<br>Делаются проводки <br> 91/43 количество, сумма<br> Н09/Н02,03 количество, сумма=0 (вроде правильно - т.к. нет пока фактической с/с)<br>А при закрытие месяца считается с/с готовой продукции и идет корректировка через 40.<br><br>В результате на Н07 (другие расходы, принимемуе в целях НО) образуется лишняя сумму, соответствующая как раз сумме списанной на 91 счет ГП<br>И если сделать в ручную проводку Н07 "-списанная ГП" все получается.<br>Как избежать ручной проводки? Что делаем неправильно?<br>