Подскажите, как исправить в учете следующую ошибку:<br>В июле отгружен товар на сумму большую, чем надо.<br>Ошибка обнаружена при сверки расчетов с покупателем в октябре.<br>Как и какими документами нужно провести в Бухгалтерии 7.7?
Подскажите, как исправить в учете следующую ошибку:<br>В июле отгружен товар на сумму большую, чем надо.<br>Ошибка обнаружена при сверки расчетов с покупателем в октябре.<br>Как и какими документами нужно провести в Бухгалтерии 7.7?
см. тему "исправления в счет-фактуре выданном"<br>в документе "Формирование записей книги продаж" за июль оставить запись как она была<br>дата сумма НДС лист период<br>04.07.07 счет с ошибкой 1260 260 основной <br>в документе "Формирование записей книги продаж" за октябрь (или уже за ноябрь) добавить<br>дата сумма НДС лист период<br>04.07.07 счет корректирующий (-1260) (-260) доп.лист 15.11.07<br>04.07.07 счет правильный 1180 180 основной
Проглядела, извиняюсь.<br><br>> 04.07.07 счет правильный 1180 180 <br>> основной <br><br>эта запись тоже как доп.лист.<br><br><br>