Длительная командировка с 15/06/2005 по 10/07/2005.<br><br>Т.е. переходит из одного месяца в другой.<br><br>Расчетный период, естественно, 12 месяцев с 01 по 01.<br><br>Если в июне в документе "расчет по-среднему" задать период как в приказе на командировку, то в июне будет рассчитана сумма оплаты за дни командировки в июле.<br><br>Но эти суммы к начислению должны появиться именно в июле! И по расчетам с сотрудником (не авансом же ему ком. платить) и по затратам в себестоимости.<br><br>И налоги на июльские суммы должны быть начислены в июле.<br><br>Что делать?<br><br>Я, думаю, у меня не редкий случай. Пожалуйста, посоветуйте.<br><br>Спосибо.