Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации, сложившейся в Бух 8.0 (конфигурация 1.5.17.3)<br>В мае сдали декларацию по НДС. В числе прочего был начислен НДС на строительство хоз.способом (сч.08.3).После этого были сделаны некоторые изменения по сч.08.3 и сумма увеличилась (за счет з/пл). Следовательно, возникла необходимость сделать доначисление НДС за май. Так как данная ошибка была обнаружена в июле, сделали доначисление бухгалтерской справкой. Доп.лист в книгу продаж за май провели 31 июля через корректировку записей регистров.<br>На данном этапе все сложилось замечательно, но 31 июля мы вводим в эксплуатацию данный объект (сч.01) и программа автоматически доначисляет сумму НДС и заносит её в книгу продаж в текущий месяц, июль. Если эту сумму руками удалить из книги продаж, то она её затем заново заносит в книгу продаж за август. Т.е получается сумма в книгу продаж попадает дважды : 1) в доп.лист за май 2) в текущий месяц при вводе в эксплуатацию.<br>Как сделать правильно чтобы сумма попала в доп.лист за май. <br>