Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

1С Бухгалтерия 8.0 Дополнительные листы книги продаж

inake
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.06.2007
Сообщений: 21
Пост №1
 
20.06.2007 10:39

В феврале был счет-фактура, не зарегистрированный в книге продаж. В апреле ошибка исправлена. Сформирован дополнительный лист книги продаж за февраль. Но экспресс-проверка за март выдает ошибку: "Обнаружено расхождение между суммой остатка НДС на счете 76.Н бухгалтерского учета, и суммой остатка НДС по регистру «НДСначисленный»". Это нормально или надо еще что-то делать?

Скарлетт
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.03.2004
Сообщений: 139
Пост №2
 
27.06.2007 13:02

вы по оплате работаете?

inake
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.06.2007
Сообщений: 21
Пост №3
 
27.06.2007 15:09

мы по отгрузке.

inake
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.06.2007
Сообщений: 21
Пост №4
 
27.06.2007 15:28

На счете 76.Н у нас нет ничего.

Скарлетт
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.03.2004
Сообщений: 139
Пост №5
 
27.06.2007 16:09

Хм... тогда причем здесь 76.Н? Субсчет 76.Н "Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет" предназначен для обобщения информации о расчетах по налогу на добавленную стоимость, отложенному для уплаты в бюджет, для организаций с учетной политикой "по оплате".<br>Может у вас в учетной политике галка стоит "по оплате"?<br>

inake
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.06.2007
Сообщений: 21
Пост №6
 
28.06.2007 08:11

Вот и я удивляюсь. Галка стоит как положено, по отгрузке. Получилось так: когда провели документ реализации в феврале, то в регистр "НДСначисленный" попала соответствующая сумма НДС. (я не бухгалтер, а программист, поэтому в терминах бухгалтерских не очень...).Потом сформировали записи книги продаж за февраль, но не включили туда эту реализацию. Поэтому в регистр "НДСначисленный" по документу "Формирование записей книги продаж" не попала и соответствующая сумма НДС (со знаком "минус"). Т.е. в регистре "НДСначисленный" на конец февраля сумма НДС по нашей реализации как бы осталась висеть. Программа проверки понимает ее как НДС отложенный (и пытается сравнивать со счетом 76.Н), хотя учетная политика такого понятия, насколько я понимаю, не предполагает.<br>Дополнительный лист может как-то не так оформили? Но вроде все так... Смотрю регистр "НДСначисленный" по дополнительному листу. Может в нем причина...

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация