Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Может кто даст совет по бюджетной конфе?

leontiy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.02.2006
Сообщений: 22
Пост №1
 
15.03.2007 13:08

Здравствуйте. Может моя проблема не у меня одного. Суть в чём, в базе ведуться 9 балансодержателей,<br>5 из них занимаются ПД (соответственно Внебюджет), соответственно все операции создаются с двойкой в 18-ом разряде.<br>Но, поступил приказ сверху а именно Депфина (блин каким уж документом они там руководствовались - неизвестно), чтобы никаких операций по Внебюджету не было, т.е. чтоб в 18-ом разряде была еденичка, а разбивка по субсчетам будет по 19-му разряду. <br>Пример: возьмем сч. 201.01.1 - по этому Бюджет<br>                   201.01.2.2 - по этому ведется ПД<br>                   201.01.2.3<br>нас заставляют, чтобы было 201.01.1.1, 201.01.1.2, 201.01.1.3<br>Такая же ерунда и с остальным планом счетом, что делать ума не приложу.<br>Просто перебить план счетов не катит, т.к. Бюджет автоматом встает как надо, а вот Внебюджет ломает на корню (журналы не формируются, обороты пропадают т.д. т.п.).<br>Понимаю, что скажите заведите доп счета в План счетов и перебейте операции - не реально, бухи просто умрут всё это перелапачивая, переброс оборотами тож думаю не выход. Смотрю конфигуратор, тож на ум ничего не лезет.<br>Вот и обратился за помощью, буду признателен. Может кто знает может какой нить документ запрещающий такие вывороты делать, чтоб отпор дать.<br>

Mariya80
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.03.2007
Сообщений: 13
Пост №2
 
16.03.2007 13:07

уточните кое что :<br>1 . это доходы я так понимаю от предпринимательской деятельности.<br>2 . эти деньги потом со счета 201.01 будут перебрасывать в казначейство?<br>3. на начало 2007 года остаток по счету 201.01.1 и 201.01.2 был?<br>

leontiy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.02.2006
Сообщений: 22
Пост №3
 
16.03.2007 13:27

1. Да, это то самое<br>2. Точно<br>3. по 201.01.1 нет, по 201.01.2.2 есть

Mariya80
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.03.2007
Сообщений: 13
Пост №4
 
16.03.2007 13:52

д205.03.2 к401.01.2 оказали услугу 11800<br>д401.01.2 к303.04.2 начислили НДС 1800<br>д201.01.2 к205.03.2 заплатила нам организация 11800<br>д303.04.2 к201.01.2 мы перечислили НДС в бюджет 1800<br> после всего осталось на р/с 201.01.2 10000<br> мы их перечисляем в казначейство<br> д210.02.1 к201.01.2 10000<br> д304.05.1 к210.02.1 10000<br> а потом уже тратим как бюджетные <br> д..... к 304.05.1<br><br><br> лучше всего делать документами а не операциями вручную, чтобы проводки по забалансовым счетам формировалисьи красиво вставали в 127 форму<br>

Mariya80
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.03.2007
Сообщений: 13
Пост №5
 
16.03.2007 13:52

д205.03.2 к401.01.2 оказали услугу 11800<br>д401.01.2 к303.04.2 начислили НДС 1800<br>д201.01.2 к205.03.2 заплатила нам организация 11800<br>д303.04.2 к201.01.2 мы перечислили НДС в бюджет 1800<br> после всего осталось на р/с 201.01.2 10000<br> мы их перечисляем в казначейство<br> д210.02.1 к201.01.2 10000<br> д304.05.1 к210.02.1 10000<br> а потом уже тратим как бюджетные <br> д..... к 304.05.1<br><br><br> лучше всего делать документами а не операциями вручную, чтобы проводки по забалансовым счетам формировалисьи красиво вставали в 127 форму<br>

leontiy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.02.2006
Сообщений: 22
Пост №6
 
16.03.2007 14:33

Спасибо большое за ответ, но я наверное не в полной мере описал свою проблему. Дело не в самих проводках,<br>а в счетах 18 разряд должен быть не 2 а 1, попробую объяснить на ваших же проводках,я вместо ваших напишу как нас заставляют сделать, сразу предупреждаю это бред, но депфин требует<br>будет выглядеть так:<br>д205.03.1.2 к401.01.1.2 оказали услугу 11800<br>д401.01.1.2 к303.04.1.2 начислили НДС 1800<br>д201.01.1.2 к205.03.1.2 заплатила нам организация 11800<br>д303.04.1.2 к201.01.1.2 мы перечислили НДС в бюджет 1800<br>после всего осталось на р/с 201.01.1.2 10000<br>мы их перечисляем в казначейство<br>д210.02.1.1 к201.01.1.2 10000<br>д304.05.1.1 к210.02.1.1 10000<br>а потом уже тратим как бюджетные <br>д..... к 304.05.1.1 <br> Видите какая разница<br>ничем главбуха переубедить не могу, что это маразм и бред

BorisG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.08.2004
Сообщений: 2784
Пост №7
 
16.03.2007 21:33

То, что ты обозначил, как проблему, дано расписано.<br>Но... научись сначала правильно, как в НПА, а не а ля 1С, писать проводки.

leontiy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.02.2006
Сообщений: 22
Пост №8
 
19.03.2007 06:34

Уважаемый BorisG, если взглянуть чуть выше, то там видно, что эти проводки писал не я, я их только перекопировал ).<br>И раз уж это давно расписано, т.е. проблема, то может вы дадите ссылочку на это ... заранее признателен.

leontiy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.02.2006
Сообщений: 22
Пост №9
 
19.03.2007 08:15

Хотя согласен, что счета писаны не по правилам, и с разрядами неправильно расписал,<br>поторопился вот и нагородил, но суть то ...

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация