Здравствуйте в 2005г мы работали по УСН(доходы). Получили аванс от заказчика в размере 600000р. В декабре этого же года подписано письмо о расторжении договора.С января 2006г мы перешли на Общий режим Налогообложения. В этом же месяце(январе) мы вернули весь аванс. У меня к Вам вопрос. Как правильно начислить Единый Налог. Можно ли его уменьшить на сумму выплаченного нами аванса? Или начислять налог на всю сумму вместе с полученным авансом, а потом делать перерасчёт и посылать уточнённую деклорацию в Налоговую Инспекцию? Так как мы отослали аванс в 2006г, проводка будет кредит 51 в *** 62.2., но если я покажу аванс в составе общей суммы по начислению налога, то тогда в балансе у меня не будет счета 62.2. и мне не чем будет закрыть эту проводку....Заранее огромное спасибо!!!!!!!!<br>