Из-за перерасчета за квартал получились отрицательные взносы. Насколько я знаю, в исходной пачке нельзя показывать отрицательные цифры, поэтому на таких людей делаем корректирующую пачку за 2 кв.Как правильно заполнить корректирующую пачку в ЗУП?
Из-за перерасчета за квартал получились отрицательные взносы. Насколько я знаю, в исходной пачке нельзя показывать отрицательные цифры, поэтому на таких людей делаем корректирующую пачку за 2 кв.Как правильно заполнить корректирующую пачку в ЗУП?
"Вообще-то, ответ на этот вопрос тянет на большую статью - слишком много ньюансов в каждом отдельном случае. Расскажу только об отрицательных начисленных страховых взносах, про корректировку уплаты не буду упоминать.<br> Когда происходит подобное на нашем предприятии в программах 1С, мы действуем примерно так:<br> <br>1. Начинаем издалека (чтобы потом облегчить работу с персонифицированной отчетностью) - разбираемся с документами “Начисление страховых взносов”. Пример из демобазы на картинке. Обнаружили, н-р, в июле отрицательные взносы у Алексашкина Д. В., снимаем этот документ с проведения (оставляя на память), создаём новый июльский документ, у которого на странице “ Осн. начисления” убираем отрицательные строки, пересчитываем одну страницу “Взносы” кнопкой “Пересчитать страховые взносы”, проводим этот документ. Затем создаём новый июньский документ и вручную заносим отрицательные начисления и взносы Алексашкина Д. В. из того июльского документа, который сняли с проведения.<br> <br>2. Теперь разбираемся с персонифицированной отчетностью. Создаём новый документ “Сведения о страховых взносах и стаже застрахованных лиц (СЗВ-4, СЗВ-6)”, выбираем отчетный период “ 9 месяцев 2012 г. ”, тип сведений “Корректирующие”, корректируемый период “ 1 полугодие 2012 г. ”.<br> <br>3. Заходим в рабочее место “Подготовка данных ПФР”, формируем за отчетный период отчетность и РСВ-1.<br> <br>4. В опись АДВ-6-2 добавляем созданный выше СЗВ с нашими корректировками.<br> <br>5. Раз изменились сведения в “ 1 полугодие 2012 г. ”, то создаём еще и корректирующую РСВ-1 за этот период."
кто-то писал про мой трудоголизм, а как самой отвечать в 3 часа ночи - это нормально?<br>единственное, что я бы добавила про корректировку уплаты в случае, если сотрудник с "минусами" уволен, а в результате корректировки может образоваться переплата. этот момент надо обязательно проверить.
бессонница! Кто-то баранов считает, кто-то на форуме отвечает!
> кто-то писал про мой трудоголизм, а как самой отвечать в 3 часа ночи - это нормально?<br><br>Есть нас тут несколько таких "виртуальнозависимых"... Я вот с переменным успехом борюсь с этой своей зависимостью - ограничиваю своё общение здесь, поскольку гпаза уже выходят из под моего влияния.<br><br> А насчет:<br><br>> единственное, что я бы добавила про корректировку уплаты в случае, если сотрудник с "минусами" уволен, а в результате корректировки может образоваться переплата. этот момент надо обязательно проверить.<br><br>тут долго можно обсуждать, что да как, но раз пока, кроме БП 3.0, нет типовых механизмов, отчетов, то куда людей посылать искать переплаты? К внешним отчетам, Excell? То, что недопустимы переплаты, как видишь, для некоторых это до сих пор открытие, пока не столкнутся на собственном опыте. К твоему экскурсу про недопущение переплаты, я добавлю, что это важно для всех работников, а, не только для уволенных. А как в корректирующих её(переплату), если требуется, убирать, я не хочу рассказывать, слишком много вариантов, да и методисты 1С вроде обещают статью для БП 3.0.
в целом все понятно только есть вопрос. можно ли сначало скопировать начисления за июль,сделать один не проведенным(на память) ,а в другом просто удалить строки с отрицательным сальдо без пересчета всего документа?
Вы видя свою базу, сами принимайте решение. Ведь у работника, вполне, могут быть кроме сторнирующих строк и какие-то начисления - будете вручную считать страховые взносы?
как хорошо, что ты появилась. может есть ответ на мой вопрос?
> может есть ответ на мой вопрос?<br> <br> О корректирующей РСВ-1?
ага