Нужна помощь!! 1С Бухгалтерия предприятия 8.1 (1.6.6.8). На 43 счете в стоимости готовой продукции возникают ВР и ПР, берутся они из 26,25и 23 счетов (корректировка стоимости). Потом часть этой готовой продукции используется для формирования стоимости ОС и эти хвосты(ВРиПР)переносятся на 08 счет. Получается что в стоимсоть наших объектов строительства входят суммы ВР и ПР. Потом мы будем принимать к учету ОС и будут ВР и ПР в НУ. Как они себя поведут не понятно. Как будет списывться амортизация, не повлияют ли эти суммы на прибыль, т.к. они уже приняты в качестве расходв по прибыли как косвенные. Короче не понятно, где что не правильно. Должны ли быть ВР и ПР в 43счете. Если кто ответит, тот будет молодец )))...