Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Распределение НДС 1.6.25.5

bkv1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2010
Сообщений: 256
Пост №1
 
27.07.2010 07:51

Ситуация следующая.<br>Весь входящий НДС учитывается на 19 счете. В конце квартала ввожу документ: Распределение НДС косвенных расходов. Часть суммы списывает на затраты. После формирую записи книги покупок и с 19 счета оставшееся списывается на 68. Все верно. В следующем квартале вводим документ Передача материалов в эксплуатацию. После формирования Распределение НДС косвенных расходов в новом квартале НДС с 19 счета списывается еще раз. Почему так происходит? Спасибо.

bkv1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2010
Сообщений: 256
Пост №2
 
28.07.2010 06:11

Ну так что ни кто не сталкивался?

KYA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 587
Пост №3
 
28.07.2010 15:04

> После формирования Распределение НДС косвенных расходов в новом квартале НДС с 19 счета списывается еще раз. Почему так происходит?<br>потому что<br>> Часть суммы списывает на затраты. После формирую записи книги покупок и с 19 счета оставшееся списывается на 68. <br><br>Вы уже приняли к вычету оставшийся НДС в 1кв., теперь во 2 кв. относите часть на затраты (по Распределению НДС косв.расх.), т.е. НДС нужно просто восстановить.<br><br>Программа это делает сама в Формировании записей книги продаж на закладке Восстановление по другим операциям (при проведенном Распределении НДС)

bkv1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2010
Сообщений: 256
Пост №4
 
29.07.2010 05:57

Поточнее попробую объяснить или я что то не понял.<br><br>Вот поступили в 1 кв. услуги, материалы. Весь входящий НДС на 19 счете. Делаю распределение НДС. Часть входящего НДС с услуг ушло на счет затрат. С материалов весь НДС остался на 19 счете. Делаю Книгу покупок. Оставшийся НДС ушел на 68. В 1 кв. 19 счет закрылся. Во втором квартале делаю документ Передача материалов в эксплуатацию. Списываю материалы купленные в 1 кв. Документ делает движение по регистру НДС по косвенным расходам. Теперь во 2 кв. делаю документ Распределение НДС. В документ попадают эти материалы которые списал во втором квартале. При проведении этом документ списывает с 19 счета суммы еще раз!!! Вот тут и ошибка. Весь все суммы списаны еще в 1 кв. По сути этот документ должен сделать запись с минусом по регистру НДС косвенных расходов. Так почему так происходит?

roger677
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.02.2009
Сообщений: 56
Пост №5
 
29.07.2010 06:25

Потому что весь НДС по несписанным материалам в 1-м квартале был принят к вычету. А его надо распределить, причем в том квартале когда материалы списываются.<br>Поэтому Формирование записей книги продаж этот НДС восстанавливает. А Распределение распределяет, извиняюсь за тавтологию.<br>ИМХО лучше по несписанным материалам НДС оставлять на 19-м счете, дождаться списания и распределять ту часть НДС которая относится к списанным в текущем квартале материалам<br>

bkv1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2010
Сообщений: 256
Пост №6
 
29.07.2010 06:42

А почему распределять можно только когда материалы списываются? Закон закон? Почему сразу при поступлении материалов нет движения по регистру НДС косвенных расходов?<br><br>> Поэтому Формирование записей книги продаж этот НДС восстанавливает. А Распределение распределяет, извиняюсь за тавтологию.<br>Точно при формировании книги продаж? Может при распределении НДС?<br>

sova405
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2007
Сообщений: 930
Пост №7
 
29.07.2010 09:42

> А почему распределять можно только когда материалы списываются?<br><br>В чем проблема, не нравится при списании, не принимай к вычету при поступлении. <br>

roger677
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.02.2009
Сообщений: 56
Пост №8
 
29.07.2010 10:51

> А почему распределять можно только когда материалы списываются? Закон закон? <br><br>п. 4 ст. 170<br>Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые налогом, так и освобождаемые от налогообложения операции:<br>...<br>принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они ИСПОЛЬЗУЮТСЯ для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения)<br><br><br>Специально выделил слово "используются"

bkv1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2010
Сообщений: 256
Пост №9
 
12.08.2010 06:22

Спасибо большое. Разобрался.

bkv1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2010
Сообщений: 256
Пост №10
 
13.08.2010 09:27

Еще небольшой вопрос. Часть входящего НДС должно распределяться а часть вся списываться. Как в программе разделить эти вещи? Спасибо

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация