Привет всем.<br><br>ЗиК р. 253<br><br>В конце каждого месяца формируется свод проводок. На 97 счета у нас находятся доходы будущих периодов,<br><br>туда попадают суммы по отпускам, которые являются переходящими. У нас налоги за май, например, отражаются в июне таким образом <br><br>Дт20(субсчета) - Кт97. Т. е. налоги начисленные в мае, разрбрасываются по сч.20 в июне. Гл. бухгалтер <br><br>хочет сделать так, чтобы налоги начисленные за май разбрасывались на сч. 20 в мае, т.е. чтобы <br><br>налоги за май, выгружаемые в бухгалтерию, были уже разбросаны на 20 счета (Дт20(субсчета)-Кт69(субсчета)) в мае.<br><br>Чтобы налоги мая не переходили на июнь. В своде по кредиту колонки с 97 счетом не будет тогда.<br><br>Правильно ли это будет, если так не предусмотрено конфигурацией? Как это можно сделать или нельзя? <br><br>Если можно, то как. Может меня заставляют сделать фигню всякую, т. к я только начинаю разбирать зарплату.<br><br>