Подскажите, это так и должно быть в 1С7,7 типовой, или я что то не то делаю.Насколько я понимаю 60 счет пассивный, и задолжность поставщиков должна отражаться по дебету.
Подскажите, это так и должно быть в 1С7,7 типовой, или я что то не то делаю.Насколько я понимаю 60 счет пассивный, и задолжность поставщиков должна отражаться по дебету.
сч 60 активно- пассивный, посмотрите план счетов
Это нормально, что сальдо красное кредитовое?
А где в типой бухгалтерии 7.7 вы видили проводки по счету 60.<br>счет 60 - группа, по нему проводок нет.<br>Есть 60.01 (пассивный) расчеты с поставщиками в руб<br>есть 60.02 (активный) авансы выданные в рублях <br>и т п<br>
Мы оплатили поставщику, сделали проводку по банку 60.1. Может в этом проблема, что надо ставить 60.2? Но ведь это не аванс, а оплата по счету за конкретную услугу, а док-тов от поставщика пока нет.
поставьте 60.2 это аванс , а когда будут документы, у вас программа сама зачтет аванс , и никакой красноты не будет