При вводе доументов поступления в 2006 году полученный НДС списывается с 19 счета на 68.2(правильно), а в регистре "Книга покупок" к зачету отражается только тот НДС, который был проплачен, как это было в 2005 году(НЕправильно). Как быть?
При вводе доументов поступления в 2006 году полученный НДС списывается с 19 счета на 68.2(правильно), а в регистре "Книга покупок" к зачету отражается только тот НДС, который был проплачен, как это было в 2005 году(НЕправильно). Как быть?