Здраствуйте, подскажите пожалуйста НДС по приобретенному товару принимается к вычету полностью или только в части реализованного товара?
Здраствуйте, подскажите пожалуйста НДС по приобретенному товару принимается к вычету полностью или только в части реализованного товара?
Что никто торговых фирм не ведет, незнает?
Сейчас НДС с 2006 года весь по отгрузке, соответственно, сколько купил товара, оприходовал, столько и ндс поставил к вычету, а какое количество реализовано ндс не касается
А как к этому налоговики относятся? На слуху какие то споры (может давние)что НДС в торговле принимается к вычету с реализованного товара. Фирмочку взял торговую вести,зарегистрирована в октябре 2007 г. долго бухгалтера искали, в итоге декларацию по НДС понесу за 4 кв. 2007 года после срока подачи, да еще НДС к зачету будет больше чем НДС с реализации, первая декларация по НДС, просроченная, и по ней налоговики будут нам должны нехорошая ситуация прям какая то
> А как к этому налоговики относятся? На слуху какие то споры (может давние)что НДС в торговле принимается к вычету с реализованного товара. Фирмочку взял торговую вести,зарегистрирована в октябре 2007 г. долго бухгалтера искали, в итоге декларацию по НДС понесу за 4 кв. 2007 года после срока подачи, да еще НДС к зачету будет больше чем НДС с реализации, первая декларация по НДС, просроченная, и по ней налоговики будут нам должны нехорошая ситуация прям какая то <br><br>Первый раз слышу про такой вариант вычета НДС. Либо у вас сведения устарели, либо вы что-то перепутали.<br>Вполне реальна камеральная проверка, т.к. как только ставишь НДС к возмещению - камералку автоматически, но если у вас с документами все нормально - особых причин волноваться нет. Тем более вы только начали работать, я думаю, что только у единиц сразу прибыль бывает. Может и не будет никакой проверки.<br>Я бы посоветовала самим при сдаче НДС написать такое объяснительное письмо. У меня была ситуация только в налогом на прибыль, я привела данные по БУ и НУ в письме с объяснениями, проверки не было.<br><br><br><br>
по налогу на прибыль камералка???? вы что то путаете...
Нет не путаю, прислали письмо с требованием предоставить документы за соответствующий период, мы попадали на убыток, так вот в налоговой тет-а-тет посоветовали наисать письмо с объяснениями почему это так.
А что странного?
Статья 169. Счет-фактура<br><br>1. Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой.<br>(в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ)<br>Получили сч/ф и предъявили НДС. Всё сказано в НК.<br>
Да всё понятнокак по статье, просто хотелось узнать как к данной ситуации налоговики относятся. Мне например нехочется спорить с ними, и если во избежании спора нужно будет этот НДС к зачёту принять в след. отчетном периоде когда товар реализуется полностью - то проще сделаь так чем трать силы на ненужные споры. Поэтому и спрашиваю, а то что по налоговому кодексу если есть счет фактура и товар оприходован можно принимать НДС к вычету я и так знаю...
1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора 1C:Лекторий: 16 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в «1С:Бухгалтерии 8» (релизы 3.0.148 – 3.0.151): новая методика учета расчетов на ЕНС с 2024 года; календарь отчетности; цифровой рубль |
1C:Лекторий: 23 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете финансовой аренды у арендодателя в программах 1С:ERP и 1С:КА 1C:Лекторий: 6 июня 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об отражении расчетов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» |