1С Бухгалтерия 477<br>Как правильно отобразить следующую ситуацию:<br>1. Пришли деньги - аванс за услуги<br>Д51 К62.2<br>2. Выписали ему Счет-фактуру<br>Д76АВ К68.2<br>3. А теперь, тот кто заплатил аванс, хочет переуступить его другому контрагенту.<br>Вопрос: Мне теперь руками надо распровести старый счет-фактуру, выписать новый и документом корректировка задолженности перекинуть деньги на 62.2 на другого контрагента? Или есть более красивый способ?