствует, хотя в ЗУП 3.1 она есть :((( Mon, 12 Dec 2016 10:31:38 +0300 ЗиКБУ - справка о заработке для расчета пособий http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89596/message432621/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89596/message432621/ BSvetlana_E/B, ага, косяки с больничными вылазили при каких-то обновлениях. причем, точно так же обнаруживаемые, только вот в случае неправильного поведения справок и заполнения дальнейших больничных. Mon, 12 Dec 2016 09:47:17 +0300 странный отчет Валовая прибыль в новой конфигурации 3 0 44 155 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89311/message432609/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89311/message432609/ Надежда, что за СПАМ или рекламу Вы тут разместили! Sat, 10 Dec 2016 20:03:43 +0300 Не проходит зачет аванса http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89587/message432604/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89587/message432604/ BПетр/B, обновитесь, актуальная версияurl=https://nsk1c.wordpress.com 1С Бухгалтерия предприятия 2.0.66.4/url, а у Вас 2.0.65.40 - 4х-месячной несвеЖести Никто не будет обсуждать проблемы в шибко устаревших конфигурациях Sat, 10 Dec 2016 12:13:11 +0300 Возмещение ФСС по реорганизованному учреждению. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89600/message432598/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89600/message432598/ Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какие проводки надо сделать в данной ситуации. Уже всю голову сломала. Мы бюджетное образовательное учреждение. Наша организация прошла две реорганизации, одну путем присоединения к нам присоединились 5 учреждений, вторая путем слияния еще присоединились 7 учреждений. В балансе за 2015 год никакой задолженности по налогам и страховым взносам нет. На счет поступили деньги от ФСС по возмещению страховых взносов по ликвидированному учреждению. Понятно, что первая проводка по поступлению будет ДТ 201.11, КТ 303.02 на сумму возмещения. У меня возникает вопрос, а как закрыть счет 303.02? Если бы это было только в одном нашем учреждении, вопрос бы не возник, но остатки по налогам по присоединенным организация мы не указываем ни в форме 4-ФСС, ни в РСВ-1. Получается, что поступившая сумма зависла на счете 303.02. А по своей сути остатка по этому счету именно на эту сумму быть не должно. Спрашиваю, потому что недавно пришла в эту организацию и при формировании отчетов и ОСВ наткнулась на несоответствие остатка. Заранее благодарю за помощь. Fri, 09 Dec 2016 18:41:21 +0300 Корректировка по НДС за 2015 год http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89593/message432597/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89593/message432597/ BОльгаН/B, Спасибо! Отличная статья и ситуация моя разложена по полочкам. Думаю наши поставщики не достойны таких заморочек, директор не согласится на столько корректировок. Предложила им вариант - они сдают корректировку, отписывают мне что-то другое на эту сумму (такого товара что отписали у них нет в наличии на тот момент). А потом я просто делаю им возврат текущим периодом. Fri, 09 Dec 2016 18:37:26 +0300 Выходные во время простоя по вине работодателя http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic78511/message432596/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic78511/message432596/ BChock23/B, Bесли вы работаете в ЗУП 2.5 или в УПП - ничего не поменялось и не поменяется./B Fri, 09 Dec 2016 15:43:17 +0300 УПП, расчет себестоимости. Счет 10.09 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89597/message432593/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89597/message432593/ Нашла в чем ошибка. Если кому интересно. именно в документе поступление доп. расходов. При проведении этого документа распределение суммы по материалам без ндс в проводках по некоторым материалам одна сумма, а по регистру учета затрат отличаются на + - копейку. В целом сумма верная но по материалам копейка скачет там и сям. И при проведении расчета себестоимости вылезает такая фигня, по регистру учета схлопывается в ноль.. но в отличии от проводок на 1 копейку или больше или меньше. Fri, 09 Dec 2016 13:18:38 +0300 ликвидация предприятия http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic17149/message432577/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic17149/message432577/ Если вопрос касается БП 3.0, то я этой проблемой занималась буквально этим летом и мне из 1С пришёл ответ, что никаких механизмов ликвидации предприятия нет. Даже даты ликвидации нет. Бухгалтер должен всё сделать сам вручную. Thu, 08 Dec 2016 21:47:41 +0300 Заполнение остатков по договорам http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89588/message432571/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89588/message432571/ BNikNiklas/B,  QUOTEЗабалансовый счет, на который скидывается/QUOTE при передачи СВОИХ счет БАЛАНСОВЫЙ. Thu, 08 Dec 2016 16:06:32 +0300 Регистр налогового учета по НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89591/message432570/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89591/message432570/ У сотрудника 09.03.2016 было кадровое перемещение из одного обособленного подразделения в другое. Подразделения имеют одинаковый КПП и ОКАТО.При формировании регистра налогового учета за 2016 г. по этому сотруднику,  непонятно почему получаются два раздела 4. Так же в разделе 6 сумма налога исчисленная и сумма налога удержанная меньше перечисленной. (Сумма перечисленная берется за год,  исчисленная  и удержанная за период начиная с апреля, т.е. после перемещения). Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.110.1) Thu, 08 Dec 2016 15:52:18 +0300 БП 3.0 Отражение списания продукции в Бухгалтерской отчетности. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89574/message432550/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89574/message432550/ BPin Occio/B, виноват "красный крест" - совсем мышей не ловит! :-) Wed, 07 Dec 2016 17:05:58 +0300 Инвентарная карточка в БГУ (1,0,43,5) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89584/message432540/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89584/message432540/ дравствуйте! В БГУ после 43 релиза внесли изменения по учету ОС, в частности для более точного формирования инвентарной карточки. Мы все обработки сделали. Теперь о проблеме: Ос введен остатками на конец 2012г и по этому документу в регистре СтоимостьОбъектовОС  есть сумма. Далее была Переоценка, причем 1С пишет, что этот документ предназначен только для вывода инфы в карточку. Логично, что в итоговую строку попадает сумма из регистра что неверно. Конечно, могу сама вписать в регистр стоимость после переоценки, но тут что-то не так. Почему? Где я не права и как поправить? Подскажите, люди добрые и умные! Wed, 07 Dec 2016 09:13:31 +0300 Использованные материалы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89472/message432531/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89472/message432531/ Отложил вопрос. Моя задача сделать печатную форму "Отчет подрядчика об использовании материалов заказчика".  Вопрос встал какой правильно будет документ подтянуть из 1С: БП 3.0 для формирования печатной формы. Tue, 06 Dec 2016 15:32:03 +0300 Оприходование 1С http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89578/message432526/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89578/message432526/ Bmailolga83/B, есть различные варианты учет программ 1С http://www.1s-golubev.ru/article/uchet-programmy-1s.php Tue, 06 Dec 2016 10:24:21 +0300 Среднедневной заработок по МРОТ 246,58 или 246,575342... http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89573/message432524/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89573/message432524/ Bimpuls/B, для расчёта пособия по уходу за ребёнком до 1.5 лет они используют формулу: 7500*24/730*1,2*30,4*0,4 = 3598,02 или 3598,03 и они ничего не объясняют, это я им должен объяснить BUюридически грамотно/U/B, почему они неверны в своих расчётах. так же у них есть: ПИСЬМО ФСС РФ 30 октября 2007 г. № 02-10/08-10635. Tue, 06 Dec 2016 09:35:57 +0300 Карточка сотрудника. Присоединенные файлы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89581/message432522/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89581/message432522/ BGamma/B, у меня 3.1 стоит, там с профилем кадровик файлы присоединяет. На 3.0 проверить сейчас не могу, надо ставить конфигурацию. Tue, 06 Dec 2016 08:24:24 +0300 1С сторнирует в ведомости по з/пл прошлый период http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89290/message432520/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89290/message432520/ Добрый день! Путь : "Сотрудники и зарплата" - "отчеты по зарплате" - "анализ зарплаты по сотрудникам". Там их даже 2 варианта: "в целом за период" и "помесячно". Разница начинается с того, что когда я рассчитываю зарплату, я заранее формирую ведомости на выплату. Сформированные и проведенные ведомости программа "видит" в вышеуказанных отчетах как зарплату выплаченную.  Тогда как фактически она еще не выплачена. И, в случае, если зарплата не выплачивается по какой-то причине одному сотруднику, либо выплачивается не на основании сформированной ведомости (другая сумма), то в оборотно-сальдовой по бухгалтерскому учету остатки начинают расходиться именно по этому сотруднику. Если этот момент проморгать, весь учет летит в тар-тарары. Tue, 06 Dec 2016 08:18:10 +0300 Сведения о доходах сотрудников организаций http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89579/message432513/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89579/message432513/ Здравствуйте. (1С 8.2 БП 2.0 65.48) В регистре Сведений о доходах сотрудников организации (Операции - Регистры накопления - Сведения о доходах) есть самая последняя колонка, которая называется "Используется при промежуточном расчёте НДФЛ". Для чего она? Mon, 05 Dec 2016 23:26:09 +0300 Как проставить в счете на оплату статус оплачен! http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89521/message432511/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89521/message432511/ У нас 1С БП 8.3, статус счета там изменяется когда в банковской выписке указываю ссылку на счет. Важно чтоб был правильно указан договор. Mon, 05 Dec 2016 20:49:58 +0300 Исправления в прошлом периоде. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89568/message432503/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89568/message432503/ Bknigina/B, Спасибо за подробный ответ! Фирму вела обслуживающая компания, они же сдавали отчеты. Изначально приходный документ был разнесен верно, а когда они делали отчеты - не нашли счет фактуру к этому документу и решили выйти так из ситуации - убрали НДС с поступления, при этом потянуло взаиморасчеты с поставщиком. Товар до сих пор числится на складе, Счет-фактуру поставщик по нему выдал сейчас. Сумма не большая, поэтому не критично с НДСом. Mon, 05 Dec 2016 14:38:51 +0300 Переход на 1с ЗГУ проблема с ден. содержанием http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic87663/message432477/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic87663/message432477/ up та же "бяда" не хочется ручками заносить( к тому ж каждый вид расчета должен сделать несколько записей по назначению расчета (ежег. отпуск, сохр. ден. содержание, выходное пособие)? Fri, 02 Dec 2016 15:03:56 +0300 При выплате отпускных в декабре через "межрасчетные" вычет "104" отражается в 2-ндфл,6-ндфл,регистре в двойном размере. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89566/message432472/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89566/message432472/ 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2449)КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0 (3.0.85.2) Добрый день. Сотрудник буде находится в отпуске с 5 декабря по 30 декабря. У него были вычеты на детей( трое детей): 114 -1400,115 -1400 р,116 -3000 р и вычет на себя 104 -500 руб.Отпускные начисляю в декабре, в декабре сумма дохода превышает 350 000 руб (превышает уже при начислении отпускных), значит вычеты на детей не полагаются и остается только вычет 500 рублей. 1)Выплачиваю отпускные 5 декабря через "межрасчетные выплаты". Хотела вычет 500 руб. применить к отпускным,но получается какая-то ерунда, а именно: после выплаты отпускных в налоговом регистре,2-ндфл и в 6-ндфл предоставляется вычет на детей за декабрь 5800 руб.(хотя не должен) и 500 руб.на себя (это правильно), но при этом к выдаче в ведомости сумму рассчитывает правильно,то есть применяет только 500 руб. Далее делаю табель,расчет ндфл. В расчете ндфл вычет 5800 показывает с минусом. Далее выплата з/платы. После этого в регистре справке 2-ндфл, 6-НДФЛ Bза декабрь показывает вычет 500 рублей в двойном размере, то есть 1000 р/Bуб., вычета на детей нет. При этом в своде расчитывает ндфл верно и сумма к выплате идет верно. 2)Если я при выплате отпускных через межрасчетные в настройках ндфл указываю "не применять стандартные вычеты к доходам текущего месяца" и выплачиваю отпускные не применяя к ним 500 руб, то все везде получается правильно. Но ведь отпускные это первый доход в месяце и по идее вычет должен применяться к ним.Не будет ли ошибкой то, что вычет не применили к отпускным? Его получится применить потом к з/плате за 2 дня декабря. Почему не получается по первому способу - ошибка в программе или я что-то делаю не так.Подскажите,пожалуйста. Thu, 01 Dec 2016 23:13:33 +0300 Имущественный вычет http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89553/message432469/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89553/message432469/ Bimpuls/B, я именно про "толкование" и говорю. Если бы в НК все было бы сформулировано однозначно, то скучно бы нам было! Без толкователей то. :-) Thu, 01 Dec 2016 17:28:42 +0300 Отпуск по уходу за ребенком http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89563/message432467/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89563/message432467/ BДжессика/B, Хм, а что тогда не так? Наличие оклада? Thu, 01 Dec 2016 12:26:07 +0300 Порядок перехода с ЗиК БУ 8.1 на 8.3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89560/message432456/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89560/message432456/ Оооо, спасибо прям большое., еще бы по-раньше, но ниче сейчас тоже актуально. Thu, 01 Dec 2016 10:21:39 +0300 Уплата НДС при переходе с ОСНО на ЕНВД http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89558/message432419/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89558/message432419/ BLiza16/B, https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B4 Tue, 29 Nov 2016 16:22:21 +0300 Доходы и расходы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89552/message432410/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89552/message432410/ Bбyхгалтер2010/B, так бумагу вы же все равно продадите покупателю. Вот деньги за нее, вот отгруженная бумага. Или у вас за бумагу купюры "именные"? :-) Оприходовали гвозди - возместили НДС. А вот когда вы эти не нужные гвозди будете Bсписывать/B, тогда и Bвосстановите /Bэтот НДС, т.к. не использовали их в облагаемой НДС деятельности. А, если, Bподадите/B, то при продаже Bначислите /BНДС и возмещение останется правомерным.  Tue, 29 Nov 2016 09:01:06 +0300 Режим налогообложения http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89551/message432409/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89551/message432409/ BРисовод/B,Спасибо за ответ Tue, 29 Nov 2016 07:49:01 +0300 Учет ветоши http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89543/message432404/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89543/message432404/ BОльгаН/B, д10 к91. "Халаты превращаются.., Превращаются халаты... В элегантную ветошь!" :-) Mon, 28 Nov 2016 19:43:16 +0300 БП 3.0 Пени не принимаемые к НУ. Вид статьи ? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89555/message432402/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89555/message432402/ Нашла видео-урок "Как рассчитать и отразить начисление пеней в 1С:Бухгалтерия 8" Спасибо авторам. Они пишут, что в Дт надо не 91.02, а 99.01.1 и там тогда есть специальная статья Причитающиеся налоговые санкции. Mon, 28 Nov 2016 18:41:13 +0300 Безналичная оплата покупки третьим лицом http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89548/message432400/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89548/message432400/ Если бы не указал в Назначении, то потом Ваш бухгалтер должен был бы позвонить ему и попросить прислать письмо с объяснением и просьбой перенести платеж. А теперь, чтобы Реализацию "схлопнуть" с оплатой нужно (в БП 3.0) создать документ Корректировка долга.  Mon, 28 Nov 2016 18:04:35 +0300 БП 3.0 начисление процентов за пользование денежными средствами http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89547/message432374/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89547/message432374/ uinny пишет: QUOTEКонтрагента вроде как логичнее ) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEдля чего? это поле заполняется только при реализации активов, указывая какой актив вы реализуете. Mon, 28 Nov 2016 10:55:23 +0300 ЗУП Т-60 и мат.помощь и ндфл http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89524/message432346/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89524/message432346/ BРисовод/B, автору. На первый, соответственно. Fri, 25 Nov 2016 15:45:41 +0300 платежки в бюджет не налог http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88395/message432313/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88395/message432313/ Так не берите с улицы! Идете в компанию &#91;Промодерировано&#93;, описываете суть проблемы и они вам присылают специалиста в зависимости от того, в каких услугах вы нуждаетесь. Поверьте мне, я не первый год являюсь клиентом этой организации и у них бухгалтера один лучше другого. Они очень долго зарабатывали себе репутацию лидера на рынке аутсорсинговых услуг и не позволят новичку испортить ее Thu, 24 Nov 2016 18:27:37 +0300 Алгоритм распределения НДС со ставкой 0 процентов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89419/message432306/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89419/message432306/ BДобрый день. Сама долго разбиралась в раздельном учете. У нас производство и распределить входной НДС по сырью и прочим материалам из которого сделана продукция на экспорт и внутренний рынок нет возможности.  Когда торговля там все проще,т.к. по партиям товара можно отследить НДС.  Вообще в БП 3.0 есть помощник по учету НДС и если все настроили правильно в Учетной политике, то делайте все строго по помощнику. Сначала последовательность восстанавливаете, затем  подтверждение НДС 0%  и т.д. Я весь входной НДС в документах при поступлении указываю "распределяется". В конце квартала Документом "Распределение НДС" входной НДС распределяется пропорционально выручке методом ФИФО. Т.е. на 1ю отгрузку на экспорт попал входной НДС по самым ранним счетам-фактура, на 2ю - следующие по порядку счета-фактуры и т.д. Распределение конкретно по документам отгрузки и поставщикам я смотрю в Универсальном отчете, т.к. в документе РАСПРЕДЕЛЕНИЕ этого не видно. Выбираю Регистр накопления НДС предъявленный.реализация 0% Остатки и/B Bобороты./B  Тут можно понастраивать, чтоб было видно например поставщиков и покупателей и т.п.                                                                                                                        FILE ID=32678 Ну а потом при формировании записи книги покупок 0%  в книгу попадут те счета-фактуры, которые распределились на те документы отгрузок, по которым ставка 0% подтверждена. Это тоже можно в регистре посмотреть. В данном процессе главное ,чтоб последовательность была восстановлена и делать все подряд по помощнику. Иначе у меня краснота полезла в следующих кварталах. Стали зачитываться те сч.фактуры, которые уже попали в книгу покупок в предыдущих кварталах. Объяснила, как смогла..... Thu, 24 Nov 2016 16:35:03 +0300 Зуп 3.0 единовременное пособие http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89539/message432303/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89539/message432303/ BТэра/B, спасибо, я разобралась, что в пилотном проекте и не должно быть такого. FILE ID=32664 Thu, 24 Nov 2016 14:28:35 +0300 Онлайн-опрос об удобстве поиска по таблице http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89544/message432301/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89544/message432301/ Уважаемые коллеги, Фирма 1C проводит исследование удобства поиска по таблице после последнего обновления, когда над таблицей появилось поле быстрого поиска, см. скриншот urlhttps://img-fotki.yandex.ru/get/194541/7192795.1c/0_da357_68ce5243_orig/url Интересуют пользователи 1С, которые ежедневно десятки раз пользуются поиском по таблице. Большая просьба заполнить анкету urlhttps://test.fabuza.ru/84f537b5-7a35-4a11-a0f3-114709d85c70//url В анкете всего 10 простых вопросов и большинство вопросов содержат заранее подготовленные ответы, так что заполнение анкеты не займет более 5 минут. Заполнив анкету, вы поможете повысить удобство и эффективность Платформы 1С. Заранее большое спасибо! Thu, 24 Nov 2016 13:54:24 +0300 Расчет больничного листа в РКС (44 код) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89542/message432296/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89542/message432296/ BЛилия/B,B боюсь ошибиться, делала когда то:ставите код 44 и меняете процент оплаты б/л на 100 /B Thu, 24 Nov 2016 13:22:03 +0300 Настройка начисления Доплата до МРОТ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89530/message432290/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89530/message432290/ BДарья/B,  Может в ЗБУ что -то по другому, но в ЗУП 2 норма времени считается по основному графику (если приеме мы указали график где норма считается по основному) даже при наличии индивидуального графика FILE ID=32657 Thu, 24 Nov 2016 11:49:23 +0300 ЗУП,3.0. Закрытие рабочего года. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89538/message432274/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89538/message432274/ 1 Thu, 24 Nov 2016 05:11:30 +0300 Удвоенный вычет на детей при одновременном начислении з/платы и договора подряда http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89513/message432268/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89513/message432268/ Bimpuls/B, так а что предлагать кроме ручного распределения. перераспределять не будет Wed, 23 Nov 2016 19:20:05 +0300 Розница (базовая), редакция 2.2 (2.2.2.20) , не формируется Отчет о розничных продажах http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89537/message432264/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89537/message432264/ Добрый день. Подскажите пожалуйста решение проблемы. Розница 2.2, без подключения какого-либо оборудования. При закрытии смены не формируется отчет о розничных продажах. При настройке кассы ККМ стоит тип кассы: ККМ без подключения оборудования (используется при применении автономного фис.регистратора). Вроде как наш случай, но что-то не работает. Wed, 23 Nov 2016 18:54:32 +0300 Корректировка НДС через доп. листы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89535/message432257/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89535/message432257/ Заказчик тоже все верно сделал: отразил декабрем покупку, а бухгалтер который на тот момент нас обслуживал, счет-фактуру сформировал январем 2016 и отразил начисление в 4 кв 2015. Т.к. реквизиты счет-фактуры наш бухгалтер указал не корректные, нам надо сдать уточненку по НДС, через доп. лист. В котором будетотражено сторннировочная запись счет-фактуры указанной ранее и отразить счет-фактуру с правильными реквизитами. Мы хотели реализовать это через корректировку реализации, но нам эта операция не подходит. У нас сумма не меняется, нам только реквизиты счет-фактуры (указанной ранее) надо изменить: номер и дату. В последние годы, все заказчики ценные Wed, 23 Nov 2016 16:48:43 +0300 44-ФЗ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89536/message432256/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89536/message432256/ Честно пролистала весь форум. Нашла ответ на мой вопрос - когда договора с банками безвозмездные. ВОПРОС. Закон 44-ФЗ, 05.04.2013г. “О контрактной службе... Все договора с банком возмездные. Я – юрлицо, в контрактной системе – Заказчик. Скажите: 1. Договора с банком на расчетно-кассовое обслуживание, на Банкомат, зарплатный проект попадают под 44-ФЗ? 2. У нас договор с ВТБ от 2007 года. Что будет нам вменено в вину с сколько это будет стоить в качестве штрафных санкций,, если в 2017 год я войду с договором с банком от 2007 г.? 3. Можно ли к договору от 2007 г. просто составить допсоглашение и где “Срок действия» указать с 01.12.2016 по 31.12.2019 г.? Wed, 23 Nov 2016 16:34:17 +0300 Снятие наличных по чековой книжке http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89528/message432238/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89528/message432238/ BРисовод/B, все разобрался, перепровел все документы за сентябрь, видимо дело было в последовательности действий (были проводки после 29/09). Спасибо всем!  Wed, 23 Nov 2016 12:59:26 +0300 Бухгалтерия предприятия. Неверно рассчитываются страховые взносы в ПФР за ИП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89531/message432201/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89531/message432201/ BКалинина Елена, фирма 1С/B, спасибо! Теперь верно начисляется. Не знал, что эти документы связаны. Tue, 22 Nov 2016 13:47:23 +0300 ИП МПЗ и 41 счет http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89529/message432184/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89529/message432184/ Добрый день. Была обрезана база 1С Бухгалтерский учет 2.0.64.21. Скажите остатки по 41 счету должны быть равны остатком по регистру МП МПЗ? Tue, 22 Nov 2016 09:59:15 +0300 Бухгалтерские проводки по больничному листу за счет работодателя http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89523/message432130/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89523/message432130/ Здравствуйте! В 1с 7.7 Зарплата и кадры, релиз 359 в справочнике виды расчетов Оплата больничного листа за счет работодателя стоит проводка по бух. учету Дебет 91.2 Кредит 70. Это верно? Ведь выплаты по больничному листу за счет работодателя- это расходы по обычным видам деятельности (по бух. учету). Какая бухгалтерская проводка правильная? В налоговом учете - внереализационные расходы, п. 48.1 ст. 26 НК РФ. Mon, 21 Nov 2016 11:32:40 +0300 Справка расчет по налогу на имущество КА 1.1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89522/message432127/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89522/message432127/ При закрытии месяца в Бухгалтерии 8.2 формируется "Справка расчет по налогу на имущество" в удобной форме. Хочу сформировать такую справку в КА1.1. Может быть подскажет кто-нибудь возможно ли это сделать?  Mon, 21 Nov 2016 11:09:26 +0300 отпуск для инвалидов ВОВ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89503/message432119/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89503/message432119/ Bkira678/B, м.б. у вас есть участник Iбоевых действий/I? Отпуск до 35 дней в году - это неоплачиваемый отпуск без содержания, который такой сотрудник вправе по заявлению взять в любое время и разрешения работодателя не нужно. А ежегодный отпуск у них обычный, но взять его они также имеют право в любое время. Sun, 20 Nov 2016 12:35:02 +0300 Как в журнале требования накладные добавить колонку с суммой? В семерке элементарно включали, а здесь как включить? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89516/message432106/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89516/message432106/ По ссылке  url=https://nsk1c.wordpress.comhttp://buh.ru/forum/forum18375/topic89517/urlurl=https://nsk1c.wordpress.com//url намного быстрее перходить между дублями Sun, 20 Nov 2016 08:29:26 +0300 Повторное начисление отпуска до 1.5 и до 3 лет http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89514/message432084/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89514/message432084/ Зарплата и Управление Персоналом 2.5.99.2/4.1 (2.5.99.2)  Здравствуйте. Возникла такая проблема. Рассчитали зарплату сотруднице в декрете. 2 строки: до 1.5 и до 3 лет. Провели документ.   но если завести еще сколько угодно документов начисления зп, то все равно начисления будут считаться и до 1.5 и до 3 лет. Как можно ограничение поставить? Thu, 17 Nov 2016 21:18:42 +0300 Не облагаются взносами по за работников во вредных условиях труда премии. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89511/message432080/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89511/message432080/ gigant789456 пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  А как я покажу? /QUOTE  Скан документа приложите Thu, 17 Nov 2016 17:07:00 +0300 Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию в 1С БП 3.0.44.123 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89499/message432052/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89499/message432052/ BTanya/B, ага спецодежда как птица Феникс - возродилась из пепла! :-) СКР отследит и без нобелевки (была бы команда фас). Нобелевка для их сотруднков - мелочь, судя по последним посадкам. :-) Wed, 16 Nov 2016 18:00:49 +0300 Проблемы с подключением к базе http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89509/message432046/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89509/message432046/ Доброго времени суток !   В настоящий момент развернута СУБД MSSQL 2014 в кластере из двух нод на MS Windows Server 2012 R2 Standart в виртуальной среде (VMWare): sql-srv0 и sql-srv1 Так же на двух других виртуальных машинах развернут кластер 1С Enterprise 8.3 на MS Windows Server 2012 R2 Standart: erp1 и erp2   Суть проблемы: при переезде sql-мастера с одной ноды на другую теряется подключение 1С к базе на 5-10 минут или до перезапуска агента, как в кластерной конфигурации так и в standalone. На данном sql-кластере развернуты также базы от других ИС, соединение с которыми не пропадает (в частности VMWare), кластер настроен верно, проблема в момент переезда возникает только у 1С.   Вопрос: Для устранения проблем с подключением к базам 1С , при переезде sql-мастера с одной ноды на другую, какое из решений будет верным в данном случае, обновление клиентской и серверной версии 1С до более позднего релиза или же изменение настроек самого кластера ?   И почему. Wed, 16 Nov 2016 15:45:01 +0300 Доплата до МРОТ и больничный лист http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89462/message431981/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89462/message431981/ BДарья/B, больничный надо добавлять, т.к. доплата до МРОТ рассчитывается на рабочие дни. Если не исключать больничный, то получится, что у вас отработано дней будет больше, чем по факту Tue, 15 Nov 2016 12:25:27 +0300 Премия, выплаченная в межрасчетный период, в 6-НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89498/message431967/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89498/message431967/ Добрый день! ЗУП 2.5 Чтобы выплата премии корректно отразилась в 6-НДФЛ нашел рекомендацию, что, если организация выплачивает премию раньше зарплаты, в межрасчет, и сразу перечисляет НДФЛ, то такую премию необходимо регистрировать как доход с кодом 4800 и вводить документом «Регистрация разовых начислений сотрудников. У нас в организации премия настроена так: - внесена в план видов расчета Дополнительные начисления. - первичное - способ расчета Фиксированной суммой - на закладке Использование = Премия по итогам работы за 12 месяцев - в Плане видов расчета = "Средний заработок" премия включена в блок "Годовые премии: учитываемые частично, не индексируемые" Подскажите, пожалуйста, если у нас сейчас премия начисляется документом "Премии сотрудникам организаций", можно ли при таких настройках вида расчета начислять премию документом "Регистрация разовых начислений". Не повлияет ли это на расчет среднего заработка? Ведь в документе "Регистрация разовых", в отличие от документа "Премии" негде указать "Начислено по итогам работы за период" и число месяцев премии. Mon, 14 Nov 2016 11:12:55 +0300 "1С:Зарплата и управление персоналом", ред.8.3. Права на отпуск http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89486/message431966/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89486/message431966/ BРисовод/B, программа все рассчитала верно, никаких минусов нет. Перепроверили данные. Mon, 14 Nov 2016 08:52:43 +0300 Некорректно заплняется форма 2-НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89487/message431959/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89487/message431959/ BАлексей Грачев/B,  нет. больничный у вас и так в январь попал. а вот то, что он отсторнировал надо будет аккуратно ввести разовым начислением фиксированной суммой с минусом, а в больничном перерассчеты обнулить Sun, 13 Nov 2016 10:29:03 +0300 Заполнение формы 6-НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89496/message431955/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89496/message431955/ BСергей Голубев/B,Спасибо за ответ. Будем пробовать. Fri, 11 Nov 2016 19:32:04 +0300 "1С:ЗУП", 3.0. Отпуск и кадровые переводы http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89493/message431945/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89493/message431945/ BРисовод/B, BРисовод/B, понятно, спасибо Fri, 11 Nov 2016 09:01:19 +0300 Отправка электронных писем из "Управление торговлей 8 ред. 11" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89489/message431943/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89489/message431943/ BАлексей Великий/B,Вы не указали что у вас клиент серверный режим работы. Fri, 11 Nov 2016 08:37:16 +0300 Куда вносить сведения из справки 2-НДФЛ с предыдущего места работы? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic74074/message431917/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic74074/message431917/ Тэра пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dervob , насколько помню, информация с предыдущего места работы нужна для предоставления стандартных вычетов. Вычет на матпомощь к ним относится? &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEНе знаю. Вот сейчас задался этим вопросом. Гуглю) Thu, 10 Nov 2016 16:54:58 +0300 Как верно отражать в книге покупок НДС при неподтвержденной ставке? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89491/message431902/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89491/message431902/ Добрый день! Не могу понять как правильно отразить зачет НДС в книге покупок в случае если ставка 0% не была подтверждена. Товар был куплен в 2014 года (импорт). В 1-м квартале 2015-го отгружен по ставке 0% в беларусь. Прошло 180 дней, потдверждения нет. Надо начислить ндс, принять к зачету ранее восстановленный ндс (при отгрузке с 0%) и пересдать отчетность. Что делаю (В 1С, бух 2.0) 1) В документе подтверждения ставки указывают, что ставка не подтверждена 2) Документ восстановления ндс есть и так и он не меняется. 3) Создаю документ "формирование записией книги покупок" с галкой "предьявлен к вычету ндс 0%". Заполняю автоматом. Туда попадает ндс по таможенным платежам по этому товару. Ставлю галку "запись доп листа". В поле "корректируемый период" пишу 1.1.2015 - не уверен, что так надо. Еще не пойму, в доп лист только таможенный нужен ндс или вообще все записи их этого документа (там еще косвенный ндс попадает много записей) У таможенных записей стоит код вида операции "25;20" Все. Создаю отчетность и получаю проблему: Проверка Раздела 3 (КС 1.29). Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию РФ в строке 150 Раздела 3 должна быть равна сумме значений по строке 180 по листам Раздела 8, в которых строка 010 Раздела 8 = 20 и сумме значений по строке 180 по листам Приложения 1 к Разделу 8, в которых строка 010 = 20. Что логично, так как в графу 150 попадает таможенный НДС только за этот квартал (1-й 2015), а в доп листе с кодом 20 значится теперь часть таможенного ндс-са с предыдущих периодов. Что я не так делаю? &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu, 10 Nov 2016 12:48:33 +0300 Покупка ТС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89490/message431901/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89490/message431901/ BРисовод/B, да ТС будет использоваться в деятельности по ЕНВД. Значит, расходы деятельности по ЕНВД. Спасибо QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Добрый день! Организация находится на ЕНВД и УСН (транспортные перевозки и услуги). Подскажите, пожалуйста, покупка ТС для организациии "ляжет" в расходы по УСН? /QUOTE Thu, 10 Nov 2016 12:42:39 +0300 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) БП, ред.3.0 (3.0.44.177) Справочник"Налоги и взносы" ИП 1% с превышения 300000 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89444/message431885/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89444/message431885/ BКалинина Елена, фирма 1С/B, спасибо, большое! Ваш ответ получили чуть с опозданием, разобрались сами. Сетуем на отсутствие клавиши F4. FILE ID=32492Жаль время и 442 просмотра. Wed, 09 Nov 2016 15:49:30 +0300 Подпись гендира на первичных документах. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89485/message431878/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89485/message431878/ Было обнаружено, что на большинстве документов от поставщиков(упд, ТН) нет подписей, указания доверенностей, печатей и т.д.  Получал документы курьер, который уже не работает. Я так понимаю, он только подписывал документы поставщика, а в офис привозил документы подписанные только поставщиком, а с нашей стороны пустые, дальше ими никто не занимался. Что в данном случае делать? Искать курьера, номера доверенностей, если вообще такие были?  Либо генеральный директор вправе это подписать(заверить)? Но тут сразу появляется вопрос, при встречной проверке на документах будут разные данные (груз принял/получил). Или генеральный директор вправе отвечать за это? Дорогие коллеги, подскажите, как тут поступить? Wed, 09 Nov 2016 12:52:41 +0300 Закрытие 29 счета http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89474/message431873/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89474/message431873/ BРисовод/B,  Возможно ты прав QUOTEв общем затраты, которые идут на оказание услуг на сторону./QUOTE если хотят собирать затраты по разным видам деятельности (услуги своим производственным подразделениям и услуги на сторону),то это решают через создание разных номенклатурных группы на 23 счете, Wed, 09 Nov 2016 11:30:40 +0300 Авансы по налогу на имущество http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89481/message431870/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89481/message431870/ BSh_S/B, Релиз конечно староват .но если судить по тому что и как заполнено на картинке - то  заполнено все правильно.  Так что делай вывод сама - знает у них главбух или нет. Wed, 09 Nov 2016 10:57:30 +0300 Заполнение РСВ-1 в ЗУП 2.5 должны ли попадать сторно начислений в строку 200 раздела 2 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89473/message431869/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89473/message431869/ BРуслан/B, корректировочная пачка сформировалась в автоматическом режиме? если да, то естественно, что в строке 200 графы 2 раздела 2 этот минус уже не учитывается. он теперь учитывается в июне. и  нарастающим итогом сумма больше на этот минус, потому что теперь в  разделе 1 после вычитания строки 120 сумма взносов должна быть равна вашей итоговой сумме взносов. Wed, 09 Nov 2016 10:43:26 +0300 (Корректировка задолженности) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89482/message431864/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89482/message431864/ BДоброго времени суток! /B Суть в следующем: в БП 2.0 делали корректировку долга--списание задолженности, и когда строили ОСВ по счету 62,  то эта корректировка закрывала сумму определенного поступления.  Для наглядности привожу скриншоты:  url=http://s017.radikal.ru/i405/1611/94/bf26dd2fd96a.pngСкриншот/url делаем карточку счета: url=http://s020.radikal.ru/i702/1611/d7/b4b9f1b3ccb4.pngКарточка/url  Теперь не понятно, как это сделать в БП 3.0  Делали вот так: корректировка долга --вид операции: списание задолженности, списать: авансы покупателя,  и вот что в итоге получаем в ОСВ по 62 счету:  url=http://s019.radikal.ru/i622/1611/16/908dcf170688.pngСкриншот/url то бишь появляется дополнительная строка, а не идет в зачет, по документу, как в БП 2.0 . Проверил проводки, и увидел, что в БП 3.0 почему то вместо субконто: поступление на расчетный счет, ставится субконто: корректировка поступления.  Подскажите, как решить данную проблему?  BЗаранее спасибо!/B Wed, 09 Nov 2016 10:17:45 +0300 Комплект по работе со спецодеждой Бухгалтерия 2.0/3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89480/message431860/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89480/message431860/ В программах 1С:Предприятие 8 ред. предусмотрен учет специальной одежды и средств индивидуальной защиты (Поступление, выдача, срок использования и учет в разрезе физических лиц).   Однако зачастую стандартного учета спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяемого в типовых решениях оказывается недостаточно. Возникает необходимость автоматизировать процесс ведения личных карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты. По-возможности определять уровень наличия  средств индивидуальной защиты на складах для своевременного обеспечения сотрудников организации.   Для решения поставленных задач предназначен комплект дополнений по работе со спецодеждой к типовой конфигурации "BБухгалтерия предприятия 2.0/B" и модуль учета спецодежды и средств индивидуальной защиты для типовой конфигурации "BБухгалтерия предприятия 3.0/B".   Оба решения легко встраиваются в конфигурацию не нарушая целостность информационной базы (исключение - подписка на события), позволяет производить дальнейшее обновление конфигурации своими силами (все доработки произведены дополнительными объектами).   В результате доработок в программе появятся дополнительные возможности:   Для комплекта к типовой конфигурации "BБухгалтерия предприятия 2.0/B":   1. Нормы выдачи специальной одежды и СИЗ по должностям (профессиям) организации 2. Нормы выдачи специальной одежды и СИЗ по сотрудникам организации (разрезе размеров) 3. Ведомости выдачи специальной одежды (для автоматизированного учета выдачи) 4. Потребность в спецодежде на следующий период. 5. Лицевая карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты (в соответствии с Приложением к Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н.) 5. Автоматическое заполнение документов на передачу материалов в эксплуатацию по нормам в целом по организации, по подразделению или по конкретному сотруднику. 6. Учет замененной спецодежды (выдача спецодежды вместо указанной в нормах)   &#91;ПРОМОДЕРИРОВАНО&#93;   Для комплекта к типовой конфигурации "BБухгалтерия предприятия 3.0/B":   1. Нормы выдачи специальной одежды и СИЗ по должностям (профессиям) организации 2. Нормы выдачи специальной одежды и СИЗ по сотрудникам организации (разрезе размеров) 3. Ведомости выдачи специальной одежды (для автоматизированного учета выдачи) 4. Потребность в спецодежде на следующий период. 5. Лицевая карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты (в соответствии с Приложением к Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н.) 6. Отчет о наличии выданной спецодежды и СИЗ по сотрудникам организации. 7. Автоматическое заполнение документов на передачу материалов в эксплуатацию по нормам в целом по организации, по подразделению или по конкретному сотруднику. 8. Автоматическое заполнение документов на возврат и списание спецодежды по физическому лицу 9. Учет замененной спецодежды (выдача спецодежды вместо указанной в нормах)   &#91;ПРОМОДЕРИРОВАНО&#93; Wed, 09 Nov 2016 09:38:16 +0300 1C8 УТ10,3 Как собрать цепочку http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89479/message431858/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89479/message431858/ Надо использовать набор-пакет, который в документах, учете, отчетах разворачиваются на составляющие Набор-комплект - который позиционируют ся одной строчкой-целиком комплектом (а не составляющими) - соответственно, нельзя использовать в оприходовании/поступлении и в заказе поставщику, только в РТиУ urlhttp://1cstyle.ru/articles/kak_ispolzovat_nabor-paketi_v_sisteme_1c_predprijatie//url А, при чём тут бух.ру? Wed, 09 Nov 2016 00:50:23 +0300 БП 3.0 Не заполняется договор контрагента в СчФ на аванс http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89478/message431854/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89478/message431854/ Сергей Голубев пишет: QUOTE urlhttps://bugboard.v8.1c.ru/version/bp3/000005447.html/url описание второй ошибки &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEСпасибо вам, Сергей Я так вижу нет понимания зачем в 140 версии это сделали Как и нет уверенности, что именно в 188 версии ошибка или "не баг, а фича" исправлены? В одной из будущих версий все станет как прежде, необязательно в 188 Факт? Tue, 08 Nov 2016 18:29:56 +0300 Справки к ТТН по форме 1 (справки "А") http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89477/message431842/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89477/message431842/ Добрый день! Имеем 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.76.2)  Почему при получении ТТН ЕГАИС (входящая) в Справочнике не регистрируются Справки к ТТН по форме 1 (справки "А"). Вроде же справочник должен автоматически заполняться при получении ТТН ЕГАИС? Справки к ТТН по форме 2 (справки "Б") в соответствующем справочнике запоняются. Tue, 08 Nov 2016 14:50:28 +0300 Коды ТНВЭД в счетах-фактурах в Управление торговлей.11.2 и ставка НДС (экспорт) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89475/message431837/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89475/message431837/ BTatiana Matveeva/B, какая разница кого гнать в шею? Если он не знает типовой конфигурации, то лучше его сразу отправить на курсы. Tue, 08 Nov 2016 12:59:18 +0300 Автоматическое проставление НДС в реализации УСН http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89469/message431813/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89469/message431813/ BМаксим Коренной/B, тогда не знаю, попробую смоделировать на демон и потом скажу Mon, 07 Nov 2016 11:35:52 +0300 Учёт в КУДИР http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89470/message431804/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89470/message431804/ BМарина Петрова/B, что "правильно"? Что "сторнированы" или что "попадают"? Mon, 07 Nov 2016 08:46:50 +0300 Раздельный учет УСН, ЕНВД http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89463/message431803/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89463/message431803/ BPin/B, ничего не получается) потому что это, похоже, невозможно. если возможно, то можете описать примерно, как это реализовать? в БП, видимо, можно либо полность на ЕНВД отнести затраты (на оба ЕНВД), либо распределить все затраты на все три вида деятельности (УСН, ЕНВД, ЕНВД). но мне нужно некоторые затраты распределить на два вида (УСН, ЕНВД). можете подсказать, если это можно сделать? в поиске, понятное дело, ничего не нашел. Mon, 07 Nov 2016 06:09:12 +0300 Не заполняется Декларация 3-НДФЛ за 2013 год Я http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89451/message431746/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89451/message431746/ BVigor06/B, последняя версия БП (url=https://nsk1c.wordpress.comБухгалтерия предприятия) - не 2.0.65.45, а 2.065.48/url Обычная история, если не навели порядок в учете в базе-источнике (УТ10.3), то перенос документов в БП Вам это никак не исправит Не списано - значит не поступила та же самая номенклатура до времени реализации в достаточном кол-ве, т.е. реализовали или не то (что поступало), или до времени поступления, или намного больше, чем было на самом деле. В интернете смотрели? - там много на эт тему... А не "списано" тоже в 2013? Обычно документы 3-летней давности не переносят, переносят остатки Wed, 02 Nov 2016 13:08:05 +0300 Распределение НДС при строительстве http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89455/message431744/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89455/message431744/ Напишите - что пробовали и что не получилось, а то у Вас не вопрос, а url=https://nsk1c.wordpress.comТЗ на внедрение/url Wed, 02 Nov 2016 12:52:33 +0300 Неверно заполняется документ Перечисление НДФЛ в бюджет РФ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89454/message431740/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89454/message431740/ Алексей Грачев пишет: QUOTEТе, что удалось скачать - не работают. /QUOTE Часто готовые обработки не работают потому, что в тексте наименования справочников, регистров и/или документов несколько отличаются. Например, "Состояние сотрудников" и "Состояние сотрудников организаций" и т.п. Такие отличия можно найти, если обработка написана для ЗУП, а хочется применить ее в ЗКБУ. При открытой в конфигураторе обработке последовательно (при каждом останове по ошибке) такие отличия устраняются. Разумеется все это в самых общих чертах - не знаю, что Вам удалось скачать. Wed, 02 Nov 2016 12:18:12 +0300 УПП 1.3 Корректировочный счет-фактура выданный http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89452/message431712/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89452/message431712/ Предприятие работает в УПП 1.3 как обособленное подразделение и счета-фактуры выписываются с индексом. При создании счета-фактуры на основании документа "Корректировка реализации" в строке табличной части "Документ-основание счета-фактуры" реквизит "номер счета-фактуры" заполняется без ИндексаОбособленногоПодразделения и в Декларацию НДС попадает тоже без индекса, что приводит к неверной ссылке на номер первичного счета-фактуры (исходного). Tue, 01 Nov 2016 10:49:14 +0300 Анализ признания расходов по номенклатуре УСН (1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89450/message431710/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89450/message431710/ Добрый день! У нас установлена конфигурация Бухгалтерия  предприятия (3.0.44.177). Используем УСН. В предыдущем месяце был продан товар (Отчет о розничных продажах). В отчет "Анализ признания расходов по номенклатуре" за этот период себестоимость этого товара попала в признанный расход. В текущем месяце на его основании был сделан Возврат от покупателя. В результате, в отчете "Анализ признания расходов по номенклатуре" за текущий месяц признанный расход уменьшился на сумму себестоимости возвращенного товара. На следующий день (в текущем периоде) после Возврата товара от покупателя была еще продажа этого же товара (Отчет о розничных продажах) в количестве 2 штук. В признанный расход попала только себестоимость 1 штуки. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Может так и должно быть когда, продажа и возврат находятся в разных периодах? Tue, 01 Nov 2016 10:04:44 +0300 Отчет по отгрузкам товаров по бух. итогам – счет 62.1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89445/message431707/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89445/message431707/ BThorvardr/B, Эх, не дал ответить нашему маленькому деревянному человечку! Mon, 31 Oct 2016 16:51:21 +0300 Настройка налогового учета расчетов в валюте в Бухгалтерии 8.3 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89438/message431703/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89438/message431703/ Pin пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   Также в УП (Учетной политике) должно быть, мне так кажется (сам я на БП 2.0) - как опредляется дата налоговой базы - по дате отгрузки или по дате платежа.                                             /QUOTEВот именно эта настройка мне и нужна, и я не могу ее найти. Mon, 31 Oct 2016 13:03:06 +0300 Где правильно в БП демо или в БП новой заполняется регистр Счета с особым порядком переоценки? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89447/message431700/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89447/message431700/ BРисовод/B, является ли Ваш ответ - синонимом утверждению: "Можно делать переоценку валютных средств, можно - нет, как сделаешь под себя - так и правильно"? Не могли бы развернуть Ваш ответ? Или же при использовании счетов с особым порядком переоценки нужно делать переоценку ручными проводками, особенно учитывая что документаB url=https://nsk1c.wordpress.comПереоценка валютных средств/url/Burl=https://nsk1c.wordpress.com в БП/url - нет (в УТ есть)... и, кроме, как автоматически это делать или же вносить ручные проводки или регламентные операции, я даже и не знаю как. И вообще я как-то слабо улавливаю: В чём смысл возможности отказа от автоматических (через этот регистр) переоценок валютных средств в БП? Mon, 31 Oct 2016 10:40:42 +0300 Скорректированы результаты распределения предыдущих отчетных периодов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89443/message431678/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89443/message431678/ Добрый день  УСН+ЕНВД  При закрытии месяца сформировалась регламентная операция  "Распределение расходов по видам деят. для УСН"  И в движениях по регистру "Расшифровка КУДиР" в последней строке запись  Скорректированы результаты распределения предыдущих отчетных периодов.  На приличную сумму. Что это такое вообще? И как рассчитывается Fri, 28 Oct 2016 16:27:43 +0300 Сумма вычета превышает сумму дохода. 6-НДФЛ. ЗУП 3.1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89435/message431670/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89435/message431670/ BТэра/B, нам не нравятся пустые строки... Ответ от 1С: это правильное поведение. См. urlhttp://buh.ru/news/uchet_nalogi/49411//url Вот вопрос правильно ли это, ведь работник не уволен и он не бывший, а действующий. Fri, 28 Oct 2016 15:06:36 +0300 Не закрывается 26.01 ВР http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89440/message431664/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89440/message431664/ Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по какой причине может не закрываться временная разница на счете 26.01? Всегда закрывалось, а тут в сентябре вдруг не хочет закрываться. Статьи затрат на этом счете имеют Bвид расходов (НУ)/B - BОплата труда/B. Приход затрат формирует документ BОтражение зарплаты в регл учете/B. Используем УПП 1.3.83.2. Thu, 27 Oct 2016 19:38:31 +0300 44-ФЗ Обеспечение заявок на участие Бухгалтерский и налоговый учет http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89439/message431663/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89439/message431663/ В 2017 г. начинаем работать  по 44-ФЗ. ОСНО. Прошу дать сылки  как учитывать  деньги и банковские гарантии у Заказчика? Thu, 27 Oct 2016 16:08:39 +0300 6-НДФЛ в ЗУП 3.1.1.98 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89433/message431662/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89433/message431662/ BPrikum/B, SIZE=4в ЗУП 3.1.1.98 нет такого/SIZE Thu, 27 Oct 2016 15:58:03 +0300 Как при проведении реализации в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 отражать договоры с комиссионером (агентом) на продажу? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89427/message431661/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89427/message431661/ BPin Occio/B, уточните. В какой конкретно корреспонденции счетов вы хотите видеть счет 76-09? Я отвечала, подразумевая проводку Дебет 76-09 Кредит 90.01, упомянутую в Посте 1. Тогда счет 76-09 надо указать в Отчете комиссионера по ссылке Расчеты в поле Счета расчетов за товары (см. скриншот) . FILE ID=32391 Если хотите, чтобы форма Расчеты заполнялась автоматически, надо заполнить регистр Счета учета расчетов с контрагентами (в валюте регламентированного учета) и указать счет 76-09 в поле Счет расчетов с покупателем, как я и писала раньше. Если хотим, чтобы с покупателем был счет 62 , а с комиссионером 76-09, то эти счета и должны быть указаны в форме Расчеты. Если хотим, чтобы Расчеты заполнялись автоматически - то заполняем регистр Счета учета расчетов с контрагентами так, как нам надо. Thu, 27 Oct 2016 15:55:52 +0300 Унифицированная форма № т-3. Формула расчета колонки 9 "Всего" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89437/message431653/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89437/message431653/ BIgor_Orlov/B, да часовая. Спасибо большое! Thu, 27 Oct 2016 10:27:13 +0300 БП 3.0 Корректировка реализации в у.е. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic84968/message431614/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic84968/message431614/ QUOTE  ОльгаН пишет:     Валюта может быть привязана к курсам доллара и евро, а может быть просто 34 или (доллар+евро)/2 и т.д. Фантазии наших юристов беспредельны )) (моё личное отношение к этому "творчеству" я оставлю в скобках) . На покупателя заводится отдельная url=https://nsk1c.wordpress.comвалюта в справочнике валют/url и меняется согласно договору (или каждый день или первого числа каждого месяца или среднее число курсов за месяц и т.п.) /QUOTEКак-то непонятно 34 - это код валюты или курс, введенны вручную для алюты, созданной вручную? Догадываться-переводить, что написано - не хочется, а если воспринимать, что написано - бессмыслица QUOTE Заполняется первая строчка "До изменения". Строчку "После изменения" заполняем теми же цифрами, потому что в у.е. сумма не изменилась. Провести. Смотрим проводки и видим, что и до и после изменения программа проводит одну и туже сумму в рублях (ту, которая в документе-основании)/QUOTE Попробовал это сделать в БП 2.065.48. Просто у меня база с готывыми документами, а в демобазе нет такого сценария. При попытке содать документ Корректировка реализации, на стадии выбора документа основания происходит ошибка с сообщением: QUOTEI"Для договоров в условных единицах корректировка документов лфлрмленных в валюте не поодерживается./I IКорректируемый документ должен быть в рублях"/I/QUOTE Ну, а в БП 3.0.44.177 создал и провёл документ без проблем. В нём зашёл в движения и поменял "рублевые суммы" без проблем. Считывать курс на один и тот же день - "до изменения" или после - бессмысленно, он будет одним и тем же (или тем или другим) и никаких изменений не произойдёт. То, что новый не обновляется - логично. Предпололагается, что корректировка изменяет данные в периоде, запрещенном для редактирования Wed, 26 Oct 2016 09:43:16 +0300 Формирование записей книги покупок в 1с УПП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89428/message431608/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89428/message431608/ Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти решение проблемы, в 1с УПП 1.3 релиз 1.3.82.1 при формирование записей книги покупок доступны только 3 вкладки (Вычет НДС по приобретенных ценностям, Вычет НДС с полученных авансов, Вычет НДС с выданных авансов), не хватает еще двух вкладок (Вычет НДС по налоговому агенту, Вычет НДС по уменьшению стоимости реализации). В демо версии эти вкладки имеются, в ошибках релиза этого нет, проверяла на других базах все хорошо с тем же релизом. В связи с чем это может быть связано? и как решить данную проблему. Заранее благодарю за ответы. Tue, 25 Oct 2016 18:49:22 +0300 Как принять в расходы исковое заявление? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89416/message431604/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89416/message431604/ BРисовод/B,Спасибо. Tue, 25 Oct 2016 15:44:55 +0300 учет ОС , аренда http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89426/message431603/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89426/message431603/ Подскажите, пожалуйста! Каким документом правильно оформить передачу ОС в аренду в бухгалтерии 3.0. И каким документом сделать перенос ОС переданного в аренду с одного контрагента на другого. Tue, 25 Oct 2016 12:02:33 +0300 Подпись документа одновременно 2-мя эцп http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89425/message431601/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89425/message431601/ BPrikum/B, мне хотелось бы узнать, в каких программах это можно сделать? и можно ли это сделать в бухгалтерии предприятия 1с? Tue, 25 Oct 2016 10:25:04 +0300 Какой из продуктов 1С можно использовать для ведения учета в некоммерческой организации ? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic869/message431598/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic869/message431598/ BPrikum/B,  как говорится лучше уж  спустя 15 лет, чем никогда :D ))) Tue, 25 Oct 2016 09:45:59 +0300 ЗУП 3.1.1.95 Дополнительный тариф на обязательное пенсионное страхование http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89424/message431592/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89424/message431592/ BОльгаН/B, в уч.политике галочку "есть сотрудники с правом досрочного выхода на пенсию" Mon, 24 Oct 2016 17:53:34 +0300 УТ 11.1 Разная подпись в зависимости от склада http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic86735/message431585/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic86735/message431585/ BMaks-im/B, В ут11.1 для каждого склада есть ответственное лицо, если их заполнить, то ваш вопрос решиться. Выбирате склад и для него автоматом встает ответственный и соответственно его подпись. Mon, 24 Oct 2016 10:52:47 +0300 исправление по увольнению http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89413/message431583/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89413/message431583/ спасибо. Придется вывертываться как-то. Mon, 24 Oct 2016 09:23:55 +0300 Как в БП сделать переоценку валютных средств на дату покупки-продажи? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89422/message431581/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89422/message431581/ БП 2.0.65.47 (БП 3.0.44.177 вроде так же) Расчеты в условных единицах, оплата в рублях по курсу на дату операций меню Операции - Закрытие месяца - Переоценка валютных средств - Сформировать справку-расчет показывает, что курс валюты по всем хоз-операциям, т.е. документам поступления - реализации (покупки - продажи) А, как сделать, чтобы курс валбтя брался  на дату документа (покупки-продажи)? В УТ есть документ "Переоценка валютных средств", таковог в БП - нет FILE ID=32352 Mon, 24 Oct 2016 08:20:36 +0300 Не заполняются Т54 и Т54а в базе ЗУП 2.5, перенесенной из "семерки" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89421/message431580/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89421/message431580/ Bloi1973/B,B "даты начала работы в программе" здесь нет. Если не заполняет отчеты - смотрите, что недозаполнено в регистрах. Например - не те КПП, ОКАТО, да и тупо организаций у вас может оказаться две - с одинаковым названием./B Mon, 24 Oct 2016 06:26:10 +0300 Снятие товаров с резерва http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89420/message431574/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89420/message431574/ Briwer/B, в УПП есть документ резервирование товаров? им и попробуйте закрыть подвисшие резервы. 1с не любит когда забираются в старые периоды, тем более реализации. Может что-нибудь поплыть. Sun, 23 Oct 2016 12:45:59 +0300 Обложение взносами оплаты льготных дней родителей по уходу за детьми-инвалидами. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89417/message431572/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89417/message431572/ BЮлия78/B, вот теперь ты знаешь как найти (если нужно) предопределенный вид расчета в ЗиК. поэтому и ЗиК для тебя стал на шаг "проще". Что знаешь, то и просто. Sun, 23 Oct 2016 09:55:51 +0300 Невозможно выполнить начисление амортизации ОС. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89418/message431564/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89418/message431564/ Конфигурация - Бухгалтерия 3.0 Если попытаться провести эту операцию отдельно - то выходит сообщение "Запись не верна! Вид субконто"Основные средства недоступен для данной записи" (Регистр бухгалтерии, журнал проводок бухгалтерский и налоговый учет номер строки 1). Если делать ее в помщнике закрытия месяца выходит сообщение, что "Операцию "Амортизация и износ основных средств" сейчас выполнить нельзя. Повторите попытку позже. Операцию можно будет выполнить, когда завершатся фоновые задания, выполняющие регламентные операции. Детальная информация о фоновых заданиях доступна по команде "Регламентные и фоновые задания" раздела интерфейса "Администрирование". Я уже и ждала минут 30-40 (как мне посоветовали) - не помогло. Я отключила все регламентные задания, все равно выходит это сообщение. Как отключить все фоновые не знаю. Прошу подсказать, как решить эту проблему. Sat, 22 Oct 2016 17:01:46 +0300 НДС по авансам начиная с версии 3.0.44.140 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89355/message431560/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89355/message431560/ Как я и ожидал, 1С приняло директивное решение не заполнять больше 8 графу в этом случае. Досадно, что они об этом не предупредили! Ответ сотрудника 1С на другом форуме: "Представители ФНС в устных разъяснениях многократно подтверждали, что при выдаче, зачете и возврате предварительной оплаты графа 8 книги покупок не заполняется. Очевидно, что для счетов-фактур на предварительную оплату термин "Дата принятия на учет товаров" не применим. Понимая это, мы все же ожидали официального (письменного) разъяснения от ФНС. Однако обращений от пользователей по этому вопросу было много, и мы решили не заполнять графу 8 при регистрации авансовых счетов-фактур на основании устных разъяснений представителей ФНС. Валеев Ренат (1С)" Сегодня сдали декларацию НДС без заполнения (в принципе, я давно этого требовал от бухгалтеров, но они стояли на своем, и ссылались на то, что 1с "заполняет". Наконец-то сегодня "согласились" со мной.. и с 1с по необходимости :(.  Вся проблема во внезапности и отсутствия предупреждения. Для своих у меня остался внешний отчет, в котором выводятся из книги продаж только зачеты авансов и в котором эта дата  "осталась". Для внутреннего использования, чтобы легко находить счетфактуру/накладную, по которой произошел зачет. Но в декларацию пойдет незаполненное поле. Вот так. Fri, 21 Oct 2016 21:08:48 +0300 Учет ошибок при расчете аванса по УСН в текущем периоде http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89414/message431551/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89414/message431551/ Добрый день! Вопрос в следующем. При расчете авансового платежа по УСН (доходы-расходы) за 9 месяцев были выявлены ошибки (не учтены расходы) в расчете платежа по УСН за 3 месяца и 6 месяцев текущего года. Все ошиби привели к переплате налога. 3 месяца - 161 тыс было уплачено, 153 тыс надо было уплатить с учетом ошибки 6 месяцев - 421 тыс было уплачено, 391 тыс надо было уплатить с учетом ошибки Вопрос в следующем. Ошибки эти мне надо исправить в прошлых периодах или можно исправить текущим моментом (моментом обнаружения)? Объясню с чем связан вопрос, может ошибочная логика. За 9 месяцев с учетом исправленных ошибок у меня выходит налог УСН 741 тыс.Платеж мне нужно сделать за вычетом уже ОПЛАЧЕННЫХ авансов, то есть 741 тыс - 161 тыс - 421 тыс. = 119 тыс. НО в декларации у меня будут стоять (при условии исправления ошибок в тех датах, когда их нужно было учесть) 153 тыс и 391 соответственно, и тогда ПО ДЕКЛАРАЦИИ мне за 9 месяцев нужно будет уплатить 741 тыс - 153 тыс - 391 тыс = 197 тыс, то есть больше (197>119)чем я уплачу сейчас с учетом ошибок и по идее мне нужно будет начислять пени.  Подскажите правильный ли у меня ход мыслей и как мне быть с исправлением этих ошибок? Fri, 21 Oct 2016 15:06:02 +0300 НДС при реализации по ранее полученным авансам http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89407/message431536/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89407/message431536/ Добрый день, коллеги! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818), редакция 3.0.44.177. В книге покупок за 3 квартал не заполняется графа 8 "дата принятия на учет товаров" при реализации товаров по ранее полученным авансам.  Fri, 21 Oct 2016 10:24:10 +0300 Док. расчетов с контрагентами не попадает в формирование записей книги покупок http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89376/message431528/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89376/message431528/ Регистры по НДС во вводе остатков заполняли? Thu, 20 Oct 2016 17:42:30 +0300 Расчет произвольного начисления процентом от половины базового http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89398/message431522/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89398/message431522/ BТэра/B, Ладно, убедила, отдыхай! Муж это святое! :-) Thu, 20 Oct 2016 17:10:36 +0300 Вычеты НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89402/message431502/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89402/message431502/ BТэра/B, создаю документ Исправление для отпуска прошлого периода. А в старом отпуске от апреля 2016г. стояла дата выплаты дохода для учета НДФЛ вообще 2014 год(промахнулись  :( ). Только в октябре заметили эту ошибку - то что не было вычета у сотрудника за апрель. Thu, 20 Oct 2016 15:31:51 +0300 НДФЛ с аванса по письму ФНС от 15 января 2016 г. N БС-4-11/320 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89397/message431501/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89397/message431501/ BТэра/B, давайте напишу как мы делаем. Аванс рассчитываем док. "Начисление з/п"   с режимом начисления "Первая половина текущего месяца", ндфл соответственно тоже рассчитывается. Выплату через Зарплата к выплате, суммы с учетом удержания ндфл Thu, 20 Oct 2016 15:16:23 +0300 В товарной накладной заношу одну сумму, а в регистры попадает совсем другая http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89401/message431484/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89401/message431484/ В нашей организации есть договор с поставщиком в у.е. Оплата производится в рублях. Стоимость поставки рассчитывается следующим образом: в части, оплаченной авансом, по курсу у.е на дату оплаты этого аванса, а в части неоплаченной авансом - на дату отгрузки.  Поставщик предоставляет товарную накладную в рублях. Если заносить поступление в 1С в рублях также, как в товарной накладной, то после проведения документа в регистрах (и там, где можно посмотреть проводки) отражается совсем другая сумма в рублях, а не та, что я заношу в поступлении. Сумма в у.е. в регистрах также отражается неверная. Сумму в рублях, которую я указываю в товарной накладной, программа вообще не видит и нигде ее не учитывает. С другой стороны, если сумму в рублях из товарной накладной пересчитать по курсу у.е. на дату отгрузки и в поступлении в программе занести все в у.е., то тогда в регистрах и в рублях, и в у.е программа учитывает правильно. Но каждый раз пересчитывать стоимость каждой позиции в товарной накладной из рублей в у.е. "вручную" очень неудобно и долго. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2027). В договоре с поставщиком на вкладке расчеты указано: цена в у.е., поставлена галочка оплата в рублях.  Пожалуйста, помогите, как это можно исправить? Thu, 20 Oct 2016 13:23:17 +0300 1С для НКО http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic24783/message431477/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic24783/message431477/ Единственное, что нашла более менее подходящее по вашей теме на сайте 1с urlhttp://solutions.1c.ru/catalog/vdgb-nko/features/url В принципе, она так и называется Бухгалтерия для некомерческой организации... Посмотрите... и кстати нашла их сайт, у них есть демка urlhttp://www.vdgb-soft.ru/nko/nko8//url .  Судя по описанию, толк должен быть)) Надеюсь, что я вам хоть немного помогла ;-) Thu, 20 Oct 2016 11:26:24 +0300 Излишне перечисленная ЗП в Комплексная автоматизация 2.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89384/message431475/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89384/message431475/ BТэра/B, нет. FILE ID=32312 Thu, 20 Oct 2016 11:02:04 +0300 Отражение з/п в бухучете http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89390/message431448/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89390/message431448/ Здравствуйте. Кто-нибудь настраивал выгрузку из ЗиК БУ 1.0 в БГУ 1.0 для отражения з/п в бухучете. Со стороны ЗиК есть какая то настройка (раздел бухучет-обмен) при выгрузке формируется файлы, но они не загружаются в БГУ. Пробовал загрузить этот файл через обработку "универсальный обмен", ничего не загружается. Пробовал настроить новый обмен (по инструкции с ИТС) но на первом же этапе ошибка.(скрин приложен). FILE ID=32303 Получилось ли у кого-нибудь настроить обмен между ЗиК и БГУ для отражения з/п? Как вы это сделали? Wed, 19 Oct 2016 14:15:40 +0300 НДФЛ с займа, полученного от физлица в ЗУП 2.5 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89368/message431438/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89368/message431438/ BTanya/B, Я с Вами согласна. Я думаю, что в подобной ситуации начислять доход надо только при выплате процентов, иначе получается ерунда. Сегодня задала этот вопрос на линию консультаций "КонсультантПлюс", посмотрим, что они ответят. Wed, 19 Oct 2016 12:25:44 +0300 Доп. тариф 6%. как настроить? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89382/message431430/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89382/message431430/ BZiKker/B, Спасибо. Но получилось без установки этого параметра. Wed, 19 Oct 2016 11:07:13 +0300 Не формирует налоги по з/п http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89386/message431422/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89386/message431422/ Добрый день! Подскажите пожалуйста. Ситуация такая: после закрытия месяца, формирую начисление з/п, в июли месяце все хорошо (начислялся НДФЛ, встали налоги), загвоздка в том что в августе уже не считает и налоги не формирует. все проверила и время закрытия месяца и даты и сотрудников... ни чего не помогает Wed, 19 Oct 2016 08:32:11 +0300 Прием на работу списком,печатная форма отдельно а каждого сотрудника http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89383/message431410/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89383/message431410/ Bkira678/B, почему нельзя одним приказом (т-1а) принять несколько человек? Мне кажется тут проблема в кадровиках или учетной политике, а не в 1с. Tue, 18 Oct 2016 17:02:46 +0300 Как должно считаться выручка? Если, пример: поступил аванс в руб., через неделю выставляем акт в валюте. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89317/message431401/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89317/message431401/ BABell/B, это у лохов в рублях а у нармальных пацанов в EUR. :-) Tue, 18 Oct 2016 16:12:05 +0300 Выгрузка из БУХ 3.0 в ЗУП 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89375/message431400/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89375/message431400/ BДина/B,Спасибо Tue, 18 Oct 2016 16:08:21 +0300 Бухгалтерия 3.0 ФСС НС попадает в оплату труда, как перенести в Страховые взносы? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89378/message431395/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89378/message431395/ BРисовод/B, Огромное спасибо! Tue, 18 Oct 2016 15:14:48 +0300 Отражение в формах 4-ФСС и РСВ Материальной помощи и Выходного пособия при ув. по согл. сторон http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89369/message431394/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89369/message431394/ BMaha95/B, да. Можно не перезаполнять документ, просто исправить у матпомощи Tue, 18 Oct 2016 14:53:51 +0300 Отчет РСВ-1 ПФР 3 кв.2016г. ошибка Бух 3.0.44.164 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89379/message431391/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89379/message431391/ В отчете при установке флага "Сведения об уволнении застрахованного лица"  НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ  дата увольнения. В отчет за 3 квартал с ФЛАГОМ попадают лица уволенные в октябре 2016г (т.е. в следующем квартале). После снятия проводки на уволенных, отчет формируется корректно. Если в отчетном квартале нет увольнений, установки флага не должно быть! Необходимо в запросе формирования флага определить интервал отчета. Tue, 18 Oct 2016 14:14:18 +0300 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) БП, ред.3.0 (3.0.44.155) 6-НДФЛ, Срок перечисления налога в строке 120 разд. 2 формы 6-НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89358/message431389/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89358/message431389/ Тэра пишет: QUOTE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; OlgaKlg , попробуте отменить проведение выплаты, провести отпуск и провести выплату. Это при условии, что у вас последний релиз &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /QUOTEСпасибо, огромное! Последний релиз всё исправил! Tue, 18 Oct 2016 14:07:35 +0300 Ошибка в декларации ндс Раздел 9: в дополнительной группе строк № 19 в строке 8 в строке списка 1 не заполнен КПП покупателя (код строки 100). http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89373/message431386/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89373/message431386/ Bkarin20030/B, FILE ID=32281 Tue, 18 Oct 2016 13:31:29 +0300 Расчет плановой себестоимости в 1С Комплексная автоматизация 2.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89371/message431363/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89371/message431363/ Добрый день, подскажите возможен ли расчет плановой себестоимости заказа по прямым материальным затратам (индивидуальное мебельное производство) на основе полностью заполненой ресурсной спецификации стандартными возможностями 1С Комплексная автоматизация 2.0.. Информация необходима для целей ценообразования по конкретным заказам до моментна передачи заказа в производство и его обеспечения материальными ресурсами. Если возможно, то есть ли вариант определения себестоимости материалов и комплектующих на основе средневзвешанных цен (например по поступлениям за месяц). Спасибо Mon, 17 Oct 2016 17:35:12 +0300 БП 2.0 Сторнирование НДС предыдущего квартала в книге продаж текущего без доп. листов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89365/message431361/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89365/message431361/ Всем огромное спасибо, что не прошли мимо темы и помогли разобраться! Mon, 17 Oct 2016 17:13:56 +0300 Больничный во время отпуска и РСВ-1 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89364/message431328/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89364/message431328/ Здравствуйте! ЗБУ 1.0.101.1. Есть сотрудник, у которого был больничный во время отпуска. в отпуск ушел в июне (20.06-14.08) , а больничный лист (28.06-08.08)принес в августе, делали перерасчет, потом сотрудник в сентябре отпуск догулял. РСВ-1 не видит сторно отпуска. Подскажите, пожалуйста,как правильно отразить доход в РСВ-1? в июле доход: 100 руб в августе: Больничный (-) 33941,3                  Больничный (-) 16570,67 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;     Отпуск&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;    (-) 7647,54 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;     Больничный&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3021,81    Итого доход за август 3021,81 &#91;FILE ID=32259&#93; в сентябре: отпуск 61180,32 Итого доход за 3кв 3120,81 Заранее спасибо за помощь! Mon, 17 Oct 2016 10:41:54 +0300 Настройка ответственных лиц http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89349/message431327/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89349/message431327/ BСергей/B, спасибо. А то весь день убила на поиск нужных настроек... Mon, 17 Oct 2016 08:51:38 +0300 График работы в 1С 8 ЗиК БУ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89360/message431325/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89360/message431325/ BЮлия78/B, если у вас для каждой смены один работник - то да, для каждого работника отдельный график. Вы  уточните у начальства, может, у вас суммированный учет рабочего времени для таких сотрудников. Mon, 17 Oct 2016 05:20:05 +0300 Акт сверки взаимных расчетов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89333/message431316/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89333/message431316/ Здравствуйте. 1С Предприятие 8.3., базовая версия, 3.0 Работаем с контрагентом с марта 2016 года, акт сверки сделали с августа по сентябрь. При формировании акта САЛЬДО НАЧАЛЬНОЕ - нет данные, хотя сделки проводились. Как сделать, чтобы начальное сальдо формировалось в документе? Благодарю заранее. Sun, 16 Oct 2016 14:49:43 +0300 Ввод остатков в середине года. Реализация. Налог на прибыль. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89361/message431315/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89361/message431315/ Добрый день. Есть новая база с 3 квартала. на 30.06 введены начальные остатки с оборотами по всем счетам введенные через помощник ввода остатков. Проблема заключается в том, что при формировании декларации по налогу на прибыль, сумма доходов от реализации учитывается вместе с ндс. Подскажите, пожалуйста, как правильно ввести остатки. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.181), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.155). Sun, 16 Oct 2016 11:55:55 +0300 Ошибки в экспресс проверке. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89357/message431294/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89357/message431294/ Запись книги покупок была бы, если б Вы выписали счет-фактуру на аванс 11.07.16 на сумму 899,11р. (Дт76.АВ-Кт68.02 137,15р (899,11/118*18) При реализации 31.07.16 был бы зачтен аванс 151,70р (Дт62.02-Кт62.01 151,70р и Дт68.02-Кт76.АВ 23,14р (151,70/118*18). Последняя проводка была бы сделана на основании записи книги покупок, которая бы обязательно сформировалась. Но,  т.к. Вы счета-фактуры на авансы выписываете не совсем по правилам, как положено, то экспресс-проверка Вам и сообщает, что фактически зачет аванса был, т.е. Дт62.02-Кт62.01, а запись книги покупок с проводкой отсутствует. А отсутствует она потому, что счет-фактура на аванс на момент зачета аванса не существует. Наличие в программе функциональной возможности выписывать счета-фактуры на аванс по итогам, не говорит, что это правильно. Это всё конечно моё личное мнение. Fri, 14 Oct 2016 16:55:30 +0300 Не заполняется подразделение при выгрузке данных из УТ 10.3 в бух КОРП 2.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89332/message431292/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89332/message431292/ не верю своим глазам и ушам. Синхронизации между УТ 10.3 и бух КОРП 2.0 не предусмотрено.. Как так случилось? для кого тогда предусмотрена не дешевая программа бух КОРП? Fri, 14 Oct 2016 16:07:09 +0300 Непонятное формирование записей книги покупок. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89356/message431288/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89356/message431288/ Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.44.140) Есть следующая ситуация:   1.   Поступила оплата от контрагента документ: Поступление на расчетный счет № 13867 от 22.07.2016 г. 2 431,80 руб. 2.   В текущем квартале произведена реализация: ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;№ 10166 от 29.07.2016 г. на сумму 447,09 руб.; ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;№ 11929 от 31.08.2016 г. на сумму 1 043,24 руб.; ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;№ 13262 от 30.09.2016 г. на сумму 372,58 руб. 3.   В конце квартала были сформированы счета-фактуры на аванс. Порядок регистрации счетов-фактур на аванс – не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода (квартала). 4.   Затем сформированы записи книги покупок.   В итоге, в программе получаем следующее: Выписана счет-фактура на аванс на 568,89 руб. (2 2431,80 – 447,09 – 1 043,24 – 372,58 ) в т.ч. НДС 86,78. руб. Создана запись в книге покупок на 315,75 руб. и НДС 56,83 руб. на документ реализации № 13262 от 30.09.2016 г.   По идее записи в книге покупок быть не должно. Что сделано не так? Fri, 14 Oct 2016 14:39:19 +0300 ЗУП - НДФЛ с больничного листа после увольнения http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89330/message431273/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89330/message431273/ Вы хоть читали? UПервая проблема в исчисленном:/U Человек уволен 01 сентября. К примеру, 03 сентября он заболел и болел до 06 сентября - 07 сентября он приносит б/л, который мы оформляем и выплачиваем 08 сентября. Расчет НДФЛ ведется на дату фактического получения дохода, на 08 сентября у человека доход с начала года + доход полученный при увольнении и доход с больничного листа. НО при расчете больничного доход полученный при увольнении НЕ берется. Отсюда из-за округлений при расчете зарплаты за сентябрь ему может быть доначислен / доудержан 1 руб, так как у документа "Начисление зарплаты работника организации" и б/л разный алгоритм расчета дохода и налога - начисление зарплаты видит, что на момент выплаты больничного был другой доход и соответственно пересчитывает НДФЛ по больничному и хорошо если он совпадет. UВторая проблема в удержанном:/U При выплате 08 сентября, если указываем вид выплаты "Пособия по больничным листам" НДФЛ не удерживается, а если укажем вид выплаты "Зарплата", то соответственно получим в 6-НДФЛ в 120-строке дату равной дате выплаты + 1 день, если он не приходится на выходной. Fri, 14 Oct 2016 11:57:05 +0300 Отражение Эквайринга при совмещенном УСН+ЕНВД http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89350/message431271/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89350/message431271/ Добрый день! Подскажите пожалуйста, как отражается эквайринг в БП 3.0 (3.0.43.173) при УСН+ЕНВД Розница вся на ЕНВД, Отчет о розничных продажа счета доходов 90.01.2 и расходов 90.02.2. По движениям смотрю есть расчет по деятельности ЕНВД Дальше идет поступление на р/с, с видом операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" плательщик Сбербанк, учет услуг банка счет затрат 91.02 Но по движениям нет расчета по деятельности ЕНВД подскажите что не так, как указать что это именно ЕНВД? Fri, 14 Oct 2016 10:31:10 +0300 Премия за счет прибыли и шаблон проводки http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89344/message431270/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89344/message431270/ BТэра/B, вид расчета на втором месте после "выделенного" документа: При автоматическом заполнении данные об отражении в учете начислений подбираются в соответствии с выполненными настройками в следующем порядке:LIST=1*Анализируется, задан ли особый способ отражения для конкретного планового начисления сотрудника организации ("сотрудник + вид начисления") документом BВвод сведений о регл учете плановых начислений сотрудников организаций/B. Если такой способ задан, то используется именно этот способ отражения.*Анализируются настройки вида расчета. Если для Bвида расчета/B указан конкретный способ отражения в учете, то используется способ отражения вида расчета. Если начисление рассчитывается процентом от базы или по среднему заработку и для него указано, что отражение в бухгалтерском и налоговом учете определяется "по базовым начислениям", то сумма по виду расчета распределяется пропорционально результатам начислений, составившим его расчетную базу, и корреспонденция счетов и аналитика для отражения в учете подбирается по результатам отражения в учете базовых начислений отдельно для каждой части начисления. Если для вида начисления указано, что отражение в учете определяется "по данным о сотруднике и его плановых начислениях" или "по состоянию на дату события" (для начислений, рассчитываемых "процентом от базы" или "по среднему заработку"), то анализируются способы отражения, назначенные для заработка сотрудника.*...... /LIST Fri, 14 Oct 2016 10:09:31 +0300 Внедрение 1с http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89322/message431260/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89322/message431260/ Bчто это было?/B Thu, 13 Oct 2016 23:06:01 +0300 Учитывать НДС при поступлении http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89347/message431259/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89347/message431259/ Добрый день! Подскажите пожалуйста, как такое может быть и может ли быть вообще. Ставлю приход в 1с 8,2, во вкладке "Цены и валюты"  только ставлю галочку "Учитывать НДС" провожу поступление, захожу после проведения, стоит галочка и "Учитывать НДС" и "НДС включать в стоимость" Thu, 13 Oct 2016 19:15:49 +0300 Как в 1С 8.3 Управление торговлей учет наложенных платежей http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89340/message431246/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89340/message431246/ 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759) Конфигурация Управление торговлей, редакция 11.2 (11.2.3.66) Добрый день! Наша организация занимается розничной торговлей товарами и отправляет их наложенным платежом через Почту России. Физические лица оплачивают товары в своем отделении почты, в дальнейшем несколько платежей агрегируются у поступают нам на р/сч от контрагента "Почта России" единой суммой. У нас есть необходимость разносить эти оплаты по отдельным физ. лицами. Как вариант, рассматриваю перенесение задолженности документом "Взаимозачет задолженности", но, как вижу, можно выбрать только 1 дебитора и 1 кредитора, а хотелось бы проводить взаимозачет между 1 дебитором (Почтой) и 30-40 физ. лицами сразу. Указывать физических лиц как отдельные договоры для Почты - не вариант. Может, у Вас есть идеи, как реализовать учет, чтобы отслеживать все поступившие оплаты? Thu, 13 Oct 2016 14:35:24 +0300 Неверно распределяет страх.взносы УСН и ЕНВД http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89335/message431233/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89335/message431233/ BКалинина Елена, фирма 1С/B,  Спасибо, Буду изучать Thu, 13 Oct 2016 10:17:46 +0300 ERP: Счета расчетов с контрагентами где настроить? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89266/message431230/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89266/message431230/ BPrikum/B, спасибо! Thu, 13 Oct 2016 09:35:54 +0300 Начало работы в 1С http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89334/message431227/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89334/message431227/ BСергей/B,Спасибо большое) Thu, 13 Oct 2016 09:18:41 +0300 В отчете РСВ-1 некорректно заполняется стаж-вытеснение больничным отпуска. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89303/message431224/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89303/message431224/ Документ-исправление отпуска был проведен июлем. Thu, 13 Oct 2016 08:25:34 +0300 Списание тары в 1с http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89331/message431218/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89331/message431218/ BPrikum/B, спасибо! Wed, 12 Oct 2016 20:49:37 +0300 Выплата пособий по больничным листам http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89263/message431212/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89263/message431212/ Oskar, разобрались в чем была загвоздка Wed, 12 Oct 2016 18:54:27 +0300 Отпуск перед декретным отпуском. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88574/message431211/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88574/message431211/ Не имеет права Wed, 12 Oct 2016 18:48:00 +0300 Декларация по налогу на прибыль http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89329/message431206/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89329/message431206/ BЕлена, благодарю за помощь!/B Wed, 12 Oct 2016 17:38:14 +0300 Статистическая форма П-4 в ЗУП 8.2 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89328/message431204/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89328/message431204/ Buolas/B, штатной нет; внешние имеются на Infostart, но ссылки на другой ресурс удаляются модераторами - воспользуйтесь поиском. Wed, 12 Oct 2016 17:25:28 +0300 Выгрузки ФСС в новом формате нет (бух 2 конф 2.0.65.44) (Прочитано 1 раз) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89326/message431200/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89326/message431200/ новый формат выгрузки реализован в 2.0.65.45 в августе (а точнее 29 июля) в 2.0.65.39 была реализована новая форма отчета, но формат к этой форме ФСС утвердел только 29 сентября, и он был реализован 2 октября в 2.0.65.45 Wed, 12 Oct 2016 15:15:10 +0300 Учет объектов недвижимости, построенных для продажи http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89324/message431186/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89324/message431186/ Здравствуйте!  Помогите, пожалуйста, советом. Наша организация является застройщиком при строительстве дачного поселка.  В числе прочих был построен дом для рекламных целей не на деньги инвестора. Затраты отражены на счете 08. Сейчас эту недвижимость нужно обязательно оформить в собственность (требования сетевых организаций).   Первоначально планировалось его продать как обычный жилой дом, когда найдется покупатель, без оформления нами в собственность.  Правильно я понимаю, что при оформлении свидетельства и присвоении кадастрового номера мы Bобязаны/B будем принять его как основное средство, амортизировать и платить налог на имущество? Нет ли возможности, даже при наличие свидетельства о регистрации, отнести его стоимость со счета 08 сразу на счет, например, 43? И ждать, когда появится покупатель. Wed, 12 Oct 2016 11:16:21 +0300 Дивиденды не отобраюжаются в разделе 2 6-НДФ (1С бух 2) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89321/message431179/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89321/message431179/ BСергей/B,спасибо. Провел эксприменты, да, платежка  вообще никаким боком. Ошибка была в указанном вами документе в закладке НДФЛ удержанный неверная дата дохода. Автоматом там ставится первое число месяца, а надо реальную дату ставить. Wed, 12 Oct 2016 09:07:17 +0300 Как отразить расходы, не принимаемые к учету при расчете налога на прибыль http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89301/message431164/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89301/message431164/ BТатьяна/B, справочник "Статьи затрат" покажите. Tue, 11 Oct 2016 20:22:40 +0300 Связь КПП, ЕНВД и формы 6-НДФЛ. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89299/message431142/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89299/message431142/ Я новую строку в историю добавила и поставила дату с 01.01.2016. Потом перепровела все зарплатные доки.    FILE ID=32178   Tue, 11 Oct 2016 16:58:33 +0300 Расчет удержанного НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89318/message431128/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89318/message431128/ 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.110.1) Зарплата сотрудника 9 736,02, Начисленный НДФЛ-1266. Зарплата сотруднику выплачивается частично (начислено 8470.02, выплачено 7 964,21, отложено 505,81). НДФЛ должен быть удержан с выплаченной суммы (НДФЛ 1190.39), а удерживается вся сумма (1266). Если попробовать установить любую сумму до 7620, НДФЛ расчитывается исходя из выплаченной суммы, если больше, то НДФЛ удерживается полностью. Почему программа так считает. Tue, 11 Oct 2016 13:47:18 +0300 Не оплаченная счет фактура полученная попадает в Книгу покупок http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89309/message431124/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89309/message431124/ BPrikum/B,Конфигурация БГУ релиз 1.0.44.6 Tue, 11 Oct 2016 13:07:57 +0300 Аванс в последний день месяца и НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89315/message431120/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89315/message431120/ BTanya/B,мне это тоже странно, не встречала такого Tue, 11 Oct 2016 13:01:10 +0300 ОКТМО в 1с7 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89308/message431101/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89308/message431101/ BАнастасия/B, Справочник Собственное юридическое лицо. Закладка Дополнительно. Tue, 11 Oct 2016 07:16:20 +0300 Зарплата при сменном графике http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89313/message431100/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89313/message431100/ BМолодой Молодай/B, тогда вам надо где-то зафиксировать, что у вас суммированный учет рабочего времени ( это надо аргументировать) с периодом год. Тогда по истечении года вы должны оплатить переработку. И зафиксировать надо, как именно вы будете её оплачивать (т.е. как будете определять, какие часы вы оплачиваете в полуторном размере, а какие -  в двойном) Tue, 11 Oct 2016 06:38:26 +0300 Учесть расходы на эквайринг http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89304/message431093/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89304/message431093/ BAlexandro Geo/B, да Mon, 10 Oct 2016 19:17:42 +0300 Корректировка 4-ФСС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89310/message431071/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89310/message431071/ Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! ЗиК бюдж  Сейчас обнаружили, что ошибочно начисляли взносы с инвалида. Сотрудник с начала 2016 года им не является. Требуется подать корректировку. Подскажите, как правильнее и каким документом это сделать в программе? Спасибо! Mon, 10 Oct 2016 15:51:17 +0300 формирование оценочных обязательст в КА http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89307/message431058/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89307/message431058/ Добрый день! Подскажите в чем может быть причина не формируются Временные разницы по налоговому учету при начислении с резервов отпусков в Комплексной автоматизации 1.1. Все настройки сделала как на сайти ИТС. Тем не менее при проведении документа Отражение зп в рег учете суммы встают в НУ, а не ВР. Спасибо.   Mon, 10 Oct 2016 14:02:02 +0300 УПП Земельный налог http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89297/message431023/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89297/message431023/ BZero12/B, да, все что относите на затраты идет через этот документ. Sun, 09 Oct 2016 14:57:03 +0300 БП 3.0 (УСН 6%) - Налоговый вычет - почему учитывается только часть суммы? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89296/message431013/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89296/message431013/ BPin Occio/B,а сколько было начислено? Sat, 08 Oct 2016 22:37:12 +0300 Счета доходов и расходов в Реализации услуг при оказании услуг программиста http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89293/message431001/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89293/message431001/ QUOTEPrikum пишет: BSK ,а еще лучше сходите на какие ниубдь курсы по бух.учету или книжку купите. /QUOTEА ещё лучше демобазу БП откройте и там посмотрите или "спросите". При установке шаблон демобазы должен был установиться Т.е., если у Вас есть база BI"(Бухгалтерия Предприятия" 3.0.44.140 Базовая)"/I/B, то должен был установиться и шаблон для демобазы Насколько я припоминаю - ничего там устанавливать не надо. ИМО даже в новой (пустой) базе регистр сведенийB Счета учета номенклатуры/B уже заполнен, в зависисости от настройки учета в базе U"Насколько понял, наши услуги относятся к прочим услугам"/U Могут и к основной деятельности относиться. Вы в каком контексте, с какой стороны  интересуетесь - со стороны Заказчика (плательщика, поставщика услуг) или со стороны Исполнителя (клиента)? Добавляю: Вот я создал новую пустую базу - там уже заполнены счета доходов и расходов услуг в регистре сведений BСчетаУчетаНоменклатуры/B - даже до начального заполнения-конфигурирования-настройки учета в  базе, т.е. даже создания и полнения реквизитов организации. Никакие счета не надо добавлять или выбирать, тем более выбирать счета в документе, при правильном выборе-заплнении вида документа и вида товара (Услуги) счета сами должны проставляться. См. вложенный скриншот регистра сведений url=https://nsk1c.wordpress.comСчета учета номенклатуры/url  FILE ID=32149 Sat, 08 Oct 2016 11:57:46 +0300 Платежные поручения http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89226/message430984/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89226/message430984/ BITSKonsultant/B, назначение платежа все равно меняется. А там много всего может быть понаписано. Как же исправить ситуацию можно ? P.S. Обновил конфигурацию до текущей: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.140) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены (http://www.1c.ru) Fri, 07 Oct 2016 14:07:15 +0300 БП 3.0.44.123. Не рассчитывает районный коэфф и сев/надбавки при начислении ЗП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89294/message430976/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89294/message430976/ решили проблему: удалили все настройки,все заново поставили,вбили - и вуаля! Fri, 07 Oct 2016 11:40:55 +0300 Не заполняются строки в форме 723 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89291/message430948/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89291/message430948/ Добрый день! Работаем в Бухгалтерии государственного учреждения 8, релиз 1.0.42.6. Заполняем форму 723, не заполняется строка 144. Обороты по счету 17.01.440 есть. Thu, 06 Oct 2016 15:22:14 +0300 формат отчета в фсс http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89288/message430945/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89288/message430945/ Bbeshot/B, если не затруднит покажите, пожалуйста, скриншот формы выбора периода; у меня в 101 релизе по-прежнему предлагается форма (Bв редакции приказа ФСС РФ от 04.07.2016 № 260/B), а ожидалось что-то вроде (Bв редакции приказа ФСС РФ от 29.09.2016 № 386/B). Примечания. Несмотря на старую форму выбора выгружаемый файл имеет все признаки новой версии - в заголовке файла имеем BF4FORM version="0.9"/B и заметным образом отличается структура файла от таковой версии "0.8". Thu, 06 Oct 2016 14:06:03 +0300 БП 3.0.44.140 Начислени амортизации после модернизации. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89289/message430930/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89289/message430930/ BОльгаН/B, CENTERМетодические аспекты бухгалтерского учета/CENTERCENTER/CENTER Для начала кратко напомним содержание норм ПБУ 6/01, касающихся модернизации. В случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств допускается изменение их первоначальной стоимости, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (п. 14 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н). При этом в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту (п.20 ПБУ 6/01). Что же касается Методических указаний, то, как следует из примера, приведенного в пункте 60 этого документа, в качестве срока полезного использования нужно просто взять срок с момента модернизации до момента предполагаемого окончания использования объекта. При этом вместо первоначальной стоимости в расчет принимается остаточная стоимость объекта с учетом модернизации. Процитируем этот пример. BВыдержка из документа:/B Пример. Объект основных средств, стоимостью 120 тыс. руб. и сроком полезного использования 5 лет, после 3 лет эксплуатации подвергся дооборудованию стоимостью 40 тыс. руб. Пересматривается срок полезного использования в сторону увеличения на 2 года. Годовая сумма амортизационных отчислений в размере 22 тыс. руб. определяется из расчета остаточной стоимости в размере 88 тыс. руб. = 120000 - (120000 х 3 : 5) + 40000 и нового срока полезного использования 4 года. Следует также отметить, что пример приведен для наиболее часто используемого способа начисления амортизации - линейного. Но, похоже, что в отношении других способов можно поступить аналогично. Особый случай - это модернизация полностью самортизированных объектов (остаточная стоимость которых равна нулю). Департамент налоговой политики Минфина России в ответе на частный запрос (письмо от 04.08.2003 № 04-02-05/3/65) указал, что в этом случае также применяются общие правила. При этом, правда, было указано, что "в данном случае фактически создается новое основное средство с измененными характеристиками, которые предусматривают установление нового срока полезного использования". С этим утверждением по форме можно и не согласиться (реально нового объекта нет, новая инвентарная карточка не заводится и т. п.), но, по сути, оно представляется верным. То есть нужно будет начислять амортизацию, исходя из стоимости модернизации в течение нового срока полезного использования. CENTERМетодические аспекты налогового учета/CENTER Заглянув в статью 257 НК РФ, мы увидим, что при модернизации (реконструкции и т. д.) объектов основных средств, как и в бухгалтерском учете изменяется их первоначальная стоимость. А пунктом 1 статьи 258 НК РФ устанавливается, что налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта произошло увеличение срока его полезного использования. При этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство. Это может быть существенным ограничением - если, например, до модернизации уже был установлен максимальный срок (например, для компьютеров, относящихся к третьей амортизационной группе - 5 лет), то его нельзя будет увеличить для целей налогового учета, даже если в бухгалтерском учете увеличение срока имело место. Что касается амортизации, то, как представляется, порядок ее начисления, прописанный в статье 259 НК РФ, отличается от порядка, принятого в бухгалтерском учете, несмотря на внешнюю схожесть формулировок. Даже при линейном методе норма амортизации рассчитывается исходя из первоначальной либо восстановительной стоимости имущества, то есть остаточная стоимость после модернизации в формуле расчета не участвует. То есть в примере, приведенном выше при рассмотрении бухгалтерского учета, Bдля целей налогообложения амортизация модернизированного объекта уже не будет совпадать с амортизацией в бухгалтерском учете:/B новая месячная норма амортизации составит (120 000 + 40 000) : (60 + 24) = 1 904,76 руб. (если, конечно, срок в 7 лет, или 84 месяца, является допустимым для соответствующей амортизационной группы). При этом реальный период, в течение которого объект будет амортизироваться линейным методом, составит 88 000 : 1 904,76 = 47 месяцев (при делении получается 46,2, но это значит, что на 47-м месяце будет просто начислена меньшая сумма), то есть на месяц меньше, чем в бухгалтерском учете. Wed, 05 Oct 2016 18:40:36 +0300 Начисление взносов в 1С:Комплексная http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89280/message430890/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89280/message430890/ Bivannikovao/B,там есть целый документ на эту тему! Он так и называется "начисление взносов" Mon, 03 Oct 2016 23:58:58 +0300 Валюта. На предоплату курсовые разницы не считаются. Как в рублях выставить документ учитывая что предоплата по одному курсу,а долг по дате отгрузки. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89268/message430875/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89268/message430875/ BСергей/B,Спасибо Mon, 03 Oct 2016 16:34:21 +0300 Внимание! Опасный вирус-шифровальщик для 1С распространяется через электронные письма http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88848/message430872/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88848/message430872/ BПереносите свою работу в облака! Это самый надежный способ защитить свою информацию от вирусов и хакерский атак. Надежно, безопасно и доступно. Одно рабочее место обходится от 800 рублей в месяц./B Mon, 03 Oct 2016 14:28:31 +0300 Указание адреса в личных данных физического лица в 1С ЗУП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89276/message430871/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89276/message430871/ BТэра/B. В РСВ-1, адрес застрахованного лица не заполняется. Я знаю, когда составляешь анкету, чтобы предприятие оформила СНИЛС нужен адрес, но мы эти анкеты не заполняем (Это большая редкость, у кого сейчас нет СНИЛа). Mon, 03 Oct 2016 13:24:15 +0300 Статья ДДС в банковских выписках http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89277/message430859/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89277/message430859/ Здравствуйте. При заполнении выписки банка выскакивает следующая ошибка. Не пойму, что и где надо исправить. Что это за "ссылка на объект"?  FILE ID=32090 Аналогичные выписки за другие даты нормально проводятся, заполнено всё одинаково. Mon, 03 Oct 2016 10:36:44 +0300 не отображается НДФЛ перечисленный в справке НДФЛ 2 и регистрах по НДФЛ ЗУП 2.5 (2.5.106.1) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88952/message430857/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88952/message430857/ BБухгалтер 1/B, У нас вначале были проблемы с восьмой. Сами тыкались мыкались. в итоге вызвали 1с программистов. Наладили, настроили. Еще дополнительные программы установили вместо exelle. вызывали отсюда url=http://www.pro1c-msk.ru/B &#91;промодерировано, читайте правила сайта&#93;/B/url. НО пока к этой привыкнем, выйдет, что то новое Sun, 02 Oct 2016 21:43:39 +0300 Перерасчет отпуска http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89274/message430855/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89274/message430855/ Случилась такая ситуация, но ЗиК БУ 1.0 почему то не перерасчитывает ни среднее, ни отпускные. Механизм "исправить" ничего не дает, сумма при перерасчете не изменяется или вообще уменьшается. Начисленная премия входит в настройку для расчета среднего. Можно ли осуществить перерасчет в программе? Sun, 02 Oct 2016 18:13:07 +0300 Форма Т 54 неверно отражает премию http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88023/message430848/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88023/message430848/ Тоже была проблема со знаками + и - , либо читайте форум, либо ищите на просторах интернета. Можете заглянуть в соседний раздел, сама находила там решения, еще, как вариант, задать вопрос либо в &#91;Промодерировано&#93; (они то мне и помогли, причем очень быстро), либо на &#91;Промодерировано&#93;, но там нужно подождать, пока ответ человек в теме. А вообще, пересмотрите формы, часто ошибки рефлекторно возникают из-за пары символов Sat, 01 Oct 2016 20:56:02 +0300 Списанме материалов в производство http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89272/message430834/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89272/message430834/ BДарья Савченко/B, учитывает после того как будет сформирована проводка д20 к 10.7. Подозреваю, что ты не знаешь механизма давальческой схемы в БУХ77. посмотри внимательнее документы Отгрузка материалов на сторону (передача в переработку) и поступление материалов (поступление из переработки) и почитай описание этих документов. Передача в переработку на сторону ------------------------------------------------------------ В форме ввода документа необходимо указать: - номер и дату оформления накладной; - получателя и основание расчетов (договор); - склад, с которого отгружаются материалы.   В табличной части документа выбираются конкретные  материалы, указывается количество, которое надлежит отпустить и  количество, которое реально отпущено. При проведении по каждой строке документа будет  сформирована проводка по дебету субсчета 10.7 «Прочие расходы»  в корреспонденции с соответствующим  субсчетом счета 10  «Материалы» (конкретный субсчет счета 10 «Материалы» в   кредите проводки определяется автоматически по значению  реквизита «Вид материала» элемента справочника «Материалы»). Сумма каждой проводки определяется, исходя из средней  себестоимости единицы материала на дату проведения операции и  количества отпущенного материала. Поступление материалов из переработки ------------------------------------------------------------ В организацию могут также поступать материалы, переданные  ранее подрядчику в переработку. Для учета таких хозяйственных  операций необходимо в реквизите «Вид поступления» выбрать  значение «Поступление из переработки». В этом случае в форме  документа становятся доступны две закладки: «Поступление» и  «Счет затрат». Закладка «Поступление» ------------------------------------------------------------ На закладке «Поступление» заполняются реквизиты  «Подрядчик» и «Договор». В табличной части заполняется наименование переработанных  материалов и их количество.   Закладка «Счет затрат» ------------------------------------------------------------ На закладке «Счет затрат» необходимо указать счет, на котором  будут учтены поступившие материалы (например, счет 20) при  поступлении переработанных материалов в производство, а также  соответствующую аналитику.   По кнопке "Печать" формируется «Приходный ордер» по  типовой межотраслевой форме №М-4.  После заполнения экранной формы нужно нажать на кнопку  "ОК". При этом будут сформированы проводки по дебету выбранного  счета затрат в корреспонденции с субсчетом 10.7 (Материалы,  переданные в переработку сторонним организациям). Сумма  каждой проводки определяется, исходя из средней себестоимости  Sat, 01 Oct 2016 09:15:37 +0300 БП 3.0 Криво распределяется перечисленный НДФЛ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic85361/message430826/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic85361/message430826/ Доброго времени суток! Оч.долго добивалась соответствия  перечисленного НДФЛ нужному сотруднику в 1с БП 8.3. И вот докладываю получилось. Вывела следующее правило и если его не нарушать все красиво ложится. 1) Начислили з.п. 2)Выплатили з.п. 3) Перечислили удержанный  НДФЛ в бюджет. Если вдруг порядок действий нарушен, то рекомендую отменить проведение списания по р/с ,в части перечисленного НДФЛ, затем в обязательном порядке провести выдачу з.п. более ранним днем, перед днем перечисления НДФЛ в бюджет.И затем все перепровести. Заходим в закладку"реестр уплаты НДФЛ" в документе "списание с р/с" и получаем картину маслом, то что и требовалось доказать. Осталось привязать в 1с БП 8.3 перечисленный НДФЛ с отпускных к самому отпускнику.Пока что не удается.Буду все благодарна за советы. Fri, 30 Sep 2016 18:28:44 +0300 Розничные продажи. 41.11 или 41.02 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic87354/message430825/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic87354/message430825/ Вот хотела бы вернуться к этому вопросу. Бухгалтеру что-то не нравится в учете. Говорит, что цифры после каждого перепроведение меняются. Что она так работать не может и т.д. и т.п. Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в проводках, учете и закрытии месяца для счетов 41.02 и 41.11? Fri, 30 Sep 2016 18:25:55 +0300 Отчет о розничных продажах в БП 3.0 - для целей учета НДС не списано http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89271/message430822/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89271/message430822/ Bknigina/B, спасибо, что откликнулись на мою проблему! Документ к моей большой радости провелся. Есть несколько вариантов что повлияло, сформулирую, выложу, может кому пригодится. Fri, 30 Sep 2016 17:51:28 +0300 Взносы по соц страху попадают в строку 041 декларации по прибыли. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89270/message430786/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89270/message430786/ BСергей/B, Вид расхода: Страховые взносы Fri, 30 Sep 2016 11:05:18 +0300 Поставить на баланс компьютеры приобретенные физическими лицами http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89269/message430774/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89269/message430774/ BPrikum/B, в моем сообщении не было вопроса про ставить или не ставить. Fri, 30 Sep 2016 01:54:14 +0300 Одинаковая амортизация в НУ и БУ при разной ПС, почему? http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89235/message430765/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89235/message430765/ BЛукич/B, все получилось))) проблема была в том что у меня дата актуальности стояла 30.06.2016, проставила сегодняшнюю документы перепровелись и амортизация начислилась )))) Всем спасибо кто откликнулся Thu, 29 Sep 2016 13:32:23 +0300 Оборотная ведомость по НФА БГУ 2.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89267/message430763/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89267/message430763/ Кто-нибудь знает, возможно ли сделать, чтобы в оборотной ведомости по НФА в БГУ 2.0 стояло итоговое количество на начало, оброты, на конец? Thu, 29 Sep 2016 12:01:50 +0300 Как провести начисление зарплаты 7.7, ред 4.5. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89259/message430717/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89259/message430717/ BAurelia/B, пиши в личку. Wed, 28 Sep 2016 14:47:49 +0300 ошибка при формировании реестра для ФСС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89261/message430697/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89261/message430697/ Bdervob/B, так покажите эту табличную часть! Wed, 28 Sep 2016 12:15:44 +0300 Продажа ОС физическому лицу http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89257/message430696/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89257/message430696/ BСергей/B, спасибо Wed, 28 Sep 2016 11:53:23 +0300 Налог на имущество - отнесение к облагаемому имуществу http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89258/message430693/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89258/message430693/ BАлёныш/B,  Советую почитать в НК ст. 381, хотя бы п.25. Wed, 28 Sep 2016 09:47:44 +0300 ЗУП Выписка из СЗВ-М на одного сотрудника http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89251/message430677/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89251/message430677/ BОльгаН/B, при формировании справки кроме "Заполнить" есть возможность "Подбор" - воспользуйтесь этим. Tue, 27 Sep 2016 14:27:03 +0300 Реализация товаров без ндс и декларация по НДС. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89255/message430669/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89255/message430669/ нет, в разделе 3 отражаются только НДС-ные доходы Tue, 27 Sep 2016 09:14:50 +0300 Ситуация №31( из книги 100 примеров заполнения 6-НДФЛ) http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89183/message430663/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89183/message430663/ BTanya/B,ай,молодца Tue, 27 Sep 2016 07:23:22 +0300 Постановка на баланс имущества купленного на эл.аукционе http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89253/message430658/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89253/message430658/ Добрый день! мы ООО на ОСН  На эл.аукционе купили имущество банкрота, которое было в залоге у банка. В контракте 580 единиц начиная от телефонов, заканчивая недвижимостью и земельным участком, стоимость контракта 190 млн., и это единственная цифра прописанная в контракте. Для определения балансовой стоимости обратились к оценщику, но проблема вот в чем, это имущество стоит реально дороже, мы купили его с огромной скидкой, на эл.аукционах это норма. Подскажите как правильно отразить эти операции? меня смущает даже самая первая проводка Дт 08,10  Кт 76 какую сумму поставить? как в контракте 190 млн. или 200 как по отчету оценщика? и какие проводки нужно сделать дальше? Покупка предприятия как имущественного комплекса не подходит, нам не переходит Дебиторка Кредиторка, долги, права требования. Переходит только имущество!   Mon, 26 Sep 2016 18:41:35 +0300 Применение вычетов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89249/message430639/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89249/message430639/ Здравствуйте. Подскажите как в этой ситуации применить вычеты. Сотрудница пробыла в отпуске по беременности и родам. После выхода из него она пошла в отпуск очередной с 04.08.2016 по 28.09.2016. Отпуск начисляется и выплачивается полностью в августе. У сотрудницы вычет на 3 детей (5800). Как применить вычет на отпуск очередной? только 5800 за месяц выплаты? Mon, 26 Sep 2016 12:09:05 +0300 Больничный на время отпуска. http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89227/message430632/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89227/message430632/ BСпасибо всем !/B Bimpuls/B, С 6-НДФЛ ,методику которую вы посоветовали (http://buh.ru/forum/messages/forum18374/topic88769/message427891/#message427891), мы взяли на вооружение.  Mon, 26 Sep 2016 10:02:27 +0300 Уменьшение транспортного налога на сумму платежей в РТИТС(Платон) в БП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89242/message430613/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89242/message430613/ Согласно абз. 12 п. 2 ст. 362 платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автотранспортом уменьшают транспортный налог. Норма действует с 01.01.2016. Подскажите, пожалуйста, планируется ли для конфигурации БП 3.0 автоматизировать данный процесс? Fri, 23 Sep 2016 16:49:21 +0300 Сотрудник не попадает в документ ЗКВ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89237/message430612/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89237/message430612/ BДина/B, там одновременно может быть задолженность за предприятием и за работником - по различным статьям финансирования и КОСГУ идут начисления и выплаты Fri, 23 Sep 2016 16:17:34 +0300 Входящий НДС при операциях, не подлежащих налогообложению http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89240/message430595/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89240/message430595/ Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом. Наша организация на ОСНО, реализует земельные участки и построенные на них жилые загородные дома. Эти операции не подлежат налогообложению по ст. 149 и не являются объектом налогообложения по ст. 146 НК РФ. Но т.к. мы передаем жилые дома по договорам инвестирования, то должны начислять НДС с экономии денежных средств, остающихся на счете 86 при реализации объекта. Реализация данных объектов бывает не каждый отчетный период, а расходы с входящим НДС (общехозяйственные, рекламные и агентское вознаграждение за поиск инвесторов) каждый месяц.  Согласно ст. 170 мы должны НДС включать в стоимость приобретенных работ, услуг. Но когда у нас будет следующая реализация, мы все-таки начислим НДС с экономии к уплате. Именно в этом периоде нужно распределять НДС косвенных расходов? А в периоды, когда нет реализации, включать в расходы? Fri, 23 Sep 2016 13:42:38 +0300 Неправильные суммы в документе З/п к выплате http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89229/message430589/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89229/message430589/ BValentin46/B, с этим все нормально. Убираются оттуда разовые начисления Fri, 23 Sep 2016 11:52:40 +0300 Изменение печатной формы М-11 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89219/message430574/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89219/message430574/ BAlina/B, если конфигурация базовая, то только внешняя печатная форма - вносить изменения в конфигурацию там нельзя. Ежели вам это действительно надо, и вы более-менее платежеспособны - пишите в "личку". Fri, 23 Sep 2016 00:16:57 +0300 регулярный обмен информацией между БП 2.0 и БП 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89230/message430563/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89230/message430563/ Здравствуйте.  В бухгалтерии продолжают эксплуатировать БП 2.0 (существенно доработанная, но на поддержке).  Управленцы начинают работать в БП 3.0 (так же существенно доработанной и так же на поддержке).  На основании документов управленцев бухгалтера формируют собственные бухгалтерские документы (автоматически заполняются).  Управленцы в отчётах смотрят результаты на основании документов, сформированных бухгалтерами.  Необходимо регулярно осуществлять экспорт-импорт информации между управленческой базой БП 3.0 и бухгалтерской базой БП 2.0. Очевидно, что для обмена информации необходимо сформировать правила конвертации объектов и периодически их корректировать при изменении структуры конфигураций от версии к версии или при доработках.  Пожалуйста, подскажите ссылки на какие-нибудь публикации, где освещается проблема экспорта-импорта между БП 2.0 и БП 3.0 : в какой конфигурации "Конвертация данных" необходимо формировать ПКО и ПКС в версии 2.0 для платформы 8.2 или в версии 3.0 для платформы 8.3;  какие обработки или иные настройки необходимо в конфигурациях создать, что бы осуществлять регулярный экспорт и импорт информации ?  уже третью неделю с помощью BCOLOR=#FF0000&#91;Промодерировано&#93;/COLOR/B пытаюсь перенести информацию из БП2 в БП3. увы, очень медленно и очень требовательно к объёму свободной памяти. Пожалуйста, подскажите, может подскажите ссылку где есть публикация о настройке обмена между БП2 и БП3 с помощью правил конвертации (не сами правила конвертации, они всегда не актуальны будут из-за частоты выхода новых версий), а какие обработки в какой конфе использовать, сами подготовительные мероприятия, какие объекты необходимо создать в обоих конфах и т.п. Спасибо. Спасибо. Thu, 22 Sep 2016 09:48:27 +0300 Возможна ли выгрузка из СБИСа отчета РСВ в 1С УПП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89228/message430540/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89228/message430540/ Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот мне поставили такую задачу: "Есть выгруженный отчет из программы СБИС. Сохранен в файликах формата xml. И поставлена задача загрузить его в 1с. В 1с есть документ "Пачки документов СЗВ-6-4" которые когда-то загружались, а точнее в 2013 году, но как я не пойму. Грузил не я. В интернете не могу ничего найти и полагаю, что раньше для каких то целей была такая возможность, а сейчас ее нет.  Конфигурация УСО 1.3.81.3 (от УПП). Tue, 20 Sep 2016 16:37:13 +0300 Учет премии при расчете среднего заработка для отпуска в ЗУП 2.5 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89221/message430528/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89221/message430528/ Bimpuls/B, а что  я не правильно понимаю, уточните пожалуйста "При определении среднего заработка премии и вознаграждения учитываются в следующем порядке: ежемесячные премии и вознаграждения - фактически начисленные в расчетном периоде, но не более одной выплаты за каждый показатель за каждый месяц расчетного периода; премии и вознаграждения за период работы, превышающий один месяц, - фактически начисленные в расчетном периоде за каждый показатель, если продолжительность периода, за который они начислены, не превышает продолжительности расчетного периода, и в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода, если продолжительность периода, за который они начислены, превышает продолжительность расчетного периода; вознаграждение по итогам работы за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, начисленные за предшествующий событию календарный год, - независимо от времени начисления вознаграждения. В случае если время, приходящееся на расчетный период, отработано не полностью или из него исключалось время в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, премии и вознаграждения учитываются при определении среднего заработка пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде, за исключением премий, начисленных за фактически отработанное время в расчетном периоде (ежемесячные, ежеквартальные и др.). Если работник проработал неполный рабочий период, за который начисляются премии и вознаграждения, и они были начислены пропорционально отработанному времени, они учитываются при определении среднего заработка исходя из фактически начисленных сумм в порядке, установленном настоящим пунктом."  Mon, 19 Sep 2016 17:32:38 +0300 не указывается статья доходов и расходов по 91 счету по операциям с валютой http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89212/message430519/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89212/message430519/ BЮлия/B, Вопрос, вообще-то, известный, но за то, что ты так развернуто задала вопрос, и сама же на него и ответила - респект тебе! :) Mon, 19 Sep 2016 16:51:37 +0300 Обработка "Восстановление последовательности расчетов" http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89151/message430507/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89151/message430507/ Опишу еще раз, то что выше уже написал уважаемый Лукич.  Взаимозачеты могут вестись как ручном режиме, так и в автоматическом. У нас УСО(от УПП - управление производственным предприятием 1.3.81.3). Обычное приложение. Для того чтобы можно было самому иметь возможность выбирать какой и на сколько документ будет оплачен, то в договоре требуется поставить галочку "По документам расчетов с контрагентами". У вас будет доступна вкладка предоплата и вы сможете сами все выбрать или воспользоваться кнопкой "Заполнить". Для автоматического взаимозачета галочка  в договоре с контрагентом "По документам расчетов с контрагентами" должна быть снята. Тут у пользователя информационной базы есть на выбор два автоматических способа взаимозачета. Настроить их можно в настройках учетной политики. Попасть туда можно через полный интерфейс - регистры сведений - Учетная политика (бухгалтерский и налоговый учет) - И выбрать на изменение текущую политику или создать новую обратив внимание на какой период она у вас рассчитана. Если период старый, то ничего страшно, у вас действует последняя политика которая была введена в этом регистре. Открываете или создаете нужную политику и в разделе "Расчеты с контрагентами"  будет два переключателя с заголовком "Зачет авансов и распределение оплаты по документам расчетов производится:" И первый переключатель "При проведении документа" - говорит о том, что сразу при проведении например поступления товаров и услуг будет анализироваться была ли оплата и если была, то автоматически будет создана нужная проводка, а сумма превышающая (если таковая будет) будет автоматически засчитана как аванс. И может быть и такой случай, что ужа есть некая сумма на авансе, вот с нее из нее и будут сначала использованы средства, а потом уже и будет искаться оставшаяся сумма. Второй переключатель позволяет делать эти движения обработкой "Восстановление последовательностей расчетов" (то есть если после обработки провести документ отдельно, то проводки взаимозачетов исчезнут) по сути та же операция только с помощью обработки. А обработка еще и в правильной последовательности их проведет, но это не значит что вы не можете пользователь обработкой если стоит переключатель на "При проведении документа". Mon, 19 Sep 2016 15:46:18 +0300 выгрузка ЗУП 3.0 в Бух КОРП http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89217/message430501/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89217/message430501/ Bdimahigh/B, я понимаю, когда, как было в моей практике, одно подразделение нужно разделить на разные ветви аналитического учета. В вашем же случае, если не хотите отказываться от Iкадрового/I дробления структуры организации, что мешает настроить отчёты в БП по Iгруппам подразделений/I? Mon, 19 Sep 2016 14:05:49 +0300 Ведомость на выплату зарплаты БУ 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89214/message430498/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89214/message430498/ BТэра/B, там везде фигурирует только "зарплата". А вот по периодам - похоже. Если попробую по аналогии с бюджеткой поискать - какие регистры смотреть, какие даты? У меня может просто уже едет крыша и я не на те даты смотрю ( Или не замечаю чего-то... Mon, 19 Sep 2016 13:27:18 +0300 Проблема с вытесняющими начислениями в Северной надбавке http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89220/message430476/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89220/message430476/ BАндрей/B, не знаю, что вы там делали с видами расчета, но северная надбавка - не основной вид начисления, отработанное время по нему не учитывается, и" главнее" отпуска она быть не может Mon, 19 Sep 2016 05:21:47 +0300 Закрытие счета 90.09 по номенклатурным группам http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89154/message430453/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89154/message430453/ BСергей/B, спасибо, будем ждать отчет Fri, 16 Sep 2016 14:24:33 +0300 Страховые взносы и НДФЛ в книге доходов и расходов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89216/message430452/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89216/message430452/ Подскажите, почему в бухгалтерии 3.0 (УСНО) в книге доходов и расходов, то расписываются налоги в отдельных строках, например, так: IBНачисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2016. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента"./B/I FONT=ArialТо все налоги суммируются и пишутся так:/FONT IBSIZE=4Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2016. Признаны расходы на уплату налогов (взносов)./SIZE/B/I С чем это связано? Fri, 16 Sep 2016 13:26:34 +0300 Раздел 12 декларации НДС http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89213/message430428/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89213/message430428/ Добрый день! 1С:Бухгалтерия 8.3, 2.0.65.41 Организация находится на спец.режиме ЕНВД, и освобождена от уплаты НДС, но есть реализация услуг с НДС и выписаны счета-фактуры с НДС. В учетной политике на закладке НДС включена галочка, что освобождение от НДС по ст.145. Раздел 12 заполняет, но в раздел 9 почему-то сваливаются все приходные ордера по розничной выручке, которые без НДС, их же там не должно быть? Должны быть только реализация с НДС в разделе 9 и 12. Thu, 15 Sep 2016 15:00:12 +0300 БГУ 2.0 дата начала и окончания обучения студентов http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89211/message430422/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89211/message430422/ Добрый день, где в 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0 указывается дата начала и дата окончания обучения студентов? спасибо Thu, 15 Sep 2016 12:40:11 +0300 1c экспедитор http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89201/message430408/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89201/message430408/ BЛукич/B, а есть ли там какая то интеграция с 1с? Wed, 14 Sep 2016 20:32:52 +0300 6-Ндфл не заполняется по всем подразделениям http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88537/message430407/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88537/message430407/ BТэра/B, спасибо, завела в этом справочнике и в отчете перевыбрала. Wed, 14 Sep 2016 16:45:06 +0300 НДФЛ в зарплате у иностранцев http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89198/message430389/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89198/message430389/ BТэра/B, так получил разрешение и стал временно проживающий, а значит резидент а значит не платит патент (3000руб) а платит 13% НДФЛ Wed, 14 Sep 2016 09:43:52 +0300 ЗУП 2.5, учтено дней расчетного периода при расчете среднего заработка http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89204/message430384/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89204/message430384/ Bnadjav/B, я бы не так сделала. Просто ввела индивидуальный график на этот месяц, где в день отгула поставила бы "В". Wed, 14 Sep 2016 09:04:43 +0300 Перевод сотрудника между обособленными подразделениями и налоговый вычет http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89200/message430378/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89200/message430378/ Bpavlika/B, ну и кто из нас молодец? Чего я писал в пост.2 пункт.2- чьи проблемы? Справку он поздно принес, ну и ... Tue, 13 Sep 2016 20:21:57 +0300 Не идет свод http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89199/message430365/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89199/message430365/ BЛукич/B,разобрались. Спасибо Вам! Mon, 12 Sep 2016 15:26:41 +0300 Перерывы для кормления ребенка http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89194/message430355/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89194/message430355/ BPrikum/B, Все разобрался. Спасибо. Mon, 12 Sep 2016 13:40:41 +0300 ЗУП 3,0 Возврат НДФЛ уволенному сотруднику http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89195/message430346/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89195/message430346/ BKirill_NN/B, а зачем вам именно в "программе" это отражать? Верните сотруднику деньги (по бухгалтерии) и все. А перечисленный налог пусть будет подарком бюджету. Если вы не "доперечислите" этот налог за счет других, то налоговая это поймет? Sat, 10 Sep 2016 17:25:00 +0300 Сотруднику выплачены отпукные, в отпуск идти передумал http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89163/message430345/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89163/message430345/ BБанкир-ша/B, поскольку расчет компенсации отпуска основан на расчете среднего заработка, в т.ч. и на порядке его индексации, то думаю ответ на свой вопрос Вы найдете Постановлении Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (ред. от 15.10.2014) "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"; см. пп 10, 11 и 16 Fri, 09 Sep 2016 23:36:21 +0300 Исполнительный лист с отпуска http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89189/message430329/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89189/message430329/ BValentin46/B, теоретизирую, бухгалтер задала вопрос. начал моделировать ситуацию. хотел узнать как действовать. спасибо. Fri, 09 Sep 2016 15:33:37 +0300 Начисление отпуска после переноса данных из ЗУП2.5 в ЗУП 3.0 http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89176/message430321/ http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic89176/message430321/ Buolas/B, ну, так исправьте вручную. Или посмотрите ещё регистр сведений "Данные о времени для расчета среднего заработка (корректировка).  Туда тоже могут перенестись некорректные сведения из-за корректиро