Организация, находящаяся на УСН, выставляла в налоговом периоде счета-фактуры с НДС. При формировании декларации по НДС заполняется раздел 12, но стр. 030 раздела 1 не заполняется. Кроме того, заполняются стр. 040 раздела 1, раздел 9 и раздел 3, которые заполняться не должны. В чем причина?

В версии 3.0.39.65 «1С:Бухгалтерия 8» (тестовая версия выпущена 24.04.2015) указанные проблемы устранены.

Нашли ошибку на сайте? Отправьте нам!
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Ваша оценка:
Комментарии