Наше предприятие является налоговым агентом по уплате НДС с аренды муниципального имущества. Для начисления НДС с аренды и принятия его к зачету использую документы «Счет-фактура выданный» и «Счет-фактура полученный». Проводки формируются верно, однако, в книгу продаж сумма начисленного НДС с аренды не попадает. Где ошибка? Подскажите, пожалуйста, весь процесс формирования документов. <br><br><br>