Уважаемы коллеги!<br><br>Подскажите пожайлуста как правильно нужно былопоступить в следующей ситуации:<br><br>Поставщику была сделана оплата через банк и был оформлен документ "Строка выписки банка(расход),операция "Оплата поставщику" ".Потом оказалось,что при оформлении банковской платежки были сделаны какие-то ошибки.Поставщик вернул деньги и их поступление на Р/с оформили как: "Строка выписки банка(приход),операция "Возврат от поставщика".После всего этого был снова произведен платеж и оформлен документ "Строка выписки банка(расход),операция "Оплата поставщику".И теперь в распределении оплаты по документам поступления участвуют оба документа "Строка выписки банка(расход)".