Добрый день, есть Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.8). Создается документ поступления товаров и услуг №00001 от 01.08.13 имеющий табличную часть с номенклатурой ложка - 10 шт, вилка - 10 шт, нож - 10 шт, дальше 20.08.13 приходит фрахт, страховка и какие то доп. расходы(все это услуга) связанные с таможней. Статья расходов распределяет сумму на себестоимость с аналитикой на поступление №00001. Потом считаем себестоимость, все отлично. Но вот беда, получается когда с 01.08 до 20.08 из этой партии было проданно уже 10 ложек, соответсвенно на складе остаток по ложкам 0. Делаем закрытие месяца, смотрим логистические расходы и видим, что есть нераспределенные расходы. Не могу понять, могу ли я распределить эти "нераспределенные расходы" руками на ту или иную номенклатуру или хотя бы на прочие расходы?